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会计如何与往来单位对账
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徐悦
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
0.00
解题: 0w
引用 @ 清秋 发表的提问:
往来如何查账,对账,请推荐课程
您好,建议您直接咨询在线客服哦,他们会根据您实际情况给您做相关推荐的,还会帮您制定学习计划。这样不会学的和迷茫
166楼
2023-09-11 19:05:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 简单的犀牛 发表的提问:
请问我刚交接的客户资料,4月份给了我18年的往来回单,以前的会计没有入账,这种情况我怎么办?
只有往来吧,那直接补上就可以,按往来回单入账,要是涉及损益那只能使用以前年度损益调整
167楼
2023-09-12 18:15:16
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简单的犀牛:回复maize老师 全部是收到别家公司的货款
2023-09-12 18:45:47
maize老师:回复简单的犀牛那你们打算交税么,还是打算咋弄,交税就确认收入
2023-09-12 19:02:49
简单的犀牛:回复maize老师 不交税,冲往来
2023-09-12 19:15:13
简单的犀牛:回复maize老师 可以吗
2023-09-12 19:25:52
maize老师:回复简单的犀牛咋冲啊,你这个要是客户转回来,你咋冲,你们还转给客户么?
2023-09-12 19:39:53
maize老师:回复简单的犀牛需要是同一个客户才可以冲回哈
2023-09-12 20:04:47
简单的犀牛:回复maize老师 我没明白这个意思,现在我收到18年11月a公司给我货款1万元,我可以借银行,贷应收a
2023-09-12 20:26:08
maize老师:回复简单的犀牛是的,但是你时候的冲往来是啥意思,你这个是直接挂应收,要是不确认收入也只能这么挂着等你税局查到补税
2023-09-12 20:49:15
简单的犀牛:回复maize老师 就是我这样挂应收对吧?
2023-09-12 21:17:22
maize老师:回复简单的犀牛只能这么挂着,不过风险很大的
2023-09-12 21:27:29
简单的犀牛:回复maize老师 好,知道了
2023-09-12 21:55:53
maize老师:回复简单的犀牛满意请给五星好评,谢谢
2023-09-12 22:13:58
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 芬芬 发表的提问:
生产企业,私账与公账之间的款项往来如何做账。
这个往来是借款吗?
168楼
2023-09-12 18:34:41
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芬芬:回复答疑郭老师 有借款
2023-09-12 19:02:23
答疑郭老师:回复芬芬是借款的,借银存贷其他应付款
2023-09-12 19:20:57
芬芬:回复答疑郭老师 如果是由老板私人代发工资,又如何做分录
2023-09-12 19:39:24
答疑郭老师:回复芬芬借应付职工薪酬贷其他应付款
2023-09-12 19:54:41
芬芬:回复答疑郭老师 谢谢老师
2023-09-12 20:17:41
答疑郭老师:回复芬芬不用客气的,应该的
2023-09-12 20:39:37
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 奕初 发表的提问:
前面会计做账往来和固定资产都对不上,现在接手,请问如何处理?
你好 你接手后挨着核对往来明细账 有不一致的 补做或者冲 做正确的;固定资产 是否有多计提或者少计提 对应的调整过来
169楼
2023-09-12 19:02:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 茶茶 发表的提问:
老师你好,如何通过账务处理,记一个往来单位欠的发票金额?
你好,比如你可以通过预付账款借方判断对方差你单位发票的金额
170楼
2023-09-13 18:17:15
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茶茶:回复邹老师 麻烦老师讲的再细些,不明白怎么判断。
2023-09-13 18:48:09
邹老师:回复茶茶你好,比如预付了款项1万,借;预付账款,贷;银行存款 1万 通过这个分录,预付账款期末借方余额1万,说明预付了1万,也就是对方欠你单位1万的发票
2023-09-13 19:07:51
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 说:顺其自然 发表的提问:
老师,浪潮软件上如何添加外部往来单位呢?
你好!你还在用国强软件?用的什么模块?
171楼
2023-09-13 18:35:18
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说:顺其自然:回复晓海老师 老师,我们用的浪潮GS软件 ,但我对这个软件不咋熟
2023-09-13 19:01:05
晓海老师:回复说:顺其自然你好!启用的什么模块?
2023-09-13 19:16:21
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
与公司发生业务往来的单位,款项打入对方的私人账户,怎么处理妥当呢?
如果不是对公的话尽量从现金走公对私的话可以考虑先挂其他应收,以后用现金冲销。
172楼
2023-09-13 18:59:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 佳? 发表的提问:
老师出纳与会计如何对账?
会计和出纳对账的步骤: ‍ ‍会计与出纳对帐主要是对期末的库存现金和银行存款出纳帐上的余额与会计帐上算的库存现金和银行存款可‍是一样,如果不一样,就要查原因,如多算、多记、漏算、错算等要及时查明更正。必须要核对相符,会计才能进行下步操作。你可以在发票上做记号,一般是编号。发票上一般要盖“现金付讫”之类的章。银行存款每月也要与银行对帐单子上的金额核对,通过编制存款余额调节表确定银行与单位在存款处理上可存在差错。 ‍ 对账一般分为:帐帐相对,帐实相对,帐证相对,帐表相对。既然是会计和出纳对账,主要是帐帐相对,即总账和现金,银行日记账相对;帐实相对,即库存现金和现金日记账相对。银行存款日记账要和银行的对账单相对。 实务中,出纳负责现金与银行帐,所以,你只需与会计确定你的现金和银行账的数据一致和原始凭证由谁保管。定期与会计交接时: 1、填写一式两份现金银行结存表(上期余额、本期收入、本期支出、本期余额),双方确认无误后签名,各持一份; 2、编制一式两份原始凭证交接表(自编号、单据名称、凭证号、金额),双方确认无误后签名,各持一份。 3、每月与银行对账,并编制一份银行帐与出纳帐的调节表,次月初交给会计核对。
173楼
2023-09-19 18:01:27
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佳?:回复玲老师 意思就是会计也要登记一个银行存款、库存现金明细账?
2023-09-19 18:27:13
玲老师:回复佳?会计也有明细帐的需要和出纳的日记账对。
2023-09-19 18:42:10
森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 潇洒的微笑 发表的提问:
集团公司中各子公司之间,有了内部资金往来对账单,如何对账?如果当期发生额不想等,该如何纠错?
同学,你好,按对账单一笔一笔的对,先看一下总差额,再对明细,找到具体哪笔没有做,直接补登记 到账里就可以了
174楼
2023-09-19 18:27:44
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 心语 发表的提问:
会计的核心是?如何从采购供货商的往来,客户往来,还有费用累,如何对这些业务熟悉,特别是科目呢
您好,会计工作的核心是会计核算 (一)会计核算也称会计反映,以货币为主要计量尺度,对会计主体的资金运动进行的反映。它主要是指对会计主体已经发生或已经完成的经济活动进行的事后核算,也就是会计工作中记账、算账、报账的总称。合理地组织会计核算形式是做好会计工作的一个重要条件,对于保证会计工作质量,提高会计工作效率,正确、及时地编制会计报表,满足相关会计信息使用者的需求具有重要意义。 (二)会计核算的职能 现代会计的核算职能不仅仅是对经济活动进行事后反映,还包括事前核算、事中核算和事后核算。 事前核算的主要形式是进行预测,参与计划,参加决策; 事中核算的主要形式是干预经济活动; 事后核算的主要形式是记账、报账、算账。 如果想对那些业务或者科目熟悉,就是多学习,多实践,多请教,没有好的办法的。
175楼
2023-09-19 18:50:58
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心语:回复王雁鸣老师 老师说说你的方法?
2023-09-19 19:09:23
王雁鸣老师:回复心语您好,我开始的时候,就是多看原来的凭证,看后面附的单据,再看看凭证的分录,不明白的就问问老会计,或者在书上找找答案。
2023-09-19 19:24:45
心语:回复王雁鸣老师 哪些凭证,老师有资料吗?
2023-09-19 19:45:17
王雁鸣老师:回复心语您好,是在单位上班时候的凭证,这里没有资料的。
2023-09-19 20:13:31
心语:回复王雁鸣老师 关键是有点凭证不怎么规范,但是老师如何去理解呀,教教方法
2023-09-19 20:43:00
王雁鸣老师:回复心语您好,不规范的凭证,先按照不规范的去做,慢慢学习,等知道怎么做对的时候再改正,只能这样了,如果只是感觉不规范,又说不出来应该怎么做,那就去改正的话,会被人笑话的。因为毕竟不规范的操作有这样操作的理由的。
2023-09-19 21:08:02
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 怡然的小懒猪 发表的提问:
请问老师,我是行政单位,新旧会计衔接时,我们单位有往来户,往来户的资金需要转预算会计吗
你好,行政单位,新旧会计衔接时,我们单位有往来户,往来户的资金需要转计件的往来账户
176楼
2023-09-20 17:40:19
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 幸福的味道 发表的提问:
老师,您好,因为之前会计做账没有和银行账核对,现在导致银行账对不上,而且往来也对不上,就是银行付的没付,收的没收,这些单据,银行也打不出来了,我现在应该怎么处理呢?
银行回单有吗 用这个做也可以的
177楼
2023-09-20 17:50:08
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幸福的味道:回复郭老师 没有回单,银行回单打不出来了
2023-09-20 18:18:05
郭老师:回复幸福的味道知道业务吗 知道业务就可以做
2023-09-20 18:34:54
幸福的味道:回复郭老师 有银行流水,比如利息费,有收付款记录,但是没有单位名称
2023-09-20 18:59:49
郭老师:回复幸福的味道知道业务就可以做的 如果不知道做不了,只能做一个流水账
2023-09-20 19:27:24
幸福的味道:回复郭老师 具体怎么做?
2023-09-20 19:54:45
郭老师:回复幸福的味道期初多少 xx时间支付xx元 xx时间收到xx钱
2023-09-20 20:17:53
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 苗条的短靴 发表的提问:
老师:你好!请问在2019年新政府会计准则会计制度下行政单位用上级单位下拨往来资金(非预算资金)购买固定资产财务会计如何做分录
您好,借;固定资产,贷:银行存款。
178楼
2023-09-20 18:14:07
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小奇老师
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.44w
引用 @ 发嗲的早晨 发表的提问:
我单位是财政全额拨款单位.以前年度收入没走其他收入而是走在应付账款科目,现在对方不要这笔钱了,直接给我单位,请问如何要把这笔账调整过来,财务会计和预算会计应如何做账
同学您好, 借:其他应付款   贷:其他收入 借:财政拨款结转—期初余额调整   贷:其他预算收入
179楼
2023-09-20 18:26:08
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 白沙的云 发表的提问:
金碟·如果辅助核算点单一,是不是往来帐看不见,帐龄也不见。如点多核算,还须点2个项目,点往来单位与部门,如是外单位,这部门写什么
外部单位是往来单位
180楼
2023-09-20 18:47:59
全部回复
白沙的云:回复袁老师 部门呢写什么
2023-09-20 19:11:45
袁老师:回复白沙的云外部单位
2023-09-20 19:33:43
白沙的云:回复袁老师 往来单位与部门是同-个吗,比如电信就是电信往来吗
2023-09-20 19:57:32
袁老师:回复白沙的云不是
2023-09-20 20:26:16

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