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公司代扣公积金会计分录
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 自由自在 发表的提问:
公司代扣缴社保,公积金,单位和个人承担部分怎么做分录
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
136楼
2023-08-02 19:51:00
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 努力奋斗ing 发表的提问:
由于子公司当时没有开公户,母公司6月份申报了子公司的工资,社保(在子公司那边买的),母公司还继续缴纳帮子公司人员公积金,6月份的公户流水有2笔款,一个是母公司打进来的,然后子公司直接支付,6月份银行与,余额为零,还有子公司5月份的也是母公司发放工资,交公积金,社保子公司交的,子公司怎么做会计分录?还是前面的5.6月份不入张直接从7月份做账嘛?
你好,直接从7月份做账
137楼
2023-08-06 21:18:13
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努力奋斗ing:回复小云老师 那6月份的公户流水做进7月份吗
2023-08-06 21:57:33
小云老师:回复努力奋斗ing是的,6月份的公户流水做进7月
2023-08-06 22:11:26
努力奋斗ing:回复小云老师 6月份的社保怎么做分录
2023-08-06 22:22:57
小云老师:回复努力奋斗ing借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
2023-08-06 22:35:17
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Flower 发表的提问:
8月计提公积金, 9月代缴纳公积金。 发现8月计提公积金记错科目了,记成其他应收款—社会保险费。 9月代缴纳公积金,记科目“其他应收款—公积金” 8月计提的分录错了,9月怎么做分录更正?
你把其他应收款—社会保险费调整为“其他应收款—公积金”就可以
138楼
2023-08-06 21:25:17
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Flower:回复辜老师 不是,我是做9月份的账,8月份已经结账了。 8月计提的分录写错了,怎么做分录, 摘要,借,贷,分别怎么写
2023-08-06 21:54:44
辜老师:回复Flower你8月是怎么账务处理的
2023-08-06 22:20:56
Flower:回复辜老师 计提工资, 借 销售费用 管理费用 贷 其他应收款-社会保险费 其他应收款-社会保险费 应付职工薪酬 这是以前会计做的账,我是新接手的,发现了这个问题
2023-08-06 22:33:23
Flower:回复辜老师 计提公积金写成了社保
2023-08-06 22:43:24
辜老师:回复Flower那你就,借:其他应收款-社会保险费 贷:其他应收款-住房公积金
2023-08-06 23:10:30
Flower:回复辜老师 摘要写红冲吗,借贷金额要红字吗?
2023-08-06 23:37:21
辜老师:回复Flower这个不用红字的,调整XX凭证住房公积金挂错科目
2023-08-06 23:54:26
Flower:回复辜老师 好的
2023-08-07 00:22:15
辜老师:回复Flower好的,客气,帮到你就好
2023-08-07 00:36:41
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 11876948484884 发表的提问:
老师,请教一下,企业代扣职工的公积金个社会保险费怎么做会计分录,谢谢
同学你好 ,公司社保, 借:管理费用等  贷:应付职工薪酬 ——社保(公司)  贷:应付职工薪酬 ——公积金(公司) 计提工资, 借:管理费用等  贷:应付职工薪酬——工资  发放工资, 借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款 ——社保(个人) 贷:其他应付款 ——公积金(个人) 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 上交社保, 借:应付职工薪酬 ——社保(公司)  借:应付职工薪酬 ——公积金(公司)  借:其他应付款 ——社保(个人) 借:其他应付款 ——公积金(个人)  贷:银行存款
139楼
2023-08-06 21:45:47
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 喜悦的斑马 发表的提问:
公司一般怎么核算社保公积金的,因为社保是下月扣上月,公积金是当月扣当月的。 会计分录怎么做
整个流程是这样的 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
140楼
2023-08-06 21:50:59
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何何老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,审计师,税务师
4.99
解题: 1.11w
引用 @ 李涛 发表的提问:
先扣社保公积金再发工资,计提时会计分录和实发时会计分录
一、先扣社保、公积金的分录 1、借:管理费用——社保费 借:其他应收款——代扣个人社保费 贷:银行存款 2、借:管理费用——公积金 借:其他应收款——代扣个人公积金 贷:银行存款 上述假定只有管理人员 二、发工资时扣回个人社保及公积金 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——代扣个人社保 贷:其他应收款——代扣个人公积金 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
141楼
2023-08-07 18:45:52
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李涛:回复何何老师 计提时贷方不应该是应付职工薪酬吗又没有支付怎么能用银行存款呢
2023-08-07 19:00:42
何何老师:回复李涛不好意思打错了, 一、先扣社保、公积金的分录 1、借:管理费用——社保费 借:其他应收款——代扣个人社保费 贷:应付职工薪酬 2、借:管理费用——公积金 借:其他应收款——代扣个人公积金 贷:应付职工薪酬 上述假定只有管理人员 二、发工资时扣回个人社保及公积金 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——代扣个人社保 贷:其他应收款——代扣个人公积金 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2023-08-07 19:30:04
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 千与千寻 发表的提问:
老师~我们公司有一个员工休产假~她的社保单位部分单位交~个人部分公司代扣代缴~但是产假期间没有工资~那怎么做会计分录呢?
计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——社保 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金  
142楼
2023-08-07 18:54:15
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千与千寻:回复辜老师 您这个分录我是明白的~但是您完全没写和休产假相关的计提工资发放工资的分录哇~
2023-08-07 19:20:37
辜老师:回复千与千寻你产假期间没有工资吧
2023-08-07 19:38:34
千与千寻:回复辜老师 没有工资~但是个人部分的社保怎么冲平呢?不是扣工资?
2023-08-07 19:59:00
辜老师:回复千与千寻你没得工资扣除啊,只能以后上班之后在扣除的
2023-08-07 20:26:31
千与千寻:回复辜老师 我好像明白了~用产假回来以后月份的工资扣产假期间的个人社保是吗~麻烦您给一下产假回来后计提工资、发放工资的分录吧~
2023-08-07 20:43:50
辜老师:回复千与千寻计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 这个个人社保就是前面产假期间的社保都包括进来
2023-08-07 21:08:18
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 空白或 发表的提问:
我们公司公积金账户刚刚开立第一个月需要交纳现金或者用建行卡扣款,就把钱打入我们同事的建行卡,到银行直接用她的建行卡扣了公积金,这个要怎么会计分录
您好!借其他应收款 贷银行存款 然后借管理费用-公积金等 贷其他应收款
143楼
2023-08-07 19:10:35
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空白或:回复宋生老师 这个银行扣款的回单
2023-08-07 19:25:30
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 萤火 发表的提问:
现金支付公积金,会计分录是什么
 1.单位负担部分(按工资总提取,各地方提取比例不一样)   借:管理费用--住房公积金   贷:其他应付款--住房公积金   上交时:   借:其他应付款--住房公积金   贷:银行存款或库存现金   2.个人部分   付工资时扣除:   借:应付职工薪酬--工资 贷现金
144楼
2023-08-07 19:36:32
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 小雅 发表的提问:
公司用现金解款代员工缴纳公积金,其中包括个人承担部分,怎么做会计分录
你好!1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款
145楼
2023-08-07 19:41:58
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小雅:回复宋生老师 还补交了上个月的公积金
2023-08-07 19:58:44
小雅:回复宋生老师 2月份去补缴了12月还有1月的公积金,公司用现金解款的
2023-08-07 20:15:36
宋生老师:回复小雅你好!公积金和社保的做法是一样的分录
2023-08-07 20:44:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 萤火 发表的提问:
交纳住房公积金2037元现金支付,会计分录怎么写
借;应付职工薪酬 贷;库存现金
146楼
2023-08-08 19:26:36
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 太阳太远 发表的提问:
分公司的法定公积金怎么提取,还是不用提取
总公司一并提取就可以 分公司可以单独不提取
147楼
2023-08-08 19:32:01
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 星期八 发表的提问:
公司缴纳住房公积金会计分录:借管理费用-公积金,贷应付职工薪酬-公积金,这样的分录对吗
你好, 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
148楼
2023-08-08 19:38:04
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ wpf 发表的提问:
外包给服务公司代发工资及代缴社保、公积金,服务费对方开票过来,会计分录
你好,工资也开了发票了吗
149楼
2023-08-08 19:50:42
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wpf:回复小惑老师 是的
2023-08-08 20:21:37
小惑老师:回复wpf那你在汇出工资时的分录挂往来了吗?
2023-08-08 20:46:18
wpf:回复小惑老师 还没做,第一次做,想问下老师,第一次做想规范点
2023-08-08 21:05:43
小惑老师:回复wpf您先付给你劳务公司时 借:其他应收款 贷:银行存款 给你发票时 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:应交税费-个税 其他应收款 企业负担社保:借:管理费用 贷:其他应收款
2023-08-08 21:19:53
wpf:回复小惑老师 老师,没明白为啥要做其他应收款
2023-08-08 21:30:14
小惑老师:回复wpf因为你跟他是代发工资关系,他只是帮你发工资
2023-08-08 21:40:19
wpf:回复小惑老师 不好意思,正好家里来了人 发票开过来了,我们才付钱,也要通过往来帐款核算吗
2023-08-08 22:08:10
wpf:回复小惑老师 还有收取了服务费,做什么科目
2023-08-08 22:32:32
小惑老师:回复wpf你们是不是工资先汇给的代理公司
2023-08-08 22:50:31
小惑老师:回复wpf服务费:管理费用-服务费
2023-08-08 23:14:03
wpf:回复小惑老师 做好工资表,然后再开发票过来,再把钱打过来
2023-08-08 23:32:44
小惑老师:回复wpf你是发票先给你,然后你给他汇款,他给你代发是这样的流程吗
2023-08-08 23:45:31
wpf:回复小惑老师 是的
2023-08-09 00:00:07
小惑老师:回复wpf所以这样你要先挂往来,因为不是你自己发放公司,你给代理公司打钱要先挂往来,然后冲往来,要不银行这笔款没法冲减
2023-08-09 00:14:38
wpf:回复小惑老师 哦,明白,谢谢老师,这么晚还为我解答,谢谢啦
2023-08-09 00:38:25
小惑老师:回复wpf不客气,早点休息!晚安!
2023-08-09 01:02:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 张云 发表的提问:
员工退回公司帮待扣代缴的个人部分公积金,怎么做分录呢?
借;银行存款 等科目 贷;其他应收款
150楼
2023-08-08 20:02:59
全部回复

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