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购原材料款项的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
购买原材料贷款1000元,以现金支付怎么写会计分录
借;原材料 1000 贷;库存现金 1000
106楼
2023-09-06 20:20:59
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 风为裳 发表的提问:
领用外购原材料用于自建厂房,进项税可以抵扣吗,如何做分录呢?
不可以,用于建筑物构筑物等不动产的购进物资不得抵扣进项税额。比如购进钢材,一部分用于自造设备,这部分可抵扣,一部分用于盖厂房,这部分就不能抵扣。
107楼
2023-09-07 19:29:01
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
老师问一下购入原材料款已付发票未开会计分录怎么做
借;预付账款 贷;银行存款
108楼
2023-09-07 19:57:29
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晴:回复邹老师 原材料已经入库了也是这么做吗
2023-09-07 20:16:36
邹老师:回复借;原材料 贷;应付账款——暂估
2023-09-07 20:33:50
晴:回复邹老师 就是购入原材料已入库款已付发票未开这会计分录怎么做
2023-09-07 20:50:22
邹老师:回复借;原材料 贷;应付账款——暂估 借;预付账款 贷;银行存款
2023-09-07 21:10:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 永远有多远 发表的提问:
从别厂购原材料委托第三方工厂加工会计分录
借;委托加工物资 贷;原材料
109楼
2023-09-07 20:20:58
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 长风 发表的提问:
公司的部分材料需到外进行喷漆加工,委外出库和委外加工入库的会计分录我是这样做的,是否可行,有没有风险委外出库: 借:委托加工物资 贷:原材料委外收回入库: 借:原材料 贷:委托加工物资 应付帐款给加工商付款 借:应付帐款
您好!可以的。 是对的。
110楼
2023-09-11 19:13:11
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长风:回复宋生老师 这样子的话,我委托加工物资科目借方与贷方均是反应我物资的材料价格,没有体现加工费这块,这样也是可以的吗?
2023-09-11 19:33:42
宋生老师:回复长风您好!委托加工的账务处理   1.转材料到加工单位   借:委托加工物资     贷:原材料   2. 计算支付加工费   借:委托加工物资     应交税费——应交增值税(进项税)     应交税费——应交消费税(如果加工收回后用于连续生产)     贷:应付账款   3.收回加工完成产品   借:库存商品     贷:委托加工物资(包括材料及加工费)
2023-09-11 19:55:56
长风:回复宋生老师 我知道吖,我意思是我现在的做法委托加工物资科目借方与贷方都未体现加工费这块,这样的做法行不行?
2023-09-11 20:07:49
宋生老师:回复长风您好!不可以。内账你可以。
2023-09-11 20:33:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ DORIS 发表的提问:
1月进货原材料,未付款。2月专票来,仍未付款。3月付款。请问1月2月3月的会计分录如何做
你好 1月进货原材料,未付款 借;原材料,贷;应付账款——暂估 2月专票来,仍未付款 借;应付账款——暂估,贷; 原材料 借;原材料,贷;应付账款 3月付款 借;应付账款,贷;银行存款等科目
111楼
2023-09-11 19:20:32
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DORIS:回复邹老师 这个不会影响正常属于本月原材料结转成本的金额吧?
2023-09-11 19:40:42
邹老师:回复DORIS你好,不影响正常的成本结转的
2023-09-11 19:58:27
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 坚强的水蜜桃 发表的提问:
你好,购买原材料金额是147939,付款金额是147940,多付了一元怎么做会计分录
您好,这个您可以计入财务费用的
112楼
2023-09-11 19:43:51
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坚强的水蜜桃:回复小锁老师 借库存商品147939 贷银行存款147940 财务费用-1这样做吗
2023-09-11 20:04:05
小锁老师:回复坚强的水蜜桃对的,是这个意思的
2023-09-11 20:21:51
坚强的水蜜桃:回复小锁老师 等月末结转的时候那又怎么做分录呢
2023-09-11 20:32:55
小锁老师:回复坚强的水蜜桃结转什么啊?结转成本还是费用
2023-09-11 20:48:16
坚强的水蜜桃:回复小锁老师 结转费用的分录
2023-09-11 20:58:33
坚强的水蜜桃:回复小锁老师 财务费用放在借方可以吗
2023-09-11 21:26:31
小锁老师:回复坚强的水蜜桃借 财务费用 1  贷 本年利润1
2023-09-11 21:41:30
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 欣慰的向日葵 发表的提问:
进原材料没有付款,货已到仓库,怎么做会计分录
借:原材料 贷:应付账款-暂估
113楼
2023-09-11 19:51:38
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欣慰的向日葵:回复文文老师 那付款付了一半,怎么做会计分录
2023-09-11 20:08:23
文文老师:回复欣慰的向日葵发票是否有收到了?
2023-09-11 20:26:35
欣慰的向日葵:回复文文老师 没有,而且进的一批原材料,领导没说多少钱?这笔账一直没做,只是现在付了一小部分,领导说是预付,怎么做账。而且付的账,对方打了一张条子,上面写今借到原材料货款。怎么做账
2023-09-11 20:40:54
文文老师:回复欣慰的向日葵新供应商还是经常合作的供应商?
2023-09-11 21:09:02
欣慰的向日葵:回复文文老师 新的
2023-09-11 21:35:32
文文老师:回复欣慰的向日葵借:应付账款-供应商名称 贷:银行存款 来票后,再 借:应付账款-暂估 贷:应付账款-供应商名称
2023-09-11 21:56:09
欣慰的向日葵:回复文文老师 那金额怎么填?不知道不填了,先做分录?
2023-09-11 22:13:02
文文老师:回复欣慰的向日葵如果不知道金额没法做,需要问下领导多少钱
2023-09-11 22:41:31
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 宽容 发表的提问:
老师,我公司是做危险废物处置的,现在收到对方委托我公司处置的危险废物,我公司把这些危险废物又作为原材料进行再生产后销售,我的问题是我因为危废处置行业是受托方是收款方是也就是我在收到原材料时是收款,这个会计分录怎么做,
你好! 收到原材料时收款,这个款项可以视为代处理费,算你们的服务费收入
114楼
2023-09-11 20:11:58
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蒋飞老师:回复宽容借银行存款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额)
2023-09-11 21:02:49
蒋飞老师:回复宽容增值税:纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务,可享受增值税即征即退政策。具体综合利用的资源名称、综合利用产品和劳务名称、技术标准和相关条件、退税比例等按照财税[2015]78号文的规定执行。
2023-09-11 21:13:29
宽容:回复蒋飞老师 那我公司又把其中的部分材料做为原材料生产别的物品,如果不经过原材料,那我后期成本这就不能反应利用这部分危险废物,这样这部分危废就只有进来的记录,没有出去的记录,这要可以不
2023-09-11 21:37:16
蒋飞老师:回复宽容建议:危险废物处置产生的材料 记入原材料科目 借原材料(估价) 贷营业外收入 …如果金额不大,也可以不用反映的
2023-09-11 22:03:51
晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 有多好 发表的提问:
【购买原材料验收入库】会计分录,贷什么
你好,同学。 借:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
115楼
2023-09-12 19:00:55
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 红小豆 发表的提问:
购进原材料代垫运费怎么做会计分录
这个运费是购买方承担吗
116楼
2023-09-12 19:27:25
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红小豆:回复辜老师 运费是卖方承担 我们是买方垫付
2023-09-12 19:48:18
辜老师:回复红小豆那你计入其他应收款就可以
2023-09-12 20:13:53
红小豆:回复辜老师 计入应付账款可以不,材料也还没有付款
2023-09-12 20:24:08
辜老师:回复红小豆那就是冲减应付账款了
2023-09-12 20:49:29
红小豆:回复辜老师 那就计入应付账款吧
2023-09-12 21:08:30
辜老师:回复红小豆可以的,可以冲减应付账款
2023-09-12 21:27:26
红小豆:回复辜老师 对方到时直接给我们一起开发票就可以了吧 我们付款直接减去这一部分垫付的运费?
2023-09-12 21:40:00
红小豆:回复辜老师 老师我这样理解对不?
2023-09-12 22:05:33
辜老师:回复红小豆是的,你的理解是对的
2023-09-12 22:34:45
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 细心的唇彩 发表的提问:
会计分录 ①10月28,东方公司购入甲材料一批,货款100000元,增值税13000元,发票账单已收到,材料尚未验收入库,该批材料的计划成本为110000元,款项未付。 ②11月3日,上述外购原材料验收入库 ③如若甲材料的计划成本为90000元,则11月3日,上述外购原材料验收入库
您好,1.借:在途物资11000 借:应交增值税-进项税13000 贷:应付账款113000 贷:材料成本差异1000 2.借原材料 11000 贷在途物资11000 3. 借:在途物资11000 借:应交增值税-进项税13000 借:材料成本差异1000 贷:应付账款113000
117楼
2023-09-12 19:46:04
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 单身的蜡烛 发表的提问:
购进甲材料,材料价款50000元,增值税税率13%,款项尚未支付,材料尚未入库,会计分录
你好 借:在途物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款
118楼
2023-09-12 20:08:59
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武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ L&Dan 发表的提问:
老师你好请问农产品加计扣除9+1怎么做分录 假如农产品原材料收购金额是100万 分录是不是借:原材料91万 应交税费进项9万 到领料时假如原材料领90万 会计分录,借:生产成本直接材料89.1 应交税费进项(加计) 0.9这样对吗
这个没这个正常吧,同学
119楼
2023-09-13 18:31:36
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 糊涂 发表的提问:
业务:在8月份有一笔分录,会计科目二级科目用错了。原来我分录是这样的: 借:原材料-棉 进项税-待认证进项税 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行付款 现在是原材料-棉,这个科目错了,原材料应该是:原材料-面料 我该怎么调整过来?
你好,你可以做这个调整分录 借;原材料-面料 贷;原材料-棉
120楼
2023-09-13 18:57:53
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糊涂:回复邹老师 我是不是可以在这个11月外账调整,这样我就不用反过账。然后调整摘要这样写,可以吗? 摘要:调整2018年8月31日第几号凭证 分录如老师上面说这样做上去,可以吗
2023-09-13 19:21:16
糊涂:回复邹老师 老师,还在吗
2023-09-13 19:48:10
邹老师:回复糊涂你好,摘要:调整2018年8月31日第几号凭证 分录就是 借;原材料-面料 贷;原材料-棉
2023-09-13 20:17:49

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