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付会员费没发票会计处理
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龙老师
职称:会计
5.00
解题: 0.06w
引用 @ 活泼的便当 发表的提问:
发票收到,钱未付,会计分录怎么处理啊
通过应付账款挂账 如果您是增值税一般纳税人、作如下会计分录: 借:原材料 应交税金_应交增值税(进项税额) 贷:应付账款___XX单位 若是小规模纳税人、作如下会计分录: 借:原材料 贷:应付账款___XX单位
151楼
2023-08-20 20:12:00
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小赵老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.97
解题: 0.05w
引用 @ 搬砖工 发表的提问:
关于员工假期旅游费的会计处理及相关的会计科目
公司组织员工旅游,应该计入管理费用--福利费科目。如果单位有工会组织,提取工会经费了,也可以从工会经费中列支。旅游支出属于给予员工的非货币性福利,通过应付职工薪酬做账,按员工服务对象分摊至管理费用、销售费用等科目。
152楼
2023-08-21 18:30:19
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答疑陈园老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
老师,这个月收到进项发票,钱没有付的会计凭证怎么做 就是说单位购买东西,票已收到未付款的会计凭证处理
借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税。贷:应付账款-XX
153楼
2023-08-21 18:39:19
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会计学堂辅导老师:回复答疑陈园老师 下个月付款的时候再冲减对吗
2023-08-21 19:04:46
会计学堂辅导老师:回复答疑陈园老师 借应付账款-xx贷银行存款
2023-08-21 19:30:42
答疑陈园老师:回复会计学堂辅导老师是的,就是做这样一笔分录。
2023-08-21 19:55:12
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 老大姐 发表的提问:
员工在外吃的工作餐,拿餐费发票回来报销,会计如何处理,请详细指导
出差还是啥出差做管理费用差旅费贷库存现金,要是一般工作餐借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费借应付职工薪酬福利费贷库存现金
154楼
2023-08-21 19:09:15
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老大姐:回复maize老师 应付职工薪酬二级明细用什么?
2023-08-21 19:20:45
maize老师:回复老大姐借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金
2023-08-21 19:33:06
老大姐:回复maize老师 应付职工薪酬二级明细是职工福利费还是非货币性福利
2023-08-21 19:55:51
maize老师:回复老大姐挂福利费下面这个,
2023-08-21 20:23:47
maize老师:回复老大姐应付职工薪酬二级明细是职工福利费
2023-08-21 20:36:06
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 大力的小蜜蜂 发表的提问:
先公帐上付了一年的场租费,然后再收到场租费发票的会计处理
借预付账款贷银行存款 收到发票 借相关成本费用贷 预付账款
155楼
2023-08-21 19:38:48
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大力的小蜜蜂:回复玲老师 收到发票时借长期待摊费,应交税费(进项),贷预付帐款可以吗
2023-08-21 20:02:01
玲老师:回复大力的小蜜蜂不行 超过一年的支出记长期摊费用 不超过一年的用预付账款科目 专票单独记进项是对的
2023-08-21 20:12:24
大力的小蜜蜂:回复玲老师 超过一年的租费是对的
2023-08-21 20:24:02
玲老师:回复大力的小蜜蜂对的 超过一年的租费是对的
2023-08-21 20:37:07
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 璐璐 发表的提问:
老师您好:我们给热力公司交的取暖费,款项是由其他公司垫付的,这笔账我该如何做会计处理?
您好,对方垫付的时候 借:管理费用-取暖费 贷:其他应付款-某公司 还给其他公司的时候。 借:其他应付款-某公司 贷:银行存款
156楼
2023-08-21 19:59:59
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璐璐:回复微微老师 老师是不是直接挂替我们垫付的公司就可以?我们这会计非得挂热力公司账,还说这是正规做账?
2023-08-21 20:14:05
微微老师:回复璐璐您好,挂垫付的公司才对的。
2023-08-21 20:33:34
璐璐:回复微微老师 我们这会计非得挂热力公司,是不对的对吧
2023-08-21 21:02:57
微微老师:回复璐璐您好,他完整的分录是怎么样子的呢?
2023-08-21 21:21:57
璐璐:回复微微老师 她说哪的票子挂哪的账 直挂这一步,说挂往来以后再说
2023-08-21 21:35:07
微微老师:回复璐璐收到发票,是入费用,所以入了管理费用/付款是别人代付的,以后怎么还钱给别人呢?贷方入什么?又不是自己的 银行支付的
2023-08-21 22:01:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 奔奔 发表的提问:
关于社会团体会会员费,我们是一下子交了5年的会费,对方也开好了发票,是要怎么做账?
借;银行存款 贷;会费收入
157楼
2023-08-22 18:53:52
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 蓝忘机 发表的提问:
企业转让股权收到的延期支付款应该怎么做会计处理?
你好同学,延期支付款借应收账款 贷:长期股权投资(交易性金融资产) 贷:投资收益
158楼
2023-08-22 19:23:12
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蓝忘机:回复何江何老师 还有增值税呢
2023-08-22 19:54:21
何江何老师:回复蓝忘机这个股权如果你不是股票交易场所目前没有增值税的问题。
2023-08-22 20:08:18
蓝忘机:回复何江何老师 我在国税局上查了说按6%金融服务缴纳增值税
2023-08-22 20:38:04
何江何老师:回复蓝忘机对的同学是这样的,没错
2023-08-22 21:06:04
蓝忘机:回复何江何老师 但是会计分录是不是要改一下?没有增值税销项税额
2023-08-22 21:28:36
何江何老师:回复蓝忘机借应收账款 贷:长期股权投资(交易性金融资产) 贷:投资收益贷:应交税费-应交增值税(销项)
2023-08-22 21:55:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 乐观的路人 发表的提问:
员工的培训费会计分录怎么处理?
你好 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—职工教育经费 借:应付职工薪酬—职工教育经费 ,     贷:银行存款等科目  
159楼
2023-08-22 19:38:45
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 2489406490 发表的提问:
物业管理费3月已经付款出去,但 是没拿到发票,就没交给外账做账,现在4月份已经拿到发票了,现在这个账怎么会计分录处理???
借;管理费用 贷;预付账款
160楼
2023-08-22 19:56:58
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2489406490:回复邹老师 @邹老师:但是我们外账当时没做:预付账款,贷:银行存款
2023-08-22 20:08:03
邹老师:回复2489406490你好,需要在发现的时候补做
2023-08-22 20:33:12
果果老师
职称:中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ 朴实的宝贝 发表的提问:
学校买入不需安装设备为10000元,已取发票,尚未付款。请会计处理。过几天银行存款付款,请会计处理。
借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 银行付款时: 借:应付账款 贷:银行存款
161楼
2023-08-23 18:46:55
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
法院庭外调解费用如何进行会计处理
借;营业外支出 贷;银行存款
162楼
2023-08-23 19:13:27
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 寂寞的小白菜 发表的提问:
公司提供员工午餐费,指定有定点就餐地点,直接充到员工就餐卡中,怎么进行会计处理?
你好 你们是每个人都是充一定的金额吗?
163楼
2023-08-23 19:37:23
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郭老师:回复寂寞的小白菜还是集中到一个卡里,然后再去吃饭
2023-08-23 20:01:44
寂寞的小白菜:回复郭老师 每个人充一定金额
2023-08-23 20:17:06
郭老师:回复寂寞的小白菜每个月都有的,建议你做到工资里面。这个需要交个税的,这个能分到每个人是多少?
2023-08-23 20:46:13
寂寞的小白菜:回复郭老师 直接记入业务成本可以嘛
2023-08-23 21:09:50
郭老师:回复寂寞的小白菜服务人员的,可以的。
2023-08-23 21:20:21
寂寞的小白菜:回复郭老师 如果计入成本费用,会计分录应该怎么写?还需要计提嘛
2023-08-23 21:43:39
郭老师:回复寂寞的小白菜借主营业务成本贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款 二级科目工资。
2023-08-23 22:03:12
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 猫薄荷 发表的提问:
请问老师,公司下水道堵了,疏通下水道的费用怎么做会计处理呢
你好,如果这个是办公室的,借管理费用,办公费贷银行存款。
164楼
2023-08-23 19:43:43
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猫薄荷:回复郭老师 老师请问这种是进办公费还是修理费呢
2023-08-23 20:12:34
郭老师:回复猫薄荷都可以的,自己选择。
2023-08-23 20:32:17
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 沐浴阳光 发表的提问:
建筑安装管理人员预交的电话费会计分录应该怎么处理,有增值税普通发票
您好!借预付账款 贷银行存款 如果金额不大直接计入 借:工程施工—合同成本—施工间接费 贷:现金
165楼
2023-08-23 19:56:59
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