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借支差旅费补付会计分录
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王利老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ 自觉的绿草 发表的提问:
车间技术人员参加生产工艺交流会,报销才旅费2360元,原预支2500元,现金返还。 怎么做分录啊
借的时候借其它应收款2500贷现金2500,报销时借管理费用2360现金140贷其它应收款2500
196楼
2023-09-13 18:47:59
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 花开か半夏 发表的提问:
老师,差旅费借款转账支付给借款人会有什么不良后果?
你好,正常的借款汇款是可以的。
197楼
2023-09-19 17:42:55
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 温暖的朋友 发表的提问:
老师,借差旅费,怎么做科目,贷记是库存现金 借记什么?
借:管理费用-差旅费 贷:库存现金
198楼
2023-09-19 18:09:49
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ Aling 发表的提问:
差旅费的报销会计分录
您好 借:管理费用——差旅费等 贷:库存现金等
199楼
2023-09-19 18:16:19
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Aling:回复bamboo老师 差旅费借备用金以及之扣报销的会计分录
2023-09-19 18:29:22
bamboo老师:回复Aling借:其他应收款 贷:库存现金等 借:管理费用——差旅费等 贷:其他应收款
2023-09-19 18:39:35
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 冰雪人 发表的提问:
老师我想问一下差旅补助如何做会计分录
你好,差旅补助是差旅费的二级明细,可以一并计入差旅费中核算 借 管理费用-差旅费 贷 银行存款/现金
200楼
2023-09-19 18:35:58
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 超帅的发卡 发表的提问:
华丽公司12月份发生以下经济业务: 1、从兴业银行取得为期9个月的借款10000元,款项已经到账。 2、业务部张风因公出差向出纳部门预借差旅费800元,以现金支付。 3、用现金支票从银行基本存款账户提取2000元做储备资金。 4、以现金支付本月办公电话费500元。 5、收到海华公司欠货款20000元,款项已委托银行入库。 6、购买材料一批,价税合计45200,材料已验收入库,款项暂欠。 7、生产车问领用材料10000元。 8、开出转账支票支付前欠货款40000元。 9、通过银行基本存款账户划缴上月税费28000. 10、接受投资者如投入现金10000元,款项已存入银行。 11、购买机器设备一台,价值65000元, 款项通过银行转账。 12、业务部张风出差报销差旅费850元,已现金支付张三代垫款。 根据上述资料,要求编制各项经济业务的会计分录,并编制12月份的试算平衡表。
你好,学堂只能提供会计分录
201楼
2023-09-20 17:27:16
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暖暖老师:回复超帅的发卡1借银行存款10000 贷短期借款10000
2023-09-20 18:03:13
暖暖老师:回复超帅的发卡2.借其他应收款800 贷库存现金800
2023-09-20 18:16:32
暖暖老师:回复超帅的发卡3借库存现金2000 贷银行存款2000
2023-09-20 18:29:15
暖暖老师:回复超帅的发卡4借管理费用500 贷库存现金500
2023-09-20 18:54:50
暖暖老师:回复超帅的发卡5.借银行存款20000 贷应收账款20000
2023-09-20 19:05:47
暖暖老师:回复超帅的发卡6.借原材料40000 应交税费应交增值税进项5200 贷应付账款45200
2023-09-20 19:33:54
暖暖老师:回复超帅的发卡7借生产成本10000 贷原材料10000
2023-09-20 19:45:29
暖暖老师:回复超帅的发卡8借应付账款40000 贷银行存款40000
2023-09-20 20:01:12
暖暖老师:回复超帅的发卡9借应交税费2800 贷银行存款2800
2023-09-20 20:16:15
暖暖老师:回复超帅的发卡10借银行存款10000 贷实收资本10000
2023-09-20 20:44:34
暖暖老师:回复超帅的发卡11借固定资产65000 贷银行存款65000
2023-09-20 21:05:33
暖暖老师:回复超帅的发卡12.借管理费用850 贷其他应付款850
2023-09-20 21:16:17
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 独特的猫咪 发表的提问:
销售部刘虹报单,内列江苏南京差旅费3 600元,从其借支单核销后,并将剩余现金400元交回财会部,为什么是借长期待摊费用-开办费核销刘虹南京差旅费呢
企业会计准则筹建期发生费用计入长期待摊开办费
202楼
2023-09-20 17:38:54
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 落落月兔宿 发表的提问:
你好,我问一下借职工差旅费,借方科目为什么是其他应收款
你好!是员工借单位的钱出差用吧,应该是走其他应收款,员工拿发票来报销前这属于单位的资产。
203楼
2023-09-20 18:02:51
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 超越平凡 发表的提问:
职工出差差旅费会计分录怎么做?
你好 借;管理费用——差旅费 贷;库存现金等科目
204楼
2023-09-20 18:20:29
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超越平凡:回复邹老师 但事业单位没有管理费用这个科目呀。
2023-09-20 18:37:37
邹老师:回复超越平凡你好,那可以通过事业支出核算
2023-09-20 19:05:16
晨曦老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.28w
引用 @ 温柔的煎蛋 发表的提问:
华丽公司 12 月份发生以下经济业务: 1.从兴业银行取得为期9个月的借款10000元,款项已到账。 2.业务部张三丰因公出差向出纳部门预借差旅费 800元,以现金支付。 3.用现金支票从银行基本存款账户提取2000元做备用金。 4.以现金支付本月办公电话费500元。 5.收到海华公司欠货款20000元,款项已委托银行入账。 6. 购买材料一批、价税合计45 200元,材料已验收人库,款项暂欠。 7.生产车间领用材料10000元。 8.开出转账支票支付前欠货款40000元。 9.通过银行基本存款账户划缴上月税费28000元。10.接受投资者投人现金10000元,款项已存入银行。 11.购买机器设备一台,价值65 000元,款项通过银行转账。 12.业务部张三丰出差报销差旅费 850元,以现金支付张三丰代垫款。 根据上述资料,要求编制各项经济业务的会计分录、编制涉及账户的T字型账户制12月份的试算平衡表。
您好! 1.借:银行存款 10000 贷:短期借款 10000 2.借:其他应收款 800 贷:库存现金 800 3.借:库存现金 2000 贷:银行存款 4.借:管理费用 500 贷:库存现金 500 5.借:银行存款 20000 贷:应收账款 20000 6.需要知道具体的增值税税率才能写具体的分录
205楼
2023-09-20 18:35:59
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悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 贪玩的往事 发表的提问:
华丽公司 12 月份发生以下经济业务: 1.从兴业银行取得为期9个月的借款10000元,款项已到账。 2.业务部张三丰因公出差向出纳部门预借差旅费 800元,以现金支付。 3.用现金支票从银行基本存款账户提取2000元做备用金。 4.以现金支付本月办公电话费500元。 5.收到海华公司欠货款20000元,款项已委托银行入账。 6. 购买材料一批、价税合计45 200元,材料已验收人库,款项暂欠。 7.生产车间领用材料10000元。 8.开出转账支票支付前欠货款40000元。 9.通过银行基本存款账户划缴上月税费28000元。10.接受投资者投人现金10000元,款项已存入银行。 11.购买机器设备一台,价值65 000元,款项通过银行转账。 12.业务部张三丰出差报销差旅费 850元,以现金支付张三丰代垫款。 根据上述资料,要求编制各项经济业务的会计分录、编制涉及账户的T字型账户制12月份的试算平衡表
学员你好,分录如下 1.借:银行存款10000 贷:短期借款10000 2.借:其他应收款800 贷:库存现金800
206楼
2023-09-21 16:51:35
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悠然老师01:回复贪玩的往事3.借:库存现金2000 贷:银行存款2000
2023-09-21 17:30:57
悠然老师01:回复贪玩的往事4.借:管理费用500 贷:库存现金500
2023-09-21 17:53:06
悠然老师01:回复贪玩的往事5.借:银行存款20000 贷:应收账款20000
2023-09-21 18:21:27
悠然老师01:回复贪玩的往事6.借:原材料40000 应交税费5200 贷:应付账款45200 7.借:生产成本10000 贷:原材料10000 8借:应付账款40000 贷:银行存款40000 9.借:应交税费28000 贷:银行存款28000 10.借:银行存款10000 贷:实收资本10000 11.借:固定资产65000 贷:银行存款65000 12.借:销售费用850 贷:其他应收款800 库存现金50
2023-09-21 18:45:18
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 发表的提问:
张三借差旅费备用金会计分录是借其他应收款,贷银行存款吗
会计分录是借其他应收款,贷银行存款
207楼
2023-09-21 17:21:20
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 雪花 发表的提问:
差旅费 报销 计入其他应付款吗 差旅费报销怎么做分录
你好 报销的时候 ,你们没有支付吗?那就是计入其他应付款 借 管理费用-差旅费 贷 其他应付款
208楼
2023-09-21 17:42:57
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雪花:回复答疑苏老师 我们租一个店铺 ,不是有转让费吗?转让费金额很大 怎么做分录 需要考虑摊销的问题吗
2023-09-21 18:13:45
答疑苏老师:回复雪花你好 借 长期待摊费用 贷 银行存款 需要按租期进行摊销的。
2023-09-21 18:34:33
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 董晓西西 发表的提问:
老师您好,请问: 差旅费补贴没有票,该如何做会计分录。 我现在做成借:应付职工薪酬—福利费 贷:现金 做完之后报表不平。
你好 写差旅费报销单来报 可以没发票 计入借管理费用或者销售费用-差旅费 贷银行存款
209楼
2023-09-21 18:05:52
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 2333333 发表的提问:
我公司和另一企业A与学院B合作培养毕业生,每年A给学院B20万,用来支付聘请的某大学教授的授课费10,其余的给我们企业,用来支付教授的差旅费等,就是说,教授的差旅费在我企业账上列支
可是教授不是我单位员工,这个费用能进来吗?
210楼
2023-09-21 18:32:59
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2333333:回复朴老师 可是教授不是我单位员工,这个费用能进来吗?
2023-09-21 18:46:29
朴老师:回复2333333不是你们的员工不能进来,你们可以做成劳务费用
2023-09-21 18:59:04

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