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开具建安发票后会计分录
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @  旺旺 发表的提问:
建安企业收免税苗木发票怎么做会计分录?
你好,如果是和农民购买的,一般纳税人按照 9%抵扣
61楼
2023-06-25 20:08:04
全部回复
紫藤老师:回复 旺旺借 管理费用 等等 应交税费 贷银行存款
2023-06-25 20:36:26
 旺旺:回复紫藤老师 怎么做分录
2023-06-25 21:05:29
紫藤老师:回复 旺旺借 管理费用 等等 应交税费 贷银行存款
2023-06-25 21:24:16
 旺旺:回复紫藤老师 比如收到免税苗木发票100万
2023-06-25 21:43:01
紫藤老师:回复 旺旺借 管理费用 91等等 应交税费 9贷银行存款100
2023-06-25 22:02:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
建安业,预交税款,会计分录咋做?还有就是收到工程款确认收入,那后来开票又怎么做分录呢?
预交税款 借;应交税费 贷;银行存款 收到工程款借;银行存款 贷;工程结算 开具发票确认收入借;工程结算 贷;主营业务收入 应交税费
62楼
2023-06-25 20:24:47
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芳:回复邹老师 老师不是说收到货款就要确认收入吗?而不是开票确认收入
2023-06-25 21:03:27
邹老师:回复你好,说到款项做预收款处理,开具发票确认收入
2023-06-25 21:19:58
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
我9月份开出给建筑方发票了怎么写会计分录啊,是开具第一笔60%的发票如何写会计分录啊?施工方给建设方开具的发票,款9月底我施工方已经收到款了
同学你好 你是施工方? 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
63楼
2023-06-25 20:45:59
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
问外出承包工程,收到个人开具的安装设备发票、劳务费发票。怎样做会计分录
这个应当计入工程成本。
64楼
2023-06-25 21:05:56
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ GM 发表的提问:
房地产行业收到建安类专用发票的会计分录
你好!计入项目成本就可以
65楼
2023-06-25 21:15:00
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GM:回复晓海老师 进项税可以抵扣吗
2023-06-25 21:32:49
晓海老师:回复GM你好!作为商品房可以
2023-06-25 21:56:15
曼曼老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 蜕变 发表的提问:
建筑公司开具给建筑安装工程劳动保险费管理站的劳保费会计分录怎么处理
你好,一般情况下,企业可以把劳保用品作为福利费处理,明细科目可以设为劳保费用,如果执行的是小企业会计制度,则通过“应付福利费”处理,如果执行的是新企业会计准则,则通过“应付职工薪酬——应付福利费”。同时,按照劳保用品的具体用途,计入管理费用、制造费用、生产成本等科目。 一般分录为: 借:管理费用/制造费用/生产成本——福利费 贷:应付职工薪酬——应付福利费(新准则) 或者,应付福利费(小企业会计制度) (2)对于建筑施工企业,劳保用品可以作为工程施工中的施工管理费的劳动保护费处理。
66楼
2023-06-26 20:19:16
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蜕变:回复曼曼老师 对于建筑施工企业的一个项目,劳保费可以作为工程施工-施工成本-劳保费处理是吗?
2023-06-26 20:52:01
曼曼老师:回复蜕变你好,是工程施工-施工成本-劳动保护费。如果对我回答满意,请给五星好评。
2023-06-26 21:15:25
蜕变:回复曼曼老师 这个劳保费是在合同总价内吗?
2023-06-26 21:27:21
曼曼老师:回复蜕变你好,劳保费是给员工的劳动保护费用,与合同无关。
2023-06-26 21:47:18
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 崔卫东 发表的提问:
建筑业跨年未开具发票收入在下一年度开具发票的会记分录
未开具发票的收入和开具发票的收入是一样的。只不过报税的程序不一样。
67楼
2023-06-26 20:34:06
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王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 小蜜蜂 发表的提问:
老师,请问我们是销售类公司平常开的发票是13个点的,可以开具9个点的建安发票吗?
你好,有建筑行业的经营范围就 可以开具的
68楼
2023-06-26 20:57:06
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小蜜蜂:回复王晶老师 那如果要变更增加建筑行业经营范围需要提供建筑方面的资质吗?
2023-06-26 21:24:49
小蜜蜂:回复王晶老师 建筑行业的经营范围包括哪些呢?
2023-06-26 21:40:02
王晶老师:回复小蜜蜂要劳务资质的呢,经营范围是说不完的,需要什么可以就可以增加什么
2023-06-26 21:55:16
小蜜蜂:回复王晶老师 再麻烦问下劳务资质去哪里弄呢?
2023-06-26 22:13:55
王晶老师:回复小蜜蜂劳务资质一般是中介结构办理的
2023-06-26 22:41:54
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 002 发表的提问:
建安企业差额征收怎么开具发票?
你指的差额征收是那种情况的开票。
69楼
2023-06-26 21:11:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 遥望 发表的提问:
我公司和对方公司打官司,以前没有开具发票给对方,账上也没有挂往来科目,现在公司收到法院执行款,以后是否开具发票给对方也没定。第1种情况:以后不开发票给对方;第2情况:以后需要开发票给对方。请问在这两种情况下怎样做会计分录。
您好!这个要看是什么事情的官司,比如你们卖了货物给对方,对方不付钱,现在打了官司对付钱了,那么你开不开发票都是一样做收入缴税
70楼
2023-06-27 20:19:08
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遥望:回复宋生老师 是对方公司与我公司签订合同的“高尔夫球场草坪园林养护管理费”。
2023-06-27 20:44:00
宋生老师:回复遥望您好!你提供了服务,这个款要计入收入缴税
2023-06-27 21:06:46
遥望:回复宋生老师 @宋老师:如果在没有开具发票的情况下,这个款计入收入缴税了,那么以后要是开具发票给对方的话,开具发票后的账怎样处理。
2023-06-27 21:29:31
宋生老师:回复遥望您好!所以你要确认是不是要开票,再确认收入。
2023-06-27 21:49:54
遥望:回复宋生老师 @宋老师:你好,现在不确定以后是不是要开票,所以不好处理,是否可以先按预收账款来处理,等以后再说。
2023-06-27 22:10:42
宋生老师:回复遥望您好!可以的,你先做预收,以后确认收入
2023-06-27 22:31:27
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 淡然的月光 发表的提问:
请问开具专票,大类是建筑服务,备注工程名称和工程地点,属于建安发票吗?
是的,这个属于建安发票
71楼
2023-06-27 20:34:24
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
建安业,10月份开出发票也走成本了。这个月要冲红,怎么做会计分录?
你好,做之前相反分录就是了
72楼
2023-06-27 20:39:39
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 浮生若梦 发表的提问:
开出建安发票怎么做分录
工程完工是先确认收入还是先确认成本呢?
73楼
2023-06-27 21:08:59
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晓海老师:回复浮生若梦借:现金或银行存款 贷:工程结算收入 借:主营业务税金及附加 贷:应交税金:营业税等 其它应交款:附加税等 借:应交税金:营业税等 其它应交款:附加税等 贷:现金或银行存款
2023-06-27 21:33:14
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 小橘子 发表的提问:
小规模建安企业,跨区域项目开增值税专用发票预缴税款的会计分录
借应交税费-应交增值税/附加税/个税/所得税贷银存
74楼
2023-06-28 20:30:09
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
支付时无发票,后期按照实际消费开具发票,如何做会计分录
你好 支付,借;预付账款,贷;银行存款等科目 实际消费,借;管理费用等科目,贷;预付账款
75楼
2023-06-28 20:42:30
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凤:回复邹老师 当时收到职工伙食费挂的是其他应付款,支付用的是交来的伙食费,这时如何冲
2023-06-28 20:56:32
邹老师:回复你好,支付的时候 借;其他应付款,贷; 银行存款等科目
2023-06-28 21:14:04
凤:回复邹老师 支付时也是用的职工交来的伙食费
2023-06-28 21:26:10
凤:回复邹老师 没有发票可以做其他应付款吗
2023-06-28 21:47:12
邹老师:回复你好,这个只是代收代付,收到计入其他应付款贷方,支付计入其他应付款借方(代收代付发票是不会开给你单位的)
2023-06-28 21:57:35
凤:回复邹老师 购买的食材款从单位账上出去的钱,后期按照实际消费发票还是开给我单位了
2023-06-28 22:13:39
邹老师:回复你好,购买的食材款从单位账上出去的钱,当时收到职工伙食费挂的是其他应付款 你这个前后描述有些矛盾,到底是代收代付餐费,还是餐费就是你单位自己负担了
2023-06-28 22:26:57
凤:回复邹老师 收到单位职工的钱交到单位账户,购买食材时用交到账上的伙食费支付给供应商,供应商按照实际消费开具相关食材发票
2023-06-28 22:55:36
邹老师:回复你好,你单位支付给食材供应商的款项是超过了向职工收取的款项,还是刚好就等于向职工收取的款项?
2023-06-28 23:24:02
凤:回复邹老师 超了,超出部分从其他资金补助
2023-06-28 23:45:49
邹老师:回复你好 收到,借;银行存款,贷;其他应付款 支付,并取得发票 借;管理费用等科目(单位负担部分),其他应付款(个人负担部分),贷;银行存款
2023-06-29 00:11:48
凤:回复邹老师 支付是当月支出,发票是次月取得,不能合在一起做一笔分录
2023-06-29 00:27:49
邹老师:回复你好 收到,借;银行存款,贷;其他应付款 支付,借;其他应付款,预付账款,贷;银行存款 取得发票,借;管理费用等科目,贷;预付账款
2023-06-29 00:45:27
凤:回复邹老师 好的,谢谢
2023-06-29 00:59:17
邹老师:回复不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-06-29 01:21:06

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