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付会员费没发票会计处理
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ ,,,,,,,,,,,, 发表的提问:
请问19年12月12日开出去的发票,12月18日冲红了,12日和18日的一正一负要做会计处理吗?19日又重新开了正确的。
你好 都需要做账的。 你开票了需要做账 。作废红冲分录 。 再次开票在做分录
136楼
2023-08-17 19:08:05
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 老大姐 发表的提问:
公司安装监控设备支付40万安装费及设备款,会计处理,请详细指导?
你好 借:长期待摊费用,贷:银行存款等科目 
137楼
2023-08-17 19:25:53
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老大姐:回复邹老师 总合同60万,对方只了开票40万,我们也安收到的发票支付了40万,老师,请问未开发票也没付款的20万何时入长期待摊费用?
2023-08-17 19:51:08
邹老师:回复老大姐你好,既然合同的60万,为什么开具发票是40万而不是60万呢? 
2023-08-17 20:16:36
老大姐:回复邹老师 订合同时付40万,付多少钱他就开多少发票,剩余款项等验收合格后付款再开发票
2023-08-17 20:44:36
邹老师:回复老大姐你好,那就先按40万入账,之后取得20万的发票再做入账处理就是了 
2023-08-17 21:10:29
老大姐:回复邹老师 分5年摊销,现在的40万/60月=0.7万/月,假如过6个月付20万/60月=0.3万 /月,第1~6月每个月摊0.7万/月,第7~60月每个月摊0.7+0.3=1万/月,第61~66月每个月摊0.3万/月
2023-08-17 21:37:54
邹老师:回复老大姐你好,需要按总额60万摊销才是的 
2023-08-17 22:05:13
老大姐:回复邹老师 我这样是不是太死板,直接平均个数,在一定期限最后摊完就行了?
2023-08-17 22:24:50
邹老师:回复老大姐你好,需要按总额60万摊销才是的  (是针对这个回复有什么疑问吗)
2023-08-17 22:35:59
老大姐:回复邹老师 60万在合理期限内只要摊销完就可以了,不是非要每个月都摊一样的金额是不是?
2023-08-17 22:59:13
邹老师:回复老大姐你好,同一笔的费用通过长期待摊费用核算,那就应当做到每个月摊销金额一样才是的 
2023-08-17 23:11:11
老大姐:回复邹老师 老师,按总合同价60万先摊是不是?
2023-08-17 23:36:11
邹老师:回复老大姐你好,是的,是这样的 
2023-08-17 23:54:58
老大姐:回复邹老师 现在按60万总额/60个月计算分摊,以后补发票补付款的部分接续现在的40万入长期待摊费用,接着分摊完就可以了吧
2023-08-18 00:06:27
邹老师:回复老大姐你好,是的,是这样的 
2023-08-18 00:19:08
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ kk 发表的提问:
员工受伤陪付回来的工商险如何做会计科目,几个月前报工伤险没做任何会计处理,这个月钱赔付回来了
借银行存款贷其他应付款。给职工做相反的分录,借其他应付款贷,银行存款。
138楼
2023-08-17 19:50:39
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 冷静的含羞草 发表的提问:
你好,我2018年有6万多的维修费发票未上账,请问2019年怎样作会计处理
借,以前年度损益调整 贷,应付账款 借,利润分配 贷,以前年度损益调整 然后汇算清缴时加上这笔维修费
139楼
2023-08-17 20:05:59
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 先森环 发表的提问:
请教一下,积分兑换电费该怎么做会计处理,有做过的没有
同学,您好。 借管理费用 贷其他应付款 借其他应付款 货营业外收入
140楼
2023-08-18 19:13:09
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何江何老师:回复先森环如果还有疑问 可以留言哦 ,看到后会及时答复 。如果没有疑问了, 请帮老师点结束哦 ,记得五好评哟,老师好退出?。
2023-08-18 19:51:22
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ ┝ _芝 _芯 ※ 发表的提问:
老师,支付协会会员费计入什么科目
你好,计入 管理费用-会费/其他
141楼
2023-08-18 19:27:10
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 追梦 发表的提问:
交一年的网站会员费没收到发票,可以借预付账款,贷现金,收到发票,借管理费用,贷预付账款,对吗?
对的,就是这样做的
142楼
2023-08-18 19:39:12
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追梦:回复袁老师 老师收到发票是每个月都做一个借管理费用贷预付账款吗?没有预付可以用应收账款做贷方吗?
2023-08-18 19:54:53
袁老师:回复追梦是的,可以用应收账款贷方的
2023-08-18 20:15:55
追梦:回复袁老师 老师我说错了,是应付账款贷方吧
2023-08-18 20:33:14
袁老师:回复追梦是的,就是贷方的,应付账款
2023-08-18 20:49:53
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 冰柠檬 发表的提问:
单位没有设立工会,组织员工拓展训练的费用如何开具发票及账务处理
可计入管理费用-福利费
143楼
2023-08-18 19:48:42
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冰柠檬:回复文文老师 需要员工缴纳个人所得税吗
2023-08-18 20:18:39
文文老师:回复冰柠檬不需要员工缴纳个人所得税
2023-08-18 20:42:23
冰柠檬:回复文文老师 发票开具的名目是托赞培训费吗
2023-08-18 20:56:07
文文老师:回复冰柠檬发票开具的名目可以是托赞培训费
2023-08-18 21:22:03
冰柠檬:回复文文老师 发票开具的名目是拓展培训费还是职教费
2023-08-18 21:44:25
冰柠檬:回复文文老师 谢谢老师
2023-08-18 22:08:16
文文老师:回复冰柠檬拓展培训费也是可以的 不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
2023-08-18 22:33:49
冰柠檬:回复文文老师 计入管理费用-福利费和管理费用-培训费哪个合适
2023-08-18 23:03:20
文文老师:回复冰柠檬管理费用-培训费更合适
2023-08-18 23:21:01
冰柠檬:回复文文老师 老师回答哦
2023-08-18 23:46:51
冰柠檬:回复文文老师 可以开具专票吗,进项可以抵扣吗
2023-08-19 00:02:36
冰柠檬:回复文文老师 怎样评价
2023-08-19 00:20:47
冰柠檬:回复文文老师 老师可以开专票抵扣吗
2023-08-19 00:35:26
文文老师:回复冰柠檬可以开具专票,进项可以抵扣
2023-08-19 00:53:24
冰柠檬:回复文文老师 老师好
2023-08-19 01:14:36
文文老师:回复冰柠檬好的,祝您工作顺利。
2023-08-19 01:30:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 你好 发表的提问:
新开办公司付员工工资,怎样会计处理?谢
借;应付职工薪酬 贷;库存现金等科目
144楼
2023-08-18 20:05:59
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你好:回复邹老师 那不用写:因为7月建账,8月发工资,8月要先做计提吗,借:管理费用-开办费-工资 贷:银行存款吗
2023-08-18 20:33:50
邹老师:回复你好计提 借;长期待摊费用等科目 贷;应付职工薪酬
2023-08-18 20:52:49
你好:回复邹老师 我们这家食品厂是去年5月办的营业执照,一直没有生产,一直零申报,今年7月起就招人做前期准备工作,会计是8月才到的,等于说前面一直没有建账,以前也没有计提工资,现在要发工人7月工资,应该怎样处理好些,这月是先做计提,还是直接发,然后新开办的,不是取消长期待摊费用了吗,直接计入管理费用。
2023-08-18 21:14:51
你好:回复邹老师 发工资当中包括车间工人,及办公室管理人员,是不是都统一,借管理费用-开办费
2023-08-18 21:41:15
邹老师:回复你好你好,影响损益的计入长期待摊费用,车间的计入制造费用
2023-08-18 22:10:04
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 兮屵 发表的提问:
老板垫付的15万房租及物业费,开票是公司,会计处理时是直接从公户转给他,还是提现给他比较好
提现比较合适的
145楼
2023-08-19 19:40:40
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 朝阳 发表的提问:
我单位是国有粮食企业,请问支付的农业经济协会会员费计入哪个科目处理?
你好,计入管理费用科目里。
146楼
2023-08-19 19:53:23
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朝阳:回复答疑苏老师 哪个明细科目呢?
2023-08-19 20:11:00
答疑苏老师:回复朝阳你好,名字科目计入会员费就可以了。
2023-08-19 20:23:55
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 仁爱的秀发 发表的提问:
老师请问一下,像业务员的回款提成怎么做会计处理,就是说要回外欠账的提成,根据回款的比例
可以做到工资里面的
147楼
2023-08-19 20:02:59
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仁爱的秀发:回复答疑郭老师 具体怎么做呢
2023-08-19 20:22:34
答疑郭老师:回复仁爱的秀发和你公子分录一样的,借销售费用贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷应交税费-个税,银存
2023-08-19 20:47:38
仁爱的秀发:回复答疑郭老师 这个个税只是这一笔的提成的吗?还是所有工资都算上
2023-08-19 20:59:33
答疑郭老师:回复仁爱的秀发所有的工资都加进去,第一个就是所有的工资合计
2023-08-19 21:11:29
森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ せ尕蒽; 发表的提问:
你好,公司支付员工工伤赔款分13期付款,我账上会计处理怎么做呢?
每月做一次,借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费
148楼
2023-08-20 19:33:52
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せ尕蒽;:回复森林老师 直接计入借管理费用-福利费,贷现金,这样可以吗?不走应付职工薪酬
2023-08-20 19:49:23
森林老师:回复せ尕蒽;同学,您好,也是可以的。
2023-08-20 19:59:34
せ尕蒽;:回复森林老师 好的,谢谢老师
2023-08-20 20:27:09
森林老师:回复せ尕蒽;同学,您好,不客气的。
2023-08-20 20:38:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 可爱的洋葱 发表的提问:
我想问一下存货发生溢余的时候怎么做会计处理啊
你好,是存货盘盈的意思吗
149楼
2023-08-20 19:43:56
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 发表的提问:
老师,有些会计处理上用现金抵消,比如采购发生折让,付款比票少,也没红票充,那会计处理上用现金抵消不能理解,要怎么理解呢,谢谢老师
你好 借库存商品 贷应付帐款100 实际支付90 剩余不支付的做现金支付 借应付帐款 贷银行存款90 库存现金10
150楼
2023-08-20 19:57:58
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回复郭老师 会做分录,就是用现金这样操作是可以的是吗?也不用附什么附件吗,这样没有税务风险吗
2023-08-20 20:29:29
郭老师:回复你好,你需要写一个现金支付的说明,严格来说是有风险的。
2023-08-20 20:39:54
回复郭老师 实务中有没有很多现金来抵账的案例
2023-08-20 21:02:16
郭老师:回复你好,有 但是多不多不清楚
2023-08-20 21:18:35

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