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年末结转增值税会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ carol. 发表的提问:
月末结转会计分录
 你好;   比如  1.结转各项收入、利得类科目 借:主营业务收入        其他业务收入        公允价值变动损益        投资收益        营业外收入        资产处置损益 贷:本年利润 2.结转各项费用、损失类科目 借:本年利润 贷:主营业务成本        其他业务成本        税金及附加        销售费用        管理费用        财务费用        资产减值损失        信用减值损失        营业外支出
196楼
2023-09-06 18:15:18
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 碧蓝的橘子 发表的提问:
11月底 增值税销项税额本年累计为6万 进项税额为9万 12月销项增加1万 进项增加3千 请问 如何写分录 以前月末没有结转过 还需要年末结转的分录 谢谢
本年缴纳过增值税吗?缴纳的金额是多少?
197楼
2023-09-06 18:41:59
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碧蓝的橘子:回复方亮老师 没有缴纳过增值税
2023-09-06 19:12:38
方亮老师:回复碧蓝的橘子年末编制如下分录即可: 借:应交税费-应交增值税-销项税额70000 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 70000
2023-09-06 19:30:28
碧蓝的橘子:回复方亮老师 年末结转不用管进项增加的数额吗 还有12月 销项1万 进项3千 用上期留底抵销项税 怎么写分录呀
2023-09-06 19:55:06
方亮老师:回复碧蓝的橘子年末结转不用管进项增加的数额。进项税额大于销项税额不用写分录。
2023-09-06 20:08:04
碧蓝的橘子:回复方亮老师 年末结转 是看本年销项进项的累计发生额吗 如果 进项累计数大于销项累计数 就写老师刚刚发给我的分录 如果销项大于进项 怎么写结转分录呀 比如 销项累计数为9万 进项累计数为6万
2023-09-06 20:21:18
方亮老师:回复碧蓝的橘子1、年末结转是看本年销项进项的累计发生额。 2、借:应交税费-应交增值税-销项税额 9 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 6 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 3
2023-09-06 20:42:18
碧蓝的橘子:回复方亮老师 还需要写 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税3 贷 应交税费-未交增值税3 吗 进项大于销项 也需要转到应交税费-未交增值税吗
2023-09-06 21:04:49
方亮老师:回复碧蓝的橘子需要写 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税3 贷 应交税费-未交增值税3 。进项大于销项不需要转到应交税费-未交增值税。
2023-09-06 21:31:06
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.74w
引用 @ 徐老师 发表的提问:
老师,结转增值税、缴纳增值税的会计分录怎么写?
您好!一般来说 月末做如下分录 1、月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税 2当月交纳以前期间未交的增值税额 借:应交税费——未交增值税   贷:银行存款
198楼
2023-09-07 18:11:20
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徐老师:回复宋生老师 结转:借:应交税费--应交增值税(销项税额) --应交增值税(进项转出) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) --应交增值税(转出未交增值税) 缴纳时:借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:银行存款 这样对吗?
2023-09-07 18:37:37
宋生老师:回复徐老师您好!不对的。对于这个科目,我建议不要自己想怎么做就怎么做,以后会有麻烦。
2023-09-07 18:58:19
徐老师:回复宋生老师 那正确的分录应该怎么做?
2023-09-07 19:27:50
宋生老师:回复徐老师您好!上面有啊。
2023-09-07 19:40:02
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ undefined 发表的提问:
18年前任会计没有做结转的增值税缴纳增值税的分录,导致21年9月账上期末余额很大,怎么调账啊 你好!只是增值税没有结转吗?不涉及附加税。这样的话按金额补做结转凭证就可以。 都没结转,怎么补啊 增值税小规模纳税人
你好 ;   现在就补结转就行    直接补结转;  你小规模难道 还做了好多明细科目吗   
199楼
2023-09-07 18:24:11
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undefined:回复meizi老师 18年和19年都没有结转,18年都要缴纳增值税,不懂怎么调,
2023-09-07 18:50:10
meizi老师:回复undefined 你好; 补结转哈。  一个月一个月转      
2023-09-07 19:03:50
undefined:回复meizi老师 关键涉及缴纳,如果用了贷:银行存款,会影响银行存款余额变动
2023-09-07 19:32:14
meizi老师:回复undefined 你好 ;     结转增值税分录不会涉及银行存款的。     结转增值税明细就行了。   
2023-09-07 19:49:24
undefined:回复meizi老师 我意思是说,你看我上面的截图,上面18年7-9月要增值税申报表缴纳增值税17479.23,以及附加税也没做计提和缴纳而18年账上一整年都没有做那笔缴纳增值税的分录!
2023-09-07 20:04:55
undefined:回复meizi老师 站在21年9月,我怎么做账?
2023-09-07 20:16:00
undefined:回复meizi老师 也就是,18年7-9月增值税申报表应纳税额17479.23元,附加税2097.51,但会计没有在账上核算,导致应交税费—应交增值税期末余额很大,我该怎么调账
2023-09-07 20:42:25
meizi老师:回复undefined 你好 ;   那你 就去补做账 ; 在 21年 补做增值税 ;你有收入肯定要报增值税的。  你 去看看你之前是不是收入分录都没有做  
2023-09-07 20:52:33
undefined:回复meizi老师 不是我做的,是第一任会计做的,有收入,就是没有做缴纳增值税,结转增值税的分录。以及计提和缴纳城建税的分录,我不懂怎么调了
2023-09-07 21:08:12
meizi老师:回复undefined 你好 ;  不是你做的; 现在就补做账 ;     有收入没有做增值税; 你去看看这个业务属于免税收入不 ;先去确定 ;   
2023-09-07 21:28:29
undefined:回复meizi老师 不免,我们是销售雨水收集系统的公司,
2023-09-07 21:54:01
meizi老师:回复undefined 你好; 不免征的话   你看看收入是做的含税金额还是不含税金额 。  你这个 收入款收到了没有 ;   
2023-09-07 22:18:56
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.74w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
增值税月末结转的分录我在网上搜了有人说要结转有人说月末没必要,年末在结转我想问下那种比较准确
您好!会计上面并没有要求结转了。
200楼
2023-09-07 18:41:58
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天天向上:回复宋生老师 那销项进项的数字越来越大要怎么处理 就挂着还是怎么处理?
2023-09-07 19:05:08
宋生老师:回复天天向上您好!挂着就可以了。当然,你一定要结转也是可以的。没有要求结转,也没有要求不结转。企业自己决定
2023-09-07 19:17:00
天天向上:回复宋生老师 那如果结转应该怎么结转
2023-09-07 19:31:38
宋生老师:回复天天向上您好!比如借应交税费-应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税。
2023-09-07 19:42:22
天天向上:回复宋生老师 我们是建筑企业,是不是结转的话可以借方是销项税,贷方是进项和预交的部分
2023-09-07 19:57:04
宋生老师:回复天天向上您好!正常就是这样。但是本身会计上并没有规定应该怎么结转
2023-09-07 20:21:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 梦宿星空 发表的提问:
月末结转都结转什么?分录怎么写? 除了收入支出,增值税结转,附加税计提,还有啥?
你好,还有把本年利润结转到利润分配
201楼
2023-09-11 17:56:30
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梦宿星空:回复邹老师 本年利润…怎么写分录
2023-09-11 18:15:19
邹老师:回复梦宿星空借;本年利润 贷;利润分配——未分配利润 或相反分录
2023-09-11 18:35:12
梦宿星空:回复邹老师 月末都结转什么 怎么写分录?
2023-09-11 19:03:54
邹老师:回复梦宿星空你好,就是结转本年利润到利润分配,就是上面的分录
2023-09-11 19:23:17
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 向左 发表的提问:
老师,增值税年末结转,怎么做,,方便写一下完整分录吗、
借销项税额 463766.39 贷进项税额 171995.44 转出未交增值税,463766.39 - 171995.44 
202楼
2023-09-11 18:05:36
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向左:回复maize老师 老师,这个结转未交增值税是对不上的,我们是6月份成为一般纳税人,之前的几年都是小规模,转出未交还有之前小规模时候的销项,那个要怎么结转呢
2023-09-11 18:56:52
maize老师:回复向左转出未交增值税是小规模销项税额? 借转出未交增值税,贷营业外收入,
2023-09-11 19:09:58
向左:回复maize老师 明白了,谢谢老师
2023-09-11 19:37:07
maize老师:回复向左好,我先回复别的学员了
2023-09-11 19:47:27
向左:回复maize老师 老师,这是我刚结转的,自从成立就没有清理的,后面的未交增值税怎么消化,没有这么多啊
2023-09-11 20:11:34
maize老师:回复向左全部结转到借转出未交增值税,贷营业外收入
2023-09-11 20:31:14
maize老师:回复向左你去查下,看这个转出未交增值税咋来的,
2023-09-11 20:57:52
maize老师:回复向左是不是不需要交增值税结转来的?
2023-09-11 21:26:18
向左:回复maize老师 有之前是小规模的未交转的20多万,全转营业外收入,增值税不是在借方余额了吗
2023-09-11 21:41:04
maize老师:回复向左你这个做收入做借应收贷主营业务收入 应交增值税,结转增值税,借应交增值税,贷银行,
2023-09-11 21:56:54
maize老师:回复向左现在是需要去查转出未交增值税是咋来的这个,是销项税额 进项税额结转来,还是这个之前增值税结转到转出未交增值税下面,小规模应交增值税,
2023-09-11 22:10:55
向左:回复maize老师 税都是交完了的,未交的都是之前小规模未结转的,没有达到交税的时候入的销项,今天我转到的未交的,
2023-09-11 22:21:30
maize老师:回复向左转出未交增值税是哪里结转过来需要去查这个,
2023-09-11 22:51:30
maize老师:回复向左你等会,你现在申报表上面销项税额 进项税额,留底税额,,你12月分录做吗, 做那这个开发票销项税额,认证进项税额 是多少,之前留底税额有没有,
2023-09-11 23:14:17
向左:回复maize老师 12月份还未入账
2023-09-11 23:27:39
maize老师:回复向左小规模期间销项税额未结转做这个,借销项税额 贷营业外收入 之后这个一般纳税人期间做借销项税额,贷进项税额,转出未交增值税,
2023-09-11 23:41:40
胡莎
职称:注册会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 感性的枕头 发表的提问:
应交增值税借方有期初余额,在年末结转增值税做分录时有影响吗?应该怎么写分录
“应交增值税”科目,每月的明细科目借贷方余额可不结平,但在年底必须要结平各明细科目。 结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 根据“应交税费——应交增值税——转出未交增值税”科目差值,转入“应交税费——未交增值税”科目借或贷。若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税;若贷方有余额,则为应交的税费。在下月缴纳时: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
203楼
2023-09-11 18:29:59
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森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 文艺的龙猫 发表的提问:
老师,增值税年末,进项税额 ,销项税额要怎么做结转分录,其实最后是有留底,结转分录怎么写?
同学,你好,只看应交税费-应交增值税余额就行了,其他不用结转。
204楼
2023-09-12 17:17:40
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文艺的龙猫:回复森林老师 销项57109.53,进项77651.52,应交税费-应交增值税借方余额 20541.99, 这样不用结转吗
2023-09-12 17:47:07
森林老师:回复文艺的龙猫不用的,那个代表你的留底税。
2023-09-12 18:06:48
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小周 发表的提问:
月末结转未交增值税怎么做分录
借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税
205楼
2023-09-12 17:46:47
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小周:回复玲老师 怎么结转到应交税费-未交增值税
2023-09-12 18:03:34
玲老师:回复小周问一下?你具体是什么情况?
2023-09-12 18:28:40
小周:回复玲老师 咨询一个问题呢,进项税额余额应该木有大的金额怎么会出现这个数字的呢
2023-09-12 18:47:53
小周:回复玲老师 看看这个要怎么处理
2023-09-12 19:03:29
玲老师:回复小周出现这个金额,你需要去看这个应交税费的明细账,具体是因为什么原因产生的?
2023-09-12 19:29:19
小周:回复玲老师 就是月末木有结转为
2023-09-12 19:53:28
小周:回复玲老师 所以具体问一下月末怎么做分录的。进项多和进项少的情况分别怎么做分录
2023-09-12 20:12:13
玲老师:回复小周结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录
2023-09-12 20:24:59
小周:回复玲老师 那我现在不调会产生什么差异吗
2023-09-12 20:39:01
玲老师:回复小周因为不知道你具体帐上是出现了什么错误
2023-09-12 20:56:28
玲老师:回复小周单纯的不结转是没有关系的,只要你帐税金做得正确就可以
2023-09-12 21:18:37
小周:回复玲老师 账上对的只是木有结转而已
2023-09-12 21:48:16
玲老师:回复小周你好,那没有什么事的。
2023-09-12 22:16:26
小周:回复玲老师 好的。谢谢
2023-09-12 22:38:05
玲老师:回复小周不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2023-09-12 22:49:56
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 度度 发表的提问:
年末需要结转本年利润会计分录吗
要的
206楼
2023-09-12 18:03:50
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度度:回复吴月柳 每个月做完在结账完,再做一笔 借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润 如果亏损的话
2023-09-12 18:27:01
吴月柳:回复度度是的
2023-09-12 18:54:36
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
年末结转本年利润怎样做会计分录
借利润分配未分配利润 贷本年利润。。或者相反
207楼
2023-09-12 18:29:59
全部回复
回复爱笑的流沙借利润分配未分配利润 贷本年利润。。或者相反
2023-09-12 18:58:04
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 叶子 发表的提问:
年末,进项税大于销项税,结转的会计分录怎么做?
你好,结转销项税额、进项税额  结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 , 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 
208楼
2023-09-13 17:51:55
全部回复
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 井边里原生茶 发表的提问:
月末如何结转增值税,这分录看不懂
就是吧销项税、进项税结转到未交增值税
209楼
2023-09-13 18:15:29
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井边里原生茶:回复辜老师 销项税,进项税如何结转到未交增值税呢
2023-09-13 18:28:48
辜老师:回复井边里原生茶就是吧销项税,进项税的余额结转啊
2023-09-13 18:48:02
井边里原生茶:回复辜老师 我就是不懂怎么结转的,我上面拍的图片我看不太明白
2023-09-13 19:12:40
辜老师:回复井边里原生茶就是你销项税大于进项税,你每月都要结转的 借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税
2023-09-13 19:27:14
井边里原生茶:回复辜老师 能不能就只做一笔分录,如果销项大于进项,要交增值税,就做借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税),贷:应交税费-未交增值税
2023-09-13 19:51:07
辜老师:回复井边里原生茶这样也是可以的额
2023-09-13 20:16:30
井边里原生茶:回复辜老师 如果本月销项小于进项,分录怎么做
2023-09-13 20:35:46
辜老师:回复井边里原生茶那可以不用进行结转的
2023-09-13 20:54:15
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 孤独的夕阳 发表的提问:
年末留底怎么结转? 年末应交增值税的结转
你好,应交增值税科目,每月的明细科目借贷方余额可不结平,但在年底必须要结平各明细科目. 结转进项税额: 借:应交税费--应交增值税--转出未交增值税 贷:应交税费--应交增值税(进项) 结转销项税额: 借:应交税费--应交增值税(销项) 贷:应交税费--应交增值税--转出未交增值税 根据应交税费--应交增值税--转出未交增值税科目差值,转入应交税费--未交增值税科目借或贷.若应交税费--未交增值税科目借方有余额为有留抵的进项税;若贷方有余额,则为应交的税费.在下月缴纳时: 借:应交税费--未交增值税
210楼
2023-09-13 18:26:59
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