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代开建安发票的会计分录
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徐璐老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ Sarah 发表的提问:
工程建筑结转成本要怎么做会计分录,只收到了58的个人代开的劳务发票
借主营业务成本,贷工程施工-劳务费?
76楼
2023-07-11 19:57:53
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 西丫丫 发表的提问:
房开企业,预付工程款 、结算工程款、计入开发成本-建安工程费的会计分录分别是怎么样的?
你好,预付工程款,借:预付账款,贷:银行存款 取得相关发票,借:开发成本,贷:预付账款 
77楼
2023-07-11 20:21:00
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西丫丫:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-07-11 20:58:04
邹老师:回复西丫丫不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-07-11 21:27:23
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 沐浴阳光 发表的提问:
老师请问我公司是建筑安装企业乙方已经开具专用发票给甲方未付款会计分录应该怎么做帐
您好!借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税。
78楼
2023-07-11 20:43:30
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老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 发表的提问:
老师,建安类申请代开发票,个税怎么计税呀?
一般情况下是核定征收 按1.5/100
79楼
2023-07-11 20:50:30
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 冷风吹 发表的提问:
建筑建安行业的会计分录能不能给一份
同学你好 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借:工程结算(按账面累计余额) 贷:工程施工 三、税金核算 1.月末结转增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应缴税费-应缴增值税(预缴增值税)(按 2%预缴) 应交税费-未交增值税(一般计税) 2.下月缴纳增值税 借:应交税费-未交增值税(一般计税) 贷:银行存款 3.某项目同时缴纳印花税 先计提: 借:税金及附加(也可以做到明细某某税) 贷:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 然后再做支付分录: 借:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 贷:银行存款
80楼
2023-07-11 21:11:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
开建筑安装的发票收了税金怎么做分录
借;营业税金及附加 贷;应交税费-营业税,城建税,教育费附加,地方教育费附加等
81楼
2023-07-12 20:28:20
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 高大的金鱼 发表的提问:
建筑单位购进的钢材,先预付的货款,第二天收到货,目前还没有开发票过来,钢材在工地已经用完了,怎么做会计分录
您好 借:预付账款 贷:银行存款 借:工程施工-合同成本 不含可抵扣进项税额 贷:预付账款-暂估
82楼
2023-07-12 20:33:20
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 聪明的大雁 发表的提问:
我们有一家酒店在筹建中,支付对方智能化设备进度款,对方有开发票给我们,已经支付,怎么做会计分录
你好 借在建工程贷银行存款
83楼
2023-07-12 21:02:12
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 峥嵘岁月 发表的提问:
小规模代开发票时的会计分录怎么做
借银行贷主营业务收入 应交税费 应交增值税,交税的时候做应交税费 贷银行
84楼
2023-07-12 21:20:58
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峥嵘岁月:回复maize老师 可以先挂在未缴税额贷方吗
2023-07-12 21:32:38
maize老师:回复峥嵘岁月你们代开发票没有交税吗,你交税就需要做借应交税费贷银行或者是库存现金
2023-07-12 21:44:22
峥嵘岁月:回复maize老师 交了的,设科目时有二级科目
2023-07-12 21:56:36
maize老师:回复峥嵘岁月你确认收入需要做应交税费 应交增值税
2023-07-12 22:17:29
峥嵘岁月:回复maize老师 好的,明白了
2023-07-12 22:36:22
maize老师:回复峥嵘岁月满意请给五星好评,谢谢
2023-07-12 23:02:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 朴老师 发表的提问:
企业中有发票的现象,在内账中如何做会计处理呢?会计分录怎么写?对公收到货款,私底下扣除税金剩余的钱归还,又怎么做会计分录?
你好,内帐中只做收到发票税金的业务 借;银行存款 贷;其他业务收入等科目 借;银行存款 贷;其他应付款 借;其他应付款 贷;银行存款 其他业务收入
85楼
2023-07-17 19:35:07
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 沐浴阳光 发表的提问:
老师请问我公司是建筑安装企业乙方已经开具专用发票给甲方未付款会计分录应该怎么做帐
您好!乙方:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税。 甲方:借:固定资产等 贷:应付账款。
86楼
2023-07-17 19:45:54
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Lisa 发表的提问:
请问支付给个人的安装调试费用,个人也去税务局代开了发票过来。请问如何写会计分录
用哪里,要是固定资产,那这个做固定资产,
87楼
2023-07-17 20:04:37
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Lisa:回复maize老师 不是是工程项目上的,我们找人去做,付给别人的费用
2023-07-17 20:27:13
maize老师:回复Lisa那做主营业务成本下面,这个
2023-07-17 20:49:39
Lisa:回复maize老师 具体分录呢
2023-07-17 21:14:29
Lisa:回复maize老师 我们银行付款给他
2023-07-17 21:33:58
maize老师:回复Lisa借主营业务成本 贷银行,
2023-07-17 21:48:40
Lisa:回复maize老师 那在请问下,银行支付项目人工费如何做会计分录?需要发票吗?这些人工是劳务公司找的人
2023-07-17 22:04:10
maize老师:回复Lisa需要劳务公司给你们开发票就可以,借工程施工,
2023-07-17 22:33:23
Lisa:回复maize老师 那我会计分录现在怎么做呢?还没有收到发票
2023-07-17 23:02:59
maize老师:回复Lisa借工程施工, 贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬 贷银行,后续没有差额发票直接贴后面,
2023-07-17 23:28:56
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 一切安好 发表的提问:
税务代开的普通发票 怎么做会计分录
您好,借;现金或者银行存款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税。
88楼
2023-07-17 20:32:05
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一切安好:回复王雁鸣老师 我公司是购买方 销售方是税务开
2023-07-17 20:52:36
王雁鸣老师:回复一切安好您好,购买方的话,借;相关成本费用科目,贷:现金或者银行存款等科目。
2023-07-17 21:04:51
一切安好:回复王雁鸣老师 老师 你好 就是上次问你的没有发票但有销售 结果 有在税务开了发票 这个要调整了 怎么弄好
2023-07-17 21:15:40
王雁鸣老师:回复一切安好您好,这个应该借;库存商品,6560,贷:现金或者银行存款,6560。把原来的分录红冲就行了。结转成本时,借;主营业务成本,6560,贷:库存商品,6560。
2023-07-17 21:29:53
笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 朴素的镜子 发表的提问:
贸易公司,帮客户代开79590的发票,现在客户要过账,公司收4775.4的税额,退74814.6元给客户,如何做会计分录?
您好,虚开发票。呵呵,没办法圆场。正常的销售与收款流程,发货,开票,收款,退贷,退款。这个您可以参考一下。
89楼
2023-07-17 20:59:58
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 长情的月饼 发表的提问:
7月份,代开了7-12月的汽车租赁发票9000元,租金按月支付,7月份会计分录怎么写
借管理费用-租赁费 贷预付账款。
90楼
2023-07-18 19:59:42
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长情的月饼:回复东老师 老师,这能一次性就确认到7月份吗?7月份,代开了7-12月的汽车租赁发票9000元,发票已开,而租金按月支付,7月份会计分录怎么写?
2023-07-18 20:28:13
东老师:回复长情的月饼最好还是摊销,计入到每个月账里面。
2023-07-18 20:54:32
长情的月饼:回复东老师 所以就想问问。这发票开过了,我7月账务处理应该怎么写分录,现在不是没有待摊费用科目了,我能不能用,借预付账款9000 贷其他应付款~张三 7月当月的借:管理费用~租赁费1500  贷:预付账款1500 同时借:其他应付款~张三  贷银行存款
2023-07-18 21:20:37
东老师:回复长情的月饼没问题,没问题,可以这么做。
2023-07-18 21:49:39

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