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增值税直接减免会计处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 苹果河马 发表的提问:
应交税费-减免税额请问老师:应交税费-应交增值税减免税额账务处理
你好,是一般纳税人单位用减免税额抵扣了增值税应纳税额?
196楼
2023-10-09 17:50:07
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 雨中漫步 发表的提问:
请问老师资金账簿印花税减半征收申报时直接减免账务不处理可以吗?
你好,直接减免的不需做账务处理,是可以的。
197楼
2023-10-09 17:59:16
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雨中漫步:回复立红老师 老师,那疫情期间中小企业养老保险申报直接减免抵扣,账务不处理也可以?账务转入营业外收入也可以吗?两种做法
2023-10-09 18:21:29
立红老师:回复雨中漫步你好,如果已经计提了,是转入营业外收入;如果没有计提,可以不做处理。
2023-10-09 18:48:43
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 向日葵 发表的提问:
这个季度附加税中教育费附加减免,这个减免还要做帐务处理吗?小规模纳税人不计提附加税,实际支付时直接计入 税金及附加
按实际支付的计提,就不需要做减免分录了 不计提附加税,实际支付时直接计入 税金及附加,可以的
198楼
2023-10-09 18:17:59
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 奔奔 发表的提问:
我们减免的税控盘技术服务费,减免时直接冲减管理费用,那么我们现在身边季报所得税,会计报表上的利润总额和季报的利润总额差服务费的金额,现在要怎么处理
你好,这是因为软件做账费用类科目在贷方取不到数字导致的,你需要反结账回去把贷方改为借方红字。
199楼
2023-10-10 17:39:16
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王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
老师好,小规模,季度开票不超过30万减免增值税,附加税是怎么处理。每个月根据增值税计提附加税如果增值税减免那附加税也一起减免进入营业外收入,如果不减免就跟增值税一起缴纳税款。还是到季末的时候看是否减免增值税,如果减免增值税就不计提附加税,如果要缴纳增值税就计提附加税并缴纳税款,感觉都对,麻烦解答一下
你好,这个可以季度在根据需要计提的,超了就计提
200楼
2023-10-10 18:02:50
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 黄文清 发表的提问:
老师我想问一下您,酒店行业免增值税,超过30万,报税的时候是(1)先报减2%增值税,再报免1%增值税.(2)还是直接填免3%增值税?
还是直接填免3%增值税 直接填写其他免税额这个一栏
201楼
2023-10-10 18:17:59
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黄文清:回复maize老师 老师需要填写附表免税,主表直接带出来?
2023-10-10 18:49:52
maize老师:回复黄文清是的,需要先填写减免表免税下面 ,主表是不是会带出需要看你们那边是不是设置公式,有就会自动带出,没有就自己填写下这个
2023-10-10 19:10:38
黄文清:回复maize老师 做账的时候还需要计提1个点增值税吗?我们是无票收入,
2023-10-10 19:21:14
maize老师:回复黄文清不需要,直接做借银行 贷主营业务收入就可以,不做税
2023-10-10 19:37:20
黄文清:回复maize老师 老师,酒店行业是(1)减2增1的基础上免1个点?(2)还是直接免3个点? 如果是第一种,减2免1,哪一个点需要计提吧?
2023-10-10 19:55:26
maize老师:回复黄文清直接免的是3% 和那个小规模减按1%不是一个优惠 ,这个是单独免税优惠,你开发票是开免税,不是开1% 这个,你做分录是不做税了,直接根据发票做发票没有税就不做税,
2023-10-10 20:10:13
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 1428847081 发表的提问:
老师,减免的增值税需要做借:应交税费-应交增值税(减免税款)贷:营业外收入(减免税款)的会计分录吗
您好 减免的增值税需要做这笔分录
202楼
2023-10-11 17:36:12
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1428847081:回复bamboo老师 谢谢老师,安保服务的公司,没有成本,保安的工资可以作为公司的成本吗,做成本的分录是怎样做的?
2023-10-11 18:01:06
bamboo老师:回复1428847081安保服务的公司,没有成本,保安的工资可以作为公司的成本 借:劳务成本 贷:应付职工薪酬——工资
2023-10-11 18:28:36
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 韓韓 发表的提问:
请问减免的应交增值税挂账后如何处理? 收入全部上缴财政的原因减免增值税 事业单位
同学。这部分收入本就是不交增值税的。 你如果计提了,你要调整,
203楼
2023-10-11 17:57:54
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韓韓:回复陈诗晗老师 还有2018年计提折旧要在19年入账,如何做账务处理?
2023-10-11 18:36:46
陈诗晗老师:回复韓韓借:以前年度损益调整 贷:累计折旧 借:未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-10-11 19:05:26
韓韓:回复陈诗晗老师 就是说不用计提增值税,因为减免了,对吗?
2023-10-11 19:19:14
陈诗晗老师:回复韓韓事业单位的这些是属于不征税,不计提
2023-10-11 19:47:36
韓韓:回复陈诗晗老师 没有 以前年度损益调整 这个科目
2023-10-11 19:58:25
陈诗晗老师:回复韓韓借:未分配利润 贷:累计折旧
2023-10-11 20:18:30
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
老师,增值税是交了的,有两个附加税是全额减免的,减免的附加税,是不是在交的,就直接计入营业外收入-税收优惠?
你好,减免的可以不用体现,直接按照缴纳的来计提。
204楼
2023-10-11 18:14:59
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小鱼儿:回复郭老师 老师,我已经计提了,也计入营业外收入-税收减免了,没问题吧
2023-10-11 18:40:26
郭老师:回复小鱼儿你好,没有问题的,可以。
2023-10-11 18:51:33

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