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个人工资会计分录怎么做
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 快乐依旧 发表的提问:
发工资时缴职工个人社保费时怎么做会计分录
按下面这个做分录就可以
16楼
2023-01-09 10:12:49
全部回复
快乐依旧:回复maize老师 我们单位在发工资时没有细分社保费,只是扣个人社保总额,
2023-01-09 10:50:43
maize老师:回复快乐依旧不用分,这也没有没具体社保明细
2023-01-09 11:02:36
淑女老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 雨蝶 发表的提问:
应付职工薪酬59700元,个人承担社保576.6元,个税120.35元,实发工资59003.05元,问下计提工资会计分录怎么做?发放工资及缴纳社保和个税会计分录怎么做
借:管理费用-工资59700 贷:应付职工薪酬-工资59700 借:应付职工薪酬-工资 贷:应付职工薪酬-社保费576.6 应交税费-个人所得税120.35
17楼
2023-01-09 11:05:38
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雨蝶:回复淑女老师 我做的分录:借:管理费用59003.05 其他应付款-个税 120.35 其他应收款-社保费 576.6 贷:应付职工薪酬 59700 这样对吗
2023-01-09 11:37:27
淑女老师:回复雨蝶这样不合适吗,你少记管理费用了。
2023-01-09 12:04:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 发表的提问:
在工资中扣除每个人的捐款怎么做会计分录
你好,是之前单位替个人支付的捐款款项,然后从之后月份员工工资里面扣回,是这个意思?
18楼
2023-01-09 12:30:15
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 一米阳光 发表的提问:
工资发的现金 个人所得税会计分录怎么做
借;应交税费——个人所得税 贷;银行存款
19楼
2023-01-09 13:48:29
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.87w
引用 @ 凌飞 发表的提问:
在计提工资和社保费的时候,社保个人承担部分,公司承担部分,还有工资,会计分录怎么做?可以做一个综合会计分录吗?支付的时候会计分录如何 做?
一、计提公司社保 借:管理费用(公司负担部分) 贷:应付职工薪酬-社保(公司负担部分,如有需要,按社保类别设三级明细核算) 二、代扣个人负担部分 借:应付职工薪酬-工资(个人部分) 贷:应会职工薪酬-社保(个人部分,如有需要,按社保类别设三级明细核算) 三、缴纳 借:应付职工薪酬-社保(公司部分+个人部分,即合计,如有需要,按类别设三级明细核算) 贷:银行存款
20楼
2023-01-09 15:14:59
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墨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.08w
引用 @ Jenny 发表的提问:
请问研发人员报销的费用怎么做会计分录?研发人员的工资怎么做会计分录?
你好,分录如下: 借:研发支出-费用化支出-职工薪酬 贷:应付职工薪酬-工资 借:研发支出-费用化支出-直接材料 贷:银行存款
21楼
2023-08-01 21:14:32
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Jenny:回复墨老师 请问报销差旅费是放在研发支出-费用化支出-直接材料吗?
2023-08-01 21:30:43
墨老师:回复Jenny你好,不是。就是类似是这样,差旅费分录如下: 借:研发支出-费用化支出-其他费用-差旅费 贷:银行存款
2023-08-01 21:55:07
Jenny:回复墨老师 请问研发费用-费用化支出下面有多少个科目明细啊?我要怎么区分哪些是研发费用-费用化支出呢?
2023-08-01 22:10:54
Jenny:回复墨老师 研发费用属于哪一类的科目啊?
2023-08-01 22:26:36
墨老师:回复Jenny你好,这个明细科目按研发加计扣除表上的项目进行归集分类,研究阶段就是费用化支出,开发阶段就是资本化支出
2023-08-01 22:48:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 迷路的胡萝卜 发表的提问:
请教一个工资用个人账户发怎么计提做会计分录呢?
计提 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
22楼
2023-08-01 21:28:48
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王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 雪儿贝贝 发表的提问:
行政单位,工资个人部分的计提和支付怎么做会计分录
你好,借管理费用 贷应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款个税 社保
23楼
2023-08-01 21:36:30
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 张好好 发表的提问:
支付员工工资 代扣社保 个人所得税 怎么做会计分录
你好 支付员工工资, 代扣社保 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应收款(个人负担的社保) 计提个人所得税, 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——个人所得税
24楼
2023-08-01 21:56:59
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张好好:回复邹老师 计提个人所得税为什么进入应付职工薪酬, 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——个人所得税
2023-08-01 22:07:59
邹老师:回复张好好你好,因为计提个人所得税的时候,应付给职工的工资 减少,工资减少计入借方,同时应交税费增加,负债增加计入贷方核算
2023-08-01 22:33:32
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 啦啦啦… 发表的提问:
用人工工资做劳务成本怎么做会计分录
你好!按照劳务的内容直接计入相关的成本费用中。也就是说劳务费为那个项目服务的,就要记入哪个项目的成本费用中。如,企业自建厂房发生的劳务费支出分录: 借:在建工程--人工费 贷:现金(或银行存款)
25楼
2023-08-02 21:23:49
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ ID 发表的提问:
合伙人发工资怎么做会计分录?
借 管理费用 贷应付个人所得 借 应付个人所得 贷银行存款
26楼
2023-08-02 21:36:01
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ID:回复紫藤老师 5000元也不交个人所得稅,就是年底合算的时候合伙人工资不能算费用对吗
2023-08-02 22:02:58
紫藤老师:回复ID是的,5000万的不够交个税
2023-08-02 22:15:52
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 朱雀 发表的提问:
老板工资8000元,10月份不发,计提工资的会计分录怎么做?个税的分录怎么做,
计提工资 借:管理费用  8000 贷:应付职工薪酬——工资  8000 没有发放就没有个税啊
27楼
2023-08-02 21:47:47
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朱雀:回复辜老师 谢谢老师,
2023-08-02 22:08:26
朱雀:回复辜老师 那我个税零申报就可以吧
2023-08-02 22:36:32
辜老师:回复朱雀是的,按收入为0进行申报
2023-08-02 22:50:03
朱雀:回复辜老师 老师,如果发放工资时,计提工资的分录怎么做?他税后工资是7940元
2023-08-02 23:01:20
朱雀:回复辜老师 个税的分录怎么做
2023-08-02 23:17:34
朱雀:回复辜老师 个税需要计提吗?
2023-08-02 23:46:06
辜老师:回复朱雀发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金
2023-08-03 00:08:38
答疑陈园老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 欣慰的康乃馨 发表的提问:
计提工资代扣代缴社会保险个人部分怎么做分录。
举个例子,4月缴纳社保时,借管理费用-社保,其他应收款-社保个人部分 贷银行存款。4月底计提工资时,借管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资,5月发放4月工资时,借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-社保个人部分,银行存款。
28楼
2023-08-02 21:57:00
全部回复
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 发表的提问:
预付某员工6月员工工资,这个月会计分录和下个月工资表和会计分录怎么做?
你好,这个月做借款处理,下个月做还款处理即可。
29楼
2023-08-07 20:51:10
全部回复
诺:回复汪晨老师 那也没有体现出是预付工资啊,老师你说的这种不就是普通借还款吗
2023-08-07 21:19:18
汪晨老师:回复你好,这个就是按照借款处理的。
2023-08-07 21:38:52
诺:回复汪晨老师 那我摘要就写往来了?可以吗?
2023-08-07 21:49:40
汪晨老师:回复你好,直接写借支工资即可。
2023-08-07 22:10:41
诺:回复汪晨老师 开出的收据单,没有财务专用章,可以盖发票专用章吗
2023-08-07 22:28:06
汪晨老师:回复你好,盖公章,盖发票专用章不起作用的。
2023-08-07 22:48:18
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 就叫小橙姐姐叭 发表的提问:
老板个人卡转出纳个人卡 发放工资 会计分录怎么做吖
你好! 视同现金发工资 借:应付职工薪酬 贷:库存现金
30楼
2023-08-07 21:17:59
全部回复
就叫小橙姐姐叭:回复蒋飞老师 那老板个人卡转到出纳个人卡 作为备用金 怎么做分录阿
2023-08-07 21:31:43
蒋飞老师:回复就叫小橙姐姐叭你好! 借:库存现金 贷:其他应付款-老板
2023-08-07 21:46:00

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