咨询
预付账款摊销的会计分录
分享
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 晶晶 发表的提问:
预交电费会计分录,预交时计入预付账款还是计入其他应付款
你好,计入预付账款
121楼
2023-08-09 19:16:40
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 寻???? 发表的提问:
一次性付一年房租,分录借:预付账款,贷:银行存款!当月分摊借:管理费用,贷:预付账款.分录对吗
您好!是的。就是这样做的额
122楼
2023-08-09 19:38:38
全部回复
寻????:回复宋生老师 老师,公司没有设备用金,但是社保工资却付了现金!现在做账可以向法人借备用金吗,如何写借据
2023-08-09 19:59:52
宋生老师:回复寻????您好!借条,就写,今借到法人XX人民币XX元,作为公司生产经营备用金。
2023-08-09 20:17:35
寻????:回复宋生老师 需要加盖章还是其他吗
2023-08-09 20:44:14
宋生老师:回复寻????你好!需要盖过公章的
2023-08-09 20:56:05
寻????:回复宋生老师 好的,谢谢老师!
2023-08-09 21:18:21
宋生老师:回复寻????你好!不用客气的了。
2023-08-09 21:41:22
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 豆芽 发表的提问:
公司注销,平往来账,应收账款,预收账款,应付账款,预付账款,应交税费,怎么写会计分录?摘要怎么写?
同学你好,摘要写公司注销结转不能收回的款项,借:营业外支出,贷:应收账款,预付账款。 摘要写公司注销结转不再支付的款项或者税费,借:预收账款,应付账款,应交税费,贷:营业外收入。
123楼
2023-08-09 19:48:36
全部回复
豆芽:回复王雁鸣老师 公司注销,未分配利润是负的还用管吗?
2023-08-09 20:26:17
王雁鸣老师:回复豆芽同学你好,也要管的,不再归还的应付款项,要转入营业外收入,冲亏损的。
2023-08-09 20:46:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 年轻的哈密瓜 发表的提问:
为什么给厂家签发汇票会计分录借方为什么是应付账款会预付账款呢
你好,应当是应付票据才对啊
124楼
2023-08-09 20:05:59
全部回复
年轻的哈密瓜:回复邹老师 贷方才是应付票据吧,承兑期限是6个月
2023-08-09 20:24:59
邹老师:回复年轻的哈密瓜你好,是的 借;应付账款 贷;应付票据
2023-08-09 20:53:22
年轻的哈密瓜:回复邹老师 我就是想不通,老师,能不能详细解释一下
2023-08-09 21:13:49
邹老师:回复年轻的哈密瓜你好,相当于用票据抵 了货款
2023-08-09 21:43:27
赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 会飞的鱼???? 发表的提问:
餐饮企业装修尾款直接用自己的储蓄卡抵账,会计分录,借:长期待摊费用—装修款 贷:应付账款 借:应付账款 贷:预收账款—会员卡 对吗
同学你好可以的,但问题是发票怎么获取。如果会员卡是公司支付没有问题,可以解决发票问题。
125楼
2023-08-10 19:31:59
全部回复
会飞的鱼????:回复赵英老师 不开发票,个体工商户装修都没有要发票,也就是后期我没有办法摊销是吗!欠装修公司31000,他们说直接拿欠款充值我们31000的会员卡
2023-08-10 19:51:20
赵英老师:回复会飞的鱼????是的,没有发票就会没有办法摊销。
2023-08-10 20:19:48
赵英老师:回复会飞的鱼????充值是可以的,签个充值还款合同,双方盖章。
2023-08-10 20:46:04
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 清脆的向日葵 发表的提问:
预付账款调整为应付账款会计分录怎么做
您好 借 预付账款 贷 应付账款
126楼
2023-08-10 19:37:31
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ ? 发表的提问:
软件摊销怎么计算那预付的怎么做分录
你好,这个软件你做了无形资产吗。如果是的话,软件的总的金额/12/10 这个是一个月分摊的金额 预付的加上没有支付的总的
127楼
2023-08-10 19:43:48
全部回复
郭老师:回复?借预付账款贷银行存款100 借无形资产贷预付账款300 预付账款在贷方有余额,表示欠了人家的钱。
2023-08-10 20:10:07
?:回复郭老师 老师我们尾款20000还不知道什么时候付那就是当月分摊吗
2023-08-10 20:28:06
?:回复郭老师 借预付账款30000贷银行存款30000这是先给付的钱
2023-08-10 20:52:49
郭老师:回复?你好,对的似的,也需要摊销的,只要你收到了软件就可以摊销。
2023-08-10 21:08:25
?:回复郭老师 但是老是我们现在还没有收到软件只是把预付款付了,那还用摊销吗
2023-08-10 21:38:04
郭老师:回复?借预付账款贷银行存款,只需要做这一个就可以的。
2023-08-10 21:51:13
?:回复郭老师 好的谢谢老师
2023-08-10 22:05:11
郭老师:回复?不用客气,工作愉快。
2023-08-10 22:25:17
?:回复郭老师 还有一个就是也是在这个软件公司发生的业务,昨天又付了一笔1000多的
2023-08-10 22:38:04
?:回复郭老师 这样好也不知道咋做了
2023-08-10 23:02:50
郭老师:回复?这个具体的是什么业务的。
2023-08-10 23:30:39
?:回复郭老师 就是物联网模块和云控平台软件
2023-08-11 00:00:05
郭老师:回复?你好,这个软件一共就这些钱吗?如果是买来办公用的,直接做到管理费用。
2023-08-11 00:26:42
答疑-李老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 皎月 发表的提问:
如图:预付账款摊销分配表,这个练习题怎么做分录?谢谢老师
借预付账款 贷银行12000 借管理费用 贷预付账款4000
128楼
2023-08-10 20:02:59
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Milar 发表的提问:
预收了租客的租金 摊销的科目怎么做啊 借:银行存款 贷:预收账款 ,摊销的分录怎么做账
借:预收账款 贷:主营业务收入
129楼
2023-08-16 19:20:04
全部回复
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 绅士汉 发表的提问:
支付生产车间租金分录支付时借:预付账款,贷银行存款,摊销时借制造费用-租金,贷预付账款租赁费吗
是的,分录是正确的。
130楼
2023-08-16 19:31:09
全部回复
绅士汉:回复文文老师 新办企业,可能改造几个月,是开始生产摊还是支付次月就摊?
2023-08-16 19:52:42
文文老师:回复绅士汉支付次月就可以分摊了 那摊销时,建议计入管理费用-租金
2023-08-16 20:11:00
绅士汉:回复文文老师 先支付租金了,就不用再预提了吧?
2023-08-16 20:30:46
绅士汉:回复文文老师 未生产计入管理费用、开始生产计入制造费用?
2023-08-16 20:49:35
文文老师:回复绅士汉是的,未生产计入管理费用、开始生产计入制造费用
2023-08-16 21:06:26
绅士汉:回复文文老师 如果产生中介费也是计入租金吗
2023-08-16 21:20:44
文文老师:回复绅士汉产生中介费也是计入租金
2023-08-16 21:40:52
绅士汉:回复文文老师 这部分租金是总公司直接付给对方了,不经过分公司账户,是借:预付账款贷实收资本-总公司吗?还是要通过借库存现金、贷实收资本-总公司,再借预付账款,贷库存现金
2023-08-16 22:03:43
文文老师:回复绅士汉借库存现金、贷实收资本-总公司,再借预付账款,贷库存现金
2023-08-16 22:26:39
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 晟染 发表的提问:
老师,借:应付账款~甲公司 贷:预付账款~甲公司 这个会计分录的摘要可以怎么写啊?
你好这个是做的什么对冲分录的话 。你摘要写 对冲甲公司的往来科目
131楼
2023-08-16 19:53:59
全部回复
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 疯狂的睫毛膏 发表的提问:
之前支付租金时进行摊销 借:预付账款 贷:银行存款 摊销 借:管理费用 贷:预付房租 现在收到发票可以抵税那发票的分录怎么做
借:应交税费——应交增值税(进项税额) 正数 借:管理费用 负数
132楼
2023-08-17 18:23:52
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 我们一直在路上 发表的提问:
老师我们三月份付了一笔房屋租金,是3/4/5月份的。发票年底才开回来。我三月做的预付账款,应该在啥时候摊销,分录用哪个科目?发票回来放在3月支付的凭证后面可以吗
三月份开始分摊 借管理费用贷预付账款 发票到了,红冲之前暂估的然后做发票的 做到当月
133楼
2023-08-17 18:49:22
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 豆豆 发表的提问:
加油充值卡,每个月记的预付账款,然后一起开票,请问,合计有5万的金额,可以开一张发票吗?还有可以在开票的当月计入费用,不用摊销吗?
你好,可以开在一个发票里面,你这是同一个业务的吗?是一个月消费的可以。
134楼
2023-08-17 19:14:54
全部回复
豆豆:回复郭老师 老师,是同一个业务,但不是一个月消费的,只是每个月付了款没有开发票,然后累计差不多5万元一起开的发票,这样可以在收到发票的当月一起计入费用吗?
2023-08-17 19:38:49
郭老师:回复豆豆你好,可以这么做的,可以的。
2023-08-17 20:05:22
梅老师
职称:,注册会计师,税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.26w
引用 @ 小草 发表的提问:
预收物业费如何摊销做会计分录
您好,按月平均摊销,借管理费用,贷预收账款或待摊费用。
135楼
2023-08-17 19:22:50
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×