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帖子
报销发票退回的会计处理
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立红老师
职称:
中级会计师,税务师
5.00
解题:
8.41w
引用 @
超帅的小白菜
发表的提问:
4.24开具的住宿普票 4.27不小心作废 客户已经报销不愿退回 怎么处理
同学你好,这个作废是必须要退回的;
211楼
2023-10-10 17:08:57
全部回复
陈诗晗老师
职称:
注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题:
3.57w
引用 @
优雅的可乐
发表的提问:
工会账户1月报销5000,2月发票回来4700,退回工会300,凭证怎么做帐
借,其他应收款5000 贷,银行存款5000 借,管理费用等4700 银行存款300 贷,其他应收款5000
212楼
2023-10-10 17:18:48
全部回复
优雅的可乐:
回复
陈诗晗老师
工会账户没有其他应收款吧
2023-10-10 17:31:06
陈诗晗老师:
回复
优雅的可乐
你工会如果单独建账了,支付时计入支出,退回冲减支出可以了
2023-10-10 17:59:40
优雅的可乐:
回复
陈诗晗老师
分录怎么做?
2023-10-10 18:24:26
陈诗晗老师:
回复
优雅的可乐
借,x支出 贷,银行存款5000 借,银行存款300 贷,x支出300
2023-10-10 18:46:13
张艳老师
职称:
注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题:
6.07w
引用 @
小蝶。
发表的提问:
跨年已抵扣发票退回,销售方如何作废?账务如何处理?
需要购买方申请红字发票信息表给销售方,然后销售方开具红字发票。 分录就是之前确认收入的分录的红字分录,然后用以前年度损益调整科目替换主营业务收入和主营业务成本科目,最后将以前年度损益调整科目结转至利润分配--未分配利润科目
213楼
2023-10-10 17:42:48
全部回复
小蝶。:
回复
张艳老师
如果是未抵扣的,销售方是不是可以直接开红字呢?
2023-10-10 18:13:11
张艳老师:
回复
小蝶。
如果购买方将发票退给销售方的话,可以由销售方申请开具红字发票信息表,然后再开具红字发票。由于您这个是专票,所以不能直接开具红字的。 这样掌握原则,抵扣联在谁的手里就由谁申请开具红字发票信息表。
2023-10-10 18:29:11
小蝶。:
回复
张艳老师
那未抵扣的红字是9%的税费,开具红字发票后可以直接冲减这个月3%的应交税费吗?
2023-10-10 18:43:01
张艳老师:
回复
小蝶。
可以的,通过填写申报表就可以冲减税款的。因为开具的红字发票之前是已经交过税款的。
2023-10-10 19:02:03
林老师
职称:
会计师
5.00
解题:
0.5w
引用 @
晕菜简简单单
发表的提问:
销售发票退回,是不是还得结转回库存商品哪 我之前开具的红字发票都没有做相关的处理
要做,可以补助。
214楼
2023-10-10 17:56:41
全部回复
晕菜简简单单:
回复
林老师
要怎么补回来呢,是直接就做借:库存商品 贷:主营业务成本
2023-10-10 18:23:45
林老师:
回复
晕菜简简单单
可以
2023-10-10 18:52:12
晕菜简简单单:
回复
林老师
主营业务成本正常结转就好,是吧
2023-10-10 19:06:22
林老师:
回复
晕菜简简单单
是的
2023-10-10 19:35:37
方老师
职称:
中级会计师、注册税务师
4.98
解题:
2.4w
引用 @
猪猪缘
发表的提问:
老师请问客户上月销售发票退回,连货一起退回了怎么做会计账分录,请写上分录
你好,发票和货物退回时 货物退回重新入库, 借库存商品 贷主营业务成本 发票如果是普票直接开具负数发票后 借主营业务收入 贷银行存款 应交税费-应交增值税-销项税额 负数
215楼
2023-10-10 18:11:59
全部回复
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.98
解题:
14.66w
引用 @
菲童牛宝
发表的提问:
老师,3月份的发票,因过期了客户无法报销退回来后重开(收客户部分税费),那我怎么处理这张过期的发票?
您好!看情况吧,正常你保留好就可以了。
216楼
2023-10-11 17:04:58
全部回复
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.98
解题:
14.66w
引用 @
菲童牛宝
发表的提问:
老师,3月份的发票,因过期了客户无法报销退回来后重开(收客户部分税费),那我怎么处理这张过期的发票?
您好!您自己留着就可以了。
217楼
2023-10-11 17:25:02
全部回复
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
40.97w
引用 @
,,,,,,,,,,,,
发表的提问:
请问发生销售退回这样处理正确吗?
你好分录可以的。
218楼
2023-10-11 17:42:42
全部回复
,,,,,,,,,,,,:
回复
郭老师
老师, 增加库存商品,主营业务成本负数对吗?
2023-10-11 17:59:15
郭老师:
回复
,,,,,,,,,,,,
你好,对的。
2023-10-11 18:16:22
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
11.9w
引用 @
只争朝夕
发表的提问:
京东上销售商品,客户退货了,但发票遗失没有退回来,应该怎么处理啊
你好,需要登报声明发票遗失,然后申请开具负数发票冲销
219楼
2023-10-11 17:56:31
全部回复
只争朝夕:
回复
邹老师
是普票来的,也要这样操作吗
2023-10-11 18:23:46
邹老师:
回复
只争朝夕
你好,是的,发票遗失就需要按规定登报,办理丢失手续才是的
2023-10-11 18:48:04
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
11.9w
引用 @
殷勤的含羞草
发表的提问:
售出商品发生销售退回时的相关会计分录怎么做?满足收入确认条件时怎么处理?不满意收入确认条件的时候又如何处理?
你好,售出商品发生销售退回时 满足收入确认条件的 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目 借:库存商品 ,贷:主营业务成本 不满足收入确认条件的 借:库存商品 ,贷:发出商品
220楼
2023-10-11 18:11:59
全部回复
殷勤的含羞草:
回复
邹老师
贷为什么是应收账款?
2023-10-11 18:39:14
邹老师:
回复
殷勤的含羞草
你好,因为之前销售(假如款项没有 收到),就是计入应收账款借方 那现在销售退回,就是计入应收账款贷方啊
2023-10-11 19:00:07
殷勤的含羞草:
回复
邹老师
那款项收到了呢?或者收到了银行票据呢?是不是贷就是银行存款或者是应收票据,对吗?
2023-10-11 19:13:57
邹老师:
回复
殷勤的含羞草
你好,是的,是这样的。 需要看具体的情况,而不是说一定是 应收账款 科目。
2023-10-11 19:43:35
殷勤的含羞草:
回复
邹老师
好的谢谢
2023-10-11 20:03:31
邹老师:
回复
殷勤的含羞草
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
2023-10-11 20:23:38
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