咨询
应收账款的核销会计分录
分享
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 懒羊羊 发表的提问:
某企业2015年末应收账款余额为60万元 2016年发生坏账损失8000元2016年末应收账款余额为65万元2017年已冲销某公司6000元已收回,甲企业自2015年开始对近几年的应收账款进行分析 坏账准备计提5% (1)请编制2015年年末的会计分录 (2)2016年发生坏账的会计分录 (3)2017年收回上年已核销坏账的会计分录、
1借资产减值损失30000 贷坏账准备30000
31楼
2023-07-18 20:57:47
全部回复
暖暖老师:回复懒羊羊2.借坏账准备8000 贷应收账款8000
2023-07-18 21:48:01
暖暖老师:回复懒羊羊3.借银行存款6000 贷应收账款6000
2023-07-18 22:01:24
暖暖老师:回复懒羊羊借应收账款6000 贷坏账准备6000
2023-07-18 22:20:40
懒羊羊:回复暖暖老师 老师第一问 30000怎么来的
2023-07-18 22:34:38
暖暖老师:回复懒羊羊第一个题目的计算过程是 600000*5%=30000
2023-07-18 22:53:29
懒羊羊:回复暖暖老师 老师第一步需要计提嘛
2023-07-18 23:18:28
暖暖老师:回复懒羊羊你好需要的,需要计提
2023-07-18 23:46:03
懒羊羊:回复暖暖老师 再打扰一下老师 我的图片上面的写的对吗
2023-07-19 00:01:17
暖暖老师:回复懒羊羊你的会计分录是正确的
2023-07-19 00:28:07
懒羊羊:回复暖暖老师 好的老师 最后一步您的会计分录是简写对吧
2023-07-19 00:50:21
暖暖老师:回复懒羊羊我没有合并起来最后一个
2023-07-19 01:19:47
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 海的眼泪 发表的提问:
老师:请问一下我把我们销售分店作为修理厂的往来单位处理,分店销售收款到修理厂我会计分录做:借:现金/银行存款贷:应付账款-分店 代分店支付报销的费用我的会计分录是借:应收账款-分店 贷:现金对吗?还是分店只能挂应付账款或者应收账款一个科目啊?我内账金蝶账做的核算项目不是二级科目
挂一个科目吧
32楼
2023-07-18 21:26:45
全部回复
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 易文君 发表的提问:
下列各项中,会导致企业应收账款账面价值减少的有( ) A.转销无法收回备抵法核算的应收账款 B.收回应收账款 C.计提应收账款坏账准备 D.收回已转销的应收账款 老师,转销是什么意思?核销又是什么意思?明明答案里的的分录都会做,可是碰到这种专业术语又不知道是什么意思
你好, 转销就是坏账实际发生的意思
33楼
2023-07-18 21:44:59
全部回复
易文君:回复小云老师 那转销无法收回的备抵法核算的应收账款这句话是什么意思呀
2023-07-18 22:01:35
小云老师:回复易文君就是坏账准备实际发生的意思
2023-07-18 22:20:53
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 水冰月 发表的提问:
一、计提坏账准备的分录是:   借:资产减值损失    贷:坏账准备   二、实际发生坏账(即核销)时的分录:   借:坏账准备    贷:应收账款   三、已核销的坏账准备又收回,会计分录:   借:应收账款    贷:坏账准备   借:银行存款    贷:应收账款 老师,这个时候坏账准备有贷方余额,资产减值损失借方有余额,要不要做分录(书上没有这个分录) 借:坏账准备 贷:资产减值损失
您好!最后一笔分录您可以这样做,冲减已计提的坏账准备。
34楼
2023-07-19 20:55:09
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 魔幻的睫毛 发表的提问:
根据下列资料,试编制2019初至2021末的会计分录 1)A企业2019年开始计提坏账准备,年末,按应收账款 百分比法估计应收账款减值损30000元,“坏账准备”账 户期初无余额;计算当期应计提坏账准备并编制会计分录 (2)2020年末,经减值测试,估计应收账款减值30000 元;期初坏账准备余颜30000元计算当期应计提坏账 准备并编制会计分录 (3)2021年7月,经核实确认发生坏账一笔9000元, 以核销 (4)12月,收回前期已核销的坏账7500元,已存入银行 (5)年未,经测试估计应收账款减值30000元计算当期全 应计提账准备并编制会计分录。
同学你好 19年 借,信用减值损失30000 贷,坏账准备30000 20年 计提坏账30000-30000=0 21年 借,坏账准备9000 贷,应收账款9000 借,应收账款7500 贷,坏账准备7500 同时 借,银行存款7500 贷,应收账款7500 计提坏账=30000加9000减30000-7500=1500 借,信用减值损失1500 贷,坏账准备1500
35楼
2023-07-19 21:20:43
全部回复
丁老师
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
小企业会计准则无法收回的应收、预付款没有做减值准备怎么处理?挂账多久后核销?会计分录怎么做?
确认无法收回就可以计提坏账,计提借资产减值损失 贷坏账准备,核销时,借坏账准备 贷应收账款(预付账款)
36楼
2023-07-19 21:47:59
全部回复
小鱼儿:回复丁老师 小企业会计准则没有资产减值损失科目吧
2023-07-19 22:31:46
丁老师:回复小鱼儿发生的坏账直接计入营业外支出。
2023-07-19 22:45:27
小鱼儿:回复丁老师 金额需要去税局备案吗?金额不大
2023-07-19 23:06:56
丁老师:回复小鱼儿你好,不用去税局备案。
2023-07-19 23:29:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 会计学堂-赖老师 发表的提问:
核销坏账准备应该做什么会计分录
你好,借;坏账准备 贷;应收账款
37楼
2023-07-20 20:52:49
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @  Tracy 发表的提问:
老师好,有一个其他应收款的坏账挂在个人名下了,这个款收不回来,请问怎么核销此人的其他应收款?怎么做会计分录?
有一个其他应收款的坏账挂在个人名下了,这个款收不回来,可以转入营业外支出 借 营业外支出 贷 其他应收款
38楼
2023-07-20 21:05:53
全部回复
 Tracy:回复紫藤老师 不做坏账处理吗?
2023-07-20 21:17:02
紫藤老师:回复 Tracy如果确定收不回了,可以转入营业外支出
2023-07-20 21:39:56
 Tracy:回复紫藤老师 我看我们公司之前做的科目是 借 资产减值损失 贷 坏账准备 其他应收款,但是个人的还是没有核销掉
2023-07-20 21:57:57
紫藤老师:回复 Tracy你现在核销,就转入营业外支出
2023-07-20 22:26:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ v天天v快乐 发表的提问:
转销无法收回的采用备抵法核算的应收账款会减少应收账款的账面价值吗?凭证分录是这么做的吗? 借:坏账准备 贷:应收账款
你好,凭证是这样做 但是坏账准备是应收账款的备抵科目,相当于内部变动,不会导致应收账款账面价值减少的
39楼
2023-07-20 21:26:56
全部回复
v天天v快乐:回复邹老师 还是没弄明白,应收账款账面价值是指应收账款的账面余额减去备抵项目——坏账准备后的净额。
2023-07-20 21:51:34
邹老师:回复v天天v快乐你好,是的,账面价值=应收账款初始入账金额-计提的坏账准备
2023-07-20 22:17:58
v天天v快乐:回复邹老师 意思就是应收账款之前余额是100,计提了10万的坏账准备,此时应收账款账面价值是90,现在发生了10万的坏账准备,把坏账准备转销后,应收账款的账面价值还是90,可以这么理解吗?
2023-07-20 22:29:48
邹老师:回复v天天v快乐你好,是的,是这样理解 的
2023-07-20 22:54:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
销售设备,之前对方预付款的会计分录为,借:银行存款 贷:应付账款~预收账款 现在给对方开票了,会计分录怎么做啊。之前的分录是不是应该做应收账款才对。要不要把前期的冲销啊。如果要冲销,冲销分录怎么做啊
你好,之前应当计入预收账款核算,而不是应付账款 开具发票 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
40楼
2023-07-20 21:41:58
全部回复
熊:回复邹老师 之前已经在应付账款下增加了二级科目预收账款,现在怎么调帐了?
2023-07-20 22:03:15
邹老师:回复你好 借;应付账款~预收账款 贷;预收账款 然后做这个分录 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
2023-07-20 22:18:57
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 光明 发表的提问:
老师好,公司转让车辆一台90000元,核销应付账款会计分录
你好 核销应付账款是什么情况。 拿车去抵应付账款吗
41楼
2023-07-31 20:51:21
全部回复
光明:回复meizi老师 光明: 老紫,你好,请都个问题,公司转让固定资产一小汽车90000元,核销应付账款,分录怎么写呀 光明: 账面净值78974.36元 光明: 借:固定资产清理 78974.36 累计折旧 11025.64 贷:固定资产 90000 光明: 借:应付账款 90000 贷:固定资产清理 78974.36 营业外收入 11025.64
2023-07-31 21:14:56
meizi老师:回复光明你好 借:应付账款 90000 贷:固定资产清理 78974.36 资产处置损益11025.64 不是计入营业外收入 你们是转让变卖处理的话
2023-07-31 21:25:42
光明:回复meizi老师 这样写有余额了,请问应该怎么写
2023-07-31 21:47:26
meizi老师:回复光明你好 你不是应付账款是9万吗 你 把余额转到资产处置损益去 。 资产处置损益 月末转本年利润去
2023-07-31 22:04:44
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 沈媛 发表的提问:
应收账款核销和转销是一样的吗 分别怎么做分录
你好,核销就是确认 的意思 转销就是以前计提的坏账,又收回来了
42楼
2023-07-31 21:05:08
全部回复
紫藤老师:回复沈媛应收账款核销 借:坏账准备 贷:应收账款 借:应收账款 贷:坏账准备 2、收回该笔应收款 借:银行存款 贷:应收账款
2023-07-31 21:49:46
紫藤老师:回复沈媛转销的时候借:应收账款 贷:坏账准备 2、收回该笔应收款 借:银行存款 贷:应收账款
2023-07-31 22:14:45
紫藤老师:回复沈媛应收账款核销 借:坏账准备 贷:应收账款
2023-07-31 22:25:54
沈媛:回复紫藤老师 好的 老师
2023-07-31 22:55:01
紫藤老师:回复沈媛加油哈,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-07-31 23:12:35
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 善良的大侠 发表的提问:
转销确实无法清偿的应收账款和核销确实无法收回的应收账款的分录怎么写?
借,应付账款 贷,营业外收入 借,坏账准备 贷,应收账款
43楼
2023-07-31 21:13:55
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ qihuiW 发表的提问:
固定资产报废的会计分录,应收账款,应付账款收不回来的会计分录
你好 固定资产报废的分录是 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理 应收账款收不回来 借:信用减值损失,贷:坏账准备 借:坏账准备,贷:应收账款 应付账款不需要支付 借:应付账款,贷:营业外收入
44楼
2023-07-31 21:38:58
全部回复
qihuiW:回复邹老师 银行存款错误,怎么调整到现有的数据
2023-07-31 21:56:57
邹老师:回复qihuiW你好,银行存款错误(具体是什么原因导致的错误呢?)
2023-07-31 22:22:52
qihuiW:回复邹老师 代账公司没有做银行账,现在我们自己做账,银行有余额
2023-07-31 22:43:47
邹老师:回复qihuiW你好,那就需要根据业务发生情况,把银行日记账补上的 
2023-07-31 23:13:07
qihuiW:回复邹老师 那要补两三年的
2023-07-31 23:40:41
qihuiW:回复邹老师 有没有其他途径
2023-07-31 23:50:53
邹老师:回复qihuiW你好,没有其他途径,只能这样补救了 
2023-08-01 00:20:51
老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 包容的果汁 发表的提问:
全额拨款事业单位,以前年度有两笔上级拨付的专项款项未用,当时上级也没有收回,现在上级财务说现在都没有通道收回了,我应该怎么做账务处理?是继续趴在往来账上还是核销?该如何核销,会计分录怎么做?还有之前投资过两个公司,都在长期应收账款里,现在转股的转股,核销的核销,那这些长期应付款应如何核销?会计分录怎么做?
您好 ,核销处理,提交内部审批单,单位领导签字后,借;专项应付款,贷; 以前年度盈余调整 。同时,借; 以前年度盈余调整 ,贷:累计盈余。 长期应收款,核销处理,提交内部审批单,单位领导签字后,借; 以前年度盈余调整 ,贷;长期应收款。同时,借;累计盈余,贷: 以前年度盈余调整 。
45楼
2023-08-01 20:23:02
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×