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衬衫加工费预支会计分录
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ AA会计学堂-希老师 发表的提问:
正常的经费支出,预算会计分录如何做呢?
你好,借业务活动费 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入
226楼
2023-09-19 18:14:58
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ cfh 发表的提问:
预计后续需要支付的工程款和利息会计分录怎么做呢
同学你好 借工程施工 贷银行存款
227楼
2023-09-20 17:08:24
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cfh:回复朴老师 不是,都还没支付呢,而且是预算将来要付款的
2023-09-20 17:28:03
朴老师:回复cfh那就 借工程施工 贷应付账款
2023-09-20 17:47:44
cfh:回复朴老师 为什么不做预计负债呢
2023-09-20 17:58:37
朴老师:回复cfh新准则可以用预计负债
2023-09-20 18:21:55
陈艺老师
职称:注册会计师,审计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 发表的提问:
事业单位计提、发放工资,支付社保、个税的预算会计分录?
事业单位发放工资与缴纳社保的会计分录怎么做? 答:小编认为,对于事业单位发放工资与缴纳社保,其会计分录如下: 通常情况下,企业都是在下月发放上月的工资并缴纳上月的社保及住房公积金,这里我们假设,社保缴纳在工资发放之后,则发放工资时应作如下分录: 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保公积金(个人应承担的社保及公积金部分) 应交税费――应交个人所得税(个人工资和福利等应代扣代缴个税部分) 银行存款 工资发放完毕,缴纳社保时的应作如下分录: 借:应付职工薪酬——社保公积金 其他应付款——社保公积金 应交税费――应交个人所得税 贷:银行存款 事业单位发放工资与缴纳社保的会计分录怎么做? 按每月应缴纳的社保公积金中,单位应承担的部分计提社保及住房公积金,分录如下: 借:管理费用——社保公积金 销售费用——社保公积金 生产成本(制造费用)——社保公积金 研发支出——社保公积金 贷:应付职工薪酬——社保公积金(单位应承担的社保及公积金部分)
228楼
2023-09-20 17:20:38
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易:回复陈艺老师 你答非所问啊
2023-09-20 17:59:46
易:回复陈艺老师 我是问预算会计分录怎么做,你说的是财务会计分录。
2023-09-20 18:20:13
陈艺老师:回复计提和实际都是差不多,这些问题的答案我们会计学堂有专门的知识。
2023-09-20 18:34:24
陈艺老师:回复1、计提工资、社保和公积金时:借:各种费用——工资 ——社保(个人负担和公司负担都包括) ——公积金(个人负担和公司负担都包括) 贷:应付职工薪酬——工资 ——社保(个人负担) ——公积金(人个负担) 其他应付款——社保(公司负担) ——公积金(公司负担)2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款 应交税费——应交个人所得税3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬——社保(人个负担) ——公积金(人个负担) 其他应付款——社保(公司负担) ——公积金(公司负担) 应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2023-09-20 18:47:03
陈艺老师:回复一般情况下,预计与实际可以做一笔,如果你公司之前会计做过预计保险工资要就按上月的去计提。简易做法直接做一笔也不会错,只要不影响最终的利润,期间分录可自行调整
2023-09-20 19:11:01
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 做最好的me 发表的提问:
老师好!公司开支的招投标服务费,会计分录是?公司是加工模板
计入销售费用处理 借:销售费用——招标服务费 贷:银行存款
229楼
2023-09-20 17:30:00
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 蕾蕾 发表的提问:
米面加工厂定做的包装袋开回来的版费计入什么会计分录
你好 和包装袋子钱记一起 领用时记成本里
230楼
2023-09-20 17:58:06
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
加工车间报销维修费会计分录
加工车间报销维修费会计分录
231楼
2023-09-20 18:11:59
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邹老师:回复爱笑的流沙借;管理费用 贷 ;库存现金等科目
2023-09-20 18:36:58
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 欢欢 发表的提问:
支付上月附加税费如何写会计分录
借: 应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加 贷:银行存款
232楼
2023-09-21 17:15:41
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 钱小瓜 发表的提问:
预付包工头劳务费怎么做会计分录?
您好,借方 应收账款 或其他应收款 贷 银行存款
233楼
2023-09-21 17:32:55
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 莉莉 发表的提问:
用工会经费支付员工福利会计分录
借:管理费用--工会经费,贷:现金
234楼
2023-09-21 17:43:10
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ F - 发表的提问:
公司定制文化衫,分录怎么做
你好,如果是公司统一为员工购买工作服装,其会计分录如下: 计提时, 借:管理费用—职工福利费 贷:应付职工薪酬—职工福利费 支付时: 借:应付职工薪酬—职工福利费 贷:银行存款
235楼
2023-09-21 17:50:15
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F -:回复紫藤老师 老师,之后员工领取了工衣,从员工工资里面扣除,需要做分录吗
2023-09-21 18:05:33
紫藤老师:回复 F -那你就做其他应收款
2023-09-21 18:31:17
F -:回复紫藤老师 支付时: 借:应付职工薪酬—职工福利费 贷:其他应收款 是这样吗
2023-09-21 18:55:52
紫藤老师:回复 F -读的,分录是正确的
2023-09-21 19:07:25
F -:回复紫藤老师 谢谢老师
2023-09-21 19:36:47
紫藤老师:回复 F -不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-09-21 19:58:58
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 刘家大小姐 发表的提问:
支付给兼职会计的会计费及工本费怎么做分录?
你好!计入管理费用-咨询服务费 贷现金等
236楼
2023-09-21 18:11:59
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刘家大小姐:回复宋生老师 老师,月末结转费用,是不是:借:本年利润 贷:管理费用
2023-09-21 18:30:05
宋生老师:回复刘家大小姐您好!是的。结转的时候就是这样做
2023-09-21 18:42:16
刘家大小姐:回复宋生老师 老师,每月10号发放上月工资,那么在月末计提工资后需要结转吗?
2023-09-21 19:10:59
宋生老师:回复刘家大小姐你好!要结转的。但是结转是结转期间费用。比如管理费用工资。
2023-09-21 19:37:01
刘家大小姐:回复宋生老师 老师,销售方给购买方开具发票而未收款,是借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税费 ;那在实际工作中,合同款项是50000元,已收到并开具20000元的发票,还有30000元的款未收且未开具发票,我需要怎么设置科目,方便提醒开发票收款呢?
2023-09-21 19:52:13
宋生老师:回复刘家大小姐你好!这个除非你入50000,不然只能自己计入备查簿中查找。
2023-09-21 20:11:22
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 欣慰的保温杯 发表的提问:
向职工预付年终奖,建行账户支付。怎么做会计分录
你好 借其他应收款 贷银行存款 发工资时扣 
237楼
2023-10-08 19:59:01
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 发表的提问:
老师,我们分包钢结构工程,钢材是对方出,我们领用加工,领出原料应该怎么做会计分录
你好! 可以不用做账的
238楼
2023-10-08 20:26:26
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菲:回复蒋飞老师 对方按加工成品吨位付款给我们,不做?
2023-10-08 20:40:35
蒋飞老师:回复那是结算方式,但账上不用做分录的
2023-10-08 21:00:53
菲:回复蒋飞老师 成本中不用核算吗?加工中还有损耗
2023-10-08 21:22:32
蒋飞老师:回复不用核算的,材料所有权不是你们的
2023-10-08 21:45:55
菲:回复蒋飞老师 那怎么核算成品?半成品?损耗
2023-10-08 22:15:05
蒋飞老师:回复材料你们需要付钱吗?
2023-10-08 22:25:53
菲:回复蒋飞老师 最后超过规定损耗的部分要
2023-10-08 22:49:29
蒋飞老师:回复那就把超过规定损耗的部分记入工程施工科目
2023-10-08 23:12:06
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 一路前行 发表的提问:
老师,小规模纳税人委托别的公司加工一批产品,支付加工费7000元,这个会计分录怎么做?
借:委托加工物资 贷:原材料 对于发生的运杂费,做如下分录: 借:委托加工物资 贷:银行存款 受托方加工完成时,委托方向受托方支付加工费、消费税等 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进) ——应交消费税 贷:银行存款、应付账款等 运回加工物资过程中支付的运杂费: 借:委托加工物资 贷:银行存款 委托加工物资运抵仓库,办理入库: 借:原材料 贷:委托加工物资
239楼
2023-10-08 20:51:00
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一路前行:回复郭老师 老师,委托加工取得的存货的成本有个“不能抵扣的进项税额”这个税额不是指小规模纳税人的进项税额吗?如果这样做分录就没有计入成本呀?
2023-10-08 21:07:46
郭老师:回复一路前行借委托加工物资 贷银行 第三个分录这么做
2023-10-08 21:23:40
小小霞老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.88w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
事业单位员工2022年出差,已借支差旅费,2023年才拿发票来报销,财务会计和预算会计分别怎么分录。
你好。 事业单位出差回来报销差旅费会计分录: 如果没有向单位借钱 借:事业支出-差旅费, 贷:库存现金。 借出时 借:其他应收款, 贷:库存现金。 报销时 全部花完 借:事业支出-差旅费, 贷:其他应收款。 有剩余现金 借:库存现金, 事业支出-差旅费, 贷:其他应收款。 补款时 借:事业支出-差旅费, 贷:库存现金, 其他应收款。
240楼
2023-10-08 21:15:06
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小鱼儿:回复小小霞老师 跨年也是这样吗,财务会计和预算会计分别怎么分录呢
2023-10-08 21:58:02
小小霞老师:回复小鱼儿跨年的话,也是这样操作
2023-10-08 22:27:38
小鱼儿:回复小小霞老师 不是通过以前年度损益吗?
2023-10-08 22:46:58
小小霞老师:回复小鱼儿不用通过的呢,因为是行政单位,而且行政单位一般不允许跨年报销
2023-10-08 23:14:02

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