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企业会计准则其他应收款
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钱多多老师
职称:注册会计师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ 微笑 发表的提问:
小企业会计准则的应收账款坏账损失需要计提吗?分录是怎么样的
你好,同学。其实小企业没有必要计提,执行小企业会计准则的企业,不计提坏账准备,不设置“坏账准备”科目。
106楼
2023-09-19 19:22:29
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微笑:回复钱多多老师 是直接计入营业外收入吗
2023-09-19 19:50:24
钱多多老师:回复微笑你好,同学。你不必计提坏账损失,确认营业外收入也需要有发票以及单据。
2023-09-19 20:14:25
钱多多老师:回复微笑你好,同学,没有其他问题,给我一个五星好评
2023-09-19 20:39:42
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ Lisa 发表的提问:
科目余额表显示其他应付款全是贷方发生额贷方余额,其他应收款有借方余额发生额有贷方发生额,贷方发生额中有正数有负数,借方发生额都是正数,余额在借方是正数。那么在小企业会计准则,资产负债表中其他应收款和其他应付款的取数公式是什么?
其他应收款=其他应收款借方明细余额加其他应付款借方明细余额 其他应付款=其他应付款贷方明细余额加其他应收款贷方明细余额
107楼
2023-09-19 19:30:30
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Lisa:回复郭老师 问题在我如果按照这个公式,比如我的其他应付款哈,他就会把其他应收款贷方的负数都加上去
2023-09-19 20:02:42
郭老师:回复Lisa你做分录把其他应收款贷方负数放借方
2023-09-19 20:26:38
Lisa:回复郭老师 我的是软件,好像改不到
2023-09-19 20:49:17
郭老师:回复Lisa发生额的时候,你做分录,把在贷方负数的做到借方。
2023-09-19 21:13:13
Lisa:回复郭老师 那现在有什么办法吗
2023-09-19 21:31:08
郭老师:回复Lisa之前的不要动了,你以后都改过来就行。
2023-09-19 21:49:39
Lisa:回复郭老师 那现在我的资产负债表不对哒
2023-09-19 22:13:25
郭老师:回复Lisa你申报的时候可以改过来软件的,你找你软件售后,给你看一下公式。
2023-09-19 22:39:29
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 笑笑 发表的提问:
2013小企业会计准则里边没有资产减值损失这个科目,如果计提坏账的话,分录这样做可以吗?借:管理费用 贷:坏账准备 发生坏账时:借:坏账准备 贷:其他应收款,这样可以吗?
你好!可以的。操作上没问题。
108楼
2023-09-19 19:43:17
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 星空 发表的提问:
实行小企业会计准则 应收账款收不回来要做坏账准备 需要提供哪些材料
同学你好!小企业会计准则  这个是不用计提坏账准备的哦 收不回来   直接 借:营业外支出      贷:应收账款
109楼
2023-09-19 20:02:58
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星空:回复许老师 那需要什么资料
2023-09-19 20:15:19
星空:回复许老师 应收账款追不回来
2023-09-19 20:27:52
许老师:回复星空这个的话    形成决议  确实不能收回了 并且  向税务局  打专项报告  税务认可了   这个营业外支出   可以税前扣除的
2023-09-19 20:44:32
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 雨菲 发表的提问:
老师,我们是小规模纳税人,执行的是小企业会计准则,去年计提社保,分录做错了,多计提了管理费用和其他应收款。错误分录: ..... ............ . 借:管理费用_社保. 借:其他应收款 贷: 应付职工薪酬 _社保 ,在2019年做汇算清缴时调增了管理费用,补交了税金,分录怎么做呢?
其他应收款也多了吗 借应付职工薪酬贷利润分配红冲多计提的单位负担的部分
110楼
2023-09-20 19:08:45
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雨菲:回复郭老师 是的,其他应收款也多提了
2023-09-20 19:45:10
郭老师:回复雨菲借其他应收款贷应付职工薪酬
2023-09-20 20:02:42
雨菲:回复郭老师 补交税的分录怎么做呢?
2023-09-20 20:23:29
郭老师:回复雨菲具体的什么税,那年的?
2023-09-20 20:52:39
雨菲:回复郭老师 就是上面补交去年所得税。管理费用调整,5月份补交的税。怎么做分录
2023-09-20 21:07:09
郭老师:回复雨菲借利润分配贷应交税费-所得税 借应交税费贷银存
2023-09-20 21:25:42
雨菲:回复郭老师 老师,我在2019年3月份,多计提的管理费用和其他应收款,做了相反的分录,在5月的时候又调增了管理费用,补交税。这样做,重复调整了?
2023-09-20 21:47:05
郭老师:回复雨菲不要做相反分录,做我上面的利润分配就可以,不会重复的,
2023-09-20 22:12:02
雨菲:回复郭老师 我在2019年3月份时已经做过相反的分录了,现在需要把3月份的分录冲掉吗?
2023-09-20 22:41:36
郭老师:回复雨菲是的,需要红冲回来,
2023-09-20 22:53:25
雨菲:回复郭老师 调增营业外支出,分录怎么做呢?
2023-09-20 23:09:05
郭老师:回复雨菲不需要账务处理了,
2023-09-20 23:32:09
雨菲:回复郭老师 老师,关键是营业收入清算时也调增了。怎么做分录?
2023-09-20 23:59:09
郭老师:回复雨菲实际业务不用处理,只是税法不允许税前扣除你才调增 不像多计提了的
2023-09-21 00:22:50
雨菲:回复郭老师 就是不允许扣除的,所以做了调增,补交了税,需要做分录吗?
2023-09-21 00:40:29
郭老师:回复雨菲不需要做调增的分录 你账上是会计利润
2023-09-21 00:59:55
雨菲:回复郭老师 账上是会计利润,所得税清算时把不允许扣除的营业外支出,调增了,怎么做分录呢?税已经补交过了。
2023-09-21 01:28:03
郭老师:回复雨菲不需要做分录 你汇算清缴税法利润 这个能看懂吗
2023-09-21 01:51:31
郭老师:回复雨菲实际发生的只是不能税前扣除 为什么要做分录调整
2023-09-21 02:19:42
张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 雨菲 发表的提问:
老师,我们是小规模纳税人,执行的是小企业会计准则,去年计提社保,分录做错了,多计提了管理费用和其他应收款。错误分录: ..... ............ . 借:管理费用_社保. 借:其他应收款 贷: 应付职工薪酬 _社保 ,在2019年做汇算清缴时调增了管理费用,补交了税金,分录怎么做呢?
多计提的直接红冲就可以了
111楼
2023-09-20 19:27:33
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雨菲:回复张伟老师 不用做以前年度损益调整吗?
2023-09-20 20:18:47
张伟老师:回复雨菲涉及以前年度损益的用
2023-09-20 20:43:59
雨菲:回复张伟老师 调增了管理费用,补交了所得税,应该要填以前年度损益调整吧?
2023-09-20 21:01:09
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
老师,我们是建筑业小企业会计准则,开具发票的时候,我们用的会计科目是应收账款,还是合同资产吗?
您好 建筑业小企业会计准则,开具发票的时候,用的会计科目是应收账款
112楼
2023-09-20 19:44:54
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 蔡淑苗 发表的提问:
外贸贸易电子商务企业使用什么会计准则,账套要选择小企业会计准则还是新会计准则还是其他什么准则
同学,新企业会计准则
113楼
2023-09-20 20:02:59
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森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 昵称 发表的提问:
请问:去年多做了一笔分录,借主营成本16000,贷应付账款16000.今年要怎么调整?用的小企业会计准则
同学,你好,这个直接红冲就行了。
114楼
2023-09-21 19:08:35
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昵称:回复森林老师 那么网上总说的那种用利润分配未分配利润调,是什么意思呀
2023-09-21 19:34:49
森林老师:回复昵称你是小企业会计准则 ,直接做红冲就可以了,那一般是企业会计准则才会使用的。
2023-09-21 19:46:55
昵称:回复森林老师 涉及到成本,今年已经没有任何成本了,红冲后今年成本不是成了负数?
2023-09-21 20:05:24
森林老师:回复昵称那这样就形成付成本了
2023-09-21 20:16:59
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 安详的猎豹 发表的提问:
老师,我用的是小企业会计准则,可不可以用应付账款-厂房房租?
可以的,可以这么做。
115楼
2023-09-21 19:37:48
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ allen 发表的提问:
我想问一下,向境外公司购买的软件许可权代扣代缴的企业所得税计入其他应付款,而不是计入应交税金,是否有相应的会计准则中明确提及这样的处理方式?
你好,不是你们应该承担的就做其他应付款
116楼
2023-09-21 19:49:05
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 大力的板凳 发表的提问:
……31日,如甲公司根据企业会计准则确定应对应收账款计提的坏账准备金额为50000元,月初为应收账款计提的坏账准备账面余额为贷方2000元,甲公司应对为应收账款计提的坏账准备进行补提或冲销。
你好,请问你想问的问题具体是?
117楼
2023-09-21 19:59:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ cindycm 发表的提问:
老师,想问下在小企业会计准则下,收到货款未开票我计入应付账款,这样可以吗
收到货款未开票计入预收账款
118楼
2023-10-09 19:08:22
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cindycm:回复紫藤老师 小企业会计准则,有预收货款这个科目吗
2023-10-09 19:25:40
紫藤老师:回复cindycm你好,是的,没有预收,预付科目,计入应付账款
2023-10-09 19:44:37
cindycm:回复紫藤老师 老师,我不是可以把预收计入应收账款-预收 里面
2023-10-09 19:57:50
紫藤老师:回复cindycm可以把预收计入应收账款-预收 里面
2023-10-09 20:23:57
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Ms慢 发表的提问:
我现在的企业用的是小企业会计准则,没有启用“应付职工薪酬”科目,只有应付工资科目,那我计提社保的时候,可否在应付工资后下设二级科目“应交社保(单位部分)”?我之前的会计都不计提社保,当月扣除时直接借:管理费用-应交社保、借:其他应付款—代扣代缴保险 贷:银行存款,这样可以吗?我总感觉她这样做不对,反正就是不对,感觉思路不清晰,裹在一块了,应付社保(单位部分)与其他应收(个人社保部分)不清晰,还有计提与扣款也裹一块在,看不懂
需要先计提,你没有应付职工薪酬,那就把这个换成应付工资,应付社保
119楼
2023-10-09 19:17:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 借拖姐 发表的提问:
1.老师我有加计抵减,使用小企业会计准则是不是应该借应交税费-未交增值税 贷:营业外收入-进项加计抵减?2.使用企业会计准则才贷:其他收益?
是的,你的理解是对的
120楼
2023-10-09 19:26:59
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