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销售差价怎样做会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 骆旭燕 发表的提问:
向供应商购一台设备10万元,销售给客户12万元,按进销差价的百分之二十五是我公司赚的钱,那从购入到销售我怎么做会计分录呢?内账
借;库存商品 贷;银行存款等科目 借;应收账款 贷;主营业务收入 借;主营业务成本 贷;库存商品
121楼
2023-08-07 19:27:49
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骆旭燕:回复邹老师 那我赚的百分之二十五的差价怎么做内账?
2023-08-07 19:58:30
邹老师:回复骆旭燕你好,就是收入与成本的差额的 不需要针对收入与成本差额再单独做分录的
2023-08-07 20:24:10
骆旭燕:回复邹老师 @邹老师:是按采购与销售的差价的百分之二十五做为利润,也就是主营业务收入与主营业务成本差价的百分之二十五,怎么做分录呢
2023-08-07 20:37:10
邹老师:回复骆旭燕你好,体现在主营业务收入与主营业务成本的差额,不需要针对这个差额再做任何分录的 只需要把主营业务收入与主营业务成本分别结转到本年利润就可以了
2023-08-07 20:57:26
骆旭燕:回复邹老师 @邹老师:老师,按你说的赚的利润是收入与成本的差额了,不是差额的百分之二十五呀
2023-08-07 21:26:48
邹老师:回复骆旭燕你好,计算出的差额是利润,不一定就是25% 你能举个例子你25%是如何来的吗
2023-08-07 21:56:39
骆旭燕:回复邹老师 @邹老师:采购单价8300,销售单价9400,差额1100,差额的百分之二十五=1100*0.25=275,实际应提现金额等于9400-275=9125,别人做的对账单,让做内账,这里的实际应提现金额我不懂,老师你看下应该怎么做内账?
2023-08-07 22:14:45
邹老师:回复骆旭燕你好,借;库存商品 8300 贷;银行存款等科目 借;银行存款 8300+275 贷;主营业务收入 内帐你可以就这样处理的
2023-08-07 22:36:21
骆旭燕:回复邹老师 @邹老师:老师,销售单价9400开票了,对方账户上过账了,这样做会计分录都没体现出9400的银行存款呀???
2023-08-07 23:00:48
邹老师:回复骆旭燕你好,那是把1100-275给到了哪个公司呢
2023-08-07 23:14:02
骆旭燕:回复邹老师 @邹老师:这里的实际应提现金额是什么意思呢,她就给我刚我给你说的让我做账,怎么做呢
2023-08-07 23:27:04
邹老师:回复骆旭燕你好,因为售价9400,275是你单位利润,所以9125就需要退回对方
2023-08-07 23:52:05
骆旭燕:回复邹老师 @邹老师:那怎么做分录呢?
2023-08-08 00:02:14
邹老师:回复骆旭燕借;库存商品 8300 贷;银行存款等科目 借;银行存款9400 贷;主营业务收入8300+275 其他应付款 借;其他应付款 贷;银行存款 借;主营业务成本 贷;库存商品
2023-08-08 00:30:30
骆旭燕:回复邹老师 @邹老师:老师,能不能贷主营业务收入9400,不通过其他应付款,等到支出费用825(1100-275)时,直接入费用,贷现金(用现金退)
2023-08-08 00:54:37
邹老师:回复骆旭燕也可以这样处理,最终利润也是275的
2023-08-08 01:10:09
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 快乐学习 发表的提问:
请问厂家补回的差价怎样做分录?
这部分返利是冲减产品成本。
122楼
2023-08-07 19:51:39
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快乐学习:回复陈诗晗老师 借,现金 贷,成本?二级科目是什么呀?
2023-08-07 20:15:43
陈诗晗老师:回复快乐学习返利,可以直接设置返利为二级科目。
2023-08-07 20:43:17
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 发表的提问:
供应商返利和补差价怎么做会计分录是补钱
借银行存款 贷主营业务成本 应交税费-应交增值税-进项转出
123楼
2023-08-07 20:11:58
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 咩咩 发表的提问:
商贸公司每次超市送货,对方的价格和的价格不统一做账的时候存在差额这样用商品购销差额怎么调算,商品进销差价分录怎么做
您好!(一)企业购入、加工收回以及销售退回等增加的库存商品,按商品售价,借记"库存商品"科目,按商品进价,贷记"银行存款"、"委托加工物资"等科目,按售价与进价之间的差额,贷记本科目。 (二)期(月)末分摊已销商品的进销差价,借记本科目,贷记"主营业务成本"科目。销售商品应分摊的商品进销差价,按以下公式计算: 商品进销差价率=期末分摊前本科目余额÷("库存商品"科目期末余额+"委托代销商品"科目期末余额+"发出商品"科目期末余额)×100% 本期销售商品应分摊的商品进销差价=本期"主营业务收入"科目贷方发生额×商品进销差价率
124楼
2023-08-08 19:58:23
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咩咩:回复宋生老师 给易购送货3000,我们这边做一个送货单他们那边做一个送货单这个里面有差额 这个怎么做呢
2023-08-08 20:22:30
宋生老师:回复咩咩您好!他们那边的送货单跟你们有什么关系呢? 你不用管啊。你只管你出货是多少钱
2023-08-08 20:34:51
咩咩:回复宋生老师 但是在次月给我们结账的时候他们按照他们单子给我们打钱呢
2023-08-08 21:01:54
宋生老师:回复咩咩您好!不是按合同或者卖价打钱? 你卖给他们3000块钱的东西,他们自己做个单价比如2500,就给你2500块?
2023-08-08 21:28:11
森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 稳重的薯片 发表的提问:
老师你好,我们公司的一个表情进价50,销售价200,这个产品被业务员领用做样品,应该怎么做会计分录呢?谢谢!
借销售费用,贷主营业务收入,应交税费
125楼
2023-08-08 20:07:27
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 葫芦娃 发表的提问:
报销机票1320差旅费用,怎么做会计分录
借管理费用或销售费用-差旅费1211.01 进项税额108.99 贷:银行存款1320
126楼
2023-08-08 20:32:59
全部回复
葫芦娃:回复小惑老师 飞机报销费用40怎么计会计分录
2023-08-08 20:49:40
小惑老师:回复葫芦娃飞机报销费用40怎么计会计分录 这个是什么费用
2023-08-08 21:04:02
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 山兽神 发表的提问:
销售折让的会计分录是怎么样的?
是你们货物质量有问题给的折让吗
127楼
2023-08-09 19:17:55
全部回复
山兽神:回复郭老师
2023-08-09 19:41:41
郭老师:回复山兽神开红字发票红冲收入
2023-08-09 19:58:21
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 想念 发表的提问:
现在公司是以销售房产为主,例如房产成本价是30万,总售价是120万,顾客可以分期付款,每月付款5000,分期10年付清,销售和,结转成本怎样做会计分录?
借:银行存款60 长期应收款60 贷:营业收入120 借:营业成本30 贷:存货或开发商品
128楼
2023-08-09 19:32:24
全部回复
丁小丁老师
职称:注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 独特的铃铛 发表的提问:
销售部领用包装箱65个,单价30元,共计1950元。会计分录是什么呀
您好!销售部领用这个包装箱是为了做什么呢?
129楼
2023-08-09 19:44:41
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 雪白的电灯胆 发表的提问:
您好,本期没有生产入库产品,怎样结转销售成本,会计分录怎样做,谢谢
您好 请问库存商品有期余额么
130楼
2023-08-09 20:08:59
全部回复
雪白的电灯胆:回复bamboo老师 老师,库存商品有余额
2023-08-09 20:31:35
bamboo老师:回复雪白的电灯胆那您根据库存商品的金额结转销售成本
2023-08-09 20:54:49
bamboo老师:回复雪白的电灯胆借:主营业务成本 贷:库存商品
2023-08-09 21:08:08
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 何生利 发表的提问:
销售服务含税价375200税金10928如何做会计分录
您好 借:应收账款等 375200 贷:主营业务收入 375200-10928=364272 应交税费——应交增值税 10928
131楼
2023-08-10 19:20:49
全部回复
何生利:回复bamboo老师 下个月缴税的时候如何做账务处理?
2023-08-10 19:51:05
bamboo老师:回复何生利借:应交税费——应交增值税 贷:银行存款
2023-08-10 20:03:06
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Zz 发表的提问:
划转结售汇点差优惠收入会计分录怎么做
你好,同学 借。银行存款 贷。营业收入
132楼
2023-08-10 19:35:40
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售原材料。成本为30万,计税价格40,增值税6.8。怎么做会计分录
借:应收帐款或银行存款/现金 46.8 贷:其他业务收入40 应交税费——应交增值税销项税6.8 同时结转成本 借:其他业务成本30 贷:原材料 30
133楼
2023-08-10 20:01:51
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
销售货物运输发票隔月在才开,我这样计提会计分录怎么做
你好,计提销售货物运输费 借:销售费用,贷:其他应付款等科目 
134楼
2023-08-10 20:08:59
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。:回复邹老师 做应付账款可以吗?隔月发票进来再做什么分录,发票是专业发票,
2023-08-10 20:38:55
邹老师:回复你好,如果对方是单位,贷方可以是应付账款—暂估 次月 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:销售费用 根据发票入账 借:销售费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款等科目 
2023-08-10 21:07:07
。:回复邹老师 那我摘要写计提还是暂估
2023-08-10 21:20:46
邹老师:回复你好,这个就没有规定了,看个人处理习惯了 
2023-08-10 21:40:15
。:回复邹老师 我可以直接计提,隔月的时候把进项税额在做账可以吗?不要冲可以吗
2023-08-10 22:07:49
邹老师:回复你好,个人建议还是按暂估的过程处理 
2023-08-10 22:21:19
。:回复邹老师 请问什么情况下用其他应付款,什么时候下用应付账款
2023-08-10 22:48:55
邹老师:回复你好 如果提供运输服务的是单位,用  应付账款 如果提供运输服务的是个人,通过   其他应付款  核算 
2023-08-10 23:08:05
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 逆着时光加油 发表的提问:
原材料低价出售,怎么做会计分录
也是确认其他业务收入的
135楼
2023-08-16 18:56:55
全部回复
逆着时光加油:回复辜老师 借现金,贷其他业务收入
2023-08-16 19:27:06
逆着时光加油:回复辜老师 那原材料那里怎么做会计分录
2023-08-16 19:39:37
辜老师:回复逆着时光加油借,其他业务成本,贷,原材料
2023-08-16 19:50:15

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