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会计交接怎样核对往来账
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 小稀饭 发表的提问:
往来帐核对,大体是怎么核对……
1.往来账自查在与对方单位核对余额之前,应将全部经济业务入账并结出余额,然后进行往来账自查:(1)审查往来账余额的大小及方向,看是否有不正常的余额和方向,如出现异常情况,应重点审查相应的明细账。(2)审查明细账时,应当逐笔浏览该账户借贷方有无不正常的发生额,有无异常摘要。如果存在异常的发生额或着摘要等,应审查相应的记账凭证及原始凭证,以确定往来账无错记金额等错误发生。(3)逐笔审查期初至期末业务的记账凭证及原始凭证,并记录日期、金额、发票编号等,以备在与对方单位对账时使用。2.余额核对在往来账自查无误的基础上,与对方单位进行余额核对。如果双方余额一致,则表明双方的业务记录无误。如果双方余额不一致,则要计算两者差额,并对差额的方向和大小进行分析:查看是否有与差额相同金额的业务发生;判断是否存在未达账项,是否需编制“余额调节表”进行调节;查看是否有与差额的二分之一相同金额的业务发生,判断是否账户方向记错业务。双方期末余额不一致时,还可分段核对余额,也就是按月度或者季度核对余额。如果期中某一时点的余额一致,则可以判断该时点之前的业务记录无误,只需核对该时点之后的账目。3.发生额核对造成双方余额不一致的原因有很多,如果通过分析差额无法确定双方余额不一致的原因时节,则需进行发生额核对。核对发生额,有以下两种方法:(1)核对双方的业务发生额,可不按时间顺序逐笔核对,而是分别核对借方发生额或者贷方发生额。(2)核对单位往来账中的借方发生额或者贷方发生额,找出借方发生额或者贷方发生额对应的业务。若此类业务对余额不产生影响,则问题可能存在与没有借贷对应关系的业务中。如此可缩小详细核对的范围,从而减少对账工作量。
136楼
2023-07-30 21:46:23
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 上善若水。 发表的提问:
我这边老板从来不跟我说往来账情况,我也不知道对方欠我们多少钱?这种情况我怎么核算往来账的准确性2019-08-04 09:42
你如果有相关的凭据那么你就根据凭据入账就是了 你可以和你老板沟通,这是你必须要知晓的数据哟
137楼
2023-07-30 21:57:00
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 静待花开 发表的提问:
老师,企业之间的借款需要交税吗?一个公司经常给我们公司转款,备注的是往来款,没有利益,其实这两个公司是一个老板,老师我该怎么做账不用交税?
你好,借款没有利息不用交税
138楼
2023-07-31 18:43:17
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 南柯有梦 发表的提问:
企业为什么会跟银行对账?是核对往来款有没有入账么?
您好,企业的结算业务大部分要通过银行进行结算,但由于企业与银行的账务处理和入账时间不一致,往往会发生双方账面不一致的情况,即所谓“未达账项”。为了能够准确掌握银行存款的实际余额,了解实际可以动用货币资金数额,防止记账发生差错,企业必须定期将银行存款日记账与银行出具的对账单进行核对,并编制银行存款余额调节表。
139楼
2023-07-31 19:06:32
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南柯有梦:回复王雁鸣老师 这种不一致是不是一般都是往来款,像财务费用,工资这种一般不会出现吧?
2023-07-31 19:20:02
王雁鸣老师:回复南柯有梦您好,是的,您说的对。
2023-07-31 19:43:16
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ &微笑 旳弧度 发表的提问:
外账会计怎么对往来账(新手会计)多提点一下,谢谢
你好!一般是发对账函,再就是内部逐笔核对出入库单、发票、收付款
140楼
2023-07-31 19:33:50
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种老师
职称:中级会计师,税务师,经济师,审计师,注册会计师
4.90
解题: 0.22w
引用 @ 上善若水。 发表的提问:
我这边老板从来不跟我说往来账情况,我也不知道对方欠我们多少钱?这种情况我怎么核算往来账的准确性
你可以在年末发一个函,询证一下
141楼
2023-07-31 19:52:14
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
往来核算是什么意思?
你好,就是应收,应付,预收,预付,其他应收,其他应付的发生,收取或支付,并结转出余额的意思
142楼
2023-07-31 20:05:58
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易:回复邹老师 为什么要结转出余额
2023-07-31 20:36:55
邹老师:回复你好,所有往来科目都需要根据期初+本期增加—本期减少结转出期末余额作为下一期期初余额的
2023-07-31 21:05:29
易:回复邹老师 银行存款科目是往来科目吗?
2023-07-31 21:28:58
邹老师:回复你好,不属于 银行存款是货币资金科目 往来科目是 应收,应付,预收,预付,其他应收,其他应付
2023-07-31 21:39:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
和记账公司,我只能和他们核对银行余额吗?其他往来我这里都是内账,怎么和他核对外账往来呀
你好,一般是不需要核对的,对的上的也只有银行余额
143楼
2023-08-01 18:54:07
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 樱桃小丸子 发表的提问:
老师,单位之前的帐是财政所代账的,然后交接给我们的时候就付了一张明细单,没有金额的交接,那个账直接就挂往来吗?
你好,一般是挂往来
144楼
2023-08-01 19:02:37
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 发表的提问:
交接清单往来单据要每张都列出来吗,不列出来就反映不出收到的单据,列出来的话太多怎么列
您好,交接清单上往来单据要每张都列出来,一般的大部分都做了凭证了,单据不会太多的。如果确实太多也要全部列出来的。
145楼
2023-08-01 19:32:20
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黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 发表的提问:
应收应付核算会计的工作内容。往来账需要做什么,客户发票之类
你好,往来款主要是指客户和供应商关系,即是购买产品和销售产品。工作内容:1.认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐 2.做好应收帐款日常核对工作,及时将对帐资料归集存档,必要时与销售员一道外出对帐。 3.每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。 4.对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,查明原因并向部门主管领导汇报。 5.负责应付及预付款项的核算、结算工作 6.定期进行应付及预付款项的对账 7.分析应付款项的账龄及偿还情况
146楼
2023-08-01 19:47:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 发表的提问:
老师,期初没有对账,录入不对,现在往来帐怎么调整呢,情况是已经平了,帐上还有挂帐
您好!可以补充一笔分录,调整之前的期初就可以了。
147楼
2023-08-02 19:25:46
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蜜:回复宋生老师 那怎样补充呢,账上对方欠我10万,我做现金收入的话,现金帐又不对了
2023-08-02 19:56:37
宋生老师:回复您好!你摘要写“调整XX科目期初余额”看期初数录入的差额是哪2个科目的差额。调整这2个科目就可以了。
2023-08-02 20:24:23
益馨
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
原来的兼职会计不干了,未移交会计账,请问怎样开始做新账,如何衔接
那发生的票子都在吧,先和银行对下账,看银行余额是否相符,不了解你们是什么性质的公司
148楼
2023-08-02 19:37:27
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
公司往来款应该填制的会计科目是什么,,,,
渤疏渐侹乧挪瑝晋暗妠洿険床媹暒匾妑腌短篾驹汜聪仛啸潒忸碱懆疟
149楼
2023-08-02 19:45:00
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邹老师:回复爱笑的流沙应收,应付,预收,预付
2023-08-02 20:10:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Nancy 发表的提问:
往来款怎么清理,清理了之后怎么做会计分录
你好,是注销的时候需要把往来款清零吗? 比如把应收收回,借;库存现金等科目,贷;应收账款 把应付账款支付,借;应付账款,贷; 库存现金等科目
150楼
2023-08-06 20:50:16
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