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支付社会保险费会计分录
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杨@老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 无奈的河马 发表的提问:
用存款支付上月工会经费社会保险待业保险费共计59223.68,怎么做会计分录
借:管理费用-工会经费 管理费用-社保费 贷:银行存款
1楼
2023-01-08 13:06:00
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无奈的河马:回复杨@老师 待业保险费呢
2023-01-08 13:56:08
无奈的河马:回复杨@老师 支付不是计提也是借管理费用吗
2023-01-08 14:12:50
杨@老师:回复无奈的河马都是先需要计提的,计入管理费用
2023-01-08 14:28:30
无奈的河马:回复杨@老师 辅助生产车间领用修理配件应该计入什么科目啊?
2023-01-08 14:46:01
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 雯雯 发表的提问:
计提社会保险的分录及支付分录
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2楼
2023-01-08 14:03:25
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星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 0.84w
引用 @ 一叶浮萍 发表的提问:
老师请问不计提社会保险费的整个计提工资,发放工资,支付社会保险费分录具体是如何做的?谢谢
同学 你好, 计提工资,社保,发放工资的会计分录 计提工资 借:生产成本、制造费用、管理费用、销售费用、在建工程、研发支出等  贷:应付职工薪酬——工资 计提社保 借:生产成本、制造费用、管理费用、销售费用、在建工程、研发支出等  贷:应付职工薪酬——社会保险费(企业部分) 发放工资时 借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款——社会保险费(个人部分)         库存现金/银行存款 缴纳杜保 借:应付职工薪酬——社会保险费(企业部分)        其他应付款——社会保险费(个人部分)  贷:银行存款
3楼
2023-01-08 14:59:52
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 眼睛大的抽屉 发表的提问:
计提社保费的会计分录 借:管理费用--社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资(应发数) 贷:其他应付款--社会保险费(个人部分) 银行存款(实发数) 缴纳社保费的会计分录: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应付款--社会保险费(个人部分) 贷:银行存款 是这样做的吗
对的是的,是这么做的。
4楼
2023-01-08 15:56:57
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眼睛大的抽屉:回复郭老师 那发工资的时候:借:应付职工薪酬-工资3500贷:其他应付款-社会保险355.5这样的话不就借贷不平了吗
2023-01-08 16:24:04
郭老师:回复眼睛大的抽屉银行存款吗 咋不做进去
2023-01-08 16:38:43
眼睛大的抽屉:回复郭老师 我明白了,我自己都看错了
2023-01-08 16:51:25
郭老师:回复眼睛大的抽屉好的 能对起来就可以
2023-01-08 17:01:56
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 自力 发表的提问:
缴纳社会保险费,银行转账支付,社会保险费分公司和个人缴费两部分,公司部分用管理费用,那么个人部分怎么集会计分录?
借;管理费用等科目 (公司) 其他应收款(个人) 贷;应付职工薪酬-社保
5楼
2023-01-08 16:55:05
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自力:回复邹老师 银行支付的怎么没体现,老师
2023-01-08 17:24:53
邹老师:回复自力借;应付职工薪酬-社保 贷;银行存款
2023-01-08 17:35:23
自力:回复邹老师 借:管理费用—付社会保险费 其他应收款(个人),贷:银行存款,对吗?
2023-01-08 17:46:17
邹老师:回复自力不对,先计提 借;管理费用等科目 (公司) 其他应收款(个人) 贷;应付职工薪酬-社保 然后支付 借;应付职工薪酬-社保 贷;银行存款 是这样一个流程
2023-01-08 18:06:56
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ wyn 发表的提问:
个人缴纳社会保险费、住房公积金---会计分录: 借:应付职工薪酬---工资、奖金、津贴、补贴 贷:应付职工薪酬 --- 社会保险费 --- 住房公积金 支付时:借:应付职工薪酬 --- 社会保险费 --- 住房公积金 贷:银行存款 是否正确?为什么有的会计分录是 贷:其他应付款--- 社会保险费 --- 住房公积金
一、计提时,按公司承担的金额计提,工资按应发工资数据计提。 借:应付职工薪酬---工资、奖金、津贴、补贴 贷:应付职工薪酬 --- 社会保险费 --- 住房公积金 二、支付时: 借:应付职工薪酬 --- 社会保险费 --- 住房公积金 (公司部分) 借:其他应收款——个人社保(个人住房公积金) 这个是个人承担的金额 贷:银行存款
6楼
2023-01-08 18:23:25
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wyn:回复江老师 假定该企业从应付职工薪酬中代扣个人应缴纳的社会保险费(不含基本养老险和失业保险)20 790元、住房公积金为76 230元,共计97 020元。 甲企业应编制如下会计分录: 借:应付职工薪酬 --- 社会保险费 20 790 --- 住房公积金 76 230 贷:其他应付款--- 社会保险费 20 790 --- 住房公积金 76 230 怎么理解贷方:其他应付款?
2023-01-08 18:51:15
江老师:回复wyn一、这个其他应付款,属于在实际工作中错误的分录。 应该是其他应收款的分录。 二、就是说交社保费的分录是: 借:应付职工薪酬——社保费 (公司承担的数据) 借:其他应收款——代扣个人社保费 (个人承担的数据) 贷:银行存款 三、先缴社保费用,再在发放工资时扣回社保费用 发放工资的分录是: 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——代扣个人社保 贷:银行存款(或库存现金)
2023-01-08 19:01:31
wyn:回复江老师 是我表述的问题:A公司是先计提后交纳,全过程的会计分录如下,你看我这样记录是否正确? 月底(企业承担部分) 借:生产成本---基本生产成本 110 400     制造费用  24 150     管理费用  20 838 销售费用 4 002     贷:应付职工薪酬--- 社会保险费 83 160 --- 住房公积金 76 230  支付时: 借:应付职工薪酬--- 社会保险费 83 160 --- 住房公积金 76 230 贷:银行存款 159 390 个人承担部分:  计提 : 借:应付职工薪酬---工资、奖金、津贴和补贴 97 020 贷:应付职工薪酬---社会保险费 20 790 ---住房公积金 76 230  支付时: 借:应付职工薪酬---社会保险费 20 790 ---住房公积金 76 230 贷:银行存款 97 020  因企业资金无法支付时: 借:应付职工薪酬---社会保险费 20 790 ---住房公积金 76 230 贷:其他应付款---社会保险费 20 790 ---住房公积金 76 230
2023-01-08 19:17:46
江老师:回复wyn你的分录应是: 一、计提时 借:管理费用——社保费(或销售费用——社保费、或生产成本——直接人工、制造费用——社保费) 贷:应付职工薪酬——社保费 只计提公司承担的社保费 二、缴纳时 借:应付职工薪酬——社保费 借:其他应收款——社保费 贷:银行存款 三、发放工资扣回平账 借:应付职工薪酬——社保费 贷:其他应收款——代扣个人社保费 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款(或库存现金)
2023-01-08 19:43:08
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ wpf 发表的提问:
缴纳社保会计分录,借:应付职工薪酬-社会保险费-个人 管理费用-社会保险费-公司 贷:银行存款
以下全套分录可供您参考。 借:生产成本、制造费用、销售费用、管理费用等(视员工岗位) 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保及公积金(单位部分) 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款 应交税费——应交个人所得税 其他应付款——社保及公积金(个人部分) 借:应付职工薪酬——社保及公积金(单位部分) 其他应付款——社保及公积金(个人部分) 贷:银行存款 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
7楼
2023-01-08 19:17:14
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wpf:回复岳老师 缴纳社保是否有规定一定要计提?
2023-01-08 19:43:23
岳老师:回复wpf虽然没有规定一定计提,但这样处理应当最好。
2023-01-08 19:55:01
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 阿柒呀 发表的提问:
本公司向社会保险事业管理局支付工伤保险应该如何做会计分录?
你好 借:管理费用等——保险费(工伤) 贷:应付职工薪酬——保险费(工伤) 借:应付职工薪酬——保险费(工伤) 贷:银行存款 祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
8楼
2023-01-08 20:39:45
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ ID 发表的提问:
支付保险费会计分录?
您好!你是付的社保还是什么
9楼
2023-01-08 21:37:24
全部回复
ID:回复宋生老师 社保
2023-01-08 22:03:42
宋生老师:回复ID您好!企业分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款上交个人所得税
2023-01-08 22:25:39
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 蜗牛妈妈 发表的提问:
@甘老师,社保分录是这样写吗? 计提时 借管理费用-社会保险费 贷 应付职工薪酬-社会保险费 缴费时 借应付职工薪酬-社保社会保险费 贷 银行存款-工行
是的,企业部分的是这样做分录的
10楼
2023-01-08 22:40:28
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 倾颜墨醉 发表的提问:
计算应付的职工社会保险费怎样做会计分录
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
11楼
2023-01-08 23:53:06
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 帅气的篮球 发表的提问:
社会保险 费 计提的时候 借:管理费用- 社保费 贷:应付职工薪酬 -社会保险费 缴纳时,借:应付职工薪酬—社会保险费 贷:银行存款 这样做分录 对吗?
您好,分录处理是正确的。
12楼
2023-01-09 01:20:20
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帅气的篮球:回复张艳老师 在建工程中,退回材料款100元,怎么做分录?借:银行存款100贷:在建工程 100,这个分录对吗?之前做的会计分录 是借:在建工程 ,贷:银行存款
2023-01-09 01:35:08
张艳老师:回复帅气的篮球是的,退回分录是对的。
2023-01-09 02:04:52
帅气的篮球:回复张艳老师 前几个月我做了一个社会保险费的凭证,但是直接缴纳了,忘了计提,但是一直挂着余额,补提可以吗?怎么做分录?
2023-01-09 02:30:12
张艳老师:回复帅气的篮球是的,可以补计提的。 借:管理费用- 社保费 贷:应付职工薪酬 -社会保险费
2023-01-09 02:59:30
帅气的篮球:回复张艳老师 应付社会保险费 在应付职工薪酬里边 包括着,是二级科目,为什么我一补提,社会保险费平了,而是在应付职工薪酬 里贷方多了这部分 钱,还需要做个什么分录让它平起来?
2023-01-09 03:21:06
张艳老师:回复帅气的篮球请您将之前没有做计提,直接缴纳的分录上传一下。
2023-01-09 03:46:38
帅气的篮球:回复张艳老师 借:应付职工薪酬 —社会保险费 贷:银行存款
2023-01-09 04:14:32
张艳老师:回复帅气的篮球上面回复的补计提分录是没有问题的。 您说的挂贷方余额的是哪个明细科目?
2023-01-09 04:37:46
帅气的篮球:回复张艳老师 应付职工薪酬—职工工资
2023-01-09 05:03:21
张艳老师:回复帅气的篮球这个明细科目和社保费的明细科目也没有关系。 要想把职工工资明细科目冲平,那就发放了,就会平的。
2023-01-09 05:17:30
帅气的篮球:回复张艳老师 我是上个月计提了工资,计提了8万元,我一补提社会保险费的凭证3000元,应付职工薪酬里就出现了83000元,我一发放工资 8万元,就还是贷着3000元,这个3000元怎么冲掉他?
2023-01-09 05:27:45
张艳老师:回复帅气的篮球不会这样的,因为您之前已经先做了一笔 借 应付职工薪酬-社保费的分录,不会显示贷方有3000余额的。 请您确认之前是否做的是下面的分录 借:应付职工薪酬 —社会保险费 贷:银行存款 根据您的描述,应该是直接做的为 借 管理费用等-社保费 贷 银行存款 请再次核对一下
2023-01-09 05:42:45
帅气的篮球:回复张艳老师 不是的,我是做的应付职工薪酬—社会保险费,贷:银行存款
2023-01-09 05:55:57
张艳老师:回复帅气的篮球这个分录的金额是3000,对吧?如果是的话,请再次确认之前是否做了计提分录。不然不会出现您说的这个情况的。
2023-01-09 06:25:10
帅气的篮球:回复张艳老师 没有做计提,直接缴纳了
2023-01-09 06:40:40
张艳老师:回复帅气的篮球那不应该出现您说的这个贷方有3000的余额的情况。 您方便的话,把累计发生额明细上传一下,老师帮您分析解答
2023-01-09 06:54:46
帅气的篮球:回复张艳老师 我之前计提的是工资,但是我发放的时候科目选错了,发放成社会保险了,导致一直挂着这个科目,该怎么让他做个凭证平一下?
2023-01-09 07:14:37
张艳老师:回复帅气的篮球做更正分录就好了。 借:应付职工薪酬---工资 贷:应付职工薪酬--社会保险
2023-01-09 07:25:41
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 诚心的金毛 发表的提问:
老师你好!支付本月社会保险费的单位部分借方是管理费用-社会保险费,为什么不是应付职工薪酬-社会保险费呢
两种做法都可以,如果计入应付职工薪酬,最后还是要转入管理费用的
13楼
2023-01-09 02:21:51
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ yi平 发表的提问:
2020年2月份已征收社会保险费的参保单位,市社保中心重新核定单位应缴额,明确认定应减免部分的金额。对减免部分金额,可在2020年3月份进行冲抵,冲抵剩余部分一次性退回。是既冲减了也退回了,这个会计分录应该如何表示?
减免的是企业交的部分,借应付职工薪酬,银行存款贷,营业外收入
14楼
2023-01-09 03:39:16
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 飞天小能豆 发表的提问:
企业计提个人应负担的社会保险费 应该怎么写会计分录
你好, 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税
15楼
2023-01-09 04:56:54
全部回复
飞天小能豆:回复小惑老师 生产数据来自哪几个方面
2023-01-09 05:12:32
小惑老师:回复飞天小能豆生产数据来自哪几个方面?没太明白这句话?
2023-01-09 05:23:35

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