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销售差价怎样做会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 你快乐所以我快乐 发表的提问:
销售优惠怎么做会计分录
发票是怎么开的?
196楼
2023-09-19 18:18:31
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 唠叨的天空 发表的提问:
.天虹商场2017年6月末“商品进销差价”科目余额为73762元,“库存商品”科目余额为105280,本月商品销售额(含税)为224160。根据上述资料,完成以下各题:(要求列出计算过程,结果保留两位小数。(共4小题,合计16分) (1)计算综合差价率;(4分) (2)计算销售商品应分摊的进销差价;(4分) (3)计算月末库存商品应保留的进销差价;(4分) (4)编制结转销售商品应分摊的进销差价的会计分录。(4分)
你好! 我看一下
197楼
2023-09-19 18:35:17
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唠叨的天空:回复蒋飞老师 麻烦老师了
2023-09-19 19:12:05
蒋飞老师:回复唠叨的天空业务(4) 借:商品进销差价50189.42 贷:主营业务成本50189.42
2023-09-19 19:30:20
蒋飞老师:回复唠叨的天空好的,不客气 祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-09-19 19:40:56
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 坚强的小猫咪 发表的提问:
你好,请问代理艺术品应该怎么做账?就是是中间商,代理艺术家的作品然后赚一个差价这样子,应该怎么做账?
您好,一般情况下,视同销售处理,收到艺术品,借:受托代销商品,贷;应付账款,销售时,借;现金或者银行存款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项),结转成本,借:主营业务成本,贷:受托代销商品。给艺术家结算时,借;应付账款,贷:现金或者银行存款。
198楼
2023-09-19 18:53:58
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 忧虑的航空 发表的提问:
当月销售商品的数量比库存商品的数量多,这样怎么结转成本,会计分录怎么做呢?可能是还按销售数量乘以购进单价吗
你有购入没有发票是吗?先暂估入库,然后根据暂估的结转成本
199楼
2023-09-20 17:53:00
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 孝顺的路人 发表的提问:
股东按评估价撤资怎样做会计分录?
借:实收资本 贷:银行存款
200楼
2023-09-20 17:58:36
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孝顺的路人:回复东老师 评估价1000万,高于实收资本300万怎样交税,会计分录?
2023-09-20 18:22:34
东老师:回复孝顺的路人啥意思,是原值300万按照1000万转让的吗?
2023-09-20 18:32:51
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 婉约·奶茶 发表的提问:
老会计分录 直接记录 借:差旅费 还是借:销售费用_差旅费呢
同学你好!不能用差旅费的呀    这个不是一级科目的 应当是管理费用-差旅费或者销售费用-差旅费的
201楼
2023-09-20 18:10:06
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婉约·奶茶:回复许老师 好的呢,老师。那么一堆发票申请日期一样的,差旅费单子怎么填?日期,从哪天到哪天
2023-09-20 18:25:02
许老师:回复婉约·奶茶这个的话 一次问一个问题的 其他问题 要重新提问的
2023-09-20 18:54:53
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 现实的唇膏 发表的提问:
按计划成本计价核算产品时,若产品盘亏,差异为正,怎样写会计分录哇
借,待处理财产损溢 贷,原材料 材料成本差异
202楼
2023-09-20 18:23:57
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 仁爱的黑米 发表的提问:
借款出差,回来报销行政会计怎么做双分录
借:行政支出 贷:资金结存 (预算会计),财务会计借:管理费用 贷:零余额账户用款额度
203楼
2023-09-20 18:50:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 雅欣 发表的提问:
销售积分抵现金怎么做会计分录
销售积分记销售费用,借销售费用贷主营业务收入应交税费
204楼
2023-09-21 17:35:38
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 日子 发表的提问:
都是购货入库,一个做应付账款,一个做商品进销差价 应交税费-按零售价计税的 这两个分录怎么理解
您好,采用售价核算制的商业企业需要设置“商品进销差价”科目用于核算商品售价与进价之间的差额。 收到发票时: 借:在途物资 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 应付账款 货物难收入库时: 借:库存商品 贷:在途物资 商品进销差价
205楼
2023-09-21 18:00:57
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 依依Mon(免费辅食微课堂) 发表的提问:
调整估价差额如何做会计分录?
暂估时 借:存货-原材料-暂估 贷:应付账款-暂估 发票到来知道真正的价值时 借:存货-原材料-暂估 贷:应付账款-暂估   红字冲销 然后按发票金额 借:存货-原材料-明细 贷:应付账款-单位
206楼
2023-09-21 18:28:21
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
销售商品零头没给你说 会计分录放销售折让还是现金折让 会计分录怎么做
你好,可以按现金折让处理 借;银行存款 财务费用(现金折扣) 贷;应收账款
207楼
2023-09-21 18:48:00
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Luck Fairy:回复邹老师 金额大的话 因质量问题调整了销售单价的呢
2023-09-21 19:08:22
邹老师:回复Luck Fairy你好,质量问题应当开具销售折让发票,分录是 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
2023-09-21 19:25:14
小杨老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 0.35w
引用 @ 西雅图 发表的提问:
公司帮忙卖股东的酒水,然后股东按销售价收回酒款,应该怎么做分录
你们只是一个代收代付,不要确定收入,收到款,摘要写代售酒水收款,借。银行存款,贷:其他应付账款-股东,然后支付的时候,借:其他应付账款-股东,贷:银行存款
208楼
2023-10-09 17:31:12
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西雅图:回复小杨老师 老师,老板的酒水直接算在营业收入里面的。然后现在是没有款付给老板
2023-10-09 17:47:15
小杨老师:回复西雅图把之前做错的凭证红冲回来,然后更改为正确的分录
2023-10-09 17:57:51
西雅图:回复小杨老师 老师,你的意思是把营业收入里面属于代卖的酒水收到的款分开
2023-10-09 18:09:36
小杨老师:回复西雅图是的,必须得分开,代收代付不是你们的收入
2023-10-09 18:31:09
西雅图:回复小杨老师 正确的应该怎么做分录
2023-10-09 18:44:51
西雅图:回复小杨老师 那股东吃的餐费未付用酒水款抵扣呢?老师
2023-10-09 19:12:59
小杨老师:回复西雅图摘要写代售酒水收款,借。银行存款,贷:其他应付账款-股东,然后支付的时候,借:其他应付账款-股东,贷:银行存款。
2023-10-09 19:32:15
小杨老师:回复西雅图股东吃的东西做收入,借,应付账款~股东,贷,收入
2023-10-09 19:52:35
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Joan 发表的提问:
客户在我公司购买一套设备销售价格是7000,这个设备我们在厂商购买价格是6000,要怎么做会计分录呢?
你好 购进,借;库存商品,贷;银行存款等科目 6000 销售,借;应收账款 7000 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品 6000
209楼
2023-10-09 17:58:27
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 绅士汉 发表的提问:
计提工资时代扣销售员社保费500元,会计分录怎么做?如:销售员差费10000元,减社保代扣500元,计提时只有9500元
您好!1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 贷:银行存款
210楼
2023-10-09 18:14:59
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