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以前年度印花税会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 腼腆的刺猬 发表的提问:
收到以前年度增值税退税怎么做会计分录,
你好,具体 是什么原因形成的退税? 
136楼
2023-08-08 18:57:08
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 冷酷的心锁 发表的提问:
收到退回以前年度的附加税怎么做会计分录
借;银行存款 贷:应交税费——教育费附加和城建税 借;应交税费——教育费附加和城建税 贷;以前年度损益调整
137楼
2023-08-08 19:24:43
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
补缴以前年度增值税及滞纳金会计分录怎么做
借其他应收款贷以前年度损益调整应交税费应交增值税增值税检查调整 借应交税费应交增值税增值税检查调整贷银行存款 借营业外支出贷银行存款
138楼
2023-08-08 19:52:36
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 兄台 发表的提问:
印花税补交以前年度的,所属期怎么办?怎么做分录?金额大进以前年度调整?金额小进税金及附加么?
你好!是的。如果金额不大,你就不用写之前所属期了,就写今年算了
139楼
2023-08-08 20:08:59
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兄台:回复宋生老师 如果金额大,可以不进以前年度损益调整么? 有其他办法没?
2023-08-08 20:24:32
兄台:回复宋生老师 直接进利润分配行么?
2023-08-08 20:35:20
宋生老师:回复兄台你好!这样不规范了
2023-08-08 21:00:30
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
老师您好,印花税多计提了跨年了怎么处理,金额不大,不用“以前年度损益调整”可不可以
你好,可以的,这样没问题 金额不大的也可简化处理一次性记损益
140楼
2023-08-09 18:28:41
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陪你考证的初级班主任:回复易 老师 收到谢谢老师,还有就是我想问一下老师,印花税可以不计提吗,直接交的时候“借税金及附加,贷银行存款”
2023-08-09 19:11:31
易 老师:回复陪你考证的初级班主任你好,可以的,这样可以没问题
2023-08-09 19:39:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
补缴以前年度房产税所涉及的会计分录?
借;以前年度损益调整 贷;应交税费 借;应交税费 贷;银行存款
141楼
2023-08-09 18:38:50
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小耳朵:回复邹老师 若补缴1000元 ..........................
2023-08-09 18:52:32
邹老师:回复小耳朵借;以前年度损益调整 贷;应交税费1000 借;应交税费 贷;银行存款 1000
2023-08-09 19:11:46
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 漫步 发表的提问:
老师:补交以前年度增值税会计分录怎么做
(1)提取时:借:以前年度损益调整 贷:应交税金-应交增值税-评估补税 (2)结转 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 缴纳时 借 :应交税金-应交增值税-评估补税 贷:银行存款
142楼
2023-08-09 19:08:12
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 舒心的季节 发表的提问:
更正以前年度增值税,会计分录怎么做
同学你好 是什么会计准则
143楼
2023-08-09 19:29:40
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ Miranda 发表的提问:
补以前年度无票收入,产生的增值税和滞纳金会计分录
你好 借银行存款贷以前年度损益调整 应交税费 借应交税费贷银行存款 借营业外支出贷银行存款 结转以前年度损益调整 到未分配利润去
144楼
2023-08-09 19:47:59
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Miranda:回复meizi老师 补以前收入的会计分录呢
2023-08-09 20:12:58
Miranda:回复meizi老师 执行小企业会计准则 没有以前年度损益调整科目
2023-08-09 20:29:34
meizi老师:回复Miranda你好 那你做 借银行存款贷未分配利润 应交税费 借应交税费贷银行存款 借营业外支出贷银行存款
2023-08-09 20:46:38
Miranda:回复meizi老师 你好,填报主表时用填写吗
2023-08-09 21:04:58
meizi老师:回复Miranda你好 需要的 你补做了收入了
2023-08-09 21:30:34
Miranda:回复meizi老师 你好,补入收入和补交增值应该填入到哪一栏下
2023-08-09 21:51:50
meizi老师:回复Miranda你好 申报 填写未开具发票一栏 对应的税率
2023-08-09 22:02:55
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 向阳の花 发表的提问:
四月份有补缴以前年度的印花税,那补缴的印花税我叫调整以前年度损益吗?
是的,应当通过“以前年度损益调整”。
145楼
2023-08-10 18:51:34
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向阳の花:回复岳老师 1、借:以前年度损益调整 贷:应交税费——印花税 2、借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整 3、缴纳: 借:应交税费——印花税 贷:库存现金 老师是做这几个分录吗?
2023-08-10 19:16:52
岳老师:回复向阳の花是的,非常正确,就是这样。
2023-08-10 19:28:21
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 带眼镜的波斯猫. 发表的提问:
补缴纳的去年的印花税,跟滞纳金,需要结转到以前年度损益吗?
您好,不需要了,毕竟金额不大,作为今年的成本费用处理即可。
146楼
2023-08-10 19:07:51
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 勤奋的火龙果 发表的提问:
在2019年多计提折旧了,现在想调整以前年度损益调整,会计分录怎么做
你好,在2019年多计提折旧了,现在想调整以前年度损益调整,分录是 借:累计折旧,贷:以前年度损益调整
147楼
2023-08-10 19:35:43
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 申屠虹旭 发表的提问:
支付以前年度的印花税及滞纳金,计入什么会计科目好?
您好,印花税计入税金及附加,滞纳金记入营业外支出。
148楼
2023-08-10 19:44:59
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申屠虹旭:回复王雁鸣老师 就写:借:税金及附加 营业外支出 贷 库存现金,这样?
2023-08-10 20:02:29
王雁鸣老师:回复申屠虹旭您好,可以的。
2023-08-10 20:14:39
申屠虹旭:回复王雁鸣老师 那收到以前年度的印花税退库呢?以前多交了
2023-08-10 20:33:03
王雁鸣老师:回复申屠虹旭您好,借;银行存款,贷;税金及附加。
2023-08-10 21:02:38
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ Miranda 发表的提问:
交以前年度增值税会计分录
你好,具体的什么原因需要补。
149楼
2023-08-16 18:57:23
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Miranda:回复郭老师 补以前年度无票收入,产生的增值税和滞纳金
2023-08-16 19:27:12
郭老师:回复Miranda借银行存款贷以前年度损益调整应交税费应交增值税销项
2023-08-16 19:48:17
淑女老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ ~姗 发表的提问:
补缴以前年度的所得税会计分录怎么做
借:以前年度损益调整,贷:应缴税金-应缴所得税;借:应交税金-应交所得税,贷:银行存款;借:利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整。
150楼
2023-08-16 19:04:21
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