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转出未交增值税会计分录
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 湖水蓝蓝 发表的提问:
小企业会计准则,一般纳税人,月末计算增值税需要做这个分录吗? 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费——未交增值税
可以做这个分录,但没必要做
91楼
2023-09-05 20:14:44
全部回复
湖水蓝蓝:回复三宝老师 不做的话,次月缴税分录,直接借:应交税费(不用明细科目?)贷:银行存款,是吗
2023-09-05 20:39:43
三宝老师:回复湖水蓝蓝交税分录: 借:应交税费-已交税金 贷:银行存款
2023-09-05 20:59:08
湖水蓝蓝:回复三宝老师 好的,还有个问题,一般纳税人可以是增值税按月申报,其他城建税、教育费附加、地方教育附加按季申报吗
2023-09-05 21:25:40
三宝老师:回复湖水蓝蓝看你税种核定情况的,你可以查询税务局,是核定你按月还是按季缴纳
2023-09-05 21:41:28
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 莎莎吾见了 发表的提问:
当月应交未交增值税税额问题 老师是不是一般纳税人。当月有营业收入并已经做了会计分录 都是需要先要 1:借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 然后再进行第二个会计分录 2:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷 :应交税费-未交增值税 不能省了第一步?直接做第二步的分录?
可以直接做第二个不做第一个
92楼
2023-09-05 20:23:59
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莎莎吾见了:回复郭老师 月尾直接做、借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷 :应交税费-未交增值税 那我的帐上。。应交税费-应交增值税(销项税额) 贷方不是一直有金额在吗? 而我的应交税费-应交增值税(转出未交增值税)同时也是在借方一直有金额在
2023-09-05 20:42:57
郭老师:回复莎莎吾见了你好 是的 是的 是的
2023-09-05 21:00:51
莎莎吾见了:回复郭老师 那我这金额一直挂着不是有问题吗?
2023-09-05 21:15:59
郭老师:回复莎莎吾见了可以年末在结转的
2023-09-05 21:45:29
莎莎吾见了:回复郭老师 那要是规范做这些增值税分录。我应怎么办才好 是每月尾都把二个会录做了,还是其实是等年底一次过结转? 我之前就是会计分录做得不规范。现在需要全部调整。怕做错了
2023-09-05 22:06:17
郭老师:回复莎莎吾见了你好 月末结转或者年末结转都可以的
2023-09-05 22:16:46
莎莎吾见了:回复郭老师 老师。你的意思是说,我不想麻烦就可以年尾一次过结转。这样也是合规范的 像要是我当月有收入增值税只是记 应交税费-应交增值税(销项税额。 次月直接做。借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷 银行 这样就不合规范了?
2023-09-05 22:40:36
郭老师:回复莎莎吾见了不是 你们单位是一般纳税人的吗
2023-09-05 22:50:49
莎莎吾见了:回复郭老师 是的。我公司是一般纳税人 我之前因为会计分录都是 借 应收帐 贷 主营业务 贷 应交税费-应交增值税(销项税额 次月直接 借:应交税费-应交增值税(销项税额 贷:银行 现在我公司的会计说我这样不够规范。要我调整所有分录(因为我之前这样记错,。其实应交的增值税是不受影响,所以调帐就是只花时间,但是我怕我调了都是不合规范就不好了)
2023-09-05 23:17:51
郭老师:回复莎莎吾见了借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项, 月末借应交税费应交增值税转出未交增值税,贷应交税费,未交增值税, 次月借应交税费,未交增值税贷银行存款。
2023-09-05 23:47:29
郭老师:回复莎莎吾见了借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税,做这个不就可以了吗?你的肖像和转出未交增值税都没有余额
2023-09-05 23:58:39
莎莎吾见了:回复郭老师 我以前都是做小规模,现在做一般纳税人就有点分不清楚了。所以不是太懂怎么样才规范
2023-09-06 00:27:45
郭老师:回复莎莎吾见了上面的做法就是规范的。
2023-09-06 00:45:33
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 惘然 发表的提问:
老师,应交税费-转出未交增值税是应该每个月末编辑这个会计分录吧
你好!你有税要交才做。
93楼
2023-09-06 18:54:54
全部回复
惘然:回复宋生老师 就是说我还这个月有开票出去,下个月初要交税,那么我月底是不是就要将应交增值税转到未交增值税里面去
2023-09-06 19:27:28
宋生老师:回复惘然您好!是的。就是这样。 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
2023-09-06 19:54:30
惘然:回复宋生老师 @宋老师:那我月底未做这个分录,下个月出需要补做吗
2023-09-06 20:15:22
宋生老师:回复惘然您好!下个月缴纳的时候借应交税费-未交增值税 贷银行存款
2023-09-06 20:27:22
惘然:回复宋生老师 @宋老师:就是我当月末未做借:应交税费-应交增值税 贷:应交税费-转出未交增值税,那么下个月处我要补录这个会计分录呢
2023-09-06 20:47:31
宋生老师:回复惘然你好!你有要交的税,但是没有做分录?
2023-09-06 21:10:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ lina 发表的提问:
这个月的进项税大于销项税,也需要做转出未交增值税分录吗?分录是:借:应交税费_应交增值税_转出未交增值税贷:应交税费_未交增值税对吗:
你好,进项大于销项没有增值税应纳税额的情况下是不需要做这个分录的
94楼
2023-09-06 19:22:33
全部回复
lina:回复邹老师 那进项大于销项的情况下需要做什么处理吗
2023-09-06 19:43:09
邹老师:回复lina你好,不需要做期末结转未交增值税分录
2023-09-06 20:00:38
lina:回复邹老师 只有销项大于进项的时候才需要做吗
2023-09-06 20:23:53
邹老师:回复lina你好,是的,只有销项大于进项形成增值税应纳税额 的时候才需要做未交增值税结转的
2023-09-06 20:44:50
lina:回复邹老师 那年末进项税、销项税科目的余额应为0是吗
2023-09-06 21:11:37
邹老师:回复lina你好,不需要把进项,销项余额结平的
2023-09-06 21:35:30
lina:回复邹老师 老师,学堂的课程有专门讲科目的课程吗?
2023-09-06 21:48:24
邹老师:回复lina你好,你可以找到一般纳税人账务处理的课程,特别是关于增值税账务处理 的课程
2023-09-06 22:13:45
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 11876948484884 发表的提问:
老师,小规模代开专票交增值税分录,也要走转出未交增值税 和未交增值税吗?别的会计也说无论专票还是普票都需要计提这样做分录?
你好不需要的小规模,就一个科目,应交税费,应交增值税。
95楼
2023-09-06 19:40:00
全部回复
郭老师:回复11876948484884需要交税,借应交税费应交增值税,贷银行存款,如果不需要交税,借应交税费应交增值税贷营业外收入。
2023-09-06 19:52:07
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ easy 发表的提问:
什么时候需要编制,转出未交增值税,这种会计分录,以及什么时候需要编制进项税额转出这种会计分录
你好,月底要编制转出未交增值税,之前抵扣过进项后面不给抵了就要转出
96楼
2023-09-06 20:08:53
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easy:回复小云老师 每个月底都需要转出未交增值税吗?
2023-09-06 20:36:53
小云老师:回复easy是的,都要转到未交增值税
2023-09-06 20:55:15
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
小规模增值税减免需要通过转出未交增值税科目结转吗?1-2月,我做了借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税3月,季度申报时,发现可以减免增值税,会计分录应该怎么做呢?
你好!按规定不用,直接转营业外收入就可以
97楼
2023-09-06 20:20:59
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 豆豆 发表的提问:
每月月末,需要先把“销项税额”和“进项税额”结转到“应交税费—应交增值税(转出未交增值税)这个科目吗,然后再结转增值税,做会计分录:<br>借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)<br>贷:应交税费—未交增值税 吗20
是的。同学。这是属于月末结转增值税的分录。
98楼
2023-09-07 19:31:08
全部回复
豆豆:回复陈诗晗老师 老师我去年一年都没有把“进项税额”和“销项税额”结转到应交税费—应交增值税(未交增值税)这个科目里面,今年可以补结转吗
2023-09-07 19:56:52
陈诗晗老师:回复豆豆这个没有转,也不会影响你的报表,和总账。因为是属于应交税费下面的明细科目之间的结转,你在本月结转的时候,一并结转了就是了。
2023-09-07 20:07:16
豆豆:回复陈诗晗老师 知道了谢谢老师
2023-09-07 20:30:10
陈诗晗老师:回复豆豆不客气,祝你工作愉快
2023-09-07 20:53:53
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ tian tian 发表的提问:
老师,结转月底增值税,结转了本月的进项税、结转了本月的销项税后,结转到了未交增值税—转出未交增值税科目后,余额为借方,现在还需要再做会计分录吗?
你好,结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录
99楼
2023-09-07 19:43:38
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tian tian:回复玲老师 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税。老师如果转出未交增值税为借方时就还需要再做这个分录对吧。
2023-09-07 20:04:18
tian tian:回复玲老师 老师,我原来一直都没有结转过增值税,只是一直放在进项税、销项税中,没有结转出来,我现在可以一次性把两个科目的期末余额都结转出来吗?以后就每个月结转。
2023-09-07 20:19:12
玲老师:回复tian tian可以的, 年末各科目 结转平就可以
2023-09-07 20:39:57
tian tian:回复玲老师 我不是年末结转的,是今年1月才结转的可以吗?
2023-09-07 21:08:52
玲老师:回复tian tian你好,最好是年末转,你年末没转年初转也可以
2023-09-07 21:25:47
tian tian:回复玲老师 好的,现在未交增值税为借方余额,是不是留底数
2023-09-07 21:36:40
玲老师:回复tian tian“未交增值税”明细账户的借方发生额,反映企业月终转入的多交的增值税;贷方发生额,反映企业月终转入的当月发生的应交未交增值税;期末借方余额反映多交的增值税,贷余额反映未交的增值税。
2023-09-07 21:59:01
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 姚翠翠 发表的提问:
一般纳税人,会计分录用不用把销项税额进项税额转转出未交增值税
是的,需要分开结转到转出未交增值税
100楼
2023-09-07 19:55:11
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姚翠翠:回复maize老师 一个会计分录直接转可以吗?
2023-09-07 20:09:18
maize老师:回复姚翠翠按下面这个图结转
2023-09-07 20:21:22
姚翠翠:回复maize老师 老师,我能把结转销项税额和进项税额到转出未交增值税的两笔分录,合并到一笔吗?
2023-09-07 20:39:33
maize老师:回复姚翠翠最好是分开分别结转
2023-09-07 20:56:31
姚翠翠:回复maize老师 为什么做好分开做呢?能说下原因吗老师。
2023-09-07 21:08:17
maize老师:回复姚翠翠你是销项税额和进项税额都有吗
2023-09-07 21:21:27
姚翠翠:回复maize老师 是的,老师销项大于进项
2023-09-07 21:36:38
maize老师:回复姚翠翠你要是可以做明白那就一起结转到转出未交增值税吧
2023-09-07 22:02:13
里老师
职称:税务师,注册会计师
4.88
解题: 0.02w
引用 @ 甄彦伟 发表的提问:
老师,我这个有进项税转出,计算增值税的时候怎么做分录呢,我才做会计,之前如果没有进项税转出,我是借应交税费,转出未交增值税,贷,应交税费未交增值税,直接销项减进项得出的数字,那我这下有一个转出分录应该怎么做呢
您好。进项税额转出期末这样结转: 借:应交税费-进项税额转出 贷:应交税费-未交增值税
101楼
2023-09-07 20:23:58
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甄彦伟:回复里老师 好的,你就是,计算增值税后还要再做一个结转进项税额转出的分录对吗
2023-09-07 20:51:23
里老师:回复甄彦伟可以写一笔分录。 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-未交增值税
2023-09-07 21:14:43
甄彦伟:回复里老师 好的,谢谢老师
2023-09-07 21:41:10
里老师:回复甄彦伟加油!千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。
2023-09-07 21:54:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 迷路的胡萝卜 发表的提问:
老师转出未交增值税怎么平帐?转出未交增值税,转入应交税费-未交增值税中,就平账了。 这个怎么做分录呢?
你好,不需要平账的
102楼
2023-09-11 19:56:09
全部回复
迷路的胡萝卜:回复邹老师 那另外一个老师告诉我如何平账的
2023-09-11 20:20:43
邹老师:回复迷路的胡萝卜你好,就是体现在余额中,不需要平的
2023-09-11 20:39:45
迷路的胡萝卜:回复邹老师 如果我每个月交1万的税,里面有5000要转出,改了报表之后就是交了15000的,然后我供应商新开了一张发票过来,如果按照正常税负率的话我应该还是交1万的税,那么这个月的话我应该认证多一点,只交5000吗?
2023-09-11 21:04:58
邹老师:回复迷路的胡萝卜增值税期末结转与你税负率是没有关系的
2023-09-11 21:32:18
迷路的胡萝卜:回复邹老师 为什么不需要平呢?
2023-09-11 21:43:48
邹老师:回复迷路的胡萝卜这个就是会计核算的特点 就比如现金,不一定是平了就对了,有余额也是正常的 应收账款也不需要每个月清零了才是正确的是一个道理
2023-09-11 22:01:26
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 可爱多 发表的提问:
上个月的凭证分录把转出未交增值税贷方放到进项税额转出借方里面了,这个月分录怎么更改? 原本应该是借:应交税费-应交增值税-销项税额,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
 你好   你直接把上月分录 直接红冲了  在做正确的就行了。 因为你不涉及损益科目 。直接原来分录做红字负数来冲掉 在做正确即可  
103楼
2023-09-11 20:04:38
全部回复
可爱多:回复meizi老师 好的,谢谢
2023-09-11 20:23:35
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 静静 发表的提问:
老师,计提增值税的分录,借 应交税费_应交增值税_转出未交增值税 贷 应交税费_应交增值税 次月缴纳的时候,借 应交税费应交增值税 贷 银行存款,!如果这样的话,我的转出未交增值税就有余额,我又做了一笔相反分录,借应交税费 未交增值税 贷转出未交增值税 这样对吗?
按下面这个做,你那个交税做借应交税费 未交增值税贷银行才对,
104楼
2023-09-11 20:11:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 别跑~~~~喵 发表的提问:
为什么11月计算本月应交增值税的摘要是,结转11月未交增值税?为什么分录是借:应交税费,应交增值税,转出未交增值税。贷:应交税费,未交增值税?这个分录也不太理解?
你好,这个就是增值税核算对结转未交增值税分录的规定
105楼
2023-09-12 19:12:02
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