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社保发工资时的会计分录
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阿水老师
职称:注册会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 优秀的萝莉 发表的提问:
工资计提与发放的会计分录含社保公积金
学员你好, 个人社保和个人公积金从个人应发工资中扣除。 公司部分的社保和公积金,不包含在工资里。
106楼
2023-09-12 19:25:10
全部回复
优秀的萝莉:回复阿水老师 分录咋写
2023-09-12 19:37:24
阿水老师:回复优秀的萝莉学员你好, 一、计提工资时 计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 二、发放工资时 1.发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 2.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 3.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2023-09-12 20:04:21
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 醇咖啡 发表的提问:
请问计提发放工资及社保的完整会计分录
一、计提工资分录是: 借:管理费用——工资(或销售费用——工资、生产成本——直接人工、制造费用——工资等科目) 贷:应付职工薪酬——工资
107楼
2023-09-12 19:42:58
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醇咖啡:回复江老师 计提、发放工资、社保 的全部完整分录
2023-09-12 20:02:25
江老师:回复醇咖啡二、发放工资,分录是: 借:应付职工薪酬——工资 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:其他应收款——代扣个人社保 贷:银行存款(或库存现金)
2023-09-12 20:18:21
醇咖啡:回复江老师 单位缴纳部分不用做?
2023-09-12 20:35:21
江老师:回复醇咖啡这个是发放工资,直接从工资中扣回个人承担的社保费用。
2023-09-12 20:52:03
醇咖啡:回复江老师 我提问老师的是 计提 工资和社保以及发放工资和申报的分录
2023-09-12 21:17:20
江老师:回复醇咖啡为了你能够更好的理解分录,心急吃不了热豆腐,一个一个来。 三、计提社保的分录,分录是: 借:管理费用——社保费(销售费用——社保费等科目) 贷:应付职工薪酬——社保费 备注:只计提公司承担的社保费用
2023-09-12 21:36:57
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 甜美的芹菜 发表的提问:
计提工资及社保的会计分录
您好,计提工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 计提社保(个人部分) 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-社保 计提社保(公司部分) 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保
108楼
2023-09-12 19:54:22
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 小莹 发表的提问:
计提工资和社保的会计分录
你好!缴纳社保费的会计分录的做法: 一、企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 二、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款
109楼
2023-09-12 20:08:59
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 听雨轩 发表的提问:
计提工资的时时候公司承担的社保和个人承担部分的会计分录
计提时: 借:管理费用——社会保险费(企业部分) 贷:应付职工薪酬——社会保险费(企业部分) 缴纳时: 借:应付职工薪酬——社保保险费(企业部分) 其他应付款——社保保险费(个人部分) 贷:银行存款 发放工资时,扣除个人承担社保部分: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款——社保保险费(个人部分)
110楼
2023-09-13 19:38:22
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听雨轩:回复暖暖老师 公司部分和个人的部分可以合到一起吗
2023-09-13 19:51:08
暖暖老师:回复听雨轩不可以,个人部分是代垫的,需要收回来的
2023-09-13 20:01:41
听雨轩:回复暖暖老师 个人的部分是不是直接包含在职工工资手里了
2023-09-13 20:20:17
暖暖老师:回复听雨轩对的,需要从工资里抠出来的
2023-09-13 20:38:37
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ zhu 发表的提问:
个税申报2000 ,社保789.03 (个人承担部分 259.11)。先扣社保再发工资,现金发工资。 扣社保分录、计提工资分录、发工资的分录 分别怎样写???
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
111楼
2023-09-13 20:02:59
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zhu:回复吴月柳 报表其他应收款出现负数了
2023-09-13 20:54:54
吴月柳:回复zhu那是不是你们社保少交了?你一笔笔核对下
2023-09-13 21:23:33
zhu:回复吴月柳 会不会是会计分录写错了
2023-09-13 21:53:10
吴月柳:回复zhu分录没错,是不是缴社保时没做个人部分?
2023-09-13 22:19:52
zhu:回复吴月柳 缴社保时,没有做个人部分。缴社保 ,做个人部分的话,分录应该怎样写
2023-09-13 22:43:21
吴月柳:回复zhu当月交当月,借:管理费用 其他应收款 贷:银行存款
2023-09-13 23:11:57
李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
老师,发工资的时候多扣了员工的社保费,会计分录应该怎么调整呢
哦同学,你这种是可以的,可以这样做,你最后结转到成本里是正确的,你好,你的意思是就是你挂的其他应收款或者其他应付款。挂的个人社保部分多扣钱了少发工资了
112楼
2023-09-13 20:08:59
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微信用户:回复李霞老师 老师,是这样的,假如工资是1万 我计提工资时: 借:管理费用1万 贷:应付职工薪酬1万 发工资时会计分录是 借:应付职工薪酬~工资1W 贷:银行存款7K 应付职工薪酬~个人社保费3k (扣除社保3千,但实际只缴纳了1千,相当于多扣除2千) 这2千要怎么调整呢
2023-09-13 20:35:43
李霞老师:回复微信用户那个3000呀,你得用其他应收款-个人社保费来。
2023-09-13 20:59:36
微信用户:回复李霞老师 没看懂什么意思,那我在发放工资时应该怎么做分录呢,辛苦老师把会计分录写一下哦
2023-09-13 21:26:55
李霞老师:回复微信用户借应付职工薪酬 贷、银行存款、 其他应收款、个人社保。
2023-09-13 21:50:51
微信用户:回复李霞老师 发放时 借:应付职工薪酬工资贷1W 贷:其他应收款3k 银行存款7k 支付社保时 借:应付职工薪酬-社保3k(公司) 其他应收款1K 贷:银行存款4K 调整发工资时多扣除的2k社保费会计分录 借:其他应收款2k 贷:银行存款2k
2023-09-13 22:06:23
李霞老师:回复微信用户嗯,可以的,可以这样做的。
2023-09-13 22:35:59
微信用户:回复李霞老师 是上面这样做的吗,还是说这种多扣除的社保费要用红字冲销法做和原来相反的会计分录 借:应付职工薪酬—工资2k(红字) 贷:其他应收款-个人社保2k(工资) 支付多扣除的社保费时 借:应付职工薪酬—工资2k(蓝字) 贷:银行存款2k(蓝字)
2023-09-13 23:02:49
微信用户:回复李霞老师 老师,上面这两种方法是不是都可以啊
2023-09-13 23:13:02
李霞老师:回复微信用户嗯,你只要对你这样也行,你只要能把那个最终那个数给做平就可以。
2023-09-13 23:25:56
微信用户:回复李霞老师 好的好的
2023-09-13 23:40:22
微信用户:回复李霞老师 谢谢老师
2023-09-14 00:01:16
李霞老师:回复微信用户祝您生活愉快感谢五星
2023-09-14 00:16:52
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ .持之以恆` 发表的提问:
老师我需要计提工资含保险,发工资缴纳社保的详细会计分录
您好 计提 借:管理费用——工资 管理费用——单位社保费 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位社保费 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费 银行存款 上交社保 借:应付职工薪酬——单位社保费 其他应收款——个人社保费 贷:银行存款
113楼
2023-09-19 18:41:03
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.持之以恆`:回复bamboo老师 老师社保各项明细记到管理费用吗,比如 管理费用—职工养老保险,应付职工薪酬还要分明细吗?
2023-09-19 18:54:46
bamboo老师:回复.持之以恆`不需要那么细 可以五险合并在一起
2023-09-19 19:14:05
.持之以恆`:回复bamboo老师 老师我见同事把报销直接记入了管理费用没有通过应付职工薪酬科目,这样走啥问题吗?
2023-09-19 19:26:22
.持之以恆`:回复bamboo老师 老师打错了,是保险
2023-09-19 19:53:13
bamboo老师:回复.持之以恆`单位承担的社保费应该通过应付职工薪酬科目核算
2023-09-19 20:06:01
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 张宇佳 发表的提问:
我工资7000;补贴1000;社保个人部分204;公司部分405;我每月计提工资、社保的时候怎么做分录,代扣代缴社保时候怎么做分录?发放工资的时候怎么做分录?麻烦老师帮忙把分录做出来?谢谢!
您好,借成本费用科目8000贷应付职工薪酬~工资8000,借成本费用科目405贷应付职工薪酬~社保405。借应付职工薪酬~工资204贷其他应付款204。借应付职工薪酬~社保405其他应付款204贷银行存款609
114楼
2023-09-19 18:52:16
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张宇佳:回复小林老师 7000-204=6796这个实际发放分录呢?
2023-09-19 19:07:46
小林老师:回复张宇佳您好,发工资,借应付职工薪酬~工资,贷银行存款7796,您这个金额未包含个人所得税
2023-09-19 19:27:16
张宇佳:回复小林老师 上面还是不太懂!麻烦你给我说,只计提社保的时候怎么做分录?
2023-09-19 19:42:33
小林老师:回复张宇佳您好,公司社保,借成本费用科目405贷应付职工薪酬~社保405。个人社保,借应付职工薪酬~工资204贷其他应付款204。
2023-09-19 20:04:42
张宇佳:回复小林老师 代扣代缴社保的时候呢?
2023-09-19 20:16:43
小林老师:回复张宇佳您好,个人部分分录就是代扣,代交就是最后。借应付职工薪酬~社保405其他应付款204贷银行存款609
2023-09-19 20:34:02
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ sai 发表的提问:
计提及发放工资会计分录(含社保,个税)
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
115楼
2023-09-19 19:06:54
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 岁月静好 发表的提问:
工程咨询公司计提工资社保公积金怎么做分录?发放工资社保公积金时怎么做分录?
参考这个
116楼
2023-09-19 19:28:04
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 爱听歌的便当 发表的提问:
单位先代缴社保,然后发工资时候扣除,怎么做会计分录
您好 计提 借:管理费用——工资 管理费用——单位社保费 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位社保费 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费 银行存款 缴纳社保 借:应付职工薪酬——单位社保费 其他应收款——个人社保费 贷:银行存款
117楼
2023-09-19 19:56:58
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爱听歌的便当:回复bamboo老师 我3月份没有销项税也没有进项税额,申报额是不是都填零啊
2023-09-19 20:17:43
bamboo老师:回复爱听歌的便当3月份没有销项税也没有进项税额,申报额是都填零
2023-09-19 20:40:15
爱听歌的便当:回复bamboo老师 我登上这个下步怎么弄这上面的登录文件是指什么
2023-09-19 20:52:17
bamboo老师:回复爱听歌的便当您可以看您截图里面有提示的
2023-09-19 21:18:42
爱听歌的便当:回复bamboo老师 就就是不理解什么是登录文件
2023-09-19 21:32:37
bamboo老师:回复爱听歌的便当您有网上申报客户端么?
2023-09-19 22:02:18
爱听歌的便当:回复bamboo老师 嗯嗯
2023-09-19 22:30:28
bamboo老师:回复爱听歌的便当网上申报客户端的数据 生成文件 然后导入
2023-09-19 22:49:49
爱听歌的便当:回复bamboo老师 客户端的数据指什么
2023-09-19 23:02:26
bamboo老师:回复爱听歌的便当您客户端有没有填写资料?
2023-09-19 23:19:51
爱听歌的便当:回复bamboo老师 填什么资料
2023-09-19 23:48:27
bamboo老师:回复爱听歌的便当您网上申报客户端应该填写什么资料呀 是个税的么?
2023-09-20 00:06:09
爱听歌的便当:回复bamboo老师 单位交的增值税吧
2023-09-20 00:35:58
bamboo老师:回复爱听歌的便当您刚的电子申报软件有数据导出功能啊 填好资料 导出 然后导入
2023-09-20 00:57:38
爱听歌的便当:回复bamboo老师 不明白
2023-09-20 01:09:55
bamboo老师:回复爱听歌的便当这两个是一个系统么?
2023-09-20 01:22:48
爱听歌的便当:回复bamboo老师 我是个零基础的老师麻烦老师说一下
2023-09-20 01:47:29
bamboo老师:回复爱听歌的便当每个地方申报系统不一样 所以我先问您 您截图的两个是不是一个系统的 登陆的时候第一个界面 进入后第二个界面
2023-09-20 02:00:47
爱听歌的便当:回复bamboo老师 嗯嗯是的
2023-09-20 02:18:24
爱听歌的便当:回复bamboo老师 老师是一个系统
2023-09-20 02:39:05
bamboo老师:回复爱听歌的便当那您登陆进入后根据您的开票系统资料 勾选认证资料 根据第一张表的顺序填写表格
2023-09-20 02:51:46
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 薄荷 发表的提问:
每月计提工资和发放工资,计提社保和缴纳社保的会计分录?加上具体数据的例子
你好 你好,公司社保, 借:管理费用等  贷:应付职工薪酬 ——社保(公司)  贷:应付职工薪酬 ——公积金(公司) 计提工资, 借:管理费用等  贷:应付职工薪酬——工资  发放工资, 借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款 ——社保(个人) 贷:其他应付款 ——公积金(个人) 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 上交社保, 借:应付职工薪酬 ——社保(公司)  借:应付职工薪酬 ——公积金(公司)  借:其他应付款 ——社保(个人) 借:其他应付款 ——公积金(个人)  贷:银行存款
118楼
2023-09-20 18:54:14
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ Cindy 婷 发表的提问:
1、计提当月工资(当月社保公账未扣款),会计分录怎么做?2、次月发放工资(社保扣款了),会计分录怎么做?
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
119楼
2023-09-20 19:11:33
全部回复
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ OK 发表的提问:
如果社医保托收日早于工资发放日,所以本月工资发放时会提前扣减下月社医保款,那计提和发放时的分录各是什么?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金 分录是不变的。
120楼
2023-09-20 19:32:22
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