咨询
企业产品发放给员工的会计处理
分享
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.47w
引用 @ sailor 发表的提问:
外贸企业,我公司在国内购进原材料,委托加工企业加工,然后加工企业开成品发票给我们退税,这个的会计处理是怎么样的呢?
你好,你要给加工企业开原材料的发票才可以的,分录就是外贸出口退税的分录 (一)购进出口货物时,取得增值税专用发票: 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款/银行存款 (二)确认外销货物的销售收入,根据外币金额和选定汇率确定销售额: 借:应收账款等 贷:主营业务收入 (三)结转成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品 (四)根据征税率与退税率的差率,将不可退的进项税计入成本: 借:主营业务成本(征退税差额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税转出) (五)货物出口后,根据退税率,计算应收出口退税额: 借:应收出口退税款(增值税) 贷:应交税费—应交增值税(出口退税) (六)收到出口退税款: 借:银行存款 贷:应收出口退税款(增值税)
166楼
2023-01-09 07:32:59
全部回复
何老师
职称:,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ Y 发表的提问:
将自产的塑料盆作为福利发放给员工,会计分录怎么做
你好,应该作为视同销售行为 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 借:主营业务成本 贷:库存商品
167楼
2023-01-10 06:37:50
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 俊逸的台灯 发表的提问:
请问公司的商品赠送给客户和收到客户赠送的产品分别应该计入什么科目,什么情况下要交增值税? 中秋节发放给员工的月饼,税务上应该怎么处理?
赠送 借;销售费用 贷;库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额) 收到 借;库存商品 贷;营业外收入 月饼福利 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;库存现金等科目
168楼
2023-01-10 06:57:28
全部回复
慧玲老师
职称:,高级会计师,CMA,中级会计师
4.98
解题: 0.03w
引用 @ 787650878 发表的提问:
中秋节给员工发放月饼应该怎么处理呢
计入应付职工薪酬/福利费,然后按人员比例计提管理费用、制造费用
169楼
2023-01-10 07:17:51
全部回复
慧玲老师:回复787650878发放月饼是要并入工资计算个税的
2023-01-10 07:32:16
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 潇洒的往事 发表的提问:
小企业会计准则里,对外馈赠自产产品的账务处理
借:营业外支出 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额)
170楼
2023-01-10 07:23:31
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 飞翔的秋秋 发表的提问:
公司发生的给员工发放的过节费,还有一些员工聚餐的餐费,也需要计提吗?小企业会计准则,能不能直接就借应付职工薪酬或者管理费用,贷银行存款呢
您好 公司发生的给员工发放的过节费,还有一些员工聚餐的餐费,也需要计提
171楼
2023-01-10 07:29:59
全部回复
飞翔的秋秋:回复bamboo老师 前期直接做了借应付职工薪酬,贷银行存款,现在怎么处理呢
2023-01-10 07:56:54
bamboo老师:回复飞翔的秋秋借:管理费用 贷:应付职工薪酬
2023-01-10 08:21:50
飞翔的秋秋:回复bamboo老师 直接做到借管理费用,贷银行存款,有什么影响?
2023-01-10 08:32:08
bamboo老师:回复飞翔的秋秋没有通过应付职工薪酬科目核算 不符合会计准则规定
2023-01-10 08:54:11
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ wenwen 发表的提问:
老师,有一个企业A在我公司用我们的场地和机器加工产品,1.A员工的工资也是我们公司发放, 2.我们自己也加工自己的产品,水电燃气费根据产量,两家来分摊。 3.我们公司会根据A的产量,让A付给我们一部分费用, 请问这个账务处理怎么做?
这就相当于你们自己生产然后销售给他
172楼
2023-01-11 06:36:54
全部回复
wenwen:回复马老师 这不相当于我们生产销售给对方,老师,你仔细看一下我的问题吧
2023-01-11 07:15:11
马老师:回复wenwen就是你们生产以后销售给他了。
2023-01-11 07:32:36
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ - - 发表的提问:
您好,外购产品发放给员工分录的话怎么做呢
借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银存
173楼
2023-01-11 07:03:39
全部回复
- -:回复郭老师 那为什么不用库存商品的科目了呢?
2023-01-11 07:19:41
郭老师:回复- -外购的不需要视同销售的,就是福利费 就跟你发的过节的月饼一样的
2023-01-11 07:32:47
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 菜鸟学会计 发表的提问:
单位扶贫购买的农产品发放给员工算福利吗?
同学 你好 购买的农产品发放给员工算福利
174楼
2023-01-11 07:29:59
全部回复
菜鸟学会计:回复bamboo老师 请问老师那扶贫的费用挂哪个科目,直接计入员工福利费吗?
2023-01-11 07:54:43
bamboo老师:回复菜鸟学会计扶贫的费用直接计入员工福利费
2023-01-11 08:15:31
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 香蕉你个布拿拿 发表的提问:
发放员工自产电饭煲,如何账务处理?
借:管理费用等--福利费 贷:应付职工薪酬--福利费 借:应付职工薪酬--福利费 贷:库存商品 应交税费--应交增值税
175楼
2023-01-12 05:59:39
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 浪漫style 发表的提问:
公司买产品给员工怎么处理比较好
如果按正常市场价卖给员工的话,就是正常销售的分录了。
176楼
2023-01-12 06:17:32
全部回复
浪漫style:回复张艳老师 怎么处理可以不用交税啊
2023-01-12 06:37:56
张艳老师:回复浪漫style没有办法,哪怕是无偿赠送,企业也是要视同销售,缴纳增值税的。
2023-01-12 06:56:46
浪漫style:回复张艳老师
2023-01-12 07:10:30
浪漫style:回复张艳老师 作为福利发放呢
2023-01-12 07:31:14
张艳老师:回复浪漫style这个也是要员工缴纳个人所得税的。企业也是要视同销售,缴纳增值税的。
2023-01-12 07:55:12
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 赵青梅 发表的提问:
老师,未发放工资怎么做账务处理?前提,建筑业,施工管理员的工资从民工工资中发放,其他办公室人员10月未发放
你好,你每月计提在贷应付职工薪酬-工资科目,实际发多少在借方做多少,没有发的留在贷方余额就好,可以不用转其他地方去
177楼
2023-01-12 06:45:50
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 一见倾心 发表的提问:
企业宣布破产重整了,已经有法院指定管理人清偿债权债务了,企业原先有拖欠的员工的两三个月的工资未发放,那员工的权益会不会受到影响?请老师给解答一下
同学。企业进入 破产清算 ,首先需要偿还 的就是员工工资。 也就是企业只要资产能够大于工资部分,是不会影响员工的权益 的。
178楼
2023-01-12 07:08:48
全部回复
一见倾心:回复陈诗晗老师 那要是资产小于工资部分呢 领导也不会告知员工呀 破产重整和破产清算是一个概念?
2023-01-12 07:59:01
陈诗晗老师:回复一见倾心如果小于这部分,就没办法了, 员工就受损失了。 清算 是不干 了 重整是重新整理一下继续干
2023-01-12 08:18:17
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.47w
引用 @ 吴美丽 发表的提问:
1、如果按外购劳务处理,企业发放临时工工资需要开发票。 2、如果按照个人劳务费处理,单位代扣代缴个人所得税,企业发放临时工工资不需要开发票。 3、企业发放临时工工资,一般不按工资处理。但是,如果企业与临时工签订劳动合同,可以按单位员工工资处理,做工资表发放即可。 第一种是不是相当于和劳务派遣公司合作呢? 第二种,代扣代缴个人所的税需要给零时工到单位那个个税里申报综合所得吗? 第三,没签合同,发临时工工资不按工资处理按什么处理呢? 第四,临时工工资需要计入工会经费里面吗?
1.是的 2.是的,按照综合所得申报 3.按照劳务费的哦
179楼
2023-01-12 07:26:58
全部回复
朴老师:回复吴美丽4.临时工的是不用的哦
2023-01-12 07:53:07
吴美丽:回复朴老师 按劳务费,第三种需要开劳务费发票吗? 算残保临时工工资计入工资总额吗?
2023-01-12 08:09:09
朴老师:回复吴美丽需要开劳务费发票的哦 2.劳务费的都不计入
2023-01-12 08:23:24
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 坚定的手机 发表的提问:
结算本月应付职工工资 50000 元,其中生产 A 产品的工人工资 25000 元,生产 B 产品的工人工资 15000 元,车间管理人员工资 3000 元,企业管理部门人员工资 7000 元。写会计分录
你好 借:生产成本— A 产品 生产成本—B产品 制造费用 管理费用 贷:应付职工薪酬 
180楼
2023-01-27 08:01:01
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×