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银行不良贷款的会计处理
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ ︶人生如流水 发表的提问:
库存商品中有一大部分不良品,要从良品仓入到不良品仓,后续可能会处理卖废品,会计分录怎么做?
借:资产减值损失 贷:存货跌价准备
31楼
2023-06-21 20:46:12
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︶人生如流水:回复bamboo老师 那老师请问后续卖掉了,或者是从不良品仓领出来拆掉有的用的了的料在加工,请问这种会计分录分别怎么写
2023-06-21 21:14:37
bamboo老师:回复︶人生如流水这种情况可以冲减存货跌价准备 然后按照正常销售、领用处理 借:存货跌价准备 贷:资产减值损失 销售 借:现金、银行存款等 贷:其他业务收入 应交税费—应交增值税—销售税额 借:其他业务成本 贷:库存商品 借:生产成本 贷:库存商品
2023-06-21 21:36:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 你好 发表的提问:
银行贷款放贷的款当天从公司进了下,后又转给老板朋友公司,那么这个应该怎样会计处理好些
还有对公银行付前期建厂房用的成品钢构件款,厂房去年已经建好,今年开始使用,那么计固定资产是吧,还是长期待摊费用好些,
32楼
2023-06-21 21:03:36
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邹老师:回复你好借;银行存款 贷;短期借款或长期借款 借;预付账款 或其他应收款 贷;银行存款 先计入在建工程,然后转入固定资产核算
2023-06-21 21:18:41
你好:回复邹老师 哦,如果做成其他应收款,必须老板朋友公司转到我们对公账上来是吧,不能转到老板个账户是吧
2023-06-21 21:42:22
邹老师:回复你好你好,是的
2023-06-21 21:58:21
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 沉默的犀牛 发表的提问:
支付一笔钱 借接待费 贷银行存款 因账名不符退回 借银行存款 贷银行退汇 然后重新汇款时做会计分录做错了 做成借接待费 贷银行存款。这种情况该如何处理
您好,相当于没出去,只是多了一笔手续费
33楼
2023-06-21 21:14:17
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 优雅的外套 发表的提问:
在银行贷款,退优惠贷款利息,收到了这笔费用,会计分录如何处理
借银行存款借财务费用负数。
34楼
2023-06-21 21:38:59
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优雅的外套:回复郭老师 我们公司和供货商已签订合同,但是合同没执行,货物未收到,货款未支付供货商,但是发票已开给我们,我已经抵扣了。该怎么处理。把账走平
2023-06-21 21:58:48
郭老师:回复优雅的外套借应交税费应交增值税进项贷应付账款。
2023-06-21 22:17:52
优雅的外套:回复郭老师 分录我已经做了,借:库存商品   借:应交增值税进项税额 贷:应付账款 我的意思是合同不执行了,我们也不支付供货商货款了,发票我抵扣了,我该怎么走平,因为账上还欠供货商货款
2023-06-21 22:42:06
郭老师:回复优雅的外套一号对方给你开了负数发票吗?借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2023-06-21 23:05:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Anyei 发表的提问:
老师,退客户货款的会计处理怎么做?借:应付账款,贷:银行存款,对吗?
你好,应当是 借;应收账款 贷;银行存款
35楼
2023-06-22 20:15:41
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 芣説芣想芣惦汜 发表的提问:
小规模企业销售退回的会计分录不是 借:主营业务收入 应交税费 贷:银行存款 借:库存商品 贷:主营业务成本 老会计处理 借: 应交税费 贷:银行存款 借:库存商品 贷:主营业务成本 这样不是企业所得税多交吗?老会计这样做有什么好处理
小规模企业销售退回的会计分录不是 借:主营业务收入 应交税费 贷:银行存款 借:库存商品 贷:主营业务成本 老会计处理 借: 应交税费 贷:银行存款 借:库存商品 贷:主营业务成本 这样不是企业所得税多交吗?老会计这样做有什么好处理 解析:你需要告诉具体的金额,这个账务处理存在错误,因为正常冲销主营业务成本,就会冲销主营业务收入,这样的业务是增大了企业的本年利润,会多交所得税。
36楼
2023-06-22 20:41:24
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芣説芣想芣惦汜:回复江老师 发票金额是8551
2023-06-22 21:03:11
江老师:回复芣説芣想芣惦汜发票金额是8551元,按1%开具发票,就是销售退回后,按原样的冲回处理。
2023-06-22 21:27:32
芣説芣想芣惦汜:回复江老师 发票价税合计是8551,税是84.66,金额是8466.34
2023-06-22 21:43:03
江老师:回复芣説芣想芣惦汜一、 确认收入时,分录是: 借:银行存款(或应收账款)8551 贷:主营业务收入   8466.34 贷:应交税费——应交增值税84.66 二、同时结转对应的成本,分录是:  借:主营业务成本5000 贷:库存商品5000 备注:假定成本是5000元。 三、销售退回全部的产品时,分录是: 借:银行存款(或应收账款)-8551 贷:主营业务收入   -8466.34 贷:应交税费——应交增值税-84.66 二、同时结转对应的成本,分录是:  借:主营业务成本-5000 贷:库存商品-5000
2023-06-22 22:09:19
芣説芣想芣惦汜:回复江老师 1:这个分录我是清楚的。我是好奇为什么老会计要那样处理。目前我只知道利润会增加,对企业所得税有影响。增值税在电子税务局申报,增值税的应纳税所得额会自动的减去这一笔冲红应纳税所得额。所以对增值税和附加税的没有影响。(该企业 是商贸企业) 2:如果不做个冲红收入,只冲税金和成本,在企业所得税汇算缴是否可以直接调表格上的收入直接减去这个冲红收入 或者在预缴企业所得税申报收入直接减去这个冲红收入让系统自动在企业所得汇算清缴自动算出收入金额。
2023-06-22 22:34:29
江老师:回复芣説芣想芣惦汜那可能是本身这笔业务就是虚假的。
2023-06-22 23:04:10
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 娟子 发表的提问:
请教老师,往年收到的征地款挂了往来,借银行存款贷其他应付款,现在付款,财务会计借其他付款,贷银行存款,预算会计要怎么处理 ?
你好,同学。 预算会计是收付实现制 借 其他支出 贷 资金结存
37楼
2023-06-22 21:10:25
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dizzy老师
职称:注册会计师专业阶段
4.99
解题: 0.19w
引用 @ 迷人的项链 发表的提问:
老师,21年会计银行账做的 借:预付账款 贷:银行存款 今年我做的 借:应付账款 贷:银行存款 ,可以吗, 煤炭行业 去年的预付我怎么处理呢
学员您好,您的预付只能来发票以后冲掉,而且你现在摆的应付账款科目也不对,这样会有借方余额
38楼
2023-06-22 21:38:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 毀若亦 ♡ 发表的提问:
我们从银行购买不良资产包,怎么做分录啊? 然后会卖出去一部分怎么处理呢
借:应收债权(账面价原值) 贷:银行存款 贷:坏账准备或营业外收入或资本公积(差额) 借银行 贷应收债权 这样
39楼
2023-06-23 21:00:23
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赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 与久 发表的提问:
某公司向银行借入贷款200000元,期限为6个月,年利率8%,借入款项存入银行。 进行会计处理,写会计分录
借:银行存款 贷:短期借款
40楼
2023-06-23 21:27:07
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与久:回复赵海龙老师 用考虑年利率吗
2023-06-23 21:39:27
赵海龙老师:回复与久不考虑。借款账务处理不考虑,算利息的时候才考虑
2023-06-23 22:00:01
与久:回复赵海龙老师 5日,收到大华公司投资100000元存入银行,占注册资本100000元的10%,款已存入银行。 8日,从河北艺丰纸业购进五层瓦楞纸板100张,收到增值税专用发票,发票注明单价455元,材料款45500元,税款为7280元。上述款项已用银行存款支付,材料尚未到达。 10日,从艺丰公司购进的五层瓦楞纸板如数验收入库,实际成本为45500元。 10日,以银行存款代发上月工资49216元,代扣职工个人应承担的社保费6936元,代扣个人承担住房公积金8160元,代扣个人所得税3688元。
2023-06-23 22:21:45
与久:回复赵海龙老师 这些做会计处理,怎么做
2023-06-23 22:35:11
赵海龙老师:回复与久5日,收到大华公司投资100000元存入银行,占注册资本100000元的10%,款已存入银行。 借:银行存款100000 贷:实收资本 100000 8日,从河北艺丰纸业购进五层瓦楞纸板100张,收到增值税专用发票,发票注明单价455元,材料款45500元,税款为7280元。上述款项已用银行存款支付,材料尚未到达。 借:材料采购 45500 应交税费-应交增值税-进项税额 7280 贷:应付账款 10日,从艺丰公司购进的五层瓦楞纸板如数验收入库,实际成本为45500元。 借:原材料 45500 贷:材料采购 45500 10日,以银行存款代发上月工资49216元,代扣职工个人应承担的社保费6936元,代扣个人承担住房公积金8160元,代扣个人所得税3688元。 借:应付职工薪酬-工资 应交个人所得税 贷:银行存款 其他应付款 -社保 -住房公积金
2023-06-23 23:04:55
与久:回复赵海龙老师 8.14日,购进一台不需要安装的生产用设备,增值税专用发票显示购买价300000元,税款为48000元;另发生运输费1000元,运输费增值税税率10%;包装费200元。该设备已运达利民公司并已达到预定可使用状态,所有款项均未支付。 9.15日,网上银行缴纳上月税费,其中增值税21000元,代缴个人所得税3688元,城市维护建设税1470元,教育费附加630元,地方教育费附加420元,可合并填制一张凭证。 10.15日,网上银行缴纳社保29240元,其中单位承担的社保22304元,住房公积金16320元,其中单位承担的8160元。
2023-06-23 23:15:42
与久:回复赵海龙老师 11.16日,向内蒙古旭阳纸业购买的200张三层瓦楞纸板到货,增值税专用发票注明单价310元,货款62000元,税额9920元,以预付订金转货款,余款以银行存款补足。 12.17日,生产车间领用材料一批,其中:生产普通纸箱领用三层瓦楞纸板150张;生产彩色纸箱领用五层瓦楞纸板130张。 13.17日,销售给永利达食品厂普通纸箱4000件,单价15元,价款60000元,增值税销项税额9600元,以库存现金垫付运费120元,货款及代垫运费暂未收到。 14.购进三层瓦楞纸板200张,单价320元,五层瓦楞纸板300张,单价452元。收到增值税专用发票,税款为31936元。款项均未支付,材料验收入库
2023-06-23 23:35:00
与久:回复赵海龙老师 老师,这些怎么做会计处理呢
2023-06-24 00:04:22
赵海龙老师:回复与久你是不是直接把题目全复制过来的啊 怎么你全都不会吗
2023-06-24 00:25:08
与久:回复赵海龙老师 不会
2023-06-24 00:48:00
赵海龙老师:回复与久8.14日,购进一台不需要安装的生产用设备,增值税专用发票显示购买价300000元,税款为48000元;另发生运输费1000元,运输费增值税税率10%;包装费200元。该设备已运达利民公司并已达到预定可使用状态,所有款项均未支付。 借:固定资产 300000%2B1000%2B200 应交税费-应交增值税*-进项税额 48000 贷:应付账款 9.15日,网上银行缴纳上月税费,其中增值税21000元,代缴个人所得税3688元,城市维护建设税1470元,教育费附加630元,地方教育费附加420元,可合并填制一张凭证。 借:应交税费-未交增值税21000 应交个人所得税3688 应交税费-城市维护建设税1470 应交税费-教育费附加630 应交税费-地方教育费附加420元 贷:银行存款 10.15日,网上银行缴纳社保29240元,其中单位承担的社保22304元,住房公积金16320元,其中单位承担的8160元。 借:应付职工薪酬-社保 22304 -住房公积金 8160 其他应付款 贷:银行存款.. 金额部分你自己算一下
2023-06-24 01:15:56
与久:回复赵海龙老师 谢谢老师!
2023-06-24 01:32:49
赵海龙老师:回复与久你一下子发这么多,打字都把我累得够呛,给我个好评哦
2023-06-24 01:46:24
与久:回复赵海龙老师 必须给!感谢!
2023-06-24 02:13:12
赵海龙老师:回复与久不客气,欢迎有问题及时提问哦
2023-06-24 02:33:09
与久:回复赵海龙老师 好的呢
2023-06-24 03:00:26
赵海龙老师:回复与久嗯,好的。好的。祝你顺利
2023-06-24 03:13:12
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 矮小的万宝路 发表的提问:
贷款减值准备属不属于净资产,如果属于,为什么银行核销不良贷款不影响净资产
如果不属于净资产 属于什么?负债?
41楼
2023-06-23 21:35:59
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罗老师:回复矮小的万宝路贷款减值准备根据会计的谨慎性原则已经进入当期损益了,所以核销已经足额计提减值准备的贷款就不影响净资产
2023-06-23 22:05:37
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 杨美汐 发表的提问:
企业向金融机构和银行借的贷款,借款时,还款时怎么做会计处理
收到贷款时 借:银行存款 贷:长期借款或短期借款 计提利息时 借:财务费用 贷:应付利息 每月还款和利息时 借:应付利息 贷:银行存款 借:长期贷款 贷:银行存款
42楼
2023-06-24 21:15:22
全部回复
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 发表的提问:
固定资产改良 变价收入 是不是借 银行存款 贷 在建工程吗
是滴。
43楼
2023-06-24 21:29:45
全部回复
嘟:回复方亮老师 好滴 谢谢老师
2023-06-24 21:51:56
方亮老师:回复不客气。如果您对老师的回答满意,请给老师一个五星好评,谢谢!
2023-06-24 22:07:39
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 无辜的小蘑菇 发表的提问:
你好老师,请问银行委托贷款利息收入怎么进行会计处理?
你好,借 银行存款 贷 财务费用
44楼
2023-06-24 21:35:59
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 咸鱼 发表的提问:
老师,收到银行的贷款利息,开的普票给我公司,之前会计每个月做的借财务费用贷银行存款,现在收到票了,原则上不用做帐务处理,但是这票怎么处理 放到哪里呢?
你好,这月可以红冲之前的无票费用然后做个发票的,发票放到这月
45楼
2023-06-25 20:34:09
全部回复
咸鱼:回复郭老师 老师,我可以不红冲直接放到12月帐里面吗?因为这个是从17年12月到18年5月,涉及17年的帐,怎么处理呢?
2023-06-25 20:54:53
郭老师:回复咸鱼你好,最好是红冲,你可以红冲今年的,然后再做一个就可以,要不到时税务局查帐看到会以为你提前做了费用
2023-06-25 21:17:20
咸鱼:回复郭老师 再做一个什么意思啊?怎么做呢?
2023-06-25 21:33:53
咸鱼:回复郭老师 但是确实是每个月扣款了呢?有银行流水
2023-06-25 21:44:41
郭老师:回复咸鱼你好,借财务费用负数贷银存,再做一个就是借财务费用贷银存
2023-06-25 22:08:51
咸鱼:回复郭老师 到时候和实际不符合,也不对啊!17年人家会计也记账了,我就做在18年就不对了啊?
2023-06-25 22:29:02
郭老师:回复咸鱼你好,17年的不要调整了,调整得用以前年度损益调整,你或者不用发票,你把它放到12月份的凭证里面也不是个事,要么就放到五月的凭证里面,但是有个问题税务局查帐会问你的,你到时解释吧
2023-06-25 22:39:51
咸鱼:回复郭老师 好的谢谢老师
2023-06-25 22:52:52
郭老师:回复咸鱼你好,不用客气的
2023-06-25 23:21:59

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