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一般纳税人增值税计提会计分录
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.84w
引用 @ 纯真的大地 发表的提问:
小规模纳税人计提增值税会计分录怎么做?
现在小规模普票免税。可不写计提增值税的分录
121楼
2023-01-06 06:50:59
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程小峰老师
职称:中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ 阳光 发表的提问:
小规模纳税人计提和交增值税的会计分录
您好!计提,也就是确认收入的时候:借:应收账款/银行存款/现金 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 税 缴纳时:借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:银行存款/现金
122楼
2023-01-08 08:22:37
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 不经历风雨,怎能见彩红 发表的提问:
一般纳税人增值税月末结转次月缴纳的全部会计分录
你好,看这个截图做分录,截图
123楼
2023-01-08 08:44:13
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 野百合 发表的提问:
咨询服务业一般纳税人增值税会计分录怎么做账
根据收入,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
124楼
2023-01-08 08:53:42
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野百合:回复辜老师 他之前做的是管理费用,贷方应交税费_待抵扣进项税,认证之后借方应交税费_应交进项,贷方应交税费_待抵扣进项税,那销项税该怎么做账
2023-01-08 09:26:03
辜老师:回复野百合销项税是确认收入的时候确认的
2023-01-08 09:50:48
野百合:回复辜老师 已经确认过了,申报了
2023-01-08 10:15:51
野百合:回复辜老师 就是申报后,不用交税,销项进项相抵
2023-01-08 10:30:32
辜老师:回复野百合不用交税,增值税就不用结转的
2023-01-08 10:52:44
野百合:回复辜老师 那意思是销项税一直挂在贷方,只要做上面进项税的确认跟抵消分录就可以吗?
2023-01-08 11:15:47
辜老师:回复野百合只要进项税大于销项税,就不用结转,销项税大于进项税,就要结转
2023-01-08 11:30:56
野百合:回复辜老师 具体是怎么样的分录,可以教我下吗,我没做过一般纳税人的
2023-01-08 12:00:47
辜老师:回复野百合借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税
2023-01-08 12:22:20
野百合:回复辜老师 好的谢谢!
2023-01-08 12:39:49
辜老师:回复野百合好的,客气,帮到你就好
2023-01-08 13:05:29
野百合:回复辜老师 销项大于进项等到交税后再做借应交税费-未交增值税,贷方银行存款就好是吗
2023-01-08 13:33:59
辜老师:回复野百合是的,实际缴纳时,借应交税费-未交增值税,贷方银行存款
2023-01-08 14:02:58
野百合:回复辜老师 好的,十分感谢
2023-01-08 14:30:18
辜老师:回复野百合好的,客气,帮到你就好
2023-01-08 14:58:58
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ sunny 发表的提问:
我公司是一般纳税人,开具增值税普票,会计分录是?
借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费
125楼
2023-01-08 09:02:59
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 棒棒糖 发表的提问:
一般纳税人应交增值税的会计分录是怎样处理的
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
126楼
2023-01-09 06:11:23
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 幸福青鸟 发表的提问:
一般纳税人与小规模纳税人在处理增值税会计分录上有何不同,把一般和小规模的会计分录写个具体的流程
一般纳税人 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 采购 借;库存商品等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目 然后期末结转 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 小规模就是 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;银行存款
127楼
2023-01-09 06:23:42
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 11876948484884 发表的提问:
老师:我咨询下,就是一般纳税人的需要缴纳增值税正确的会计计提和缴纳分录是怎么写啊
你好 结转 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 缴纳 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
128楼
2023-01-09 06:44:59
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11876948484884:回复邹老师 好 ,,那如果我现在做有一家企业是属于小规模公司,,,,企业一个季度没有达到45万,,那么他们企业的增值税就是减免的
2023-01-09 07:07:39
邹老师:回复11876948484884(是针对这个回复有什么疑问吗)
2023-01-09 07:33:37
11876948484884:回复邹老师 好 ,,那如果我现在做有一家企业是属于小规模公司,,,,企业一个季度没有达到45万,,那么他们企业的增值税就是减免的老师
2023-01-09 07:49:55
邹老师:回复11876948484884请看你前后描述,我该相信哪个呢 
2023-01-09 08:06:46
11876948484884:回复邹老师 好 ,,那如果我现在做有一家企业是属于小规模公司,,,,企业一个季度没有达到45万,,那么他们企业的增值税就是减免的老师 然后把小规模销项税额转入营业外收入,,这样会计分录可以吗
2023-01-09 08:28:12
邹老师:回复11876948484884你好,小规模公司,减免增值税分录是这样才是的 借:应收账款等科目    , 贷:主营业务收入  ,应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税   , 贷:营业外收入—增值税减免      (如果之后是不同问题,请分别提问,谢谢配合。)
2023-01-09 08:55:13
11876948484884:回复邹老师 好的 ,,我在和你确认个事情,,就是之前我咨询我们一个会计,,她说销项税额即使缴纳了税款,,但是销项税额还是在贷方面、,,是不是错误的
2023-01-09 09:20:55
邹老师:回复11876948484884你好,不对。需要做结转,结转之后是没有余额了的 
2023-01-09 09:47:07
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 往事随风 发表的提问:
增值税一般纳税人月未结转会计分录应用及案例
你好 你是要结转的分录 案例 这个是意思要举例吗
129楼
2023-01-10 05:01:08
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 等待的棉花糖 发表的提问:
做小规模企业会计,没有做过一般纳税人会计。不知道一般纳税人增值税怎样抵扣,如何做分录
你好,取得专用发票,第一次建议你去税务局大厅认证,下月申报,即可抵扣。
130楼
2023-01-10 05:30:11
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Helen老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 眯眯眼的橘子 发表的提问:
一般人结转增值税会计分录
同学好 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
131楼
2023-01-10 05:58:56
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 发表的提问:
税控技术维护费抵增值税 小规模 与 一般纳税人分录 还有计提分录
一般纳税人: 企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额, 借:管理费用等 贷:银行存款等 按规定抵减的增值税应纳税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用等 小规模纳税人:借:管理费用等 贷:银行存款等 借:应交税费——应交增值税 贷:管理费用等
132楼
2023-01-10 06:26:46
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 实操学堂 发表的提问:
一般纳税人企业减免增值税200元,如何做会计分录?
你好,这个是如何减免的?
133楼
2023-01-10 06:42:00
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实操学堂:回复东老师 疫情期间有留底税款的,按比例减免
2023-01-10 06:58:56
东老师:回复实操学堂这个计入到营业外收入
2023-01-10 07:12:58
实操学堂:回复东老师 分录怎么做 体现进项税额转出吗
2023-01-10 07:31:39
东老师:回复实操学堂借银行存款 贷营业外收入。
2023-01-10 07:49:39
实操学堂:回复东老师 已经给钱了,进项税额得转出 怎样做分录呢 进项税给钱了,再抵扣,就重复了
2023-01-10 08:08:28
东老师:回复实操学堂我的意思是你们退回的什么呢?为什么减免
2023-01-10 08:27:23
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ wiling 发表的提问:
一般纳税人企业如何计提增值税?交的时候是什么分录?
你好!平时只需要借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 然后月末,销项与进项的差额 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
134楼
2023-01-11 06:10:42
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wiling:回复宋生老师 然后月末,销项与进项的差额怎么处理?
2023-01-11 06:40:53
宋生老师:回复wiling你好!上面说了的,第二个分录。 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
2023-01-11 06:52:11
小默老师
职称:中级会计师,高级会计师
4.98
解题: 1.28w
引用 @ 聂向普 发表的提问:
老师,计提增值税少了怎么办呢,一般纳税人, 分录写下吧
你好,增值税是根据纳税人发生应税行为而产生的纳税义务,如果之前有纳税行为发生,本期需要补交税的,需要调减收入,增加税金 借:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税
135楼
2023-01-11 06:18:40
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