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没有预付账款时会计处理
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Helen老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 小白 发表的提问:
如果2017年度的帐目,加油站给开具的预售加油卡发票,当时会计一直挂着预付账款,账面一直都没有清,这边怎么处理,都时隔这么长时间的。
同学好 能取得发票就入费用,冲销预付;如果取不得发票,就转入其他应收款,计提坏账准备。
31楼
2023-07-19 21:30:29
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小白:回复Helen老师 已经取不到发票了。这个预付卡发票是不可以冲销预付吧。
2023-07-19 21:43:45
Helen老师:回复小白不可以的,购买或充值环节,预付卡应作为企业的资产进行管理,购买或充值时发生的相关支出不得税前扣除
2023-07-19 22:12:28
小白:回复Helen老师 那这个作为坏账准备的整个会计分录怎么处理处理和写呢?
2023-07-19 22:41:18
Helen老师:回复小白借:资产减值损失 贷:坏账准备 
2023-07-19 22:56:02
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ K14614456398914 发表的提问:
政府会计核算时,对中标的建筑公司先是按照合同预付30%工程款,那政府财务处理时,也是财务会计 借:预付账款 贷:财政拨款收入 ,预算会计不做吗?
你好! 是的 预算会计不用做分录的
32楼
2023-07-19 21:56:59
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K14614456398914:回复蒋飞老师 30%工程款已经开发票了 也不用做分录吗
2023-07-19 22:23:07
蒋飞老师:回复K14614456398914财务会计做账 预算会计不用做账的(不涉及货币资金收付,不用做账的)
2023-07-19 22:35:24
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 受伤的裙子 发表的提问:
办公房租没有发票怎么入账,计入预付账款 年底怎么处理
你好,如果确定对方不提供发票,最好叫他提供资料你自己到税务去开租金发票
33楼
2023-07-20 21:26:21
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 小白 发表的提问:
如果2016年度的帐目,加油站给开具的预售加油卡发票,当时会计一直挂着预付账款,账面一直都没有清,这边怎么处理,都时隔这么长时间的。
同学你好 计入营业外支出
34楼
2023-07-20 21:34:02
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小白:回复朴老师 汇算清缴需要调整么?
2023-07-20 21:59:42
朴老师:回复小白同学你好 对的 这个需要调增
2023-07-20 22:27:45
小白:回复朴老师 摘要怎么写?前期预付卡无法取得消费发票?
2023-07-20 22:56:08
朴老师:回复小白这个就写预收账款
2023-07-20 23:14:08
朴老师:回复小白你就写往来调增 这样就行
2023-07-20 23:37:13
小白:回复朴老师 不是预收账款啊!是我们的加油卡当时员工去直接开的预付卡发票,不是说预付卡发票不可以做费用么?
2023-07-20 23:47:53
朴老师:回复小白同学你好 你做预付账款就行了
2023-07-20 23:57:55
小白:回复朴老师 就是这样的发票,然后前期会计一直挂在预付账款上面
2023-07-21 00:24:46
朴老师:回复小白同学你好 做预付账款
2023-07-21 00:51:32
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 太阳 发表的提问:
2018,2019购5千到2.5万设备没有送货单,收据,发票当时付款计预付账款,现在人也联系不上没办法开发票过来?还有比20万左右的设计费有合同没发票没收据收据2019年支付时也挂预付账款,现在这些科目要怎么处理,不可能一直挂账上?
确定没有发票的 只能结转计入营业外支出科目
35楼
2023-07-20 21:50:58
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太阳:回复轶尘老师 有些是买固定资产的也这样处理?
2023-07-20 22:13:45
轶尘老师:回复太阳是的 你的理解正确!
2023-07-20 22:27:31
太阳:回复轶尘老师 设计费是为了做办公楼的设计费不可以计在建工程?
2023-07-20 22:53:37
轶尘老师:回复太阳可以! g构建资产的支出均计入在建工程
2023-07-20 23:11:00
太阳:回复轶尘老师 那收据都没有不需要补什么资料
2023-07-20 23:26:08
轶尘老师:回复太阳正规的发票计入成本费用里面
2023-07-20 23:47:54
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 阿力亚 发表的提问:
预付账款、其他应付款准备坏账处理如何写会计分录
借信用减值损失贷坏账准备, 借坏账准备贷预付账款、其他应付款。
36楼
2023-07-31 20:37:13
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阿力亚:回复郭老师 其他应付款不应该变成收入吗
2023-07-31 20:57:56
郭老师:回复阿力亚你好,在贷方还是有待借方的,如果是在贷方有余额的话,他也不是坏账准备,它是转销其他应付款,借其他应付款,贷营业外收入。
2023-07-31 21:09:54
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 孤独的哈密瓜,数据线 发表的提问:
老师你好,公司还没有履行义务的时候开出预收款发票,但这笔预收款暂时还没有收到,这种情况下会计上暂时没有做会计处理,等收到这笔预收款再做会计处理,但是增值税规定开出发票或收款孰先的原则交税,那会计上要怎么确认这个增值税款呢?~
您好,先开发票先产生纳税义务
37楼
2023-07-31 21:01:01
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小林老师:回复孤独的哈密瓜,数据线您好,借应收账款,贷应交税费应交增值税
2023-07-31 22:00:15
孤独的哈密瓜,数据线:回复小林老师 不符合收入确认的情况下好像不能确认应收账款哈?要不要等收到款项了再确认借“银行存款”贷“应交税费”呢?
2023-07-31 22:13:24
小林老师:回复孤独的哈密瓜,数据线您好,开发票就产生纳税义务,分录没错误
2023-07-31 22:41:51
孤独的哈密瓜,数据线:回复小林老师 好的 谢谢!
2023-07-31 22:58:58
小林老师:回复孤独的哈密瓜,数据线您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持
2023-07-31 23:16:20
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 太阳 发表的提问:
对于没有送货单,收据,发票当时付款计预付账款,现在人也联系不上没办法开发票过来?还有比笔20万左右的建办公楼设计费有合同没发票没收据收据2019年支付时也挂预付账款,现在这些科目要怎么处理,不可能一直挂账上?
正常做账就可以,相当于有发票的处理 汇算清缴调增。
38楼
2023-07-31 21:20:12
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郭老师:回复太阳比如这个设计费是你的主营业务成本,借主营业务成本贷预付账款。
2023-07-31 22:07:57
太阳:回复郭老师 建办公楼厂房的设计费,在建工程?
2023-07-31 22:26:45
郭老师:回复太阳你好,可以做在建工程的。
2023-07-31 22:44:35
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 欣喜的白羊 发表的提问:
预付账款收不到退款,也没有发票,怎么处理?
你好,对方的货物有给你单位提供?
39楼
2023-07-31 21:29:32
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 算盘君 发表的提问:
出纳本月付之前的供货商货款,有一个供货商进货时会计没有做挂账,现在付款后没地方下账了,怎么处理呢?
你好,可以挂在预付账款或者挂在应付账款,借:预付账款或应付账款 贷:现金或银行存款
40楼
2023-07-31 21:47:58
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算盘君:回复吴月柳 吴老师您好: 那么挂在应付账款借方,就一直挂着吗?这笔账应该就没机会平了吧?
2023-07-31 22:15:18
吴月柳:回复算盘君对方有没开票来?还是说该供应商的货一直都没挂账?
2023-07-31 22:44:31
算盘君:回复吴月柳 在进货的时候,会计没有做借:原材料 贷:应付账款 ,现在已经过了好几个月了,那家供货商已经没有再供货了,现在银行转账付了之前的货款,我贷方:银行账款,借方没地方下账了。 对方没有发票,就是开收据付款
2023-07-31 23:08:10
吴月柳:回复算盘君那你现在可以做,借:原材料 贷:银行存款,把材料补上去
2023-07-31 23:32:45
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 下过雨的小黄昏 发表的提问:
企业注销时,预付账款有余额怎么处理?
您好,公司注销预付帐款处理是: 如果有确凿证据表明预付账款已经不符合预付账款的性质,或者因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的,应将原计入预付账款的金额转入其他应收款,并计提坏账准备。
41楼
2023-08-01 20:47:40
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下过雨的小黄昏:回复微微老师 如何计提,老师可以说下分录吗
2023-08-01 21:00:47
微微老师:回复下过雨的小黄昏您好,好的,我先去吃饭,下午和您说哈,不好意思啦。
2023-08-01 21:12:31
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ A A会计学堂张老师 发表的提问:
我们公司之前的会计没有设置预收账款,预付账款的辅助核算,现在中途添加,用友里面以前的数据怎么处理呢
你好这个对应这个之前收据挂应收和应付就可以
42楼
2023-08-01 21:16:26
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A A会计学堂张老师:回复maize老师 是把预收账款余额先调到应收账款吗
2023-08-01 21:42:58
maize老师:回复A A会计学堂张老师你这个不是没有设置预收账款,预付账款的辅助核算 么,那这个对应这个后续用这个就可以,之前没有用还是挂之前应收和应付就可以,不需要调
2023-08-01 22:03:21
A A会计学堂张老师:回复maize老师 但是,我这边要冲销以前的预收账款,就选不上了,就是以前的预收账款有余额
2023-08-01 22:17:27
maize老师:回复A A会计学堂张老师你这个冲应收账款就可以 ,之前设置这个后续冲这个,只有新客户挂预收账款,
2023-08-01 22:29:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 美在不言中 发表的提问:
开了一张175000的专票给山东的买家,也收到了山东买家付的预付款,但是后来这张专票业务员让作废要开成另外一家公司,意思是由这家公司转手卖给山东的买家,现在的会计处理不知道如何来处理了
借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
43楼
2023-08-01 21:27:00
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美在不言中:回复邹老师 @邹老师:关键是开的专票对方名称已经重新换了一家
2023-08-01 21:58:04
邹老师:回复美在不言中你好,把原来的款项退回,然后重新以新的公司名义汇款
2023-08-01 22:15:29
美在不言中:回复邹老师 @邹老师:我也觉得应该是这样做比较妥当,不然发票和过账的金额的公司名称对不上
2023-08-01 22:29:42
邹老师:回复美在不言中你好,是的
2023-08-01 22:42:30
美在不言中:回复邹老师 @邹老师:如果要这样做的话我现在就不能做预收账款了,直接做成其他应付款了,是这样吗
2023-08-01 23:04:05
邹老师:回复美在不言中你好,是的
2023-08-01 23:25:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ justin8856 发表的提问:
我记账的时候没有预付账款科目,为什么财务报表预付账款里会有数据?
你好,有没有发生应付账款明细借方余额
44楼
2023-08-02 20:41:07
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justin8856:回复邹老师 老师这是10月份的应付账款明细和资产负债表,麻烦你帮我看一下,是什么原因
2023-08-02 20:57:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 忘了时间的钟 发表的提问:
预付账款年末有余额,会不会有风险,该怎样处理
你好,这个没有什么风险,不需要特地处理到余额为0 的
45楼
2023-08-02 20:57:36
全部回复

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