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结转未分配利润会计分录
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 欣喜的狗 发表的提问:
年末亏损转入利润分配 借:利润分配—未分配利润 贷:本年利润 年末未分配利润需要结转到?归0吗? 借:累计利润 贷:利润分配—未分配利润
同学你好,利润分配一未分配利润 可以有余额,不用再结转
16楼
2023-01-08 04:30:46
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 123456 发表的提问:
老师,我想问怎么做结转本年未分配利润的会计分录
您的意思是年末如何结转本年利润科目的期末余额对吗?
17楼
2023-01-08 05:40:42
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123456:回复方亮老师 是的
2023-01-08 05:56:58
方亮老师:回复123456如果本年利润是借方余额,分录如下; 借;利润分配-未分配利润 贷;本年利润 如果本年利润是贷方余额,分录如下; 借;本年利润 贷;利润分配-未分配利润
2023-01-08 06:14:38
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 无法显示 发表的提问:
这个要怎么结转利润分配-未分配利润呢?求分录
同学 您好 借:利润分配——未分配利润 505656.48 贷:本年利润 505656.48
18楼
2023-01-08 06:44:40
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 喜悦的海燕 发表的提问:
如果17年本年利润没有结转到未分配利润,18年1月补结转的,还计提了盈余公积,请问会对本年的利润有影响吗?补结转的分录设计到以前年度损益吗?我的分录是这样写的:借 本年利润贷:利润分配-未分配利润
你好,对本年利润没影响,不涉及以前年度损益调整
19楼
2023-01-08 07:51:01
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 随风 发表的提问:
1、年末亏损“本年利润”还是需要结转到“利润分配--未分配利润”,然后“利润分配--未分配利润”结转到“未分配利润”吗? 2、亏损,还需要计提盈余公积和分配股利吗?
1. 对的,你的理解是正确的 2.亏损不需要计提盈余公积和分配股利
20楼
2023-01-08 08:56:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ NAN 发表的提问:
当年利润亏损借:利润分配——未分配利润 -286.04      贷:本年利润 -286.04期末结转本年利润会计分录实是这么做的吗?
借:本年利润贷:利润分配--利润结转
21楼
2023-05-24 20:55:36
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NAN:回复袁老师   借:本年利润 -286.04 贷:利润分配——未分配利润 -286.04    
2023-05-24 21:10:50
袁老师:回复NAN对的
2023-05-24 21:25:56
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 大镜框 发表的提问:
月末结转损益的时候,结转分录 借:本年利润 23516.72 贷:管理费用 23516.72 ,为什么结转到未分配利润的时候,分录为 借:本年利润 -23516.72 贷:利润分配-未分配利润 -23516.72; 为什么不写成 借:利润分配-未分配利润 23516.72 贷:本年利润 23516.72??
你好,因为利润分配――未分配利润默认贷方余额的
22楼
2023-05-24 21:18:48
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大镜框:回复徐阿富老师 还是有些不明白,能帮我详细讲解一下吗?
2023-05-24 21:30:36
大镜框:回复徐阿富老师 为什么负数填写?
2023-05-24 21:41:04
徐阿富老师:回复大镜框你好,因为在借方了,但是系统默认是贷方的,所以贷方负数表示借方
2023-05-24 22:00:13
大镜框:回复徐阿富老师 如果是手工记账的时候,利润分配写借方正数也可以是吗?
2023-05-24 22:25:09
徐阿富老师:回复大镜框你好,恩,手工可以的没问题
2023-05-24 22:49:45
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 蒙蒙 发表的提问:
年底了,本年利润结转为未分配利润会计分录怎么做?(本年利润为正数)
借本年利润贷利润分配未分配利润
23楼
2023-05-24 21:39:58
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 蓝珍 发表的提问:
利润表期末利润是-139805,结转本年利润时是,借:利润分配-未分配利润139805。贷:本年利润139805。是这样子做会计分录吗?
同学 您好 分录书写正确
24楼
2023-05-24 21:56:59
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蓝珍:回复bamboo老师 老师,需要看科目余额表的本年利润后再做“结转本年利润”这个分录吗?
2023-05-24 22:24:21
bamboo老师:回复蓝珍是的 根据科目余额表的本年利润累计余额结转
2023-05-24 22:47:38
蓝珍:回复bamboo老师 老师,如果科目余额表本年利润在借方,和本年利润在贷方。这结转本年利润的两个会计分录分别怎么转出呀?
2023-05-24 23:05:10
bamboo老师:回复蓝珍如果盈利 贷方余额 借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润 如果亏损 借方余额 借:利润分配——未分配利润 贷:本年利润
2023-05-24 23:32:27
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ Hughes张无畏 发表的提问:
24、12月初“本年利润”账户余额:贷方200000元。结转本月损益至本年利润。 25、结转本年实现的净利润至利润分配——未分配利润。(会计分录)
你好,稍等我做了发给你
25楼
2023-05-29 20:51:19
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Hughes张无畏:回复暖暖老师 19、企业购入需要安装的甲设备一台,买价28000元,运输费1200元,交付安装,企业安装上述装备时,支付安装费1500元,组 将安装完毕的设备交付费用。(购入设备增值税税率13%,运输安装服务增值税税率9%,均为不含税价格。)。
2023-05-29 21:06:16
Hughes张无畏:回复暖暖老师 还有我的前面的答案
2023-05-29 21:29:34
Hughes张无畏:回复暖暖老师 19题是不会的
2023-05-29 21:44:19
暖暖老师:回复Hughes张无畏19.借在建工程29200 应交税费进项税额28000*13%+1200*9% 贷银行存款
2023-05-29 21:57:11
暖暖老师:回复Hughes张无畏借在建工程1500 贷银行存款1500
2023-05-29 22:24:27
暖暖老师:回复Hughes张无畏借固定资产30700贷在建工程30700
2023-05-29 22:44:19
Hughes张无畏:回复暖暖老师 24、12月初“本年利润”账户余额:贷方200000元。结转本月损益至本年利润。 25、结转本年实现的净利润至利润分配——未分配利润。(会计分录)写好了吗?
2023-05-29 23:13:03
暖暖老师:回复Hughes张无畏这俩需要前边的会计分录
2023-05-29 23:37:13
暖暖老师:回复Hughes张无畏24.借主营业务收入 其他业务收入 投资收益 营业外收入 贷本年利润
2023-05-30 00:04:59
暖暖老师:回复Hughes张无畏借本年利润 贷主营业务成本 其他业务成本 管理费用 销售费用 财务费用 税金及附加 营业外支出
2023-05-30 00:18:57
Hughes张无畏:回复暖暖老师 发给你了,就是上边的那个
2023-05-30 00:41:12
暖暖老师:回复Hughes张无畏你按照这个方法计算就可以的
2023-05-30 00:58:47
Hughes张无畏:回复暖暖老师 没有应交税费,和生产成本,是吗?
2023-05-30 01:10:10
Hughes张无畏:回复暖暖老师 帮我把管理费用的列出来
2023-05-30 01:22:51
暖暖老师:回复Hughes张无畏没有应交税费和生产成本
2023-05-30 01:40:52
暖暖老师:回复Hughes张无畏管理费用就是你的会计分录里所有管理费用的数字合计
2023-05-30 01:52:44
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 发表的提问:
老师 每月底 结转时 用不用写这个分录 借 利润分配--未分配利润 贷本年利润 把本年利润结转到利润分配--未分配利润中啊
您好!一般只需要年底一次。
26楼
2023-05-29 21:17:43
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盈:回复宋生老师 @宋老师:那就是月底我不用写这个分录的意思对吧
2023-05-29 21:44:14
宋生老师:回复您好!是的。
2023-05-29 22:11:08
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 裴裴 发表的提问:
未分配利润甲转给乙会计分录
你好,是分红的业务吗。
27楼
2023-05-29 21:35:17
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裴裴:回复郭老师 是的
2023-05-29 21:59:56
郭老师:回复裴裴借利润分配-应付利润 贷应付利润 借应付利润贷银存,应交税费 借利润分配-未分配利润贷利润分配-应付利润
2023-05-29 22:13:01
裴裴:回复郭老师 做三笔业务
2023-05-29 22:41:12
郭老师:回复裴裴你好,是的。
2023-05-29 22:53:57
裴裴:回复郭老师 可以完整的给我吗?把甲和乙坐进去,不然还是不明白
2023-05-29 23:13:05
郭老师:回复裴裴乙借银存贷投资收益
2023-05-29 23:38:54
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 千叶凉萍 发表的提问:
每月做期间结转损益分录,结出本年利润,2020.12月份增加一笔利润分配-未分配利润的分录,年末增加这笔利润分配-未分配利润的分录 是在期间结转损益之前做还是期间结转损益之后做呢?
这笔分录是在结转损益之后结转
28楼
2023-05-29 21:47:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 半夏 发表的提问:
去年12月有做未开票收入,也结转利润,结转了未分配利润,也暂估了成本,同时也结转了成本,结转了未分配利润,现做2018年1月的账,怎么做会计分录,新手,求详解
你好,18年一月份发生了什么业务就做相应分录就是了
29楼
2023-05-30 21:07:48
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半夏:回复邹老师 举个例子,做未开票门票收入时,借:应收账款-未开票103 贷:主营业务收入-门票-未开票 100 贷:应交税费-应交增值税 3 结转收入时:借主营业务收入-门票-未开票 100 贷本年利润 100 估相应成本时:借;主营业务成本 80 借;应交税费-应交增值税 2.4 贷:应付账款-暂估 82.4 结转成本 时,借本年利润 80 贷:主营业务成本 80, 结转本年利润时;借利润分配-未分配利润 20 贷:本年利润 20 今年1月开票做开票收入时 先冲销,借:应收账款-未开票-103 贷:主营业务收入-门票-未开票 -100 贷:应交税费-应交增值税 - 3 结转收入时:借主营业务收入-门票-未开票 -100 贷本年利润 -100 冲销估相应成本时:借;主营业务成本 -80 借;应交税费-应交增值税- 2.4 贷:应付账款-暂估 -82.4 结转成本 时,借本年利润 -80 贷:主营业务成本- 80, 结转本年利润时;借利润分配-未分配利润 -20 贷:本年利润 -20 按实际开票金额入账时 :借银行存款 113.3 贷:主营业务收入-门票-已开票 110 贷:应交税费-应交增值税 3 .3 结转收入时:借主营业务收入-门票-已开票 110 贷本年利润 110 成本也是同理对吗
2023-05-30 21:26:10
邹老师:回复半夏你好,你这个未开票是暂时不开具发票,还是就是不需要开具发票的
2023-05-30 21:41:24
半夏:回复邹老师 要开票的,我们每个月要付门票成本给财政局,但是有的经销商属于月结方式,当月不开票要下月初才开票,这就必须要做未开票收入下月冲销按实际金额入账,不然成本和收入严重不配比
2023-05-30 22:09:30
邹老师:回复半夏你好,下个月会开具发票,这个月 就不能做无票收入,无票收入是不能冲销的
2023-05-30 22:29:19
半夏:回复邹老师 我之前问是可以暂时做无票收入,下月按实际发票金额入账的啊
2023-05-30 22:56:44
邹老师:回复半夏你好,如果之后会开具发票,之前就不能做无票收入的 做了无票收入就会导致你一笔销售做两次收入确认,会导致收入重复,税款重复缴纳的
2023-05-30 23:17:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
什么时候结转本年利润,分录怎么写?我一直未把本年利润结转到利润分配-未分配利润
你好,是年末的时候 借;本年利润 贷;利润分配——未分配利润 或相反分录
30楼
2023-05-30 21:30:49
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