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没有预付账款时会计处理
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ ksuxfm 发表的提问:
行政单位发生职工预借差旅费时,预算会计在借支时不做账务处理,报销时才做账务处理,如果借费用的员工辞职了,不报销,也不还款,财务会计核销其他应收款,那预算会计怎么做账务处理?
你好,同学。 预算会计在借支时就要计相关支出处理的。
46楼
2023-08-02 21:07:19
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 小云朵海南 发表的提问:
今年3月预付款3000元,做了账借预付账款,贷银行存款。但是发票到现在也没有开过来,确定是不会有发票了,请问怎处理
你现在这挂着,等汇算清缴的时候处理哦
47楼
2023-08-02 21:27:00
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朴老师:回复小云朵海南汇算清缴的时候调增就可以了
2023-08-02 21:54:17
小云朵海南:回复朴老师 老师是预付账款,不是费用成本呀怎么调,分录怎么做
2023-08-02 22:17:50
朴老师:回复小云朵海南你要是现在做就是借营业外支出贷预付账款
2023-08-02 22:31:06
小云朵海南:回复朴老师 那老师本月还有个付款出去的,发票也是没有那怎么做账。造成这样后果是我们业务员申请付款后交易完成了现在业务员拿回票对方与付款方不符,是付款方收佣金后转钱到开票方的。这种怎么处理好,
2023-08-02 22:50:06
朴老师:回复小云朵海南计入营业外支出就可以了。你后面这个付款方收佣金后转钱到开票方的什么意思
2023-08-02 23:17:31
小云朵海南:回复朴老师 就是业务员申请付款(当时只谈了交易后会有开票过来)就是钱打到子公司了,子公司只是收佣金后打款到母公司由母公司开发票给我们。所以造成我们付款方和收到开票方不一样。总之付款方不能开发票我们了。老师这种怎么处理
2023-08-02 23:44:29
朴老师:回复小云朵海南这个的话母公司给你开不是吗
2023-08-03 00:08:17
小云朵海南:回复朴老师 是的,到时是付款给子公司
2023-08-03 00:23:09
朴老师:回复小云朵海南签个委托收款协议就可以了
2023-08-03 00:33:22
小云朵海南:回复朴老师 老师签个委托收款协议我就可以要发票直接做账成本了吗?如果税务查需要什么说明
2023-08-03 00:47:48
朴老师:回复小云朵海南嗯,你们最终是付款方就可以了,最终收款方给你开发票
2023-08-03 01:07:06
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 看看 发表的提问:
工商年检里资产状况填报,企业预付账款有余额,但报表没有预付账款账款填写,怎么处理
报表没有预付账款科目吗?
48楼
2023-08-07 20:29:50
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看看:回复方老师 没有的
2023-08-07 20:53:50
方老师:回复看看那填应付账款里,标准的财务报表都有这个科目的。
2023-08-07 21:23:37
看看:回复方老师 给你拍个图片
2023-08-07 21:40:53
方老师:回复看看可以的。
2023-08-07 22:08:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
预付账款钱已收回退款但是但是没有做账怎么处理
借;银行存款 贷;预付账款
49楼
2023-08-07 20:59:35
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ Destiny 发表的提问:
应付账款核销是怎么处理的?有预付和付款单两种为什么跟预付款核销应付账款数值没有发生变化?
有预付和付款单两种,只能做分录 借 应付账款 贷 预付账款
50楼
2023-08-07 21:06:03
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宸宸老师:回复Destiny如果是做的这样的分录 1. 借 原材料等 贷 应付账款 2.借 应付账款 贷 银行存款 科目一样的时候才用核销
2023-08-07 21:49:00
Destiny:回复宸宸老师 核销之后生成这样的分录?为什么应付账款总额没有变化?
2023-08-07 22:15:38
宸宸老师:回复Destiny如果借方、贷方都是“应付账款”的话,只需要“核销”。核销完之后是不需要做分录的
2023-08-07 22:30:28
Destiny:回复宸宸老师 这种核销以后应付预付的总额减少了
2023-08-07 22:51:53
Destiny:回复宸宸老师 你的意思是说应付账款和标准的付款单核销不会使应付账款数额变动吗?
2023-08-07 23:09:26
Destiny:回复宸宸老师 我现在就是不明白为什么应付账款应该在核销之后总额减少,可为什么我跟付款单核销之后应付账款总额没有改变?
2023-08-07 23:38:47
宸宸老师:回复Destiny想同的科目用核销,不同的科目用分录。 这是个用友设置的功能。
2023-08-07 23:55:05
Destiny:回复宸宸老师 什么意思?
2023-08-08 00:14:22
Destiny:回复宸宸老师 我现在就想问一下,应付账款总额核销之后是不是总数应该减少?
2023-08-08 00:34:10
宸宸老师:回复Destiny就是说您一定要问我为什么,我也很难回答的。抱歉。 您可以问一下,用友客服。
2023-08-08 00:48:52
Destiny:回复宸宸老师 我不是问用友为什么会出现这种问题,我是问正常会计问题,是不是应该减少?
2023-08-08 01:02:04
宸宸老师:回复Destiny操作正确的话,应付账款余额肯定减少的。 您的两笔分录截图我看一下。
2023-08-08 01:20:06
Destiny:回复宸宸老师 就是我刚才给您发的两个,我发的第一个就是应付账款总数没变的那个
2023-08-08 01:38:47
宸宸老师:回复Destiny应付账款管理~帐表管理~业务报表~业务明细账,供应商那一栏输进去,然后看看这家客户是否做正确了?
2023-08-08 01:52:53
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 蒲公英 发表的提问:
公司预付了五个月的高防费,预付时账务处理:借:预付账款 贷:银行存款 发票回来时按月进费用,账务该怎么处理好
可以你这个高防费是啥,借xx费用贷预付账款就可以
51楼
2023-08-07 21:17:58
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蒲公英:回复maize老师 老师,问题是五个月的不能一次性进费用
2023-08-07 21:44:53
maize老师:回复蒲公英付款的时候可以做借其他应付款 贷银行,收到发票做借预付账款 贷其他应付款 按月摊销做费用借xx费用贷预付账款
2023-08-07 22:05:17
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 香蕉河马 发表的提问:
收到应收账款时,预算会计怎么处理,会计分录怎么做?
你好,不需要做预算会计, 往来款没有对应的与预算会计科目的
52楼
2023-08-08 21:04:14
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 仲胜男 发表的提问:
预付款没有票怎么处理
你好 你们实际是什么业务 后期还会取得发票吗 不能取得直接做成本费用核算 不走预付账款
53楼
2023-08-08 21:13:47
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仲胜男:回复meizi老师 实际就是网站预付款没有票
2023-08-08 21:33:41
仲胜男:回复meizi老师 成本费用也要票的啊
2023-08-08 22:03:05
meizi老师:回复仲胜男你好 预付款的话对方给你开收据和付款单来做凭证 后期成本发票来了 就冲预付账款做成本费用就行
2023-08-08 22:28:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 舒适的信封 发表的提问:
以前会计17年的时候有一笔发票收到了但是没有冲销预付款,但是这张发票在17年底的时候已经认证了,现在把这账发票冲销预付款的话,进项税这块怎么处理啊,
你好 补做这个分录 借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;预付账款
54楼
2023-08-08 21:35:59
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舒适的信封:回复邹老师 分录我知道怎么做,我是想问进项税这一块之前已经认证了,这个月报表里的进项税和报税时抵扣认证的就不一致了,
2023-08-08 21:48:32
邹老师:回复舒适的信封你好,之前认证有做进项分录吗?
2023-08-08 22:09:28
舒适的信封:回复邹老师 分录没有做,但是报税已经申报抵扣了,而且是在去年的时候
2023-08-08 22:33:58
邹老师:回复舒适的信封你好,那就补做上面的分录,这样进项累计才可以与申报表对的上的
2023-08-08 22:58:52
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ seven 发表的提问:
注销时应收账款 应付账款 预收账款 预付账款应该如何做账务处理?
一、企业注消前,应该先进入清算。 企业清算账务处理的步骤为:编制解散的资产负债表;核算清算费用;核算变卖财产物资的损益;核算及收回账面债权,清偿债务及损益;核算弥补以前年度亏损;核算剩余财产及其分配;编制清算损益表,清算结束的资产负债表。 二、帐务处理 1. 于终止经营日编制资产负债表,这和正常经营日的资产负债表编制相同。 2.清算费用:清算组成员的各类报酬及财产变卖,债权债务处理过程发生的一切费用。 (1)支付清算费用 借:清算费用 贷:银行存款、应收票据等相关科目 (2)结转清算费用     借:清算损益       贷:清算费用 3.核算变卖资产及其损益的账务处理 (1)经清查,原材料盘盈时     借:原材料       贷:清算损益    (2)将各类无形资产和递延资产、预提费用全部摊销    借:清算损益      贷:无形资产、递延资产、预提费用等   (3)固定资产拍卖得收入          借:银行存款       借:累计折旧      贷:固定资产        贷:清算损益    (4)将上述清算净损益转入未分配利润账户     借:清算损益       贷:利润分配--未分配利润 4.核算收回债权,清偿债务及损益的账务处理 (1)经认真查核,应收账款确系无法收回。 借:清算损益 贷:应收账款 (2)经认真查核,应付账款确系无法清偿。 借:应付账款 贷:清算损益 (3)将上述清算净损益转入未分配利润账户。 借:清算损益 贷:利润分配--未分配利润 5.核算弥补以前年度亏损的帐务处理 (1)用盈余公积弥补以前年度亏损 借:盈余公积--一般盈余公积 贷:利润分配--未分配利润 (2)缴纳清算年度所得税 借:利润分配--未分配利润 贷:应交税金--所得税 借:应交税金--所得税 贷:银行存款 (3)核算剩余财产及其分配的帐务处理。将清算后的剩余财产按实收股本的份额,在各个所有者之间进行分配。 借:资本公积、盈余公积、利润分配--未分配利润 贷:现金、银行存款 6.编制清算损益表、清算资本的资产负债表
55楼
2023-08-09 20:23:18
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Debbie 发表的提问:
哪种会计处理方法好?比如2015年8月一笔费用/成本类无票支出,已经付款,当时会计账务处理是借:预付账款 贷:银行 还是借:费用类 贷:银行存款。预知可能无法收到发票
你好,挂预付
56楼
2023-08-09 20:35:50
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Debbie:回复邹老师 那么,1.2016年5月31日前都无票,则当时借;预付账款的这笔一直挂着,费用也无法体现。若是当时做借:费用类的,则需事现在16年5月汇缴调减费用,对不对?2.则如果是2年后才拿到发票,还可以补充做费用做抵扣吗?
2023-08-09 20:53:52
邹老师:回复Debbie是的 不可以的
2023-08-09 21:13:26
Debbie:回复邹老师 不是说5年内可以“补充申报”企业所得税吗?企业基础信息表里有这个
2023-08-09 21:29:16
邹老师:回复Debbie你好,可以补充申报,但是不能在以后取得发票了去调整以前的数据
2023-08-09 21:56:15
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ CJH牛仔宝贝 发表的提问:
请问年底结账时,资产负责表预付账款,应付账款有余额怎么处理?
你好,可以按这样处理, 1. 在预付货款业务不多的企业,可以通过“应付账款”科目核算预付账款业务。企业在预付时借记“应付账款”科目,收到采购的商品后再予冲销。但是,在这种处理方法下,“应付账款”的某些明细账户可能会出现借方余额。在期末,应付账款明细账的借方余额应在资产负债表中列作资产项目,而各明细账的贷方余额才列为负债。 2.如果企业发生了你所说的情况,可以用“应付账款与在预付帐款对冲,这样就解决问题了
57楼
2023-08-09 21:04:58
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 燕子 发表的提问:
无法取得发票的预付账款怎么做会计处理?
正常入库,做成本,汇算清缴调增
58楼
2023-08-09 21:11:59
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燕子:回复郭老师 那这个没有发票的成本有没有效?
2023-08-09 21:27:48
燕子:回复郭老师 有具体的分录?
2023-08-09 21:48:15
郭老师:回复燕子没有效,不能税前扣除的 借库存贷银存,借主营业务成本贷库存商品
2023-08-09 22:16:39
燕子:回复郭老师 不太理解
2023-08-09 22:40:35
燕子:回复郭老师 我钱已经支付了
2023-08-09 23:08:50
燕子:回复郭老师 货也收到了
2023-08-09 23:22:49
燕子:回复郭老师 刚开始
2023-08-09 23:33:42
燕子:回复郭老师 借预付账款待银行存款
2023-08-09 23:45:00
郭老师:回复燕子借库存商品贷预付
2023-08-10 00:05:42
燕子:回复郭老师 1付款的时候.借:预付账款  袋:银行存款  2.收到货的时候借:库存商品 贷:预付账款    3确认成本的时候.借:主营业务成本 贷:库存商品
2023-08-10 00:26:35
燕子:回复郭老师 然后这里是没有进项税额抵扣的
2023-08-10 00:41:20
燕子:回复郭老师 您说的汇算清缴是要把成本给调出来,不能税前扣除,还是说的增值税进项税额
2023-08-10 01:05:30
郭老师:回复燕子所得税 汇算清缴是所得税的
2023-08-10 01:23:46
燕子:回复郭老师 就是把成本给调减?
2023-08-10 01:48:41
郭老师:回复燕子调增,不能抵扣
2023-08-10 02:02:32
燕子:回复郭老师 不是把这部分金额从成本里面调出来,不是调减?然后所得税就会调增了
2023-08-10 02:26:14
燕子:回复郭老师 就是你说的,汇算清缴调增
2023-08-10 02:41:01
郭老师:回复燕子不能税前扣除是调增,账载金额3000,税收金额0是调增,你的利润增加 给你个建议,看下汇算清缴的课程
2023-08-10 02:58:28
燕子:回复郭老师 好的,明白了
2023-08-10 03:11:43
燕子:回复郭老师 谢谢
2023-08-10 03:32:21
郭老师:回复燕子不用客气的
2023-08-10 03:46:47
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 장 신 영 发表的提问:
我们公司租的房租9月当时预付了半年,当时入账 借:预付账款 贷:银行存款,最近才知道没有发票,现在怎么处理比较好呢?
这个最好税局代开吧
59楼
2023-08-10 20:43:35
全部回复
장 신 영:回复袁老师 公司不想交这个税。。。。。
2023-08-10 21:00:47
袁老师:回复장 신 영这个偷税漏税不太好
2023-08-10 21:23:55
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 渡口 发表的提问:
老师 我用的小企业会计制度,里面没有预付账款科目,只有应付账款和其他应付款,请教一下我预付时怎么做分录?
您好 借:应付账款 贷:银行存款
60楼
2023-08-10 20:59:47
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