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购原材料款项的会计分录
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ ????胡小兔 发表的提问:
带我购买材料,员工先付款买的,然后回来报销,我把钱打到他的账上,会计分录 借:原材料 银行存款 可以吗?
借:原材料贷:其他应付款;借:其他应付款贷:银行存款
121楼
2023-09-13 19:22:27
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现亮老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 丰富的吐司 发表的提问:
18日,因资金周转困难,急需资金一笔,将购买成本为30万元的原材料出售,售价28万元,当月收到原材料款项。会计分录怎么写?
借:银行存款28贷其他业务收入24.78,应交税费销项税3.22 借其他业务成本30 贷原材料30
122楼
2023-09-13 19:50:43
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 矮小的白开水 发表的提问:
做工艺品的,未开收购票未付款的原材料(购进,领用),会计分录怎么做呢?
你好!借原材料-暂估 贷应付账款-暂估 借主营业务成本-暂估 贷原材料0暂估
123楼
2023-09-13 20:05:59
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何老师
职称:,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 小钱钱 发表的提问:
当月购入原材料,材料已入库,并付部分货款,发票还没有收到,怎么写会计分录?
你好, 借:原材料 贷:银行存款 应付账款
124楼
2023-09-19 18:47:32
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小钱钱:回复何老师 请问,暂估入库的原材料是含税价还是不含税价?
2023-09-19 19:09:55
何老师:回复小钱钱暂估价为不含税的金额。
2023-09-19 19:35:03
小钱钱:回复何老师 谢谢
2023-09-19 19:57:25
何老师:回复小钱钱不用客气,很高兴回答你的提问
2023-09-19 20:10:45
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
购买一批装修原材料未付款,会计分录是借:工程物资,贷:应付账款?
可以
125楼
2023-09-19 19:02:07
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 甜美的小蜜蜂 发表的提问:
原材料盘亏,结转盘亏材料进项税,编写会计分录
借待处理财产损溢 贷原材料 应交税费…应交增值税(进项税额转出)
126楼
2023-09-19 19:26:10
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 怕孤独的紫菜 发表的提问:
原材料盘亏,结转盘亏材料进项税,编写会计分录
借待处理财产损溢,贷原材料,借管理费用 贷待处理财产损溢,进项税额转出,
127楼
2023-09-19 19:43:41
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 曾兰 发表的提问:
借:原材料 增值税一进项税额 贷:应付账款收到账款时的会计分录是?
是支付账款的时候吧?如果是的话,借:应付账款,贷:现金或者银行存款。
128楼
2023-09-19 19:56:58
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曾兰:回复王雁鸣老师 是的。这我知道。那增值税
2023-09-19 20:18:44
王雁鸣老师:回复曾兰您好,付款时,就不涉及增值税了。
2023-09-19 20:38:33
曾兰:回复王雁鸣老师 那增值税如何抵扣什么时候抵扣?我有点没弄明
2023-09-19 20:50:24
王雁鸣老师:回复曾兰您好,增值税在您的产品销售了,就可以抵扣了。
2023-09-19 21:11:29
曾兰:回复王雁鸣老师 其实我是这样理解的,可刚才有老师说不是等产品销售后,而是购进了原材料拿到发票就可认证抵扣了,所以我就没全
2023-09-19 21:38:07
王雁鸣老师:回复曾兰您好,您理解是对的,那个老师说的也是对的,只是需要有个前提条件,就是可以认证抵扣,但是没有销售的话,就是留抵,留着到有销售税金的时候再抵扣的。
2023-09-19 22:03:40
曾兰:回复王雁鸣老师 增值税抵扣其实就是在产品销售时付增值税费时抵扣,我这样讲对吗老师?
2023-09-19 22:24:57
王雁鸣老师:回复曾兰您好,您这样讲是对的,但是不完整,是在销售时,开具发票后,有了增值税销项税,下月初申报增值税时,就可以抵扣进项税了。
2023-09-19 22:49:10
曾兰:回复王雁鸣老师 嗯,我全明白了。谢谢老师!
2023-09-19 23:01:49
王雁鸣老师:回复曾兰您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-09-19 23:12:01
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 会丫头 发表的提问:
我们是医药研发公司,购入用于研发的原材料会计分录要怎么做?
你好! 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
129楼
2023-09-20 19:04:57
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会丫头:回复蒋飞老师 那领用呢
2023-09-20 19:31:36
蒋飞老师:回复会丫头记入 研发支出。
2023-09-20 19:48:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 阳光 发表的提问:
 调试机器设备故障用的原材料会计分录怎么做
你好,借;管理费用 贷;原材料
130楼
2023-09-20 19:20:17
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 妈妈咪 发表的提问:
帮其他单位代订购原材料1000元,暂卦账,到时收回这个1000元材料款。这个分录 怎么做?(内账来的)
借其他应收款一代购材料,贷银行存款
131楼
2023-09-20 19:47:14
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 学堂用户yneetz 发表的提问:
2018年6月10日华联公司向银行提交“银行汇票申请书”并交存40000元,银行 受理后签发;6月11日华联公司用签发的银行汇票购买材料货款30000元,增值税 3900元;6月12日,华联公司收到银行退还的多余款项5200元。 要求:根据以上资料编制以下会计分录 (1)6月10日收到签发的“银行汇票委托书”存根联记账。 (2)6月11日用银行汇票采购原材料。 (3)6月12日收到银行退款。
你好 (1)6月10日收到签发的“银行汇票委托书”存根联记账。 借:其他货币资金,贷:银行存款   (2)6月11日用银行汇票采购原材料。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:其他货币资金  (3)6月12日收到银行退款 借:银行存款,贷:其他货币资金
132楼
2023-09-20 19:53:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 古月 发表的提问:
老师 进的材料有两种不含税的会计分录 借 原材料 库存商品 贷 应付帐款或者是银行存款 材料领用了会计分录 借 主营业务成本 贷原材料或者是库存商品 月底结转的会计分录就不会了 不知道前面会计分录对不对?
您好 请问您单位领用原材料要加工成别的产品然后销售么?
133楼
2023-09-21 18:49:36
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古月:回复bamboo老师 有一部分需要加工在销售出去。
2023-09-21 19:12:26
bamboo老师:回复古月那加工领用的这样写分录 借:生产成本 贷:原材料 借:库存商品 贷:生产成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
2023-09-21 19:24:32
古月:回复bamboo老师 这个分录是领用和结转的吗?进材料的分录我做的对吗?
2023-09-21 19:41:20
bamboo老师:回复古月购进材料没有进项税款的话 分录那样写正确的
2023-09-21 20:07:43
古月:回复bamboo老师 那结转的分录怎么写
2023-09-21 20:20:27
bamboo老师:回复古月结转的分录我给您写了啊 最好一笔啊
2023-09-21 20:47:20
古月:回复bamboo老师 老师你好 请问主营业务成本是有那些部分组成的
2023-09-21 21:08:51
bamboo老师:回复古月如果您是销售产品的 主营业务成本就是您销售的产品
2023-09-21 21:33:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 张铧尹 发表的提问:
公司采购原材料银行付款10万,只有收据没有发票,会计分录:借预付账款,贷:银行存款吗?如果这样账面库存怎样才能与实际库存相符呢?后继也没有发票,只有收据,
你好,你可以入账,在汇算清缴做纳税调整
134楼
2023-09-21 19:10:45
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 舒克。 发表的提问:
购买原材料进项税已认证,后又转出的会计分录,从购买到转出的如何做
1.购买原材料 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税) 贷:银行存款等 2.转出的时候 借:原材料 (此为进项税额的金额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
135楼
2023-09-21 19:16:16
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舒克。:回复宸宸老师 老师,就这两步?
2023-09-21 19:42:03
宸宸老师:回复舒克。您不是说 认证,然后转出吗? 请问你需要什么您还需要什么分录呢?
2023-09-21 20:09:35
舒克。:回复宸宸老师 哦哦好的,我以为得有一步借:应交税费~应交增值税~进账税额转出 贷:应交税费~应交增值税~进项税额呢
2023-09-21 20:35:51
宸宸老师:回复舒克。不需要的,转出的金额就是不能抵扣了,所以对应到原材料里。
2023-09-21 21:04:28
舒克。:回复宸宸老师 干的,老师,那没有认证的发票入账了怎么做分录?
2023-09-21 21:27:09
宸宸老师:回复舒克。没有认证的话,而且不能认证进项税额的 那您就根据价税合计直接计入成本即可
2023-09-21 21:50:21
舒克。:回复宸宸老师 能认证,但是不想本期认证的发票
2023-09-21 22:14:51
宸宸老师:回复舒克。那您可以放到您想抵扣的那个月再抵扣就可以了呀。
2023-09-21 22:41:07
舒克。:回复宸宸老师 发票不是最好不跨季度吗?我想先入账
2023-09-21 23:07:09
宸宸老师:回复舒克。国家没有规定发票必须季度入账,但是国家规定专票抵扣期限360日。
2023-09-21 23:32:00

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