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不能反结账到启用会计期间之前
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 内心向暖 发表的提问:
老师您好:我反结账修改负债累会计科目的数字,和期间损益结转会计分录有关系吗?用不用删除了重新结转啊?
你好,如果修改的分录不涉及损益类科目,原结转凭证不用删除重做。
76楼
2022-12-20 05:28:31
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内心向暖:回复QQ老师 以前是借应交税费—应交增值税—销项税 现在想修改成借:应交税费—应交增值税—已交税金,这种就不用删除期间损益结转会计分录吧?
2022-12-20 05:52:28
QQ老师:回复内心向暖你好,这样的话不用删除原结转凭证。
2022-12-20 06:11:20
内心向暖:回复QQ老师 好的,谢谢老师
2022-12-20 06:34:29
QQ老师:回复内心向暖不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
2022-12-20 06:50:07
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 会计学堂 金牌辅导老师 发表的提问:
用的管家婆财贸双全单机版,已经进入9月会计期间,但是8月份库存现金是贷方,所以操作了反结账,但是再接下来找不到反记账,该怎么办??没有反记账,就一直不能反审核,凭证都没办法改动
您好,您试试,总账--辅助工具--反记账,反审核 。
77楼
2022-12-20 05:58:06
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 想人陪的自行车 发表的提问:
想问下,年初一月份结账,显示(本次结账为本年度第一次会计期间或总账启用的第一个会计期间,本期初余额试算结果不平衡!请调整后再结账!) 也查了科目期初余额,显示借贷余额差了该怎么办
您好,您期末损益结转了吗
78楼
2022-12-20 06:24:00
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想人陪的自行车:回复文老师 12月份的期间损益都结转了的,而且我12月份结账的时候看那些借贷余额都是平衡的,这怎么办
2022-12-20 07:13:39
文老师:回复想人陪的自行车1月份的也需要结转的
2022-12-20 07:34:10
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Regina-Ye 发表的提问:
用友软件中,下列帐套信息建立后,( )就不能更改。 A.账套号 B.账套名称 C.账套路径 D.启用会计期间
D
79楼
2022-12-20 06:31:17
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 积极的冥王星 发表的提问:
老师,你好,请教一下,结账时系统显示“当前进销存期间小于等于当前会计期间,请先对进销存期间作结账,在进行会计期间结账”是什么意思,该咋解决
如进销存系统与账务系统结合使用,系统的“结账”由“进销存期未结账”与“账务期未结账”两部分组成,“进销存期未结账”主要结转当期的成本,它会把当期的成本自动结转到“本年利润”这一账户下。因此,只有对当期的进销存业务进行结账后,才可对当期的账务进行结账。如系统出现上述的提示,我们必须首先对进销存系统进行结账
80楼
2022-12-20 06:53:59
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辛夷老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.04w
引用 @ 干净的跳跳糖 发表的提问:
所有操作都正常,然后就是在1月份结账的时候提示,总账模块异常信息,本次结账为本年度第一次会计期间或总账启用的第一个会计期间,本期初余额试算结果不平衡,请调整后再结账!这是什么意思
您好,这个提示是期初余额不平
81楼
2022-12-21 06:05:15
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 人生若只如初见 发表的提问:
公司成立一年,17年2月份启用账套,期初未设置数据,现在反结账回去补录期初,银行存款现金等数据期初启用不了,如何处理?
不能补,除非你重新建账,设置期初
82楼
2022-12-21 06:21:27
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人生若只如初见:回复maize老师 那如果不补录期初,会影响后期的资产负债数据精确度吗
2022-12-21 06:32:50
maize老师:回复人生若只如初见会影响,你的期末数就不对
2022-12-21 06:57:18
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 银匠小铺 发表的提问:
老师,我想咨询下:金蝶迷你版反结账反记账完成后又重新记账结账,为什么会计期间跳转不过来?谢谢!
您好,这种情况是金蝶软件系统问题,不是财务人员能处理的,建议找金蝶软件客服人员解决为好。
83楼
2022-12-21 06:26:50
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银匠小铺:回复王雁鸣老师 好的,谢谢老师!
2022-12-21 06:57:08
王雁鸣老师:回复银匠小铺您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利。
2022-12-21 07:20:19
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46w
引用 @ 橙子???? 发表的提问:
老板 管家婆反结账处理之前数据会不会变没有掉
处理之前肯定没法变的
84楼
2022-12-21 06:50:59
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橙子????:回复朴老师 就是说反结账处理后之前数据不会变没有是吗
2022-12-21 07:28:09
朴老师:回复橙子????你调整了就会变,你反结账了不就为了调整数据吗?你反结账之后调整肯定数据没了
2022-12-21 07:57:04
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.31w
引用 @ 时尚的咖啡豆 发表的提问:
还没有启用账套,现在发现不平衡是否反结上期做账务处理呢?该怎么账处处理?
您好!可以的,可以反结账到上期去调。
85楼
2022-12-22 06:00:52
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时尚的咖啡豆:回复宋生老师 宋老师:不知道什么原因导致财务帐与业务帐的存货金额对不上,该怎么账务处理让其平衡?
2022-12-22 06:20:16
宋生老师:回复时尚的咖啡豆您好!你要确认是哪个少了。然后直接补上就可以了。
2022-12-22 06:37:52
时尚的咖啡豆:回复宋生老师 @宋老师:好的,谢谢老师!
2022-12-22 06:50:02
宋生老师:回复时尚的咖啡豆您好!不客气。
2022-12-22 07:13:31
阳老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
金蝶KIS专业版,期末结账再反结账,可以反结账几次?有什么不好的影响?如果2017年不期末结账,2018年1月录入的凭证怎么能查询到,录完保存之后,点击“前张”就出现2017年12月的最后一张了。
你好,有些金蝶软件结账后都不能反结账了,要结账后才能录入18年1月份的凭证
86楼
2022-12-22 06:18:59
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天天向上:回复阳老师 现在是可以反结账,已经反结账过了,没结账也能录入2018年1月份凭证,但是录完查询不到以前的,但是继续新录的话凭证号也在顺序增加,想问下期末结账再反结账,可以反结账几次?有什么不好的影响?如果2017年不期末结账,2018年1月录入的凭证怎么能查询到?
2022-12-22 06:39:55
阳老师:回复天天向上如果你那个可以反结账的话,没有反结账次数的
2022-12-22 07:01:11
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 13.86w
引用 @ 韦布玲 发表的提问:
求问小规模纳税人创建账套时启用期间怎么选择?一种情况是营业执照还没用办理下来的怎么填写账套启用期间?还有一种情况是之前月份都在代理记账公司做账,最后一个季度要收回账来做的怎么选择账套启用期间?
第一种:没有什么时候领取执照,就以领取的当月做为启用期间 第二种:以代账公司最后月份的科目余额表做为期初,做为启用期间
87楼
2022-12-22 06:24:44
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韦布玲:回复文文老师 好的,多谢老师!
2022-12-22 06:55:26
文文老师:回复韦布玲不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
2022-12-22 07:20:33
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ Empress-~ 发表的提问:
软件做账,公司成立之前的费用能一起登记在成立之后的会计期间吗,还是说之前之后的要分开呢
你好,成立之前的可以登记在之后的里面
88楼
2022-12-22 06:48:00
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 希希 发表的提问:
老师,我现在反结账后的会计期间是上上个月 结账的话可以到本月吗 如果不可以 有什么方法可以到本月?
你结账后就会到这个月的
89楼
2022-12-23 05:17:13
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希希:回复辜老师 我现在在四月 改的是五月的帐 结完账会到六月吗?
2022-12-23 05:35:52
辜老师:回复希希结完5月的账,就会到6月的
2022-12-23 06:01:30
希希:回复辜老师 但是五月的帐在四月的会计期间里
2022-12-23 06:24:16
辜老师:回复希希那你要在5月修改对应的账
2022-12-23 06:51:46
希希:回复辜老师 但反结账跳到四月 回不去
2022-12-23 07:07:03
辜老师:回复希希那你先结账4月的账
2022-12-23 07:35:35
bullet 老师
职称:初级会计师,中级会计师,税务师,审计师,CMA
4.97
解题: 0.34w
引用 @ 黑狐Katy 发表的提问:
金蝶之前年底结过账 了,因之前的凭账入错反结账过,但现在又结账就出现这个问题,怎么再结账一次呀,账套时间还是2020年12月份,系统时间也没调到2021年1月
同学你好,金蝶账套的会计期间,你查做一下,建到哪个期间了。再结账一次。就得先反结账,退回去再把凭证再次过账一遍。
90楼
2022-12-23 05:40:09
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