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有会计证去银行做前台接待好吗
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 步翠平 发表的提问:
老师好!公司的账以前都是在代账公司做账,可能没有及时提供银行流水记录,账里没有记银行存款科目,我这个月刚接手,我可以直接将银行存款计入这个月吗?
您好,您至少保证您接手期初的银行存款余额与对账单相同。
151楼
2023-01-29 05:44:17
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步翠平:回复小林老师 老师,接受期初就没有银行存款就没有余额 啊,
2023-01-29 05:57:29
小林老师:回复步翠平您好,您跟对方交接时最好要确保交接时点的账与外部资料一致。
2023-01-29 06:21:55
步翠平:回复小林老师 老师,问题是已经交接了,我才发现没有银行存款的记账
2023-01-29 06:35:33
步翠平:回复小林老师 现在有没有补救办法呢?
2023-01-29 06:47:49
小林老师:回复步翠平您好,既然交接了,除非对方同意帮您处理。
2023-01-29 07:16:31
步翠平:回复小林老师 老师,我自己不能处理吗,我把银行存款补做在这个月不行吗?
2023-01-29 07:29:14
小林老师:回复步翠平您好,也是可以的,但是您这样做有风险。
2023-01-29 07:55:10
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 浅兮 发表的提问:
你好。接手了一家新公司!前期内帐没有做!6月开始做账!现在收到的款有好多以前的,去年9月份的都有!做银行收入的时候!没有之前应收的帐。该如何做账了!
你录入期初怎么录入的?从0开始的吗
152楼
2023-01-29 06:00:18
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浅兮:回复答疑郭老师 嗯嗯!因为前面的记录都不详细,
2023-01-29 06:29:06
浅兮:回复答疑郭老师 需要把以前的应收账款统计出来。在录入期初吗
2023-01-29 06:47:25
答疑郭老师:回复浅兮对的,要把之前的往来统计上做期初,你要没统计只能借银存贷利润分配
2023-01-29 06:59:47
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 雷倩 发表的提问:
新接手一家公司,增值税月报,报表是季报。前面会计催着变更办税人员,看12月的凭证没做完都结账了,银行账对不上。税务有点问题,正协调。如果接手,前期账务有问题,会不会有关系。
没有关系。同学。你只对接手后的账务负责。
153楼
2023-01-29 06:08:57
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雷倩:回复陈诗晗老师 比如我3月份变更,3月份以前的账是我补做的也没事吗?我只对3月份以后的负责就好了。
2023-01-29 06:28:37
陈诗晗老师:回复雷倩当然有问题了。同学。谁做的账谁负责 。
2023-01-29 06:57:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 花好 发表的提问:
年前分红,会计要怎么做分录啊?直接在银行卡上发放的
借;利润分配-未分配利润 贷;应付股利 借;应付股利 贷;银行存款
154楼
2023-01-30 04:25:24
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花好:回复邹老师 为什么要贷应付股利呀?
2023-01-30 04:40:42
邹老师:回复花好你好,不是分红吗,分红就是通过应付股利或应付利润核算的
2023-01-30 04:55:41
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 飞鸟和蝉 发表的提问:
老师,你好,我有以前的会计证,还用考初级吗,还是直接考税务师
你好,这样的话可以直接考税务师
155楼
2023-01-30 04:54:47
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飞鸟和蝉:回复小洪老师 初级不用考了吗?以前的会计证书还用年检吗
2023-01-30 05:19:45
小洪老师:回复飞鸟和蝉以前的会计证书年检过的话不需要了,注册税务师肯定比初级好啊
2023-01-30 05:39:06
小曲老师
职称:,中级会计师
4.85
解题: 0.02w
引用 @ Diana 发表的提问:
买的电脑,在没有销项先不去认证,做分录是这样吗?借,固定资产,9436.66, 应交税费-待认证进项税1510.34贷,银行存款,10950.
是的没有错,等到到时候认证了,再从待认证里面转出
156楼
2023-01-30 05:12:23
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Diana:回复小曲老师 还有个问题,我们公司是代理租赁,有客户提前把租赁返款给他们了,但是我们现在商场还没我营业,这个要怎么做账啊?
2023-01-30 05:47:18
小曲老师:回复Diana您是指租赁返款给谁?
2023-01-30 06:04:41
Diana:回复小曲老师 返给房东,房东在开发商那买了房,然后我们替他租出去,现在是提前把钱给他,
2023-01-30 06:25:21
小曲老师:回复Diana您公司有没有在其中收取佣金这些呢?还是只是代收代付这样?
2023-01-30 06:40:20
Diana:回复小曲老师 我们带租肯定是中间能收益的,但是这个返租应该是第三年之后返的,前三年的返租都在买房的时候减了,第三年开始是和我们签合同租赁,现在他是为了买房提前把钱返给他了,因为开发商也是我们大老板的公司,现在弄的很麻烦不知道该怎么做了。
2023-01-30 06:57:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 优雅人生 发表的提问:
还有十年的职工生涯,转行学做会计能找到会计做吗,目前无证无经验。
你好,能否找到还是需要看个人机会的,不能说绝对可以或不可以
157楼
2023-01-30 05:37:57
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王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 周婉玲 发表的提问:
银行这个回单可以做会计凭证吗?
你好,这个是银行打的吗,怎么没有红章
158楼
2023-01-30 06:05:59
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周婉玲:回复王晶老师 有章只是现在都是电子的章不是红色是黑色
2023-01-30 06:32:49
王晶老师:回复周婉玲如果是电子章就可以用的
2023-01-30 06:50:54
周婉玲:回复王晶老师 好好,谢谢老师
2023-01-30 07:16:36
王晶老师:回复周婉玲呃呃呃,不用客气的了
2023-01-30 07:35:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ Kalen Wu 发表的提问:
看之前那个会计师直接做 借:静音支出--育苗 贷:银行存款
你好,静音支出是什么科目
159楼
2023-01-31 05:12:22
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ ????????J 发表的提问:
待摊费用-租金账上有4000元,在账上挂了3年多了,前任会计一直没有处理,现在想把这个给摊销掉,租金是每季度交一次,前任会计有时候会做到待摊费用这个科目,有时候就直接做费用了,现在要是做的话,是直接计入 营业费用-租金,还是调整以前年度损益?那个比较好?
您好,4000多元的费用,直接计入营业费用-租金比较好。
160楼
2023-01-31 05:22:33
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????????J:回复王雁鸣老师 可是这是13年的,对后期汇算清缴会不会有影响,没有原始凭证,需要不需要做个说明什么的?
2023-01-31 05:57:59
王雁鸣老师:回复????????J您好,这个如果原来有发票的话,不会有影响的,但是需要做个说明的。
2023-01-31 06:27:08
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
到银行去做个承兑汇票,存入保证金这个会计分录怎么做啊?
你好!借其他货币资金-保证金存款 贷银行存款。
161楼
2023-01-31 05:28:20
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 1029712205 发表的提问:
建筑行业,收到项目上的成本专票,做分录借工程施工,应交税费—应交增值税(待认证发票)贷应付账款,认证了发票以后做什么分录?之前的会计没有做待认证发票这个科目,有什么影响吗?
您好 借:应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应交税费——待认证进项税额 那您以前做的什么科目
162楼
2023-01-31 05:55:04
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1029712205:回复bamboo老师 前任会计直接做的应交增值税,进项税额,这样没问题吗?
2023-01-31 06:14:12
bamboo老师:回复1029712205这样写也没问题 应交税费——待认证进项税额是后来才增加的
2023-01-31 06:35:35
1029712205:回复bamboo老师 那我增加这个科目也没问题吧,
2023-01-31 07:03:07
bamboo老师:回复1029712205可以增加这个科目 没有问题
2023-01-31 07:19:04
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 竹木春虫 发表的提问:
问一下,单位的党委会计做账问题。平时就是没有现金,只有银行账户,实际用多少钱就直接从银行支取,凭证可以只做现金事由是费用吗?不做提现这张凭证
实际用多少钱就直接从银行支取,也要做银行存款这笔凭证的,不然和银行对不上账
163楼
2023-01-31 06:02:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.35w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
我这个月发票没有认证 计入了待抵扣 下个月认证了 能直接做借进项 贷待抵扣吗
你好,对的是的,可以这么做的。
164楼
2023-02-01 04:31:44
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微信用户:回复郭老师 老师  我是刚才购销大屏的   用到项目上的   卖了大屏了,然后要给大屏做校正,数据容灾备份
2023-02-01 04:43:43
郭老师:回复微信用户你好,那就做到主营业务成本里面的或者是销售费用。
2023-02-01 04:55:35
微信用户:回复郭老师 不计入管理费用——研发费用是吧
2023-02-01 05:05:58
郭老师:回复微信用户是的,管理费用,这个一般都是自己使用的。
2023-02-01 05:21:26
微信用户:回复郭老师 嗷嗷   那研发费用本身属于是自己使用的吗   因为研发费用不是后期转入管理费用吗
2023-02-01 05:33:55
郭老师:回复微信用户你好,如果你们有研发部门的研发使用的费用化的,可以月末结转到管理费用资本化的,这个需要一直挂账,以后属于成本的。
2023-02-01 05:51:41
郭老师:回复微信用户对你这个业务来说,你这个属于成本。
2023-02-01 06:17:49
微信用户:回复郭老师 老师  像我们这种企业  个人开进来的技术服务费计入什么科目呢   
2023-02-01 06:35:18
郭老师:回复微信用户借主营业务成本,贷银行存款。
2023-02-01 07:00:18
郭老师:回复微信用户确认收入的当月,如果这个是你们已经确认收入之后后期矫正的,借销售费用贷银行存款。
2023-02-01 07:13:45
微信用户:回复郭老师 老板让计入研发  说是后期要申请高新  让计入研发支出  可以吗  
2023-02-01 07:39:20
郭老师:回复微信用户你们不是还没开始研发,借研发支出贷银行存款?
2023-02-01 08:00:02
牛老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 纯白 发表的提问:
前任会计收到的专票都未认证,发票做账做了增值税待认证发票,说是抵抗时再勾选,我接手该如何处理
你好,认证抵扣的月份做一笔会计分录借应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额。
165楼
2023-02-01 05:00:22
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