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营改增差额征税会计处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 爱群 发表的提问:
营改增后,计提附征税的计提基数怎么确认?
你好,就是实际缴纳的增值税和消费税
256楼
2023-10-11 16:47:14
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爱群:回复邹老师 课件里的计提基数为什么是这个?如图?
2023-10-11 17:08:21
邹老师:回复爱群你好,是不是当月的增值税就是12446.65?
2023-10-11 17:22:57
爱群:回复邹老师 老师,它这个当月的增值税就是团队收入的那部分,但是我们差额征税的话,增值税不是应该收入减去成本后的数字来计提增值税的吗?这样子的话,两个数字是有出入的
2023-10-11 17:44:10
邹老师:回复爱群你好,旅行社应当是差额征收增值税的,如果增值税计算错了,会导致后面 的附加税跟着出错
2023-10-11 18:06:02
季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ Conghua 发表的提问:
劳务派遣公司小规模查账征收,差额纳税,进账10万元,其中管理费2999.75,工资94175,工会经费941.75,残保金1883.5,求会计处理!
借银行 10 贷 收入10 借成本 贷应付薪酬 94175+941.75+1883.5 申报时按差额即按2999.75元申报纳税,
257楼
2023-10-11 17:07:16
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 发表的提问:
你好!我请教老师,我去年报错税率,多交了增值税和附加税,现在已经办理差额退款,那这增值税和附加税会计科目要怎么处理?收入也少做了,现在要补进这个差额,要怎么做会计科目处理?
您好,您这些是涉及去年的损益类科目的,通过以前年度损益调整科目
258楼
2023-10-11 17:20:17
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
我们是商业企业,营改增之后,本月我们预收了下月租金,就需要开票,那我本月增值税的账务和税务处理不就存在税会差异
不会产生差异的,只是先开发票而已。您理解的税会差异是?
259楼
2023-10-11 17:32:59
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Luck Fairy:回复张艳老师 那我本月预收租金是的账务处理是:借:银行存款,贷预收账款,下月确认收入时是,借:预收账款,贷主营业务收入,应交税费-增值税(销项),那我本月的税务处理呢?我们公司是一般纳税人
2023-10-11 17:48:56
Luck Fairy:回复张艳老师 我的理解是:就是当月会计上账务处理确认的应交税费-增值税(销项税)与当月实际开票要填报的增值税纳税申报表有差异,即是预收租金时需要开票吗?
2023-10-11 18:08:50
张艳老师:回复Luck Fairy您本月预收时就已经开票了,分录应该为 借:银行存款 贷:预收账款 应交税费--应交增值税(销项税额) 本月就要申报销项税额的。
2023-10-11 18:30:43
Luck Fairy:回复张艳老师 那我会计账上要交的销项税额跟实际申报的销项税额不会存在差异吗?
2023-10-11 18:48:31
Luck Fairy:回复张艳老师 我们经营模式主要是租赁和保底扣点,租赁是本月收下月租金开票,保底是本月收上月租金开票
2023-10-11 19:17:48
张艳老师:回复Luck Fairy1、不会,您预收款时就开票了,开票就确认销项税额了,不会产生差异的。 2、对于不动产租赁而言,收到预收款时,就要确认增值税纳税义务了。您公司的租赁的开票模式有涉税风险。
2023-10-11 19:47:42
Luck Fairy:回复张艳老师 那租赁的应该怎么开票才能避免风险
2023-10-11 20:03:19
Luck Fairy:回复张艳老师 或者租赁的不能提前收取租金,按每月月初收取当月租金?
2023-10-11 20:24:53
张艳老师:回复Luck Fairy1、收到预收账款时就要开具发票,确认增值税纳税义务发生。 2、可以这样操作,那就可以即为当月的增值税了。
2023-10-11 20:48:23
Luck Fairy:回复张艳老师 那么账务处理就是上述您说的那样吗?借:银行存款 贷:预收账款 应交税费--应交增值税(销项税额)
2023-10-11 21:01:50
Luck Fairy:回复张艳老师 那保底扣点的账务处理??
2023-10-11 21:15:43
张艳老师:回复Luck Fairy1、是的 2、保底扣点模式,您就可以视同本月收到租金本月开具发票。
2023-10-11 21:42:38
Luck Fairy:回复张艳老师 1.租赁,借:银行存款 贷:预收账款 应交税费--应交增值税(销项税额), 下月做收入借:预收账款(不含税价)贷:主营业务收入 2.保底扣点,借:应收账款,贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 老师我这个对吗?
2023-10-11 22:02:33
Luck Fairy:回复张艳老师 保底扣点账务处理是否是这样:上月做借:应收账款(不含税价)贷主营业务收入,本月做,借:银行存款,贷:应收账款 应交税费--应交增值税(销项税额)
2023-10-11 22:29:55
张艳老师:回复Luck Fairy是这样的 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2023-10-11 22:51:21

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