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会计交接怎样核对往来账
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 发表的提问:
老师,我公司是A公司,B公司买车由我公司代付,是做往来款款吗?还有,车落户由B公司的人处理,钱由我公司转给他可以吗。账务怎么处理。谢谢
这个代付的话,通过其他应收款核算,就可以啦
241楼
2023-10-08 20:37:05
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燕:回复许老师 主要那个车落户,要转给个人11万元。那人还不是我公司的。能转吗?
2023-10-08 20:51:53
燕:回复许老师 转给他是由他办理过户的事。
2023-10-08 21:13:52
许老师:回复这个的话 就是 其他应收款-个人 做是可以做,不过呢,这个其他应收款,是挂账哦 迟早的话,也是要消掉的
2023-10-08 21:36:00
燕:回复许老师 问题1,超过10万转个人,问题2那个钱收不回来,都办理落户了,票开的也是B公司的
2023-10-08 22:04:48
许老师:回复转个人可以,还是那句话,是挂账的呀
2023-10-08 22:17:52
燕:回复许老师 不是一个公司的也可以转吗?
2023-10-08 22:38:43
许老师:回复说了呀,记入其他应收款。表明那个个人,欠你们公司钱的
2023-10-08 23:08:43
燕:回复许老师 好的,谢谢
2023-10-08 23:29:30
许老师:回复不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢
2023-10-08 23:46:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 阿雅緹娜living 发表的提问:
往来款如何做账
你好,具体是往来账的什么业务
242楼
2023-10-08 21:04:06
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阿雅緹娜living:回复邹老师 员工先垫付交税的费用,最后公司支付,会计说要走往来
2023-10-08 21:22:01
邹老师:回复阿雅緹娜living借;其他应付款 贷;银行存款
2023-10-08 21:48:23
阿雅緹娜living:回复邹老师 往来具体是否是走其他应付与其他应收这
2023-10-08 21:58:33
邹老师:回复阿雅緹娜living你好,有预收,预付,应收应付,其他应收,其他应付
2023-10-08 22:18:12
阿雅緹娜living:回复邹老师 大致可理解其他应收与其他应付为公司与员工
2023-10-08 22:28:40
邹老师:回复阿雅緹娜living你好,可以的
2023-10-08 22:43:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 自由的时光 发表的提问:
往来款怎么做账
你好,是收到还是支付
243楼
2023-10-08 21:32:59
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自由的时光:回复邹老师 支付给我们单位另外公司的款项
2023-10-08 21:52:00
邹老师:回复自由的时光借;应付账款 贷;银行存款
2023-10-08 22:10:06
自由的时光:回复邹老师 不是其他应收款吗
2023-10-08 22:30:53
邹老师:回复自由的时光你好,那就要看是付款还是借款了
2023-10-08 22:46:26
自由的时光:回复邹老师 要是借款呢
2023-10-08 23:03:09
邹老师:回复自由的时光借款计入其他应收款核算
2023-10-08 23:16:41
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 无奈的夏天 发表的提问:
公司私户个人付给其他公司往来款,怎么做账
你好,如果私户不在会计核算范围内,不做账
244楼
2023-10-09 17:16:39
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ yyh 发表的提问:
往来款怎么做账
往来款计入其他应收款或者其他应付款科目
245楼
2023-10-09 17:25:54
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ ™暴怒®萌 发表的提问:
与其他公司往来款如何做账
详细的描述一下这笔经济业务的来龙去脉。
246楼
2023-10-09 17:38:59
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™暴怒®萌:回复方亮老师 没有任何描述,能不能先挂其他应收款
2023-10-09 17:53:19
方亮老师:回复™暴怒®萌如果是你们单位借款给其他单位可以计入其他应收款。
2023-10-09 18:18:37
™暴怒®萌:回复方亮老师 好的
2023-10-09 18:30:02
方亮老师:回复™暴怒®萌不客气。祝您工作愉快!
2023-10-09 18:58:33
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 沉浮 发表的提问:
请问付往来款怎么做账,
具体是什么往来账,我希望你问问题的时候描述清楚具体一些
247楼
2023-10-10 16:39:14
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沉浮:回复邹老师 不清楚,只是看见银行回单用途上写明,往来款,兼职的不好问。请问怎么做分录
2023-10-10 17:11:46
沉浮:回复邹老师 不清楚,只是看见银行回单用途上写明,往来款,兼职的不好问。请问怎么做分录
2023-10-10 17:33:52
邹老师:回复沉浮你都不清楚,我就更不清楚,不好意思
2023-10-10 17:58:26
沉浮:回复邹老师 说是付供应商的货款,请问怎么做分录?
2023-10-10 18:16:56
沉浮:回复邹老师 可以写借:预付账款,贷:银行存款吗。
2023-10-10 18:37:30
邹老师:回复沉浮一般是 借;预付账款或应付账款 贷;银行存款
2023-10-10 19:01:07
沉浮:回复邹老师 请问预付账款余额是在借方
2023-10-10 19:26:07
邹老师:回复沉浮一般是在借方
2023-10-10 19:47:13
沉浮:回复邹老师 请问预付账款的摘要:写付往来款吗
2023-10-10 20:15:56
邹老师:回复沉浮支付(或预付)货款
2023-10-10 20:27:08
陈橙老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ 青青流水过枝头 发表的提问:
老师好,会计人员可以兼任往来核算和稽核吗,往来核算属于业务经办吗
您好,可以。只要你不是出纳,就可以兼任稽核,出纳不得监管稽核、 会计档案保管和收入费用债权债务项目的登记工作。往来核算不算业务经办是记账
248楼
2023-10-10 17:03:48
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ︶ㄣ.晓枫.° 发表的提问:
每年年终的往来账,资产负债表里和账本怎么核对?
你好,你可以用每个明细科目的余额合计与总账科目余额核对,看是否一致
249楼
2023-10-10 17:13:35
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︶ㄣ.晓枫.°:回复邹老师 明细科目余额和总账科目的余额还有资产负债表里三个科目数值是否应该相等呢
2023-10-10 17:43:43
邹老师:回复︶ㄣ.晓枫.°你好,是的,这三者是需要做到一致的
2023-10-10 18:05:53
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 笑笑 发表的提问:
老师,怎么核对应付账款的往来对不对,对方欠不欠我们发票?
首先给对方发对账函 然后和看和对方对的上不 自己这方面看合同和账面信息核对 发票的话翻看凭证看收到了多少 自己最好做台账 每一业务都建立台账 工供应商是谁 合同金额多少 发票类型 已收发票多少 已付款多少 收货多少 对方欠票多少 未付款多少
250楼
2023-10-10 17:30:45
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 瑶瑶 发表的提问:
,是分开核算的,但是很多挂账往来,有没有影响?
分开核算,有很多挂账,需要及时进行账务处理。
251楼
2023-10-10 17:35:59
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ Lukaya 发表的提问:
往来会计的工作流程是怎样的?
一. 往来会计就是负责公司往来帐务的处理的会计,其工作流程:   1、负责与各往来单位的款项结算与对帐工作,并定期进行往来分析;   2、负责对公司往来帐务制度的建设和完善;   3、负责供应商管理;   4、根据工作流程,复核对外汇款通知;   5、负责提交相关财务报表,保证准确及时;   6、配合北京总经理给分公司开具税票及认证税票,催收供应商所欠增值税票;   7、其他临时性工作。   二.以 商业会计行业的往来帐会计为例的具体工作流程就是:   1.取得原始凭证-制作会计凭证-月底汇总做科目汇总表-登记总帐-然后按制作的会计凭证登记明细帐以及库存帐-总帐和明细帐核对-制作会计报表-存档。   2..审核原始凭证:   (1)外来原始凭证。由业务经办人员在业务发生或者完成时从外单位取得的凭证, 如供应单位发货票、银行收款通知等。   (2)自制原始凭证。单位自行制定并由有关部门或人员填制的凭证,如收料单、领料单、工资结算单、收款收据、销货发票、成本计算单等。   2.填制记帐凭证 可以到月底把同类的原始凭证汇总填制记账凭证,也可随时发生随时填 .   3.复核单据;   4.记帐 根据记账凭证登记入帐 小规模公司必备的账本:现金日记帐;银行日记帐;总帐;三栏明细帐;   5.编制会计报表   1)、根据总账科目余额填列。可直接根据有关总账科目的期末余额填列,(如应收票据,短期借款)有些则需根据几个总账科目的期末余额计算填列,如“货币资金”,需根据“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”三个总曲科目的期末余额的合计数填列。   2)、根据明细帐科目余额计算填列。如“应付账款”,需根据“应付账款”和“预付账款”相关明细科目的期末贷方余额计算填列。   3)、根据总科目和明细科目余额分析计算填列。如“长期借款”,需根据“长期借款”总账科目余额扣除“长期借款”明细科目中将在一年内到期限的长期借款部分分析计算填列。   4)、检查登记簿记录。会计报表附注中的某些资料,需要根据备查登记簿中的记录编制。
252楼
2023-10-11 16:51:55
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 端庄的棒球 发表的提问:
对公往来款 需要做内账吗?
你好,做,内账是发生的所有业务都 做账
253楼
2023-10-11 17:04:10
全部回复
森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 生活需要心态的滋润 发表的提问:
往来款隔天转账,一借一贷有影响吗
同学,您好,正常业务是可以的。
254楼
2023-10-11 17:30:10
全部回复
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ ajgojgpa 发表的提问:
往来款的问题,公对公转账还款的时候是私对公转账这样可以吗
可以的,摘要写清楚就可以了
255楼
2023-10-11 17:35:59
全部回复
ajgojgpa:回复蒋飞老师 嗯,就是以现金入账是吗?
2023-10-11 17:52:16
蒋飞老师:回复ajgojgpa你好! 对的。
2023-10-11 18:17:26
ajgojgpa:回复蒋飞老师 只显示往来款三个字,那不就不行
2023-10-11 18:40:13
蒋飞老师:回复ajgojgpa应收账款,应付账款,其他应收款,其他应付款,都是核算往来款科目
2023-10-11 18:53:51
ajgojgpa:回复蒋飞老师 嗯,像我这样转,对方公司的分录是这样的吗? 借:现金 贷:其他应收款-✘✘公司
2023-10-11 19:19:17
蒋飞老师:回复ajgojgpa你好! 对的。
2023-10-11 19:38:36

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