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营改增差额征税会计处理
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 杨易霖妈妈 发表的提问:
一般纳税人销售外购和自建的不动产(营改增之后的)是全额计税还是差额计税?小规模纳税人呢?一般纳税人简易计税方法呢(营改增之前的老项目)?
差额,简易5%
241楼
2023-09-21 17:46:53
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杨易霖妈妈:回复袁老师 能分开回答吗?一般纳税人销售不动产,11个点的,外购和自建 小规模纳税人销售不动产,5个点的,外购和自建 一般纳税人销售不动产老项目,简易征税5个点的,外购和自建 个人销售不动产的,外购和自建
2023-09-21 18:17:00
袁老师:回复杨易霖妈妈是的
2023-09-21 18:42:45
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.16w
引用 @ li是sei.. 发表的提问:
差额征税的会计收入怎么算?
你好!比如10块收入,支出8块就按2块计入收入
242楼
2023-09-21 18:08:59
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 大风起兮 发表的提问:
营改增前买定额发票缴纳的营业税,定额发票没有用完,这部分税怎么处理呢
你好!你这个要到税务大厅去办理的。
243楼
2023-10-08 20:38:52
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 沉静的老虎 发表的提问:
垃圾处理营改增后是否缴税
你好,属于免税收入
244楼
2023-10-08 20:46:20
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沉静的老虎:回复邹老师 那你税务文件号是多少
2023-10-08 21:05:24
邹老师:回复沉静的老虎具体是文号就不太清楚,需要查询税务总局这个文件号是多少
2023-10-08 21:15:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 会计学堂刘老师 发表的提问:
旅行社小规模差额征税账务怎么处理
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;主营业务成本 应交税费-应交增值税 贷;银行存款等科目
245楼
2023-10-08 21:12:04
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.5w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
差额征税的怎么做账户处理劳务派遣
借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——简易计税(小规模纳税人:应交税费——应交增值税) 2、支付工资、社保费及公积金 借:应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 贷:银行存款 应交税费——应交个人所得税 其他应付款——社保费及公积金(个人部分) 3、结转工资 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 4、差额减除 借:应交税费——简易计税(小规模纳税人:应交税费——应交增值税) 贷:主营业务成本
246楼
2023-10-08 21:29:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 冬天的雪 发表的提问:
1、营改增后,旅游企业(一般纳税人)的税率是6%吗?2、旅游企业不管是小规模还是一般纳税人,都可以差额征税吗?3、是一般纳税人的旅游企业受到的进项税专票可以抵扣吗?
您好,1、营改增后,旅游企业(一般纳税人)的税率是6%。 2、旅游企业不管是小规模还是一般纳税人,都可以差额征税。 3、是一般纳税人的旅游企业一般计税的,收到的进项税专票可以抵扣。差额征税的不可以抵扣。
247楼
2023-10-09 16:45:56
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冬天的雪:回复王雁鸣老师 非法人分支机构之间调拨固定资产是否缴纳增值税?
2023-10-09 17:21:49
王雁鸣老师:回复冬天的雪您好,非法人分支机构之间调拨固定资产不缴纳增值税。
2023-10-09 17:50:42
冬天的雪:回复王雁鸣老师 1、如果是调拨用于销售的货物(不在同一县市),应视同销售? 2、这里的同一县市是指那种设区的地级市还是不设区的县级市?
2023-10-09 18:14:06
王雁鸣老师:回复冬天的雪您好, 1、如果是调拨用于销售的货物(不在同一县市),不应视同销售,2、这里的同一县市是指那种设区的地级市还是不设区的县级市? 这个没有具体规定的。
2023-10-09 18:43:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 超越平凡 发表的提问:
置业公司的税率是多少,怎么征收,有几个要交的税率置业公司属于营改增范围吗
你好,是提供物业服务还是房地产代理服务
248楼
2023-10-09 17:07:14
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超越平凡:回复邹老师 有房屋租赁,不动产销售
2023-10-09 17:26:54
邹老师:回复超越平凡小规模5%,一般纳税人11%,属于营改增范围
2023-10-09 17:51:12
超越平凡:回复邹老师 物业服务税率是多少,它是综合性的一个企业 销售不动产,小规模的限定的金额是多少 一般纳税人
2023-10-09 18:09:30
邹老师:回复超越平凡你好,物业服务小规模3%,一般纳税人6% 销售不动产,小规模的限定的金额是连续12个月的累计不超过500万
2023-10-09 18:19:52
超越平凡:回复邹老师 公司销售不动产的契税是怎么征收
2023-10-09 18:30:41
邹老师:回复超越平凡3%-5%,由购买方缴纳
2023-10-09 19:00:12
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 平安 发表的提问:
税务局说增值税差额征税政策的小规模纳税人,以差额后的销售额计算 什么是差额征税?
有课程就可以减除成本之后缴纳增值税
249楼
2023-10-09 17:15:00
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平安:回复maize老师 小规模是季报,交增值税之前先把这个季度的成本减掉之后再交增值税,是这理解
2023-10-09 17:40:45
maize老师:回复平安是的,就是你交增值税是按减除成本之后缴纳,你去看下课程,差额纳税
2023-10-09 18:06:06
平安:回复maize老师 老师所得税怎么交呢谢谢
2023-10-09 18:18:23
maize老师:回复平安这个需要看你是查账还是核定,查账是看利润,核定一般是按收入核定
2023-10-09 18:29:19
平安:回复maize老师 知道了谢谢老
2023-10-09 18:54:37
maize老师:回复平安满意请给五星好评,谢谢
2023-10-09 19:06:50
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 青藤 发表的提问:
税控开具的发票产生的税额跟增值税申报表附列资料一那里的税额会有一分的差额(附表一税额又不能改)需要怎样处理?
可以修改,你改的和开票系统一致,这个没啥大问题,四舍五入原因没事。
250楼
2023-10-09 17:35:59
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 醉袖 发表的提问:
简易征收3%增值税,会计分录如何处理
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-简易计税
251楼
2023-10-10 16:36:46
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 雨滴 发表的提问:
小规模纳税人季度销售额不到30万 免征的增值税的会计处理分录
会计分录: 1、销售时: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 2、月末或者季末确定不用交增值税时: 借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:营业外收入
252楼
2023-10-10 16:57:09
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 咩咩 发表的提问:
旅游行业营改增后,小规模的企业能差额征收增值税吗,不能的话只能是全额纳税吗,这样税负更高了呀?一般纳税人的呢
你好,可以的 一般纳税人也是按销项减去进项缴纳增值税
253楼
2023-10-10 17:09:49
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小赵老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.97
解题: 0.05w
引用 @ 搬砖工 发表的提问:
保安公司差额征税账务处理是怎样的
1、如果是物业公司的保安费用,借:主营业务成本--保安费 ,贷:库存现金等 。2、如果是其他企业的保安费 ,借:管理费用--保安费或其他 ,贷:库存现金等。
254楼
2023-10-10 17:27:27
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 李晓梅 发表的提问:
增值税上交与计提有差额如何处理?
您好 请问上交多还是计提多 相差多少 什么原因造成
255楼
2023-10-10 17:32:59
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李晓梅:回复bamboo老师 少记了4分。这个是有于四舍五入造成的。计提时我是根据发票来的。可是扣款是系统跳出来的。
2023-10-10 17:48:40
bamboo老师:回复李晓梅那这4分可以调整主营业务收入 也可以计入营业外支出
2023-10-10 18:17:34
李晓梅:回复bamboo老师 1月交的是18年的增值税,那么不是要调整以前年度损益了。但是现在我的记账软件里没有以前年度损益这个科目。
2023-10-10 18:30:02
bamboo老师:回复李晓梅金额不大 可以直接计入当期损益 不用通过以前年度损益调整科目
2023-10-10 18:42:58
李晓梅:回复bamboo老师 那这跟我的发票对不上没有关系的吗?
2023-10-10 19:12:13
bamboo老师:回复李晓梅这个是系统自动计算的 您没办法修改 跟发票对不上没有关系
2023-10-10 19:29:48
李晓梅:回复bamboo老师 那我上期多记了收入,这期少记收入也会影响这期增值税的计提数的。还是这期我也是按照开票来出现差额在调整?
2023-10-10 19:48:14
bamboo老师:回复李晓梅本期您按照发票开具的金额算增值税 不用根据销售收入计提
2023-10-10 20:13:15

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