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不能反结账到启用会计期间之前
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.31w
引用 @ 冰雪微微 发表的提问:
这前在启用财套日期错了,在没启用之前可以更改吗
您好!可以的。你要不就重新建一个帐套更好
91楼
2022-12-23 05:57:56
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冰雪微微:回复宋生老师 哪应该怎么做
2022-12-23 06:16:32
宋生老师:回复冰雪微微您好!我不知道你用的什么软件。确定不了,你删掉帐套重新建一个帐套
2022-12-23 06:33:09
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.11w
引用 @ An 发表的提问:
老师,请问下,才建的账,启用快账软件选择的时间是10月(按道理应该选9月启用),现结账完,然后想继续做10月份的账,发现会计期间自动到11月份去了,那我10月份的账怎么办呢,
反结账修改 没做完不要结账的
92楼
2022-12-23 06:22:30
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An:回复郭老师 老师,是已做完已结账,只是启用期间选错了,本是应选9月的,选成10月了,现结完账就自动到11月了,请问现我10份的账要怎么做呢,只有11月期间开始了,小规模纳税人
2022-12-23 07:03:55
郭老师:回复An你反结账修改 把自己凭证删除 或者删除账套重新建账
2022-12-23 07:28:01
An:回复郭老师 好多哦老师,一年多的,又重新做?
2022-12-23 07:46:09
An:回复郭老师 可以把现10份的做到11月份不...
2022-12-23 08:06:33
郭老师:回复An你反结账修改吧 你10月份一般纳税人不是吗 小规模和一般纳税人不太一样的
2022-12-23 08:18:22
An:回复郭老师 老师,是小规模纳税人,我反了,只是启用月份选错了,修改不了,要怎么办呢
2022-12-23 08:48:12
郭老师:回复An有售后吗,问下快账售后 快账登录页面,右上角有一个在线客服。
2022-12-23 08:58:20
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ Empress-~ 发表的提问:
用友软件账套启用日期就是选择企业开始要做账的会计期间吗?要做3月份的帐,就选择3月为账套启用日期吗
你好,你建账是3月份吗,如果是就选择3月份启用。
93楼
2022-12-23 06:47:59
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 2.20 发表的提问:
金蝶专业版,新建了一个账套,启用会计期间应该是10月份,选成了1,这样能改吗不改会有影响吗
可以改,就是重新建账。如果不改,就是从1月开始启账
94楼
2022-12-24 06:09:08
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2.20:回复李爱文老师 老师 重新建账 是不是就是重新建一个账套,那原来的账套能删除吗?怎么删?
2022-12-24 06:44:01
李爱文老师:回复2.20直接重新安装就行了。可以删除原账套,建立新账套就行了
2022-12-24 06:54:33
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 13.86w
引用 @ . 发表的提问:
帐套启用之前的账做到哪个月份
帐套启用之前的账做到启用当月
95楼
2022-12-24 06:22:09
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.:回复文文老师 所有费用都做到当月
2022-12-24 06:34:25
.:回复文文老师 成本明显偏高后面怎么做呢
2022-12-24 06:44:29
文文老师:回复.所有费用都做到当月。
2022-12-24 07:07:36
.:回复文文老师 好的,谢谢老师
2022-12-24 07:29:24
文文老师:回复.不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
2022-12-24 07:53:57
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 13.86w
引用 @ 加油 发表的提问:
老师,如果之前的账错了,是可以反结账到之前去调整么?
如果没有报税,可以反结账
96楼
2022-12-24 06:27:22
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加油:回复文文老师 没有税费
2022-12-24 06:50:40
文文老师:回复加油可以反结账的哦
2022-12-24 07:11:05
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.25w
引用 @ 爱撒娇的微笑 发表的提问:
提示202001会计期间凭证中财务会计收入/费用与预算会计收入/支出存在差异,是否继续结账? 启用了固定资产模块
您好,这个就结账就可以了
97楼
2022-12-24 06:44:59
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爱撒娇的微笑:回复小锁老师 好的,接着又出现这个提示 下方操作选择 继续结账 吗?
2022-12-24 07:01:35
小锁老师:回复爱撒娇的微笑嗯,先进行结转就行了
2022-12-24 07:18:07
爱撒娇的微笑:回复小锁老师 那是选择 立即进行期末结转?
2022-12-24 07:41:32
爱撒娇的微笑:回复小锁老师 现在结账的1月份
2022-12-24 07:54:18
小锁老师:回复爱撒娇的微笑12月份没有结转吗请问
2022-12-24 08:11:18
爱撒娇的微笑:回复小锁老师 上年度12月份已结转
2022-12-24 08:27:31
小锁老师:回复爱撒娇的微笑那你就正常结转1月份的就行了。
2022-12-24 08:48:53
爱撒娇的微笑:回复小锁老师 我是选择的1月份,出现了提示,不知道怎么做,下方的操作选择有两个,选哪个?
2022-12-24 09:10:44
小锁老师:回复爱撒娇的微笑出现的是哪个提示?还是刚才哪个
2022-12-24 09:23:07
爱撒娇的微笑:回复小锁老师 这个,下方的操作选择有两个
2022-12-24 09:52:39
小锁老师:回复爱撒娇的微笑先期末进行结转的
2022-12-24 10:21:07
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 小明同学 发表的提问:
想要补做18年1月的账,账套设置会计期间也是18年1月1日,启用账套显示无法找到会计年?
你好! 需要选择账套启用日期是2018.01.01
98楼
2022-12-25 05:07:31
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 13.86w
引用 @ 外向的眼神 发表的提问:
行政单位的前会计辞职无法联系了,他的账错账漏账很多,账实不符,银行存款实际比账面多,因为涉及的会计期间有五六年,我能不理他的账,重启新账,用实际数当期初余额吗
可以重启新账,用实际数当期初余额 但建议同时将情况反应给领导
99楼
2022-12-25 05:29:25
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 江北 发表的提问:
老师,为什么不能反过账 总是显示系统未启用
你好!你用的什么软件,如果是快帐找学习群的技术维护一下
100楼
2022-12-25 05:47:17
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
金碟帐套启用期间为14年12月但是启用后只有采购做帐,现在我想更改会计启用期间和初始数据需要怎么更改
我司金碟KIS专业版帐套启用期间为2014.12月但是启用后原会计不会用金蝶做帐,只有采购做帐,现在是16年3月我想更改会计启用期间和初始数据需要怎么更改?因为采购,销售,仓存,生产模版里面有许多资料,应该是不能换帐套的。。。原会计做的事情就和采购文员差不多,审核收货单和送货单等等外账是请人做的,我想用金蝶做一套比较完整的内帐,如果还像原会计一样,感觉不像会计。。。现在脑子比较混乱。。
101楼
2022-12-25 06:16:09
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晓海老师:回复爱笑的流沙你好!建议重新建立帐套,结出各科目余额,不建账会计启用期间和初始数据不可以改动
2022-12-25 06:26:37
点~玲老师
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.26w
引用 @ 寞、依然 发表的提问:
金蝶k3应收模块当前期间已存在生成凭证的单据,应收模块不能反结账怎么处理?
把那些凭证先反审核试一下
102楼
2022-12-25 06:42:00
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寞、依然:回复点~玲老师 已反审核但是还是不行,结账也结不了,反结账也结不了
2022-12-25 07:17:14
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 惜缘 发表的提问:
建立账套时,会计启用期间是哪个月建就选哪个月吗?
您好!如果是新成立的企业就是建账的月份!
103楼
2022-12-26 05:38:59
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惜缘:回复玲老师 谢谢老师,意思不是新建企业以后每年也会建账吗?这种情况又要怎样设置启用期间呢
2022-12-26 06:10:23
玲老师:回复惜缘如果以前是手工账,现在想用软件做账,最好是设置1月为启用期间!
2022-12-26 06:28:58
惜缘:回复玲老师 是不是以后的每个年度都要建账套?
2022-12-26 06:43:48
玲老师:回复惜缘您好!以后年度不用重新建账套!年度结转就可以了!
2022-12-26 07:09:59
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 张括 发表的提问:
如果三月份启用财务软件账套会计期间是3月份吗?
你好,对的,启用会计期间时间填3月份
104楼
2022-12-26 05:54:39
全部回复
张括:回复徐阿富老师 会计期间是什么?
2022-12-26 06:20:22
徐阿富老师:回复张括你好,就是会计核算的月份,
2022-12-26 06:40:19
晶晶老师
职称:中级会计师,注册会计师,税务师
4.98
解题: 0.1w
引用 @ 小草 发表的提问:
我不小心把前两个月已经结过账的凭证反结账了,还销章了现在是5月份,会计期间变成2月份了,请问要怎样弄啊!我用的金蝶软件
反结账以后,可以重新做月末结账,2.3.4按月结账
105楼
2022-12-26 06:23:50
全部回复
小草:回复晶晶老师 凭证的话234月的全不在一起了,需要怎么处理呢
2022-12-26 06:53:45
晶晶老师:回复小草打开结账界面,看能不能分别按月去结账
2022-12-26 07:11:41
小草:回复晶晶老师 结账的话是把2月到3月的账一起结了,没有可以分月结的,会不会是应为全部销章了以后把会2-4月全部结在一起
2022-12-26 07:22:59
晶晶老师:回复小草用的哪个会计软件,打他们客服电话咨询一下。
2022-12-26 07:39:25

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