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支付工程管理费会计分录
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 隐形的抽屉 发表的提问:
老师,发改委支付企业工程款会计分录怎么做
你好,如果是发改委拨款,可以计入专项应付款
31楼
2023-05-24 21:18:01
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ yali 发表的提问:
支付工程部杂项开支的会计分录
借:工程施工--其他间接费用贷:现金
32楼
2023-05-24 21:33:41
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yali:回复袁老师 老师,工地上的杂项开支怎么做会计分录
2023-05-24 21:55:56
袁老师:回复yali一样的啊
2023-05-24 22:09:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 快乐的帽子 发表的提问:
建筑施工会计,支付贾总处租钢管堆码费的会计分录
你好,建筑施工会计,支付贾总处租钢管堆码费,账务处理是 借:工程施工 贷:银行存款等科目
33楼
2023-05-24 21:41:59
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快乐的帽子:回复邹老师 老师,工程施工二级科目计入哪里啊
2023-05-24 21:53:22
邹老师:回复快乐的帽子你好,可以是工程施工—间接费用
2023-05-24 22:15:41
快乐的帽子:回复邹老师 谢谢老师
2023-05-24 22:34:28
邹老师:回复快乐的帽子不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-05-24 23:03:25
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 迅速的小天鹅 发表的提问:
工程已经完工并已交付使用,支付工程款怎么做会计分录呀?
你好, 借,在建工程 借,应交税费——应增进 贷,银行存款等 完工转入固定资产 借,固定资产 贷,在建工程
34楼
2023-05-29 20:36:08
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 忧心的花瓣 发表的提问:
支付挖机工程款的会计分录
你好; 借工程施工 - 合同成本 -挖机使用费 贷银行存款
35楼
2023-05-29 20:47:01
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 小光头 发表的提问:
工会经费分录,计提:借管理费用200,贷应付职工薪酬-工会经费200,支付,借应付职工薪酬200,贷银行存款200,退还:借银行存款200,借管理费用200(红字)?
同学你好 对的 这样做就可以
36楼
2023-05-29 21:06:44
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小光头:回复朴老师 工会经费全额退还?
2023-05-29 21:33:55
朴老师:回复小光头这个一般是退还60%的
2023-05-29 21:51:29
小光头:回复朴老师 那冲减管理费用只能是120?
2023-05-29 22:14:00
朴老师:回复小光头退回多少冲减多少
2023-05-29 22:37:23
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 小七 发表的提问:
公司支付员工的培训费,会计分录是借管理费用-培训费还是职工福利费比较好
同学,你好,计入职工教育经费
37楼
2023-05-29 21:21:32
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小七:回复小叶老师 好的,谢谢老师
2023-05-29 21:39:28
小叶老师:回复小七亲爱的同学,不客气哈
2023-05-29 22:03:02
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 发表的提问:
支付分包队伍工程款会计分录?
同学你好 借工程施工 贷银行存款
38楼
2023-05-29 21:32:58
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 知恩郑 发表的提问:
支付工程招标代理费分录
您好 借管理费用,办公费 贷,银行存款,
39楼
2023-05-30 20:43:49
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问:
支付工商联环境保护商会2019年会费,怎么做会计分录,进管理费用什么明细科目?
你好 计入管理费用-会费或者其他科目里面核算
40楼
2023-05-30 21:04:26
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神奇小飞侠:回复meizi老师 有老师回复我,让我放在管理费用明细科目其他
2023-05-30 21:16:43
季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.96
解题: 0.01w
引用 @ 若~~诺 发表的提问:
公司是分支机构,财务独立核算,要向总公司支付上级管理费,金额比较大,总公司会开票,今年1月份支付了2019年度的管理费,发票还没到,支付时和发票收到时,怎样做会计分录?每月分摊管理费时怎样做会计分录?
支付 借预付 贷 银行 贷:待摊 /其他应付 贷 预付 分摊借管理费 贷 待摊 / 其他应付
41楼
2023-05-30 21:32:59
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若~~诺:回复季老师 不是很明白,支付时,借:预付账款 贷:银行存款,收到发票时,借:待摊费用—其他应付款,每月分摊时:借:管理费用,贷待摊费用—其他应付款。这样吗?那现在发票没有收到,就可以直接分摊吗?
2023-05-30 21:59:29
若~~诺:回复季老师 一月份支付的,现在已经要分摊三个月了吧
2023-05-30 22:17:07
季老师:回复若~~诺待摊费用、其他应付款,两个科目都可以用。待摊已经取消了但也不是绝对不能用。应在取得发票后摊销。
2023-05-30 22:32:55
若~~诺:回复季老师 那现在前三个月的摊销就不要做了么?收到发票后,直接分9个月摊销?
2023-05-30 23:01:02
季老师:回复若~~诺一年以内的可以不摊销,直接计入费用。当然你也可以按月摊销。如果4月份收到发票,当期一并摊销4个月,以后按月摊销。
2023-05-30 23:28:11
若~~诺:回复季老师 好的,那一并摊销4个月的分录怎么做?
2023-05-30 23:57:21
季老师:回复若~~诺借费用 4个月 贷 其他应付款 或者贷待摊费用
2023-05-31 00:12:23
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ smile 发表的提问:
劳务公司支付给民工及管理人员工资的会计是分录是这样吗:民工:借:劳务成本贷:应付职工薪酬付管理:借管理费用贷贷应付职工薪酬对吗
您好,这是计提时的分录,支付时的分录是,借:应付职工薪酬-工资,贷:现金或者银行存款等科目。
42楼
2023-05-31 20:45:46
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 自信的白云 发表的提问:
甲方支付工程款用的保理形式,怎么做会计分录
你好  你们实际业务是什么。这样好判断科目  
43楼
2023-05-31 21:03:48
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 147 发表的提问:
老师您好,就是厂内建设,按照工程进度预付款项,会计分录应该怎么做,是写借预付账款,还是在建工程呢?款已经付了,还是写借管理费用呢?
你付款后的发票是一起在你支付时给你了吗
44楼
2023-05-31 21:29:59
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147:回复佟老师 还没有
2023-05-31 21:51:20
佟老师:回复147那你支付时就做预付款项,在转入在建工程
2023-05-31 22:12:37
147:回复佟老师 那是写借预付账款贷银行存款,然后工程结束全部付完款,就借在建工程,贷预付账款,对吗?最后在建工程要不要结转的?
2023-05-31 22:35:10
147:回复佟老师 哦,最后转到固定资产对吧?
2023-05-31 22:52:30
佟老师:回复147那是写借预付账款贷银行存款 取得发票时 就借在建工程,贷预付账款 工程验收 借;固定资产 贷:在建工程
2023-05-31 23:14:10
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 听话的啤酒 发表的提问:
开出转账支票,支付管理部门电费4500元,会计分录怎么列
借管理费用电费 4500 贷银行存款4500
45楼
2023-06-05 20:07:09
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