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工资可以暂估吗会计分录
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 义气的毛豆 发表的提问:
暂估的管理费用,可以用每个月的工资冲掉一部分暂估吗,剩下的拿票冲暂估
您好,暂估的管理费用,可以用每个月的工资冲掉一部分暂估,剩下的拿票冲暂估就行的。
16楼
2023-01-08 13:16:05
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 琴琴 发表的提问:
施工企业暂估跨年会计分录。
借:工程施工-暂估,贷:应付账款
17楼
2023-01-08 14:10:03
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琴琴:回复袁老师 老师是暂估的合同成本吗
2023-01-08 14:23:00
袁老师:回复琴琴是的啊
2023-01-08 14:42:52
琴琴:回复袁老师 2017年工程已经决算竣工了,但是成本有暂估,工程结算和工程施工对冲是在2017年还是2018年实际收到发票的时候呢?
2023-01-08 14:57:53
袁老师:回复琴琴工程结算和工程施工对冲是在2017年
2023-01-08 15:10:00
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 发表的提问:
你好,建筑业我想做暂估成本,跨年可以吗?会计分录怎么作
你好,同学。是在发生时暂估,后面取得票据的
18楼
2023-01-08 15:13:43
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溪:回复陈诗晗老师 分录是借原材料贷应付账款-暂估 可以吗?下一步转入工程施工合同成本
2023-01-08 15:36:25
陈诗晗老师:回复可以的,你这不影响,不是损益 类科目,这样暂估没问题的
2023-01-08 15:57:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 粗犷的小兔子 发表的提问:
我们是建筑投标公司,暂估可以跨年吗?会计分录怎么做呢?
你好,是会存在跨年的 借;某某科目 贷;应付账款——暂估
19楼
2023-01-08 16:06:55
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ っ、 一世柔情° 发表的提问:
老师,劳务派遣公司可以暂估成本吗?应该怎么做会计分录
你好借制造费用-工资-暂估成本,贷银行存款
20楼
2023-01-08 17:20:59
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っ、 一世柔情°:回复小洪老师 我们不是生产型企业,没有制造费用
2023-01-08 17:37:27
小洪老师:回复っ、 一世柔情°没有的话借方做管理费用科目就好
2023-01-08 17:57:58
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ ttkx 发表的提问:
我想问下建筑业暂估成本怎么做会计分录,像暂估的话是不是所有项目做一笔暂估就好了,还是也可以分项目暂估,材料和劳务需要分开暂估吗?然后发票回来怎么做账呢?
你好,同学。 可以一起暂估,可以分项暂估。 发票回来冲红暂估分录,然后做正常分录。
21楼
2023-06-23 21:31:36
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ ttkx 发表的提问:
我想问下建筑业暂估成本怎么做会计分录,像暂估的话是不是所有项目做一笔暂估就好了,还是也可以分项目暂估,材料和劳务需要分开暂估吗?然后发票回来怎么做账呢?
你好,同学。 这个根据你实际情况,你可以分项暂估,也可一笔暂估。 然后你发票回来,你冲之前的暂估,然后做正常分录。
22楼
2023-06-23 21:41:42
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ttkx:回复陈诗晗老师 好的,老师,那分录借方就是工程施工-暂估,是不是? 材料和劳务要不要分开暂估呢? 麻烦老师2个问题都解答下,感谢
2023-06-23 22:03:38
ttkx:回复陈诗晗老师 如果是一笔的话,贷方应该做到哪个科目呢
2023-06-23 22:14:39
陈诗晗老师:回复ttkx这个看你情况 你可以分项,可以一起 都不影响 分录 是对的
2023-06-23 22:40:30
ttkx:回复陈诗晗老师 老师,一般一笔的话贷方科目做成什么合适?
2023-06-23 23:09:22
陈诗晗老师:回复ttkx借:工程施工-合同成本-材料-暂估 这样处理
2023-06-23 23:32:10
ttkx:回复陈诗晗老师 老师,贷方呢
2023-06-23 23:54:48
陈诗晗老师:回复ttkx贷 应付账款-暂估 你分开就是 这样分明细暂估
2023-06-24 00:20:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Cinderella 发表的提问:
估计成本的会计分录和以后发票回来冲暂估的分录
暂估入库 借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料
23楼
2023-06-23 21:56:59
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Cinderella:回复邹老师 好的,我明白了,谢谢老师
2023-06-23 22:24:37
邹老师:回复Cinderella不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-06-23 22:52:49
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 阿花 发表的提问:
建筑行业预估成本怎么做会计分录,以成本结算借:原材料-暂估 贷:应付账款-暂估结转成本:借:工程施工-合同成本-XXX-暂估 贷;原材料-暂估
你好,你给的分录就是预估材料,然后领用计入成本的分录 啊
24楼
2023-06-24 20:44:54
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阿花:回复邹老师 老师,这样做是对的吗?
2023-06-24 21:04:18
邹老师:回复阿花你好,把原材料明细根据材料名称设置,而不是暂估 工程施工——合同成本 就可以了
2023-06-24 21:28:34
阿花:回复邹老师 工程施工-合同成本 是不是要结转到主营业务成本里去
2023-06-24 21:57:05
邹老师:回复阿花你好,取得收入是需要结转到主营业务成本核算的
2023-06-24 22:23:12
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 紫荊花 发表的提问:
建筑业暂估人工费的会计分录?
你好, 借:工程施工--人工费(暂估) 贷:应付职工薪酬
25楼
2023-06-24 20:52:20
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 小小鸭水中游 发表的提问:
暂估在建工程会计分录怎么做
借:在建工程 贷:应付账款等
26楼
2023-06-24 21:17:30
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小小鸭水中游:回复岳老师 老师,那暂估入库怎么做会计分录?
2023-06-24 21:31:28
岳老师:回复小小鸭水中游“在建工程”还能暂估入库?我不太明白您的意思。是不是暂估结转固定资产?那就 借:固定资产 贷:在建工程
2023-06-24 21:49:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
加工费如何暂估入库会计分录
借;制造费用等科目 贷;应付账款-暂估应付账款
27楼
2023-06-24 21:30:48
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 幸福 ,只因有你 发表的提问:
小规模纳税人,没有成本票,成本暂估入账,借:主营业务成本-暂估,贷:银行存款,会计分录这样做可以吗?
暂估的话,借主营业务成本贷应付账款暂估。
28楼
2023-06-24 21:56:59
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幸福 ,只因有你:回复东老师 款已经支付的这样做可以吗?借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估;借:应付账款-暂估,贷:银行存款
2023-06-24 22:24:12
东老师:回复幸福 ,只因有你后边儿银行支付的不用写就写前面暂估的就行。
2023-06-24 22:34:26
幸福 ,只因有你:回复东老师 银行存款怎么下账?
2023-06-24 23:03:31
东老师:回复幸福 ,只因有你银行存款计入到预付账款
2023-06-24 23:23:39
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 1092270637 发表的提问:
老师您好!请教一下,建筑行业,未到的成本票可以暂估吗?暂估专票可以吗?暂估的分录怎么做啊
你好,可以暂估,但税额不能暂估,需要等发票到了再确认税额 分录 借:工程施工、原材料等——暂估 贷:应付账款——暂估
29楼
2023-06-25 20:40:44
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 小凌999 发表的提问:
购入固定资产,尾款未付,发票未开,可以暂估入账?怎么样做会计分录?
借固定资产 贷银行存款 应付账款
30楼
2023-06-25 20:50:34
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小凌999:回复佟老师 尾款入应付账款还是其他应付款比较好?
2023-06-25 21:07:48
佟老师:回复小凌999计入应付账款科目做核算
2023-06-25 21:27:59
小凌999:回复佟老师 发票未开,我想以不含税价暂估入账,那应付账款的借方余额是不是就是未付的尾款减去进项税额
2023-06-25 21:56:31
小凌999:回复佟老师 因为我原来付设备预付款是挂在预付账款的,现在设备已到货,虽然尾款未付,但是需要计提折旧,是要从预付账款转到应付账款吗?
2023-06-25 22:06:41
佟老师:回复小凌999你进项税额可以找一个过渡科目,其他应收款
2023-06-25 22:32:55
小凌999:回复佟老师 因为我原来付设备预付款是挂在预付账款的,现在设备已到货,发票未开,虽然尾款未付,但是需要计提折旧,是要从预付账款转到应付账款吗?会计分录要怎么做才比较正规,比较好对账?
2023-06-25 22:57:11
佟老师:回复小凌999是的,预付账款要转到固定资产,不是转到应付账款 借固定资产 贷预付账款 应付账款
2023-06-25 23:25:43

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