咨询
预付账款摊销的会计分录
分享
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 迷人的保温杯 发表的提问:
预付账款转入待摊费用,分录
你好,预付账款转入待摊费用,分录是 借:待摊费用 贷:预付账款 
91楼
2023-07-18 20:36:16
全部回复
黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 勤恳的路灯 发表的提问:
请问预缴电费的分录怎么做?是计入预付账款,还是待摊费用?
你好,计入预付账款科目核算
92楼
2023-07-18 20:47:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 杨晓华 发表的提问:
请问这个月预交交了明年6个月的房租,应该要怎么做会计分录呢,明年账每个月要不要摊销呢?
借;待摊费用 贷;银行存款 需要按月摊销 的
93楼
2023-07-19 20:30:21
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 宋春丽 发表的提问:
我们预交一年的房屋租金,每个月怎样摊销,会计分录怎么做?
借;待摊费用 贷;银行存款等科目 借;制造费用等科目 贷;待摊费用
94楼
2023-07-19 20:43:05
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 李文良 发表的提问:
购买了财务软件,预付6千,发票未开,剩余1200元发票开回付款。预付时会计分录:借:预付账款6千贷:银行存款6千发票收回时,借:无形资产-财务软件7200贷:预付6千银行存款1200是吗?然后我从什么时候摊销?会计分录是什么?_?
您好,分录是对的。摊销时,做分录 借:管理费用 贷:累计摊销,从购入当月就可以摊销。
95楼
2023-07-19 20:50:59
全部回复
李文良:回复张艳老师 购买的总价7200我们是小规模,发票是普票,那我第一个月做摊销借管理费用2600贷:累计摊销2600,第二个月也这样做,是吗?那我第三个月怎么做分录?老师
2023-07-19 21:09:24
张艳老师:回复李文良摊销不少于10年。建议您可以将7200的软件全部计入费用,不走无形资产科目。
2023-07-19 21:20:39
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 天琪儿 发表的提问:
1月预付了一年的房租,3月收到发票,求付款和发票分录、摊销分录。新会计准则还能摊销一年以内的房租吗,还是一次性记入当期费用?
你好,借 预付账款 贷 银行存款 收到发票 开始摊销 借 管理费用 贷 预付账款 需要摊销的
96楼
2023-07-20 20:00:08
全部回复
天琪儿:回复答疑苏老师 收到发票之前摊销吗,也就是1月、2月的房租
2023-07-20 20:25:14
答疑苏老师:回复天琪儿你好,1、2月不摊销,3月摊销3个月的,以后每月摊销
2023-07-20 20:44:16
天琪儿:回复答疑苏老师 好的谢谢老师
2023-07-20 21:05:01
答疑苏老师:回复天琪儿不客气,祝工作顺利哦!
2023-07-20 21:19:35
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 爱听歌的星星 发表的提问:
老师,我公司一次性支付2年房租费120万,以后每个月的摊销房租费会计分录怎么写?我是这样写的,支付时,借:预付账款120 贷:银行存款120 以后每月摊销时:借:管理费用_房租5 贷:预付账款5,老师请问对吗?
你好,收到发票时你的摊销是正确的
97楼
2023-07-20 20:19:18
全部回复
爱听歌的星星:回复暖暖老师 发票收到了,谢谢老师
2023-07-20 20:42:36
暖暖老师:回复爱听歌的星星不客气,麻烦给予五星好评
2023-07-20 21:05:03
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ ziirain 发表的提问:
装修摊销1、已付清:借:长期待摊费用 贷:银行存款 ,摊销时:借:销售费用 贷:长期待摊费用2、未付清,支付时,借:预付账款 贷:银行存款,,开业了,款还未付完, 摊销时分录怎么写的
还在预付里面,是否还没有收到发票,可以收到发票后在进行摊销
98楼
2023-07-20 20:41:58
全部回复
ziirain:回复辜老师 是的,没收到发票,款也还没付清,现在已经开业了,所有装修费用都要摊销,
2023-07-20 21:04:23
辜老师:回复ziirain没有收到发票,不能入费用,所以要等到票才能开始摊销
2023-07-20 21:23:02
ziirain:回复辜老师 这个分录怎么写呢,比如消防,开业前支付20万:借:预付账款 20万,贷:银行存款 20万 现在摊销,消防应付总额是28万,已付20万,未付8万,按28万计算,月摊1200元,分录该怎么写
2023-07-20 21:35:41
ziirain:回复辜老师 我们属于小规模 消防已经投入使用了,
2023-07-20 21:46:02
辜老师:回复ziirain最好是等发票来了在进行摊销,如果你一定要摊销的,只能暂估8万的应付,然后进行摊销,借:待摊费用 28 贷:预付账款20 应付账款 8,摊销时,借:管理费用 贷:待摊费用
2023-07-20 22:11:20
ziirain:回复辜老师 谢谢老师
2023-07-20 22:29:27
辜老师:回复ziirain客气客气,帮到你就好
2023-07-20 22:59:15
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 京京 发表的提问:
预付装修款,门店,租赁房屋按照多少年摊销装修款,另外,如何做会计分录,从预付到结转?要用在建工程吗?
计入长期待摊费用科目 后期摊销计入管理费用
99楼
2023-07-31 19:23:15
全部回复
京京:回复吴少琴老师 按照多少年摊销呢
2023-07-31 19:38:06
吴少琴老师:回复京京按照租赁期限进行摊销
2023-07-31 20:07:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 啊啊啊128170 发表的提问:
收到下月账款,会计分录怎么做?没有预售预付
借;银行存款 贷;应收账款
100楼
2023-07-31 19:46:49
全部回复
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 快乐人生 发表的提问:
18年度的账发现有房租分摊的错了两笔分录,我现在要把它调账,18年11月房租到期,当时的会计5月份做分录 借:管理费用--房租分摊20000 贷:预收账款20000。房租是预付的,我现在调账的分录做成 借:管理费用---房租-20000 贷:预收账款-20000,借:管理费用--房租分摊20000 贷:预付账款20000. 18年12月做的分录 :借:管理费用---房租分摊20000 贷:预付账款20000.这比分录是多做的,我怎么样给它冲回来呢,这影响未分配利润吧
你是重复做了借:管理费用---房租分摊20000 贷:预付账款20000.吗
101楼
2023-07-31 20:11:17
全部回复
快乐人生:回复辜老师 18年的5月份是用错科目,用的是预收。18年11月30到期,12月就不用做分摊了,但做了分摊。导致现在报表上预收有2万,预付平了。我现在得调账
2023-07-31 20:36:54
辜老师:回复快乐人生你告诉我,你针对房租,你都做了什么凭证
2023-07-31 20:47:29
快乐人生:回复辜老师 不是我做的,是以前的会计做的,做错了。她是这样做的18年5月做的凭证是借:管理费用--房租分摊 贷:预收账款。 18年12月 借:管理费用--房租分摊 贷:预付账款。 12月这比是多做的需要冲销,因为11月就到期了,预付知道11月。5月份是用错科目了,应该用是贷预付账款的。您仔细读读我写的
2023-07-31 21:12:21
辜老师:回复快乐人生那你直接调整错误的科目,借,预收账款,贷,预付账款
2023-07-31 21:24:00
快乐人生:回复辜老师 我写了那么一堆,您也不认真看,我不说什么了
2023-07-31 21:50:02
辜老师:回复快乐人生你第一笔科目做错,你调整错误科目,借,预收账款,贷,预付账款 你11月月多做的那笔,你反冲就可以的,借,管理费用 负数,贷,预付账款 负数
2023-07-31 22:07:23
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 蓝色鸢尾 发表的提问:
项目不做了,把客户预付的账款退还给客户,应该怎么做会计分录
你好 借:预收账款 贷:银行存款
102楼
2023-07-31 20:18:09
全部回复
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 慧心 发表的提问:
预付账款大于购货货款的会计分录
预付账款大于购货款部分借:其他应收款 贷:预付账款或者银行存款
103楼
2023-07-31 20:38:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 沙砾 发表的提问:
老师,预付款核销怎么会计分录
你好,预付款核销账务处理是 借;库存商品或原材料,贷;预付账款
104楼
2023-08-01 18:41:33
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 风趣的玫瑰 发表的提问:
冲销原预付款用什么会计分录
你好; 你们实际业务是什么。 原来挂了预付账款  支付款出去。 现在要做成本费用冲预付账款吗  
105楼
2023-08-01 19:03:40
全部回复
风趣的玫瑰:回复meizi老师 实际业务是以银行存款向A公司预付采购丙商品款10000元。向A公司采购预付款的丙商品4000件,单价12元,增值税6240元,冲销原预付款10000元,余款以银行存款支付,丙商品尚未收到的会计分录
2023-08-01 19:31:48
meizi老师:回复风趣的玫瑰你好 ;    借 预付账款 贷银行存款  ;     收到货物 :借库存商品 -丙商品    ;  应交税费-应交增值税-进项税    贷  预付账款    ; 银行存款   
2023-08-01 19:43:47

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×