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转出多交增值税会计分录
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小妍老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ katlyn 发表的提问:
计提增值税,以及缴纳增值税转出未交增值税的分录
您好!计提增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 缴纳 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
106楼
2023-07-11 20:27:56
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.83w
引用 @ 冰比冰水冰 发表的提问:
老师,麻烦给我讲一个增值税计提跟转出的分录是如何写的,就是月底结转那个分录,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,这个科目,每个 月底会是平的吗?谢谢
您好,是不会平的,应交税费应交增值税的合计金额是零
107楼
2023-07-11 20:38:59
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冰比冰水冰:回复小林老师 能麻烦老师给我写下这个结转的分录吗?
2023-07-11 20:57:35
小林老师:回复冰比冰水冰您好,您的应交税费应交增值税期末余额是借方还是贷方
2023-07-11 21:16:53
冰比冰水冰:回复小林老师 是贷方余额,感觉一直没平过,这是什么原因导致的?
2023-07-11 21:35:09
小林老师:回复冰比冰水冰您好,那您借应交税费应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费未交增值税
2023-07-11 21:48:22
冰比冰水冰:回复小林老师 有的是历史遗留下来的问题,我也需要先做这个分录吗
2023-07-11 22:11:20
冰比冰水冰:回复小林老师 还有就是应交税费-应交增值税的其它二级科目,例如销项,进项,减免、转出之类的,是可以有余额的对吧,只要应交税费-增值税是为0就可以了吧
2023-07-11 22:29:36
小林老师:回复冰比冰水冰您好,是的,各个期末都根据应交税费应交增值税余额调整
2023-07-11 22:47:21
小林老师:回复冰比冰水冰您好,是的,看合计金额不是明细金额
2023-07-11 22:58:14
冰比冰水冰:回复小林老师 好的,谢谢您
2023-07-11 23:19:51
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 木兰花 发表的提问:
老师好 未交增值税缴纳以后还有差额 看了明细账 前任会计应该多计提了 转出未交增值税应该多计提了 如何做分录平呢 谢谢老师
你好,跟之前计提的反分录就行了
108楼
2023-07-12 20:01:49
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木兰花:回复小云老师 谢谢老师
2023-07-12 20:26:52
木兰花:回复小云老师 老师好 如果未交增值税下月借方 未交增值书,贷方银行存款 就不应该再有余额了对吧
2023-07-12 20:49:12
小云老师:回复木兰花是的,你的理解是正确的
2023-07-12 21:03:49
木兰花:回复小云老师 谢谢老师 现在未交增值税还有余额就是前任会计多计提了转出未交增值税 分录如何处理吗 可以借未交增值税贷转出未交增值税吗 
2023-07-12 21:23:30
小云老师:回复木兰花你好,跟之前计提的反分录就行了
2023-07-12 21:46:10
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 豆豆 发表的提问:
月末结转增值税的时候会计分录直接是:<br>借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)<br>贷:应交税费—未交增值税<br>这个分录对吗
你好,是的,借:应交税费—应交增值税--转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税没错
109楼
2023-07-12 20:23:38
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豆豆:回复徐阿富老师 谢谢老师辛苦了
2023-07-12 20:53:28
豆豆:回复徐阿富老师 老师,那月末的时候,我还需要单独做会计分录,把进项税额和销项税额两个科目先单独转入应交税费—应交增值税(转出未交增值税)这个科目吗
2023-07-12 21:23:28
徐阿富老师:回复豆豆你好,月末把应交增值税下的所有子目都用一份凭证转到应交税费—应交增值税(转出未交增值税)这个科目
2023-07-12 21:38:00
豆豆:回复徐阿富老师 老师我去年的都没结转怎么办呀
2023-07-12 21:55:55
徐阿富老师:回复豆豆没关系的,年底数据现在补做下也可以的
2023-07-12 22:09:16
豆豆:回复徐阿富老师 我就每个月月末直接做的会计分录 借:应交税费—应交增值税--转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税没错
2023-07-12 22:35:49
豆豆:回复徐阿富老师 好的知道了老师辛苦了
2023-07-12 22:54:45
徐阿富老师:回复豆豆你好,那不对的,要先把子目转到应交税费—应交增值税--转出未交增值税
2023-07-12 23:06:19
豆豆:回复徐阿富老师 老师那我今年把去年的补做一下可以吗
2023-07-12 23:32:57
徐阿富老师:回复豆豆你好,可以的,补做一笔就好
2023-07-12 23:45:42
豆豆:回复徐阿富老师 谢谢老师
2023-07-13 00:04:06
徐阿富老师:回复豆豆不客气,祝你工作顺利,欢迎以后有问题还找我提问,请为我五星评价,谢谢
2023-07-13 00:25:06
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小梦哟哟 发表的提问:
增值税月末的计提结转,转出未交增值税是直接算出来写分录,还是要把进项税,销项税,和转出未交做分录啊?
按下面这个截图每个月做
110楼
2023-07-12 20:47:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ fdq 发表的提问:
退货会计分录 借:应付帐款11.7 贷:原材料 10 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 1.7月份终了 是不是做分录 借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 1.7 贷:应交税费-未交增值税 1.7
你好,退货做购进相反分录,而不是进项税额转出啊
111楼
2023-07-17 19:36:59
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fdq:回复邹老师 老师,这个已经在申报表上做了进项税额转出,也没办法改了 那我凭证上是不是要把进项税额转出转到未交增值税上去呀?要不然,不能和申报表数据保持一致 借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 1.7 贷:应交税费-未交增值税 1.7
2023-07-17 19:50:26
邹老师:回复fdq你好,你这个转出本来就是错误的 需要去撤销申报
2023-07-17 20:19:53
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.54w
引用 @ 麦麦浪 发表的提问:
请教老师,转出未交增值税余额年未怎么处理尼,分录是什么?预缴增值税会计分录是?
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
112楼
2023-07-17 19:47:28
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郭老师:回复麦麦浪预缴的增值税借应交税费预交增值税贷银行存款。
2023-07-17 20:02:46
郭老师:回复麦麦浪预缴、抵扣的 借应交税费、未交增值税贷应交税费预交增值税。
2023-07-17 20:22:35
麦麦浪:回复郭老师 谢谢老师,转出未交增值税科目年未平账处理时摘要是什么?
2023-07-17 20:45:47
郭老师:回复麦麦浪结转销项进项或者是结转需要缴纳的增值税。
2023-07-17 20:56:43
老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 李宁 发表的提问:
转出未交增值税的会计分录,是什么?这个可能不对吧
您好,如果是小规模企业,月销售额低于3万元的,季销售额低于9万元的,免增值税的,这样的分录是对的。
113楼
2023-07-17 20:05:15
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李宁:回复老王老师 好的,谢谢
2023-07-17 20:25:14
老王老师:回复李宁您好,不客气。
2023-07-17 20:36:43
李宁:回复老王老师 那如果是一般纳税人呢?
2023-07-17 21:01:56
老王老师:回复李宁您好,一般纳税人,正常是不享受这个优惠的。
2023-07-17 21:12:15
李宁:回复老王老师 转出未交增值税,本来的意思是:一般纳税人,销项-进项=未交,怎么在小规模里,就变成免税的了
2023-07-17 21:25:02
老王老师:回复李宁您好,因为国家对小规模纳税人有优惠政策的。
2023-07-17 21:54:40
李宁:回复老王老师 我理解的那一段的意思,对的吧?
2023-07-17 22:20:17
老王老师:回复李宁您好,对的。
2023-07-17 22:46:07
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.35w
引用 @ 梦幻天空》 发表的提问:
年末将应交税费 一应交增值税(转出多交税费)转到应交税费一未交增值税是么写分录的
借:应交税费一应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费一未交增值税
114楼
2023-07-17 20:26:58
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梦幻天空》:回复岳老师 转出多交增值税是不是做相反分录
2023-07-17 20:51:06
岳老师:回复梦幻天空》是的,您说的完全对。
2023-07-17 21:04:06
梦幻天空》:回复岳老师 借:应交税费一未交增值税贷:应交税费一应交增值税(转出多交增值税)
2023-07-17 21:15:17
梦幻天空》:回复岳老师 是这样吗老师
2023-07-17 21:40:19
岳老师:回复梦幻天空》是的,分录就是这样。
2023-07-17 21:54:45
小妍老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ Vmin 发表的提问:
老师,你好。期初应交增值税期初数据,应该录入在哪个科目?转出多交增值税\转出多交增值税\还是未交增值税?
您好!应该计入期初应交增值税余额,应计入未交增值税。
115楼
2023-07-18 19:16:07
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 梦幻天空》 发表的提问:
请问这个分录对吗?借:应交税费一未交增值税贷:应交税费一应交增值税(转出多交增值税)
你好~这个分录是对的
116楼
2023-07-18 19:38:37
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赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 豆豆 发表的提问:
每月月末,需要先把“销项税额”和“进项税额”结转到“应交税费—应交增值税(转出未交增值税)这个科目吗,然后再结转增值税,做会计分录:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费—未交增值税 吗
恩,可以结转一下的
117楼
2023-07-18 19:43:50
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豆豆:回复赵英老师 是必须要结转吗,老师,我去年都没结转
2023-07-18 20:01:47
赵英老师:回复豆豆理论上是需要结转。。。。
2023-07-18 20:26:35
豆豆:回复赵英老师 谢谢老师辛苦了
2023-07-18 20:56:22
赵英老师:回复豆豆不用客气的同学,同学们能把问题搞懂,老师也很高兴的。
2023-07-18 21:19:45
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.25w
引用 @ 瘦瘦的你 发表的提问:
借:应交税费应交增值税转出未交增值税 贷:应交税费应交增值税进项 借:应交税费应交增值税销项 贷:应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项,会计分录怎么写?
你好!其实你这个本身不对,如果你当月销项大于进项,是 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
118楼
2023-07-18 20:11:17
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 风飘零 发表的提问:
上个月转出未交增值税多计提了0.01,这个月怎样调整分录?
你好,做上个月转出未交增值税相同分录,金额负数0.01就是了
119楼
2023-07-18 20:23:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
如果我当月销项800进项1000然后我又预交200,会计处理我多交200要转出多交增值税吗?
你好,需要处理的 借;应交税费——未交增值税 贷;应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
120楼
2023-07-19 19:48:53
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