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计提增值税税金会计分录
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英英子老师
职称:高级会计师,税务师
4.98
解题: 0.02w
引用 @ 可靠的红牛 发表的提问:
有上期留底的税额,怎么做会计分录,怎么计提增值税?
上期留底的税额在本期可以不做分录
31楼
2023-06-07 21:56:59
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 蔷薇 发表的提问:
老师请问下当月计提增值税会计分录怎么处理
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
32楼
2023-06-19 20:44:56
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蔷薇:回复东老师 转出未交增值税借方有余额怎么处理啊
2023-06-19 21:09:54
东老师:回复蔷薇这个有余额也是没问题的
2023-06-19 21:24:40
蔷薇:回复东老师 老师转出未交增值税余额不用冲平吗
2023-06-19 21:36:19
东老师:回复蔷薇不用,有余额也不是错误的
2023-06-19 22:06:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 장 신 영 发表的提问:
计提增值税的会计分录怎么做?
你好,是一般纳税人结转未交增值税? 增值税没有计提说法的
33楼
2023-06-19 20:56:33
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 飘絮 发表的提问:
计提增值税加计抵减额会计分录
月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入
34楼
2023-06-19 21:20:55
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 叶子 发表的提问:
计提增值税会计分录是什么?
你好增值税不用计提 确认收入时就做了
35楼
2023-06-19 21:35:58
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叶子:回复玲老师 我问错了,应该是增值税怎么结转?
2023-06-19 21:56:05
玲老师:回复叶子结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录
2023-06-19 22:19:41
叶子:回复玲老师 请问:进项税额转出这个科目怎么结转?
2023-06-19 22:49:20
玲老师:回复叶子进项税转出年底结转: 1、年结:看12月份增值税是应交还是留底。 2、应交:将未交增值税转出后,再将销项税、进项税、转出未交增值税、进项税额转出等互转,结果是转平,除应交增值税——未交增值税有贷方余额,第二年缴纳。 3、留底:将销项税、转出未交增值税、进项税额转出等转至进项税,应交增值税——应交税金——进项税额有借方余额,就是留底金额,为第二年的年初未抵扣数。结转进项税额会计分录: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2023-06-19 23:10:19
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 雪之莲 发表的提问:
在什么 情况下做计提增值税的会计分录
计提增值税的会计分录如下: 1、一般纳税人企业的情况: (1)取得销售收入时,确认收入和税费: 借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-进项税 (2)销项税大于进项税和留抵税额等,确认本期应交增值税: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 (3)次月缴纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 2、小规模纳税人企业的情况: (1)取得销售收入时,确认收入和税费: 借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 (2)次月缴纳时: 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
36楼
2023-06-20 20:48:12
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 雅月 发表的提问:
老师,您好!请问民非组织在计提增值税时会计分录怎么做?谢谢
你好 你们民非一般是免增值税的。 都不需要计提的; 你们有应税收入吗
37楼
2023-06-20 20:59:39
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雅月:回复meizi老师 可是税务局评税的,按小规模来计税
2023-06-20 21:31:34
雅月:回复meizi老师 有时候也会开发票的
2023-06-20 22:00:58
meizi老师:回复雅月 你好  那你就做账    借银行存款或者应收账款贷 提供服务收入  应交税费-应交增值税   
2023-06-20 22:23:42
雅月:回复meizi老师 那月底的时候税金需要计提不?
2023-06-20 22:46:27
meizi老师:回复雅月 你好  你不超过标准的话 借应交税费-应交增值税贷补助收入   
2023-06-20 23:12:04
雅月:回复meizi老师 哦好的,谢谢
2023-06-20 23:34:29
雅月:回复meizi老师 如果超过免征额了,怎么计提?谢谢了
2023-06-20 23:51:53
meizi老师:回复雅月 你好超过了   一样计提的。  到时缴纳分录  
2023-06-21 00:10:36
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 青青草地吖 发表的提问:
小规模计提增值税会计分录
借 应收账款 贷 主营业务收入 应缴税费应缴增值税
38楼
2023-06-20 21:18:17
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ LJ 发表的提问:
计提增值税会计分录,在计提附加税前必须做该笔分录吗?
你好,看不到您上传的附加税分录?
39楼
2023-06-20 21:29:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 瘦瘦的你 发表的提问:
请问,计提增值税,缴纳增值税的完整会计分录怎么做?还有减免税金的
你好 收入,借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 减免 ,借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入——增值税减免 缴纳,借;应交税费-应交增值税,贷;银行存款 如果是附加税减免了就直接不用计提了
40楼
2023-06-21 20:27:32
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 丽莉 发表的提问:
业务如图:会计分录对吗?需要计提增值税吗?
你好,能提供一下具体的题目图片吗
41楼
2023-06-21 20:47:04
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 发表的提问:
请问计提增值税会计分录怎么写?
增值税不需要计提。 附注:增值税 (1)购货时   借:原材料   借:应交税金--应交增值税(进项税额)   贷:银行存款 (2)销售货物时   借:银行存款   贷:主营业务收入   贷:应交税金--应交增值税(销项税额) (3)上交时   借:应交税金--应交增值税(销项税额-进项税额) 贷:银行存款
42楼
2023-06-21 20:57:32
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 先森环 发表的提问:
计提增值税加计递减会计分录,如何做
借应交税费――未交增值税 贷其他收益或营业外收入
43楼
2023-06-21 21:26:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 爱拼 发表的提问:
从计提增值税到缴纳过程中的所有会计分录给说下
您好,贵公司是小规模纳税人,还是一般纳税人呢?
44楼
2023-06-22 20:47:37
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爱拼:回复王雁鸣老师 一般纳税人,和小规模都说下吧
2023-06-22 21:08:19
王雁鸣老师:回复爱拼您好,小规模,计提时,借:现金或者银行存款等科目,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税,缴纳时,借;应交税费-应交增值税,贷:现金或者银行存款。 一般纳税人,计提时,借:现金或者银行存款等科目,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。采购时,借:库存商品等科目,应交税费-应交增值税-进项。结转时,借:应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。缴纳时,借;应交增值税-未交增值税,贷:现金或者银行存款。
2023-06-22 21:32:50
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 青青草地吖 发表的提问:
小规模计提增值税会计分录
借:应交税费——应交增值税 贷:应交税费——未交增值税
45楼
2023-06-22 20:57:34
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