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会计交接怎样核对往来账
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 空山清雨 发表的提问:
刚交接往来会计,怎么核对帐实相符
你好,就是把每一个明细与客户或供应商核对,看是否余额一致
1楼
2023-01-07 11:19:47
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 囡囡~培霞 发表的提问:
公司会计交接需要注意什么问题?遗留的大额往来应该有谁处理?怎么处理?
会计交接注意事项: 第一。交接表要写清楚。看交接表上的内容与事实是否相符。 第二。发票要看仔细。发票本数与事实相符。企业帐要与银行帐相符。现实和实务往来是否相符。保管帐与实务是否相符。要清点仓库。固定资产也要盘点。 第三。有时间的话,单位往来帐要相核对。个人帐要核对。 遗留的大额让财务经理和你公司领导监督交接 对于大额怎么处理给出方案或者先处理了你再接手不然你接手了还麻烦
2楼
2023-01-07 12:23:29
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囡囡~培霞:回复meizi老师 我是兼职会计!接手之前坐班会计的工作
2023-01-07 12:41:15
meizi老师:回复囡囡~培霞你好 兼职的话也需要交接啊 不然之前账务什么情况都不清楚怎么做账
2023-01-07 12:56:33
囡囡~培霞:回复meizi老师 好的,谢谢老师
2023-01-07 13:15:15
meizi老师:回复囡囡~培霞恩 不客气 帮到你就好
2023-01-07 13:43:14
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ amamdapai 发表的提问:
小规模会计交接时,往来账,个人账,债权债务明细账户余额,如何核对正确?新会计怎么核对?
会计交接时,往来账,个人账,债权债务明细账户余额,只核对明细余额与总账余额是否对上即可,按余额接过来就行了。
3楼
2023-01-07 13:52:19
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问:
老师:往来会计企业一般是如何对账
你好,一般是发对帐函
4楼
2023-01-07 14:58:02
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
与前任会计交接时如何确认往来单据的准确有没有漏
你好,一般是需要做个交接清单,双方在上面签名确认
5楼
2023-01-07 16:07:43
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风:回复邹老师 交接清单往来单据要每张都列出来吗,不列出来就反映不出收到的单据,列出来的话太多怎么列
2023-01-07 16:23:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
在会计交接中如果前任会计的往来账时间长而且金额大咋处理
你好,一般需要对余额进行核对
6楼
2023-01-07 17:34:06
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艳:回复邹老师 往来账的余额和账簿的余额进行核对么
2023-01-07 17:55:53
邹老师:回复是的
2023-01-07 18:14:05
大海老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 糖糖 发表的提问:
交接时往来账应该注意那些问题
你好,往来账交接时应截止某一确定时点,交接双方加一名监交人,根据有关账面数及尚未处理单据数及其他应交待事项进行书面交接。
7楼
2023-01-07 18:52:04
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 黄平 发表的提问:
老师,你好,我刚接手一家公司的账,我发现他的银行账没有登,但是做了一些,有些往来没做,这种情况是应该叫他弄完了再交接嘛
你好,最好是这样
8楼
2023-01-07 20:06:45
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ ???? 柠檬会计???? 发表的提问:
老师好!请问往来会计是做应收应付这一块的对账吗?
你好,是的 具体看单位的岗位职责
9楼
2023-01-07 21:04:23
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 雪逸 发表的提问:
作为外帐会计,怎么核对往来呀?作为内账会计呢?都核对什么?
内账更要认真核对往来
10楼
2023-01-07 22:02:14
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 2333333 发表的提问:
我跟别的公司对往来,是在往来对账单里对吗,,那我通过辅助核算看,是吧,是在这里面找吗
你好,可以在这里面找,也可以查询应收、应付明细账
11楼
2023-01-07 23:03:44
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2333333:回复彩丽老师 是通过辅助核算账目查出来的,主要是我们这个金蝶是改过的,都找不到
2023-01-07 23:31:44
彩丽老师:回复2333333哦,能查到就可以了,祝你生活愉快!
2023-01-07 23:57:06
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ smile 发表的提问:
请问往来款怎么对账?
您好,就是按照项目核算,按照科目去对账,对发生额和期末余额
12楼
2023-01-08 00:27:07
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
刚接触会计工作。现在我在做对账的工作,要核对往来明细,需要哪些资料来核对?
凭证、科目余额表、银行对账单等
13楼
2023-01-08 01:19:46
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Luck Fairy:回复张艳老师 应收账款、应付账款、预收账款、预付账款、其他应收款、其他应付款这些都是往来吧
2023-01-08 01:40:23
张艳老师:回复Luck Fairy是的,都是往来科目。
2023-01-08 02:06:37
Luck Fairy:回复张艳老师 举个例子,我把应收账款的明细导出,然后去找哪些资料核对?
2023-01-08 02:21:06
张艳老师:回复Luck Fairy要和主营业务收入表进行核对。
2023-01-08 02:50:08
海老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.09w
引用 @ 清爽的柜子 发表的提问:
之前会计走了,出纳干半年,把账整的乱,好几个月没录软件,我去接手时,交接她整不出数据 往来,只给一部分,用速达软件,之后我重新建的账,把她给的数据 录入期初了,现在问题是 平时总出现还老账,
学员您好,平时总出现还老账,?
14楼
2023-01-08 02:44:52
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清爽的柜子:回复海老师 例;还以前 封边条款20000, 因为交接时往来数据她没整出来,我正常做账不平
2023-01-08 03:12:26
清爽的柜子:回复海老师 因为很多平时还款的,交接时都没数据,我就不能做 借:应付账款 封边条20000 贷:银行存款20000 我就把还款的都做在其它业务支出里了
2023-01-08 03:30:26
海老师:回复清爽的柜子学员您好,期初数据一定要先做平衡才能开账,建账.不平衡的原因先找出来,不要自己随便调整,由前手写明
2023-01-08 03:50:16
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ A 梦啊 发表的提问:
会计交接怎样核对,新手求教
你好,就是把每一个明细与客户或供应商核对,看是否余额一致
15楼
2023-01-08 03:34:58
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