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预付账款摊销的会计分录
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 饭小安 发表的提问:
待摊费用在新会计准则中可以用预付账款替代了,哪以后还用每个月做摊销么?
你好!要啊,每个月从预付账款科目下转入相应的费用里面就可以。
136楼
2023-08-17 19:50:59
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饭小安:回复晓海老师 待摊费用在新会计准则中可以用预付账款替代了,哪以后还用每个月做摊销么?
2023-08-17 20:12:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 巧眉 发表的提问:
买保险后分摊,借预付账款-保险,贷“银行存款”,每月摊销,借:费用/成本,贷“预付账款-保险”这样对吗?是全款付的
你好,先计入待摊,然后摊销 借待摊费用-保险,贷“银行存款”,每月摊销,借:费用/成本,贷“待摊费用-保险
137楼
2023-08-18 19:26:42
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巧眉:回复邹老师 之前的老师说计入预付账款-保险,然后摊销充预付账款啊,我一直这样做的
2023-08-18 19:38:28
邹老师:回复巧眉取得发票先计入待摊,然后按规定摊销的
2023-08-18 19:57:11
巧眉:回复邹老师 我是取得发票在做的,那怎么办呢?都做在预付账款的,
2023-08-18 20:26:41
邹老师:回复巧眉借;待摊费用 贷;预付账款 做这个调整分录
2023-08-18 20:46:55
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 动听的月亮 发表的提问:
老师你好 12月份我们转了39995元房租,该房租是2022年1-6月份的 会计分录是 借 预付账款 贷银行存款,1-6月摊销的时候在借 管理费用 贷预付账款,还是说可以一次性计入长期待摊费用呢
你好, 把预付账款改为长期待摊费用科目就可以了,你的理解很对。
138楼
2023-08-18 19:33:57
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动听的月亮:回复蒋飞老师 后面月份需要摊销不
2023-08-18 20:04:09
蒋飞老师:回复动听的月亮最好按月摊销长期待摊费用
2023-08-18 20:25:51
动听的月亮:回复蒋飞老师 分录怎么写呢
2023-08-18 20:51:37
蒋飞老师:回复动听的月亮支付房租 借长期待摊费用39995 贷银行存款39995 每月做摊销分录 借管理费用39995/6=6665.83 贷长期待摊费用39995/6=6665.83
2023-08-18 21:20:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ bfjltsgjr 发表的提问:
付房租以及摊销的会计分录
你好 付房租,借:长期待摊费用,贷:银行存款等科目 摊销,借:制造费用等科目,贷:长期待摊费用
139楼
2023-08-18 19:47:59
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bfjltsgjr:回复邹老师 没超过一年
2023-08-18 20:07:56
邹老师:回复bfjltsgjr你好,待摊费用科目取消账户,没超过一年的房租,也是这样处理的 
2023-08-18 20:31:22
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 嘉丽 发表的提问:
计入“预付账款---待摊费用’后来又收到发票,但已经计提待摊费用,还要把“预付账款---待摊费用”转入”长期待摊费用“吗?那实际工作中 ,就得分两个摊销表,一个是未收到回票的”预付账款---待摊费用“,再制一个已经收到发票的”长期待摊费用“摊销表呢
你好! 不需要把“预付账款---待摊费用”转入”长期待摊费用了
140楼
2023-08-19 18:46:25
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蒋飞老师:回复嘉丽把发票直接贴在那张凭证后面就可以了
2023-08-19 19:04:19
嘉丽:回复蒋飞老师 比如说8月份入的账,11月份才收到发票,怎么办呢?
2023-08-19 19:15:39
蒋飞老师:回复嘉丽1.把以前记入预付账款的分录,用红字冲销
2023-08-19 19:26:42
蒋飞老师:回复嘉丽然后再根据发票冲销做账。
2023-08-19 19:41:58
蒋飞老师:回复嘉丽或者2.把取得的发票附在以前做的分录后面就可以了
2023-08-19 19:52:41
嘉丽:回复蒋飞老师 老师,这样不会影响摊销吧,摊销额不用调整
2023-08-19 20:22:36
嘉丽:回复蒋飞老师 老师,实际摊销的计提应该在 到货的下一个月而不是 发票到的下个月是吧
2023-08-19 20:34:40
蒋飞老师:回复嘉丽不会影响摊销的。
2023-08-19 20:52:01
蒋飞老师:回复嘉丽到货次月开始摊销
2023-08-19 21:09:23
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
购入设备预付10000A公司,现要并账为应付账款,应该怎么调,会计分录是?
借;应付账款 贷;预付账款 做这个调整分录
141楼
2023-08-19 19:03:20
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
老师,请问一下,我公司租的房子,我们九月份付的款,但是发票没有开来,我挂的预付账款,原则上是不是应该拿了票在下个月才进行摊销
同学,你好 嗯嗯,对的
142楼
2023-08-19 19:22:47
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 学堂用户135 发表的提问:
预付账款可以用于摊销房租吗
如果是预付的房租,可以
143楼
2023-08-19 19:47:59
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 万春丽 发表的提问:
老师,预付一年的广告费是应计入预付账款还是长期代摊费用摊销?
一年及以内的预付就可以
144楼
2023-08-20 18:35:54
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师,请教一下,支付季度房租和摊销怎么做分录(发票这个月已经收到) 应该是预付2022.4-2022.7月的,不是1-3月 是预付账款还是长期待摊费?
记入到预付账款里面就行
145楼
2023-08-20 18:49:04
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 圆梦 发表的提问:
老师:预付电费的会计分录是什么?怎么做账。10000需要按月分摊吗?
你好借预付账款或者是其他应付款,1000 贷银行,需要按实际消费做借管理费用电费贷预付账款或者是其他应付款
146楼
2023-08-20 19:09:10
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ l-my 发表的提问:
您好,老师;我想把我账上的应付账款改成预付账款。现在应付账款的借方余额为:160000。那怎样做会计分录改成预付账款? 是不是借:预付账款,贷:应付账款。直接做这样一个会计分录就可以?
你好,如果是应付账款借方余额调整到预付账款,调整分录是 借:预付账款,贷:应付账款
147楼
2023-08-20 19:37:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 骆旭燕 发表的提问:
老师,我是做内账,厂内卖废铁收到预付款怎么做会计分录呢
借;银行存款 贷;预收账款
148楼
2023-08-20 19:54:00
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骆旭燕:回复邹老师 厂里是卖电机冷机的,这个不属于货物销售,为什么是预收账款呢
2023-08-20 20:06:12
邹老师:回复骆旭燕你好,因为是对方预付的废铁款项,所以计入预收账款核算
2023-08-20 20:23:49
骆旭燕:回复邹老师 为什么不能计入其他应付款呢?什么时候确认收入,确认收入的会计分录怎么做呢
2023-08-20 20:53:12
邹老师:回复骆旭燕你好,这个就是个人理解使用科目的问题了 借;预收账款 贷;其他业务收入 应交税费
2023-08-20 21:09:04
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 闪闪的歌曲 发表的提问:
预付20万装修费,会计分录借预付帐款20万,贷银行存款,装修使用后,借制造费用,贷预帐款,摊销十年借制造费用,贷长期待摊费用20万/120月,是这样吗
您好,是的。
149楼
2023-08-21 18:17:21
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闪闪的歌曲:回复王雁鸣老师 老师这样是不是借制造费用,重复了
2023-08-21 18:32:12
王雁鸣老师:回复闪闪的歌曲您好,是的,装修后的分录错了,应该是借长期待摊费用,贷预付帐款
2023-08-21 18:55:53
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 胡米 发表的提问:
支付三个月的物业费用,15日转账给物业公司,借:预付账款,贷:银行存款,然后16日,收到发票,借:管理费用——物业费,贷:预付账款,这样做吗,每个月摊销的时候怎么处理会计分录呢?
收到发票,你已经全额确认为费用了 就不需要按月分摊了
150楼
2023-08-21 18:46:11
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