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报销发票退回的会计处理
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大海老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 燕子123456 发表的提问:
你好!已认证的进项发票要退回销售方从开,怎样处理呢
你好,购买方已认证的进项发票,需要购买方在发票系统中填开上传红字信息表,然后销售方再依据信息表开红字发票。 根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》, (一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。   购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。   销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。   (二)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。   (三)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。
166楼
2023-08-23 18:40:21
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ QF 发表的提问:
上一年销售本年发生退回如何进行账务处理
你好!如果金额小的话,直接红字冲减。 金额小的话,红字 借 应收账款 贷 主营业务收入 应缴税费-增值税-销项税 借 主营业务成本 贷 库存商品 如果金额大的话,收入和成本用以前年度损益调整替换
167楼
2023-08-23 19:08:48
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 俊逸的汉堡 发表的提问:
收到退回的残保金,怎么做会计分录处理?
您好 请问是退回去年的么 税收优惠还是多交
168楼
2023-08-23 19:23:51
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俊逸的汉堡:回复bamboo老师 是退回去年的,税收优惠类型。不过能顺便也跟我说下多交的吗
2023-08-23 19:52:05
bamboo老师:回复俊逸的汉堡多交的通过以前年度损益调整科目走账 税收优惠通过营业外收入走账
2023-08-23 20:10:01
俊逸的汉堡:回复bamboo老师 好的,谢谢老师
2023-08-23 20:35:11
bamboo老师:回复俊逸的汉堡不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-08-23 20:56:10
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 勤劳的小鸭子 发表的提问:
企业多交的增值税退回后怎么处理会计
你好 借 银行存款 贷 应交税费-未交增值税
169楼
2023-08-23 19:41:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 丰富的月亮 发表的提问:
你好,我们公司14年打出去的一笔款,已经确认无法收回,请问如何进行会计处理
1.计提坏账时:借:资产减值损失 贷:坏账准备 2.实际发生坏账时 借:坏账准备 贷:应收账款 小准则做借营业外支出 贷应收账款
170楼
2023-09-05 18:38:45
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丰富的月亮:回复maize老师 可是这样做了导致资产负责表不平,而且利润表和资产负责表也勾稽不起来,不知道是哪里错了
2023-09-05 18:59:35
maize老师:回复丰富的月亮你的资产减值损失这个结转损益么,这个是需要结转到本年利润下面
2023-09-05 19:24:10
玲子
职称:中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 夏爽 发表的提问:
上月发票对方退回本月已开销项负数发票。如何做账务处理
按照上月销售账务处理,做负数或数字都改成红字
171楼
2023-09-05 19:05:50
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夏爽:回复玲子 但是本月税率改变本月的税额和收入又重新设置了个子科目。
2023-09-05 19:31:44
夏爽:回复玲子 他这个业务是记入本月还是从上月扣除。
2023-09-05 19:56:44
玲子:回复夏爽没关系,按照上月税率红冲
2023-09-05 20:20:22
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 平安健康就是福 发表的提问:
租用别人机械设备三年,如何会计处理? 三年到期退回如何会计处理?
按月支付租金,借管理费用贷银行存款。
172楼
2023-09-05 19:17:59
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郭老师:回复平安健康就是福退回去不租赁了就是了
2023-09-05 19:31:12
平安健康就是福:回复郭老师 退回去不用什么会计分录过渡一下吗?以后查起来不是更方便吗?
2023-09-05 19:44:27
郭老师:回复平安健康就是福你们自己做一个被查账本登记租赁xx设备一台 退回去 退租赁设备一台
2023-09-05 19:57:59
平安健康就是福:回复郭老师 请问老师:工程施工——合同成本——机械使用费,这种什么情况下用这个会计分录呢?我看实操租赁机械就借记这个科目
2023-09-05 20:20:13
郭老师:回复平安健康就是福用于归集各项工程施工合同发生的实际成本,一般包括施工企业在施工过程中发生的人工费、材料费、机械使用费、其他直接费、间接费用等。
2023-09-05 20:46:47
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 雯鸿辣晟 发表的提问:
客户扣我们的款,我们从别人那里收回,该怎么会计处理?
您好, 您在做应收账款科目的时候,将这部分金额计入其他应收款
173楼
2023-09-06 18:20:28
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 内向的向日葵 发表的提问:
收到其他单位交来的押金,和退回押金时,预算会计如何进行账务处理?
你好! 不是预算内资金,预算会计可以不做账的
174楼
2023-09-06 18:33:36
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 娉婷独莲 发表的提问:
15年销售产品现在退回,没有发票也开不了红字发票怎么处理
这个当时没有开发票吧,不能红字开票啊
175楼
2023-09-06 19:03:33
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娉婷独莲:回复袁老师 当时有开 但是时间太长 那张发票追不回来 现在开不了红字发票 这个要怎么处理
2023-09-06 19:24:31
袁老师:回复娉婷独莲咨询当地税局或金税热线吧
2023-09-06 19:42:44
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 食其 发表的提问:
老师,开了张销项发票发现已经开错,并且票已经给客户了,当月没作废,次月客户把发票退回,我这边要怎么操作呢
你好    你是开的专票   购买方认证了吗?  
176楼
2023-09-06 19:17:59
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ .Butter-fly? 发表的提问:
你好,老师,我公司发生了销售退回,去年开的票,今年退回,想问下,我这个除了账务上的开票做账处理,我税务上要修改那些申报啊
你好!开的红字发票不用调整去年申报数据
177楼
2023-09-07 17:38:11
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.Butter-fly?:回复QQ老师 那2020年的汇算清缴呢
2023-09-07 17:56:21
QQ老师:回复.Butter-fly?你好!开了红字发票不用调整2020年汇算清缴
2023-09-07 18:21:40
.Butter-fly?:回复QQ老师 意思是不是算到2021年收入里,不管2020年的事了!
2023-09-07 18:37:23
QQ老师:回复.Butter-fly?你好!是的,开了红字发票就可以在2021年处理
2023-09-07 19:02:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 微笑的橘子 发表的提问:
报销款重复发放,员工退回,会计分录怎么做
你好,重复发放,借;管理费用等科目,贷;库存现金等科目 员工退回,借;库存现金等科目,贷;管理费用等科目
178楼
2023-09-07 18:02:39
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 天使的梦 发表的提问:
2018年12月份员工报销的一笔管理费,由于收费不合理现在对方单位说凭发票可以退回这笔钱,请问老师如果把发票拿走去退员工报销的这笔钱,我这个账该怎么处理?
你好 员工报销的这笔钱 是员工垫付的钱 你们已经报销给员工了的话 做的费用 先退回冲你的费用就行
179楼
2023-09-07 18:30:06
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天使的梦:回复meizi老师 借 银行 贷管理费吗
2023-09-07 18:53:38
meizi老师:回复天使的梦你好 借银行存款 借管理费用负数 是的
2023-09-07 19:19:58
天使的梦:回复meizi老师 这是18年的账,现在也可以这样冲费用吗?冲完之后需不需要做以前年度损益调整或其他的什么处理?
2023-09-07 19:48:02
meizi老师:回复天使的梦你好 跨年了 要走以前年度损益挑战处理 借银行存款 借以前年度损益调整负数 然后结转到未分配利润
2023-09-07 20:09:18
天使的梦:回复meizi老师 那是不是就不用 借 银行 借 管理费(负数)
2023-09-07 20:37:05
天使的梦:回复meizi老师 直接做 借 银行 贷 以前年度损益调整 然后再 借 利润分配 贷 未分配利润
2023-09-07 20:57:39
meizi老师:回复天使的梦你好 是的 借银行存款 借以前年度损益调整负数 借以前年度损益贷利润分配-未分配利润
2023-09-07 21:24:37
天使的梦:回复meizi老师 就这样就可以了吧,不需要再做什么了吧
2023-09-07 21:39:04
meizi老师:回复天使的梦你好 是的 就这样调整即可 其实如果金额很小的话可以计入当期调整即可
2023-09-07 22:07:42
天使的梦:回复meizi老师 老师您好!只有300元,计入当期调整是不是只要 借 银行 借 管理费用(负数)就可以了,金额小就不以前年度损益调整了,是这意思吗?
2023-09-07 22:20:42
meizi老师:回复天使的梦你好 金额小就直接冲你的管理费用吧 这个灵活处理
2023-09-07 22:50:34
天使的梦:回复meizi老师 老师您好!一般金额大概多少需要通过以前年度损益调整这个科目?
2023-09-07 23:18:53
meizi老师:回复天使的梦你好 这个不是金额的问题 这个是是否是前期差错导致的 我上面那么说只是说小额的可以直接计入当期即可 这个金额自己判断 比如几块十块的这样类似的
2023-09-07 23:46:47
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 小哲 发表的提问:
进项发票已抵扣,又要把东西退回,发票退回,怎么处理呢?
你好!你做进项转出就可以。
180楼
2023-09-07 18:50:37
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