咨询
支付社会保险费会计分录
分享
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 蜜汁炖鱿鱼 发表的提问:
在公司挂证,他的社保个人承担的部分跟公司承担的部分,都是由公司支付,扣缴的时候会计分录要怎么做?
借:管理费用 贷:银行存款
106楼
2023-09-11 19:48:43
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 心晴 发表的提问:
你好老师,单位用微信支付社保的会计分录,怎么做
你好 借 应付职工薪酬单位的  其他应收款 个人的  贷其他货币资金 
107楼
2023-09-11 20:11:59
全部回复
心晴:回复玲老师 老师,那其他货币资金要从现金转入好,还是其他应付款转入较好
2023-09-11 20:38:49
玲老师:回复心晴你好 现金转不到**的   银行可以 
2023-09-11 21:08:28
心晴:回复玲老师 好的,谢谢
2023-09-11 21:28:32
玲老师:回复心晴 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2023-09-11 21:46:03
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 乐乐 发表的提问:
如何计提社会保险费?分录怎么做?
参考图片的作法就可以。
108楼
2023-09-12 18:42:58
全部回复
张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 眯眯眼的月亮 发表的提问:
承上例:甲企业2021年1月,根据国家规定的计提标准,计算应由企业负担的向社会保险经办机构缴纳社会保险费(不含养老和失业保险)共计83160元,按照规定标准计提住房公积金为76230元。甲企业应编制如下会计分录
你好,计提分录借:制造费用/管理费用83160%2B76230     贷:应付职工薪酬-社保83160       应付职工薪酬-公积金 76230 缴纳分录:贷:应付职工薪酬-社保83160       应付职工薪酬-公积金 76230       贷:银行存款83160%2B76230
109楼
2023-09-12 19:07:01
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 着急的芝麻 发表的提问:
向有关机构缴纳职工医疗、养老、失业等社会保险费250000元和住房公积金100000元,怎么做会计分录
你好 借:应付职工薪酬—社保,公积金,贷:银行存款
110楼
2023-09-12 19:28:53
全部回复
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ 轻装生活 发表的提问:
社会保险费如果计提缴纳?求分录?
同学,你好 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 ——社保(公司) 贷:应付职工薪酬 ——公积金(公司) 计提工资, 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——工资 发放工资, 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款 ——社保(个人) 贷:其他应付款 ——公积金(个人) 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 上交社保, 借:应付职工薪酬 ——社保(公司) 借:应付职工薪酬 ——公积金(公司) 借:其他应付款 ——社保(个人) 借:其他应付款 ——公积金(个人) 贷:银行存款
111楼
2023-09-12 19:41:09
全部回复
张蓉老师
职称:中级
4.98
解题: 0.42w
引用 @ Fighting 发表的提问:
还是先1:计提工资,借管理费用 800 贷应付职工薪酬-工资800,2:发放工资,借应付职工薪酬800 贷现金800,3:计提个人社保部分,借管理费用-社会保险费(个人)200 贷其他应收款-社会保险费(个人200,4:计提公司社保部分:借管理费用-社会保险费(此处比如说是700) 贷应付职工薪酬-社会保险费 700。最后一笔 借应付职工薪酬社会保险费700 其他应收款-社会保险费(个人)200 贷银行存款 900
图片对的还是我这个文字描述的 对吗?
112楼
2023-09-12 20:08:59
全部回复
张蓉老师:回复Fighting您好,你写的分录没问题,是这样的做分寻社保和公积金都是当月缴纳当月的。
2023-09-12 20:33:16
Fighting:回复张蓉老师 不对啊,老师你看下金额,是假设一个员工一个月工资1000,其中社保部分200,到手工资800,公司缴纳社保部分是700,那还有一个分录对吗,就是先计提工资 借管理费用-工资1000 贷 其他应付款-工资1000 然后发放工资,借其他应付款工资-1000 贷现金800 贷其应收款-个人社保200 最后是计提公司社保,最后是是借公司社保部分跟个人社保部分 贷银行存款
2023-09-12 20:54:11
张蓉老师:回复Fighting您好,计提公司承担社保费及住房公积金时:借:管理费用-社保费 管理费用-住房公积金 贷:应付职工薪酬-社保费 贷:应付职工薪酬-住房公积金 支付社保和工资金时 借:应付职工薪酬-社保费 (公司承担部分)其他应收款-社保费 (员工承担部分) 贷:银行存款 借:应付职工薪酬-住房公积金(公司承担部分) 借:其他应收款-住房公积金 (员工承担部分) 贷:银行存款 计提工资时:借:成本/费用 贷:其他应收款-社保费(员工承担部分) 借:其他应收款-住房公积金 (员工承担部分)贷:应交税费-个人所得税 贷:应付职工薪酬 个人承担的社保费及公积金也可以在支付职工薪酬时冲回,也可以在计提时冲回。
2023-09-12 21:10:49
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ ゞ、流年漫过盛夏天ヅ 发表的提问:
社会保险费的计提和缴纳的分录
计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
113楼
2023-09-13 19:36:47
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 受伤的小蝴蝶 发表的提问:
上月底“应付职工薪酬-社会保险费(单位)”和“其他应付款-社会保险费(个人)”两个科目余额均为负,本月需调账的话要怎么做会计分录?
少计提吗借管理费用 单位社保 贷应付职工薪酬-社会保险费(单位) 没有扣员工社保,那后续扣吗,扣不做,
114楼
2023-09-13 19:51:04
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 发表的提问:
计提分录 借:管理费用—社保费 其他应收款—代缴社保 贷:其他应付款-社会保险基金管理局 这个计提的社保的分录是正确的吧?
您好!可以的。没什么问题。
115楼
2023-09-13 20:05:59
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 薇儿…… 发表的提问:
老师,请问在预算会计制度下,银行收到职工代扣的社会保险费,应该怎么做分录?
你好,同学。 预算会计是收付实现制造,你这代收职工不属于预算资金,是不作处理的。
116楼
2023-09-19 18:59:07
全部回复
薇儿……:回复陈诗晗老师 那财务会计分录怎么写?
2023-09-19 19:33:55
薇儿……:回复陈诗晗老师 还有这笔保险费从银行支付到税务局,财务会计分录和预算分录怎么写呢
2023-09-19 19:51:24
陈诗晗老师:回复薇儿……你这里支付的款不是预算资金,预算会计不做处理 借,其他应付款 贷,银行存款
2023-09-19 20:15:17
季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.96
解题: 0.01w
引用 @ 威廉CPA 发表的提问:
老师,问你个会计分录 问题:公司按本月工资728000的20%计提社会保险费,按12%计提住房公积金
借管理费用 贷应付职工薪酬 保险728000*20% 公积金728000*12%
117楼
2023-09-19 19:18:51
全部回复
威廉CPA:回复季老师 谢谢老师
2023-09-19 19:45:40
季老师:回复威廉CPA不客气 希望对你有帮助
2023-09-19 20:15:40
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 李s135 发表的提问:
老师,支付员工工伤保险调整差价费用,怎么做分录呢,可以直接计提到管理费用吗 借:管理费用-社会保险费-工伤保险 贷:银行存款
同学你好 嗯 但是得通过一下应付职工薪酬
118楼
2023-09-19 19:25:59
全部回复
李s135:回复朴老师 分录 :借:管理费用-社会保险费-工伤保险 贷:应付职工薪酬-劳动保险费-工伤保险 缴纳:借:应付职工薪酬-劳动保险费 --工伤保险 贷:银行存款
2023-09-19 19:51:27
朴老师:回复李s135嗯 这样做就可以的哦
2023-09-19 20:13:33
李s135:回复朴老师 好的 ,谢谢老师
2023-09-19 20:26:22
朴老师:回复李s135满意请给五星好评,谢谢
2023-09-19 20:43:17
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
银行代扣代缴本月社会保险费怎么做会计分录,,,社会,救济,,,
栖塖乌碴纫篱奕翰釭诽夯咂萉鲫搥礼妶柈蜂带睦妸陕艿尙詶氮锗搁瘢
119楼
2023-09-19 19:42:31
全部回复
罗老师:回复爱笑的流沙借 其他应付款 贷 银行存款
2023-09-19 19:53:45
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 学堂用户p9x3ed 发表的提问:
财政直接支付教师工资后,教师把社会保险费存到学校账户,财务会计和预算会计怎么处理?缴纳社会保险费(包括单位部分和个人部分)时,预算会计怎么处理
比如单位1000,个人100 财务会计 借,银行存款1100 贷,其他应付款100 财政拨款收入1000 预算会计 借,资金结存1100 贷,财政拨款预算收入1100
120楼
2023-09-19 19:56:58
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×