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销售差价怎样做会计分录
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 孙????小辉儿 发表的提问:
老师 请问如果销售的这100台售价是1.5请问这样做分录还对吗
你好,你的分录不对,书上的对
166楼
2023-08-23 18:32:52
全部回复
孙????小辉儿:回复暖暖老师
2023-08-23 18:49:16
孙????小辉儿:回复暖暖老师 这是答案
2023-08-23 19:19:11
暖暖老师:回复孙????小辉儿这个答案是错误,应该是冲减错过跌价准备
2023-08-23 19:39:48
孙????小辉儿:回复暖暖老师 人家答案说的也是冲减存活跌价准备 但是不是冲资产减值损失是主营业务成本
2023-08-23 20:08:48
孙????小辉儿:回复暖暖老师 您觉得不对 您把对的敲一遍
2023-08-23 20:32:29
暖暖老师:回复孙????小辉儿借存货跌价准备贷主营业务成本
2023-08-23 20:43:04
孙????小辉儿:回复暖暖老师 答案就是这个意思啊
2023-08-23 21:10:26
孙????小辉儿:回复暖暖老师 没毛病啊
2023-08-23 21:27:00
暖暖老师:回复孙????小辉儿但是题目不是,是资产减值损失
2023-08-23 21:44:50
孙????小辉儿:回复暖暖老师 我知道 人家让改错嘛 我的意思是问如果题中卖的时候价格不是1.2是1.5证明卖的时侯没赔钱 那样分录怎么做 还能冲成本嘛
2023-08-23 22:08:12
孙????小辉儿:回复暖暖老师 是不是就是冲资产减值损失
2023-08-23 22:34:01
孙????小辉儿:回复暖暖老师 您能理解明白
2023-08-23 23:01:19
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 沉默的秋天 发表的提问:
收票价格1968.1税票价格1922.26,中间差额45.84,这个会计分录怎么做,
你好 是少开发票了是这样吗  
167楼
2023-08-23 18:52:53
全部回复
沉默的秋天:回复玲老师 不是,我们是小规模纳税人,给我们了一个新的价格
2023-08-23 19:05:22
沉默的秋天:回复玲老师 这个单子
2023-08-23 19:24:32
玲老师:回复沉默的秋天请你详细说一下,差价是怎么产生的?这样才能写出分录。 请你详细说一下,差价是怎么产生的?这样才能写出分录。
2023-08-23 19:49:31
沉默的秋天:回复玲老师 给我们开原单价的单子,临时给我们的优惠。
2023-08-23 20:06:08
玲老师:回复沉默的秋天就是发票开的对,然后你们扫付款了,对吗?
2023-08-23 20:26:47
沉默的秋天:回复玲老师 入库:借:库存商品   1968.1                贷:应付账款 1968.1          借:应付账款     45.84               贷:销售费用-销售折让45.84 出库是不是:借:应收账款 1922.26                          贷:主营业务收入 1922.26 中间的销售费用怎么做不会了
2023-08-23 20:37:13
沉默的秋天:回复玲老师 是的。单子都是对的,我们还没付款,
2023-08-23 20:57:04
玲老师:回复沉默的秋天供应商给你现金优惠       借:应付账款     45.84               贷:账务费用-现金折扣 45.84 要是销售折让你对方给你开负数发票你冲采购时分录   
2023-08-23 21:26:48
沉默的秋天:回复玲老师 财务费用不是增加了45.84,怎么能做平呢,就是做到最后我就付对方税票金额1922.26
2023-08-23 21:39:48
玲老师:回复沉默的秋天你好 你少付款是冲财务费用 记在贷方 期末这科目转到本年利润 
2023-08-23 22:03:00
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
出差返回,报销差旅费5000,补给现金1000,会计分录怎么做
出差返回,报销差旅费5000,补给现金1000,会计分录怎么做
168楼
2023-08-23 19:13:19
全部回复
回复爱笑的流沙借管理费用~差旅费 5000贷其他应收款 4000库存现金1000
2023-08-23 19:32:47
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ ID 发表的提问:
公司销售产品 有增值税 款项已经收入银行 而且还告诉了销售成本 这样怎样做会计分录呢
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额,一般纳税人) 结转成本借主营业务成本贷库存商品。
169楼
2023-08-23 19:31:18
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
商品发货后因价格开错,重新补付差价的会计分录怎么做
补收货款就借银行存款 贷主营业务收入 应交增值税销项
170楼
2023-08-23 19:44:59
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ nffycg 发表的提问:
原医院会计制度下药品进销差价期末余额贷方1000元 药品/药房期末余额借方10000元(售价)药品/药库 期末余额700元(进价),请问要按新会计制度,取消药品进销差价科目,会计分录如何做?贷:药品/药房 1000 贷:药品进销差 -1000可否?
新制度要求药品按实际成本核算,也就是同以前的耗材核算方式是一样的。 购入:借:库存商品---药品 贷:银行存款/ 应付账款 药房领药:借:库存商品---药品 贷:库存商品---药品 售出:借:现金/ 银行存款/ 应收账款 贷:医疗收入---门诊收入---药品收入 结转成本即做:借:医疗业务成本---药品费 贷:库存物资---药品(成本价) 月底结转结余:借收入贷成本倒挤本期结余
171楼
2023-09-05 18:17:53
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nffycg:回复QQ老师 我的意思是取消药品进销差价后,原药品进销差价科目期末余额如何全部转出来?转出分录是不是贷:药品/药房 1000 贷:药品进销差 -1000可否?
2023-09-05 18:43:38
QQ老师:回复nffycg你好!转入库存商品---药品科目,方向看进销差的方向来定
2023-09-05 19:11:15
nffycg:回复QQ老师 药品进销差价期末余额借方-1000 全部转出分录是怎么样的?请详解,谢谢!
2023-09-05 19:26:51
QQ老师:回复nffycg你好!借:药品进销差价1000 贷:库存商品—药品
2023-09-05 19:38:20
nffycg:回复QQ老师 原医院会计制度下药品进销差价期末余额借方-1000元 药品/药房期末余额借方10000元(售价)药品/药库 期末余额700元(进价),借:药品进销差价1000 贷:库存商品—药品-药房 1000?
2023-09-05 19:53:48
QQ老师:回复nffycg你好!借方负数就是贷方的正数,贷方余额是指剩下还没有分摊的差价余额
2023-09-05 20:07:02
nffycg:回复QQ老师 我是问我写的分录对否?
2023-09-05 20:26:06
QQ老师:回复nffycg你好!可以的,如果你非要这样处理:,药品/药房 应该是库存商品科目下的二级科目吧
2023-09-05 20:38:39
nffycg:回复QQ老师 原医院会计制度下 药品进销差价期末余额借方-1000元 药品/药房期末余额借方10000元(售价) 药品/药库 期末余额700元(进价) 按新的医院会计制度要求取消药品进销差价的分录: 借:库存物资/药品进销差价1000 贷:库存物资/药品/药房 1000 对否? 旧医院会计制度 库存物资,/药品/药房 是核算售价的 库存物资/药品/药库 项下是核算进价的, 库存物资/药品进销差是核算售减进差价的,新制度要求按进价核算药品 以上调整药品进销差的分录对否?
2023-09-05 20:52:00
QQ老师:回复nffycg按新的医院会计制度要求取消药品进销差价的分录: 借:库存物资/药品进销差价1000 贷:库存物资/药品/药房 1000 是对的
2023-09-05 21:13:35
nffycg:回复QQ老师 谢谢老师
2023-09-05 21:24:44
QQ老师:回复nffycg不客气 欢迎下次提问
2023-09-05 21:50:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ G@Y@J 发表的提问:
开票软件和报税软件里相差的几分钱怎样做会计分录?
你好,哪个数据才是正确的? 
172楼
2023-09-05 18:45:28
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G@Y@J:回复邹老师 是报税软件里正确,开票软件里金额小,问了税务局说那个大按那个报,我的汇总表和开票软件里一致,我想问下老师,少的这三分钱我怎样调整?
2023-09-05 19:07:49
邹老师:回复G@Y@J你好,根据报税软件里面,对账面的金额进行调整。具体是什么少了三分钱呢?  
2023-09-05 19:21:58
G@Y@J:回复邹老师 是增值税
2023-09-05 19:40:44
邹老师:回复G@Y@J你好 借:相关科目,贷:应交税费—应交增值税 0.03
2023-09-05 20:04:07
G@Y@J:回复邹老师 调增增值税,调减收入?还是怎样做会计分录?
2023-09-05 20:27:20
邹老师:回复G@Y@J你好,与增值税对应有差额的是什么科目呢? 
2023-09-05 20:46:28
G@Y@J:回复邹老师 应该是增值税有误,收入一致
2023-09-05 21:09:46
邹老师:回复G@Y@J你好,调整的分录是 借:相关科目(比如应收账款),贷:应交税费—应交增值税 0.03
2023-09-05 21:23:36
靖曦老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 无聊的魔镜 发表的提问:
私立盈利性医院,药品有差价,购进时应怎样计分录,药品进销存和公立医院有什么区别,私立应该怎么做分录
柜组差价率或进销差价率R进销差价率=(期初结存商品差价%2B本期购进商品差价) (期初结存商品%2B本期购进商品)*100%,本期销售商品应分担的差价=本期销售商品*差价率 借:商品进销差价 (亏本时用红字) 贷:主营业务本钱 (亏本时用红字) 补充:一般纳税人月末根据主营业务入总额计提应交税金主营业务收入应为不含税价=零售价
173楼
2023-09-05 18:56:47
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 海阔天空 发表的提问:
销售空气能及辅料和安装,开票税率是多少?会计分录怎样做
你好同学,请问你们是小规模纳税人还是一般纳税人?
174楼
2023-09-05 19:18:00
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海阔天空:回复王超老师 是一般纳税人
2023-09-05 19:35:12
王超老师:回复海阔天空你好同学,税率是10% 借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入 销项增值税
2023-09-05 19:54:15
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
销售补差的分录怎么做,不懂
你好!你具体是怎么操作这个补差呢
175楼
2023-09-06 18:40:45
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回复菲童牛宝老师,本公司开了一张销项负数的发票,货物名称叫销售补差。是我第一次碰到,是冲减对方的应收账款,也是冲减我们的销售收入吗?这跟销售折让差不多吗?
2023-09-06 19:27:42
回复菲童牛宝老师,本公司给老客户开了一张增值税专用发票销项负数,货物名称叫销售补差。这个老客户每月都跟我们有业务,金额也比较大。
2023-09-06 19:37:57
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 朵儿 发表的提问:
老师,1、培育苗木出现不成活,会计分录?2、在销售果苗时进行包含种植不成活的,如何做分录?
1、外购幼苗种子,按实际成本入账 借:消耗性生物资产-----苗木成本 贷:银行存款 2、农业生产过程中产生的农药、化肥等 , 购买时:借:原材料------农药/化肥/, 贷:现金 , 使用后:借:农业生产成本-----直接材料 贷:原材料------农药/化肥 3、农业生产过程中人员的工资、奖金、福利费等,包括机械作业人员的人工费用 发放工资、福利时:借:应付职工薪酬 贷:现金 结转人工成本:借:农业生产成本----直接人工费 贷:应付职工薪酬 4、生产过程中进行耕、耙、播种、施肥、中耕、除草、喷药等机械作业所发生的费用支出 借:农业生产成本----机械作业费 贷:现金 5、结转本月生产成本 借:消耗性生产物资-----xx苗木 贷:农业生产成本---直接材料/直接人工/机械作业 6、出售苗木 借:农产品 贷:消耗性生物资产------xx苗木(必须将消耗性生物资产结转到农产品吗,可以不结转吗?) 出售时: 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 7、按账面价值结转销售成本 借:主营业务成本 贷:农产品 8、期末结转本月销售成本 借:本年利润 贷:主营业务成本 你好同学如果是不成活就在农业生产成本里不调出来具体的数量就好
176楼
2023-09-06 18:48:57
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ becky 发表的提问:
公司主营是买卖承兑汇票,买入时,怎么做分录(买入时)也会有差价哦。卖出时怎么做分录(也会有差价)。
你好,首先,以公司名义接纳没有任何业务关系的承兑汇票进行倒卖,从法律上是不允许的,既然你提问,如果是正常的承兑,那么,承兑进入时,借:应收票差额据 (按实际成本价入账而非账面价)贷;银行存款. 转让或贴现时:借:银行存款 借:财务费用(进出) 贷:应收票据。
177楼
2023-09-06 19:12:30
全部回复
becky:回复徐阿富老师 我们这个算收入哦。因为我们平台就是做承兑买卖的。然后我们是不是要计提税内容
2023-09-06 19:51:41
徐阿富老师:回复becky你好,如果差价作为收入那么就把财务费用的科目改为主营业务收入,增值税按照收入额缴纳
2023-09-06 20:14:42
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 虚拟的身影 发表的提问:
麻烦问一下,我们公司收到销售方开具的红字发票,内容为商品折让,应该怎样做会计分录,还有销售折扣的会计分录
借库存商品 负数,进项税额 负数,贷应付账款,负数
178楼
2023-09-06 19:17:59
全部回复
虚拟的身影:回复maize老师 销售折扣怎么做会计分录
2023-09-06 19:49:49
maize老师:回复虚拟的身影这个做负数就是了,
2023-09-06 20:07:49
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
想问下收到对方开的差价发票会计分录要怎样做[调皮]我们不需在付款的。冲减商品成本?实际没退款,开票补差价
你好!是的,是冲减成本。
179楼
2023-09-07 18:42:11
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 会计人 发表的提问:
销售折让的会计分录怎么做
你好 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
180楼
2023-09-07 18:48:10
全部回复

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