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财会知识论坛
帖子
不能反结账到启用会计期间之前
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李老师
职称:
中级会计师
5.00
解题:
0w
引用 @
逗比先森
发表的提问:
同一会计期间是指比如2010.1.1到2010.1.30日之间么?不能超过这个范围吧
指的是相同的会计期间。。。。
136楼
2023-01-08 08:33:00
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马老师
职称:
初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题:
1.88w
引用 @
陈磊
发表的提问:
金蝶eas系统,固定资产模块之前11月已结账,现在想反结帐。显示无法反结。请问要怎么操作才能反结帐?
联系金蝶客服,让后台给你反结账
137楼
2023-01-09 05:32:03
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maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
花痴的小鸽子
发表的提问:
建账时启用会记期可以是去年吗?之前的账没有录入,想从去年录入可以吗?
你之前报税么,报税申报实际数据么,没有报为了申报和报税保持一致,不建议做账启用去年了
138楼
2023-01-09 05:48:18
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三宝老师
职称:
高级会计师,税务师
4.99
解题:
1.19w
引用 @
Mr.陈
发表的提问:
全盘账实操,为什么启用账套是深灰色的?是不是之前已经启用过了?
你已经可以制做凭证了,已经启用了
139楼
2023-01-09 06:15:00
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meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
学堂用户kyhc49
发表的提问:
老师反结账是否违反会计原则
你好; 实际中 是可以操作反结账; 但是《财务会计制度》及财务软件相关的法规明 令禁止在财务软件中提供此类功能
140楼
2023-01-10 05:42:36
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赵英老师
职称:
中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题:
0.53w
引用 @
云淡风轻
发表的提问:
老师好,期末处理已结账,需要反结账修改,按了反结账就看不到要反结账月份,反结账有次数要求吗?
同学好,进入需要反结账账套,点击结账,选择反结账。反结账成功之后如果再反结账,就又往前期推进反结账了。
141楼
2023-01-10 05:49:47
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云淡风轻:
回复
赵英老师
进了反结账账套沒有显示,查看期末处理显示已结账,这要怎么做?谢谢!
2023-01-10 06:03:35
云淡风轻:
回复
赵英老师
显示是红色字已结
2023-01-10 06:32:08
赵英老师:
回复
云淡风轻
比如,需要进行反结账的账套是2019.3月份,进行反结账,则会在账套界面直接显示出2019.2月账套。
2023-01-10 06:43:24
陈诗晗老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.99
解题:
17.93w
引用 @
善良的❤️
发表的提问:
账套参数怎么修改?是19年3月份开始建账,账套启用会计期间是不是应该是2019年度第一期,而不是第三期?
同学。你是建账在2019.3,那么你的户用时间就是第三期啊。
142楼
2023-01-10 06:14:59
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善良的❤️:
回复
陈诗晗老师
那就是对了吧
2023-01-10 06:57:46
陈诗晗老师:
回复
善良的❤️
是的。同学。没有错误 。
2023-01-10 07:21:29
善良的❤️:
回复
陈诗晗老师
谢谢老师
2023-01-10 07:46:23
陈诗晗老师:
回复
善良的❤️
不客气,祝你工作愉快
2023-01-10 08:08:19
家权老师
职称:
税务师
4.97
解题:
17.92w
引用 @
优雅的香烟
发表的提问:
会计上反结账是什么意思?
会计上反结账,你的财务系统月末不是先记账-再结账才能开始下月做凭证吗?反结账就是反到上月未结账的状态
143楼
2023-01-11 05:27:40
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优雅的香烟:
回复
家权老师
都已经报过一年的企业所得税,也可以反结账吗
2023-01-11 05:39:36
家权老师:
回复
优雅的香烟
不可以的哈,不可以的
2023-01-11 05:51:44
徐阿富老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
5.85w
引用 @
梨子
发表的提问:
18年期初 之前财务录错了 之前用的t3 18年用的u8 现在都7月 之前账做了也结了 怎么调 不能重新建账
你好,是什么错了?一般是可以做一份凭证,摘要写调整期初设置差错
144楼
2023-01-11 05:33:29
全部回复
梨子:
回复
徐阿富老师
期初的个人往来 17年应该是0的 财务估计没注意 往来继续填上去了
2023-01-11 06:06:10
梨子:
回复
徐阿富老师
那我就做笔凭证 调整期初差错啦
2023-01-11 06:35:48
徐阿富老师:
回复
梨子
你好,对的,做一笔调整分录就好。
2023-01-11 06:48:01
梨子:
回复
徐阿富老师
分录这样做吗 借 其他应付款 贷什么啊
2023-01-11 07:00:01
徐阿富老师:
回复
梨子
你好,你如果当初这个有错,肯定有另一个科目也有错的,找出另一个的错,做调整就好。
2023-01-11 07:26:28
梨子:
回复
徐阿富老师
没有的 以前已经平了 以前是借其他应付款 贷 银存 是对的 期初余额应该是0 但是估计忘了 填错了
2023-01-11 07:49:19
徐阿富老师:
回复
梨子
你好,如果当时就一个科目错,那期初建账不会平的。
2023-01-11 08:16:06
梨子:
回复
徐阿富老师
是那个利润分配有问题
2023-01-11 08:35:39
徐阿富老师:
回复
梨子
你好,那就对应的另一个科目做利润分配就好
2023-01-11 08:50:27
徐阿富老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
5.85w
引用 @
亦凡
发表的提问:
我要反结账到2017年1月,用友u8,需要每个月都反记账,反审核才能反结账吗?
你好是的,需要每个月都要反回去才可以
145楼
2023-01-11 05:38:57
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亦凡:
回复
徐阿富老师
那是不是只需要反结总账,应收应付和固定资产什么不用反结账?
2023-01-11 06:03:40
徐阿富老师:
回复
亦凡
你好,好像不行的,
2023-01-11 06:20:16
徐阿富老师:
回复
亦凡
这个我倒是没碰到过
2023-01-11 06:34:55
王银花老师
职称:
初级会计师
4.93
解题:
0.21w
引用 @
清沐
发表的提问:
请教下不同工作薄之间取数,之前用=号能行,现在用=号后无反应,是什么情况,如何解决
你好,应该是两个表制作的版本不一样吧,最近有没有装新的版本
146楼
2023-01-11 05:45:16
全部回复
清沐:
回复
王银花老师
没有,只是我是放在u盘上用的,有次带回家加班做的,后来到公司电脑上就出现这情况了,有什么办法解决吗
2023-01-11 05:59:31
清沐:
回复
王银花老师
之前设了=号后,一张被取数表数据变动另一张取数的表会自动变,现在要手工动下
2023-01-11 06:26:55
王银花老师:
回复
清沐
有可能家里用的版本跟公司里不一样,你再看看
2023-01-11 06:46:29
清沐:
回复
王银花老师
版本是不一样,那有办法解决吗
2023-01-11 07:04:44
王银花老师:
回复
清沐
你把表移动到同一个工作簿下面试试
2023-01-11 07:34:38
李老师
职称:
中级会计师
5.00
解题:
0w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
用友软件进行了反结账,反记账,可是期初余额还是显示为只读状态,这和开启了工资管理模块有关系吗?
没有关系哦~~~~~~~~
147楼
2023-01-11 06:12:00
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吴月柳
职称:
会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题:
3.57w
引用 @
Driver Zhou
发表的提问:
新开公司8月建账,账套启用会计期间是第8期,还是第1期呢?这个界面怎么设置
你好,就按你这个页面的设置就可以了。启用时间是8月
148楼
2023-01-12 05:24:03
全部回复
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
四毛呀
发表的提问:
速达荣耀3000qro财务软件,上一年度反结帐的步骤, 怎样选择会计期间去反结帐
您好,就在速达财务月结账的下面还有一个选项,叫月反结账。点一下这个就可以返回到上个月的,再反记账,反审核,修改凭证就行了。
149楼
2023-01-12 05:44:57
全部回复
四毛呀:
回复
王雁鸣老师
这个月反结账在哪个模块里
2023-01-12 06:23:51
王雁鸣老师:
回复
四毛呀
您好,在总账模块里反结总账。
2023-01-12 06:36:25
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
hello
发表的提问:
老师,前面的会计汇算清缴补交的分录做错了,我反结账发现人家还审核了,审核人的账号我没有,反正就是不能反结账修改了,他导致的结果就是用友本年余额和手编报表差114快,刚好是他汇算清缴的,之前会计没有通过以前年度损益调,直接借:利润…未分配利润,贷应交 我改怎么调过来呢
你好,你单位没有以前年度损益调整科目吗? 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润 资产负债表与利润表符合这个勾稽关系是不需要调整的
150楼
2023-01-12 06:08:58
全部回复
hello:
回复
邹老师
有的,前年会计不懂
2023-01-12 06:22:31
hello:
回复
邹老师
勾稽关系对不上
2023-01-12 06:49:27
邹老师:
回复
hello
你好,那你把 利润…未分配利润,贷应交 这个分录冲销 然后做这个分录 借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款 借;利润分配——未分配利润 贷;以前年度损益调整
2023-01-12 06:59:54
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