咨询
会计帐本结转余额的帐页
分享
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 文乐乐 发表的提问:
请问老师本年利润帐户上的余额是每月结转到利润分配帐上,还是年度终才结转?
你好,可以按月结转,也可以在年底的时候一次性结转
16楼
2023-01-08 11:54:55
全部回复
徐璐老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ Phantom 发表的提问:
我现在结帐的时候发现年初余额不平衡,那如何更改年初余额?原因上年12月份利润忘记结转倒置不平衡,用友u8如何修改年初余额
同学,建议你要联系一下软件服务人员,期初数据一般是没办法修改的,要看软件人员有没有办法。
17楼
2023-01-08 13:23:53
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ zhouhe 发表的提问:
手工账中每一账页登记完毕结转下页应该怎么做,是否需要在本页结束最后一栏摘要处写:过次页并结出本页合计数及余额,下一页开始时摘要处写承前页,那下一页是否需要写合计数,还是只需要写余额在本页结束最后一栏摘要处写:过次页并结出本页合计数及余额,下一页开始时摘要处写承前页,下一页结出合计数及余额,是这样吗
你好,把余额过次页,然后承前页,登记余额 不需要本页合计的
18楼
2023-01-08 14:19:53
全部回复
zhouhe:回复邹老师 也就是说任何一种手工账页都是最后一行摘要过次页 登记余额 下一页开始摘要栏 承前页 登记余额,是这样对吧
2023-01-08 14:31:26
邹老师:回复zhouhe你好,是的
2023-01-08 14:54:48
冰儿老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 土豪的乐曲 发表的提问:
总分类帐承前页无余额要不要填承前页
你好,如确定以后不会业务发生可以不写,如不能确定就写一下。
19楼
2023-01-08 15:46:52
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 皈真 发表的提问:
外帐公司做外帐~第一页就是科目余额表??为什么??
你好,这个是每个人账务处理方式的不同,有的是放科目余额表,有的是放汇总表
20楼
2023-01-08 16:46:19
全部回复
皈真:回复邹老师 外帐放账务的方式是怎样???
2023-01-08 17:08:01
邹老师:回复皈真你好,这个没有统一规定,看个人习惯
2023-01-08 17:18:56
皈真:回复邹老师 怎样弄比较简便
2023-01-08 17:46:17
邹老师:回复皈真你好,其实都比较简单,就看你选择放入哪个
2023-01-08 18:05:36
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ Scorpio 发表的提问:
因为以前半年没做帐,现在老板要从这个月开始,以前的账不管,又要跟银行流水对上怎么做一笔余额结转呢
这个是外帐的吗 你们税务那边我怎么申报的
21楼
2023-06-21 21:17:21
全部回复
Scorpio:回复郭老师 嗯。外帐
2023-06-21 21:29:16
Scorpio:回复郭老师 税务他们自己手动填写的数据
2023-06-21 21:57:42
郭老师:回复Scorpio你做账得跟你申报的一致
2023-06-21 22:13:12
Scorpio:回复郭老师 老板说不管以前的了
2023-06-21 22:37:16
Scorpio:回复郭老师 就按从现在开始每个月做账
2023-06-21 22:51:03
郭老师:回复Scorpio盘点现有的余额做期初 银行余额多少录入期初明细就可以
2023-06-21 23:12:31
Scorpio:回复郭老师 这个分录呢。借银行存款贷以前年度损益调整吗
2023-06-21 23:34:00
Scorpio:回复郭老师 期初数据怎么结转到金蝶去呢
2023-06-21 23:47:48
郭老师:回复Scorpio不用做分录 期初不需要
2023-06-22 00:04:48
Scorpio:回复郭老师 我现在就是不知道怎么录入起初
2023-06-22 00:22:14
Scorpio:回复郭老师 期初余额
2023-06-22 00:43:34
郭老师:回复Scorpio你是软件 设置里面有期初数据录入不就可以了 里面让你做分录?
2023-06-22 00:58:43
Scorpio:回复郭老师 噢,好的
2023-06-22 01:25:45
Scorpio:回复郭老师 谢谢
2023-06-22 01:48:18
郭老师:回复Scorpio不用客气的,
2023-06-22 02:14:23
辛夷老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.04w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
结帐时累计折旧期末余额与总帐期末余额不相等,怎么处理
您好,这个的话需要核对数据找出差异在哪里,再根据具体原因做调整。
22楼
2023-06-21 21:40:25
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 口口 发表的提问:
手工帐过次页那发生额是累计本月的还是累计全页的呀
你好,只需要做本月合计,本年累计,不需要做本页合计的
23楼
2023-06-21 21:56:59
全部回复
口口:回复邹老师 写本月合计正好是过次页这栏,而且过次页已经印刷上了,那怎么办呢老师
2023-06-21 22:09:28
邹老师:回复口口你好,可以在过次页下面一栏做合计,然后过次页
2023-06-21 22:31:30
波德老师
职称:高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.91w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
结帐时累计折旧期末余额与总帐期末余额不相等,怎么处理
同学你好,你看看12月计提折旧了吗?是否在总账生成?
24楼
2023-06-22 20:43:22
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 一笑而过 发表的提问:
老师,我登记库存现金日记帐本页登记完后,过次页,把本页借方合计、贷方合计、余额填写好后,在摘要第一栏写上承前页,这时只要把上页的余额照搬过来就行了,对吗?
你好,是的
25楼
2023-06-22 20:58:39
全部回复
一笑而过:回复邹老师 也就是说不用把上页的借方合计与贷方合计照搬过来?请问老师当我库存现金日记帐的第2号登记完后下面也要合计借方合计与贷方合计,请问这每2号的合计包括第1号的借方合计与贷方合计吗?
2023-06-22 21:19:13
一笑而过:回复邹老师 请问这第2号的合计包括第1号的借方合计与贷方合计吗?
2023-06-22 21:30:26
邹老师:回复一笑而过只需要把余额结转过来
2023-06-22 21:51:22
一笑而过:回复邹老师 老师,本页日记帐登记完后要合计借方与贷方金额,请问合计时需要把上页日记帐的借方与贷方合计数加上来吗?
2023-06-22 22:16:16
邹老师:回复一笑而过本月合计不需要,如果是本年累计,需要的
2023-06-22 22:30:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 触不到的恋人 发表的提问:
我明细帐本月合计后一页就完了没格子,就是过次页,过次页的借贷余是照本月合计的借贷余写,还是要写本年累计的数子
你好,写本年累计金额。
26楼
2023-06-22 21:20:36
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 注册啊注册 发表的提问:
手工帐过次承前栏,本页合计数怎么计算(本页有上月记账,中间结出本月合计数)
手工帐过次承前栏,本页合计数怎么计算(本页有上月记账,中间结出本月合计数) 过次页填写的数字是本月发生的合计数。比如某页有7月的发生额500元,有8月的发生额600元,则过次月的数字只是8月的合计发生数600元;如果本页的发生额全是8月的600元,而且本页承上页的数字也是8月发生额400元,则过次页的数字就是600+400=1000元 “过次页”顾名思义就是将本页账簿的内容结转到下页,“承前页”则是承继前面账簿内容的意思。在会计记录中,一般不可能在同一账页里完成所有的经济业务,因此需要分页记录。“过次页”和“承前页”二者相辅相成,在账簿登记中前呼后应,起到了承前启后的作用。“过次页”和“承前页”使分页的会计记录得以衔接,使账簿所载业务内容有了一致性和连贯性,从而保证了账簿的清晰和条理。否则,会计记录就会显得杂乱无章,次序混乱。   “过次页”和“承前页”还有平衡账簿登记工作量,加快会计信息处理的功能。在一个会计期间内,经济业务的发生是大量的和经常的,账簿的登记也随之变成经常和大量的事了。然而,根据会计惯例和会计原则的规定,结账却是在一定时日(月末、季末、年末)进行的。如果等到会计期末再从会计期初发生的业务一笔一笔加总当期发生的全部经济业务,显然是一项费时费力的工作,同时还影响诸如会计报表等会计信息的处理速度。通过“过次页”和“承前页”则可以使汇总、加计工作在日常工作中即可以加以消化,均衡会计核算工作量,加快了会计信息处理速度。   在实际工作中,“过次页”是将本月初至本页倒数第二行的借贷方发生额合计数与目前的余额写在本页末行,并在摘要栏注明“过次页”;而“承前页”是在次页的第一行抄写上页“过次页”行的借贷方发生额和余额,并在摘要栏注明“承前页”字样。   在实际操作中,需要注意的几个问题是:   (1)“过次页”的借贷方合计数与本页中间的“本月合计”、“本季合计”、“本年累计”之间没有衔接关系,故“过次页”的借贷方合计数不应包括本页中间的“本月合计”、“本季合计”、“本年累计”。   (2)如果“过次页”行正好是“本月合计”、“本季合计”、“本年累计”的话,此时合计数或累计数则不必转入次页。本页末行和次页第一行自然就不必写“过次页”和“承前页”。否则,就有点画蛇添足的味道了。   (3)倘若“过次页”的上一行是“本月合计”、“本季合计”、“本年累计”,最后一行数字则无须合计,因为合计数就是他本身。此时,最后一行可不写“过次页”字样,可直接在下页第一行写上上页最后一行数字,在摘要栏填写上“承前页”字样。   (4)现金和银行账虽然是日清月结,但当日的会计记录超过一页时,同样要“过次页”和“承前页”。   (5)对于像材料等不需要本月发生额合计数和全年发生额合计数的多栏式明细账,每页末的余额也要“过次页”和“承前页”。   (6)费用明细账虽然每月一结,倘使当月记录超过一页的也要“过次页”和“承前页”。
27楼
2023-06-22 21:47:22
全部回复
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 敏于行 发表的提问:
财务会计记入应收帐款的科目,贷方记零余额由帐户,预算会计还要编凭证吗?如果不记,资金结存和零余额帐户就不一致.
你好同学 不需要的同学没有支付款项收入款项预算不用处理
28楼
2023-06-22 21:56:59
全部回复
小李老师
职称:,注册会计师,中级会计师
4.95
解题: 0.02w
引用 @ 会计学堂金牌课程指导老师 发表的提问:
帐套结转完18年12月的,怎么回头查看12月的报表,现在会计期间是19年1月,不知如何选择18年12月的?
登录帐套的时候需要选择对应的会计期间。或者在报表模块选择报表月份。
29楼
2023-06-23 20:43:38
全部回复
会计学堂金牌课程指导老师:回复小李老师 利润表选择12期怎么是这样的? 本月数,本期金额?
2023-06-23 20:57:47
小李老师:回复会计学堂金牌课程指导老师2019年12月,你看下期间是否选错了。
2023-06-23 21:11:29
会计学堂金牌课程指导老师:回复小李老师 老师,还在吗?
2023-06-23 21:22:38
会计学堂金牌课程指导老师:回复小李老师 账套自然进入2019年1月,我不知道如何选18年12月的
2023-06-23 21:41:33
会计学堂金牌课程指导老师:回复小李老师 ????
2023-06-23 22:04:50
小李老师:回复会计学堂金牌课程指导老师你们是一年一个帐套吗?可能需要登录2018年度的帐套。
2023-06-23 22:33:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 等待的帽子 发表的提问:
12月的本年利润余额在借方71466,那12月要结转这笔帐么???如何结转?
你好,需要结转 的 借;利润分配——未分配利润 贷;本年利润 71466
30楼
2023-06-23 21:05:17
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×