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转出未交增值税会计分录
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 会计小白_ph434968 发表的提问:
如果进项大于销项,我又做了会计分录,借:应交税费-转出未交增值税(负数)贷:应交税费-未交增值税(负数)怎么调回去呢?直接正数冲回去吗?
你好,是的,正数冲回就可以
106楼
2023-09-12 19:24:06
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会计小白_ph434968:回复立红老师 跨年了也可以吗?
2023-09-12 19:41:39
会计小白_ph434968:回复立红老师 如果我冲回这笔凭证的话,我那个加计扣除的10%的税额会有差异,还是我直接就,借应交税费-转出未交增值税7.03,贷:应交税费-未交增值税0.73
2023-09-12 20:03:34
立红老师:回复会计小白_ph434968你好 跨年了也可以吗?——可以 直接就,借应交税费-转出未交增值税7.03,贷:应交税费-未交增值税0.73
2023-09-12 20:16:34
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 失眠的项链 发表的提问:
转出未交增值税余额一直在增大,怎么结平,会计分录该怎么写
你好 这个可以有余额的  
107楼
2023-09-12 19:42:07
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 带上宝宝去旅行 发表的提问:
老师好,我想问下,计提增值税分录是:借 应交税金——未交增值税,贷 转出未交增值税? 然后缴纳税金是:借 应交税金 ——转出未交增值税,贷 银行存款 吗?
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
108楼
2023-09-12 20:08:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 李芬 发表的提问:
公司是做软件开发的 想问下 会计计提增值税 ,为什么硬件部分 作为未交增值税转出,借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,但软件部分就没有做这笔分录,而是在这个月直接 借:应交税金-增值税(软件)
首先明确一下,增值税是不需要计提的 硬件部分没有优惠政策 软件部分实际税负超过3%的享受即征即退,需要与硬件部分分开核算
109楼
2023-09-13 19:11:49
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李芬:回复邹老师 我们会计是上个月会计提硬件部分的税,难道会计一直弄错了
2023-09-13 19:32:35
邹老师:回复李芬增值税通过贷方,借方反应,不需要计提,发生在贷方,缴纳在借方
2023-09-13 19:58:23
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 『半面妆』 发表的提问:
当月销项大于进项要计提缴纳增值税会计分录借:应交税金——应交增值税——转出未交增值税 (销项税额-进项税额)贷:应交税金——未交增值税 (销项税额-进项税额),那转出应交税金——应交增值税——转出未交增值税科目会一直有金额在账上,这个科目需要冲吗?怎么冲?
不会有余额的,你进项销项不结转到这个科目吗
110楼
2023-09-13 19:30:46
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『半面妆』:回复郭老师 意思是进销项先就要分别结转到这个科目
2023-09-13 20:02:51
『半面妆』:回复郭老师
2023-09-13 20:27:54
『半面妆』:回复郭老师 是这样吗
2023-09-13 20:53:27
郭老师:回复『半面妆』你要月末结转就在这个分录之前结转 你要年末结转月末就会有余额
2023-09-13 21:14:23
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 发表的提问:
老师您好,请问进项税额抵扣分录这样做对吗?计提增值税的时候是:借应交税金-转出未交增值税 贷:应交税金-进项,借:应交税金-销项税 贷:转出未交增值税,借:转出未交增值税 贷:未交增值税
同学你好 增值税不用计提 只要月底结转
111楼
2023-09-13 19:42:59
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。:回复朴老师 那结转的分录是这样的吗老师
2023-09-13 20:09:23
朴老师:回复同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023-09-13 20:37:15
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 健忘的早晨 发表的提问:
简易征收税率5%,上月转出未交增值税时多计提11.21。要如何做调整分录? 上月分录 借:应交税费-转出未交增值税1783.14 贷:应交税费-未交增值税1783.14 实际缴税 借:应交税费-未交增值税1771.93 贷:银行存款1771.93
借未交增值税11.21贷转出未交增值税
112楼
2023-09-13 20:01:34
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 天天 发表的提问:
税控服务费减免税会计分录怎么做?要不要再转出未交增值税?
一、借:应交税费——应交增值税(减免税费) 正数 借:管理费用——办公费 负数 二、需要转出到未交增值税,这样企业交的增值税,就与”应交税费——未交增值税“科目中的贷方余额一致
113楼
2023-09-13 20:08:59
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 左芷菲 发表的提问:
结转增值税,可否直接转入增值税未交增值税,省略转入增值税转出未交增值税这一分录
你好,结转直接做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
114楼
2023-09-19 19:26:20
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 菠萝蜜 发表的提问:
老师您好,这里有一笔分录,不知道这样做合法否,您帮解答解答一下。月末结转销项的分录: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 月末结转销项的分录: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增税
你好,您看下这个内容 借:应交税费——应增(销) 贷:应交税费——应增(进) 贷,应交税费——应增(转出未交增值税) 借:应交税费——应增(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
115楼
2023-09-19 19:49:59
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菠萝蜜:回复立红老师 也就是只有应交(转出未交增值税)在贷方的时候才结转到未交是吗。那就是我列出的那个分录不对哈。
2023-09-19 20:18:29
立红老师:回复菠萝蜜你好,是的,是这样的。
2023-09-19 20:30:05
菠萝蜜:回复立红老师 好的,对了老师,我还想向您请教一个问题,就是一般纳税人转小规模后有留抵税额这个我该如何处理?
2023-09-19 20:54:04
立红老师:回复菠萝蜜你好 一般纳税人转小规模纳税人后,尚未申报抵扣的进项税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”科目核算。
2023-09-19 21:17:30
菠萝蜜:回复立红老师 我们是现在已经勾选认证,并且在申报表上面已经有显示留抵税额多少,我们是不是在成为小规模纳税人那个月做一笔进项税额转出的分录:借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。
2023-09-19 21:29:03
立红老师:回复菠萝蜜你好,不是的,没有抵完的进项是计入“应交税费—待抵扣进项税额”科目核算。 是 借,应交税费—待抵扣进项税额 贷,应交税费——应增(进转出)
2023-09-19 21:46:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
老师,这个分录可以叫计提增值税吗借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税
你好,这个是增值税一般纳税人结转未交增值税分录 增值税没有计提的说法
116楼
2023-09-19 19:56:58
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风:回复邹老师 老师,摘要应该怎么写呢,之前摘要写错了怎么办呢
2023-09-19 20:08:23
邹老师:回复你好,可以是结转未交增值税 之前摘要写错了可以去更改
2023-09-19 20:21:09
风:回复邹老师 老师,凭证都订好了,不好整了咋整呢啊影响大吗
2023-09-19 20:49:29
邹老师:回复你好,可以把摘要有错误的凭证,手工修改到正确的就是了
2023-09-19 21:15:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 风飘零 发表的提问:
上个月转出未交增值税多计提了0.01,这个月怎样调整分录?
你好,做上个月转出未交增值税相同分录,金额负数0.01就是了
117楼
2023-09-20 19:21:10
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ °青春的尾巴し 发表的提问:
用会计软件结转增值税的分录,借,应交税费。一转出未交增值税。 贷,应交税费,一未交增值税是吗,但是我用金蝶软件里面结转增值税,在会计报表里不是这个数,不知道是什么原因
你好,应该是一致的,仔细查下这个明细.
118楼
2023-09-20 19:37:58
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°青春的尾巴し:回复陈静老师 但是我的进项税额和销项税额都是对的,就是不明白怎么有和负数出来
2023-09-20 19:54:01
陈静老师:回复°青春的尾巴し你好,仔细查询核对清楚。
2023-09-20 20:12:58
°青春的尾巴し:回复陈静老师 老师,如果是我刚说的分录是对的话,那进项税和销项税就有余额呢<br><br>
2023-09-20 20:39:34
陈静老师:回复°青春的尾巴し你好,你的余额最终是不是进项大于销项的.
2023-09-20 21:05:43
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 非鱼 发表的提问:
老师好,期末增值税结转,分录是这样的吗:借:应交增值税-转出未交增值税,贷:应交增值税-进项税,借:应交增值税-销项税,贷:应交增值税-转出未交增值税,借:应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
你好,看这个,这样转,没有金额的子目就不用: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
119楼
2023-09-20 19:53:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Eternal memory 发表的提问:
结转本月未交的增值税会计分录怎么写
你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
120楼
2023-09-21 19:32:49
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