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福利项目不抵进项税的会计处理
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 卓玛 发表的提问:
老师,月末进项大于销项,这样不做会计处理是吗
你好,可以不做会计处理的。
181楼
2023-01-31 06:42:35
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卓玛:回复月月老师 月末销项大于进项,,这样做吗
2023-01-31 06:57:50
卓玛:回复月月老师 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税
2023-01-31 07:19:15
月月老师:回复卓玛你好,销项大于进项,也可以不结转,年末结转就可以。做账 借:应交税金-增值税(已交税金) 贷:银行存款
2023-01-31 07:35:36
卓玛:回复月月老师 当月计提,可是下月交,就不能这样做了吧
2023-01-31 08:04:40
月月老师:回复卓玛你好,可以这样做已交税金的。年末结转一次就可以。
2023-01-31 08:32:38
卓玛:回复月月老师 老师,年末12月份要交的有,销项大于进项,怎么结转,1月份才交12月份的税
2023-01-31 08:47:29
月月老师:回复卓玛你好 借:销项 贷:进项 已交税金 转出未交增值税 借:应交税金—增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金—未交增值税
2023-01-31 09:05:31
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 刘泠 发表的提问:
福利费发票不可以进项抵扣吗
是不能抵扣,这个 这个
182楼
2023-01-31 07:00:00
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
增值税留抵退税的会计处理,收到一笔退税,直接借银行,贷进项税转出吗,不影响企业利润?
不影响利润,借:银行存款 贷:应交税费—应交增值税—留底税额
183楼
2023-02-01 05:18:26
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青春侠:回复辜老师 老师,原来想的是,收到钱了,怎么不影响成本利润,我理解不了?你能帮我解释解释吗
2023-02-01 05:30:41
辜老师:回复青春侠这个是你之前的进项税大于销项税,形成的留底税额,之前的进项税和销项税都是没有影响利润的,所以退回也是冲减你的留底的税额,所以不会影响利润
2023-02-01 05:49:36
张乐老师
职称:注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师
4.98
解题: 0.3w
引用 @ 故意的花瓣 发表的提问:
你好,请问补交上个月销项税额怎么做会计处理呢?没有扣款,只是从以前留抵的进项税额抵扣。
你好,是说上个月的销项税额,都被进项税额抵扣了是吧? 那抵扣了的话,就补交的税额是什么?
184楼
2023-02-01 05:42:45
全部回复
故意的花瓣:回复张乐老师 你好,是上个月的销项税额忘记申报了,这个月如果补交的话应该怎么做会计分录?不会进行扣款,以前留抵的进项税额充足
2023-02-01 06:05:03
张乐老师:回复故意的花瓣修改下上月申报表。 不产生税额,不需做会计分录。
2023-02-01 06:31:41
故意的花瓣:回复张乐老师 已经过了申报期限还能修改吗?要去税务大厅修改吗,公司是一般纳税人,且是在电子税务局客户端申报的
2023-02-01 06:42:13
张乐老师:回复故意的花瓣过了申报期,还可以修改。但是以前是需要去税务大厅。现在疫情期间,看当地税务局有什么便利措施
2023-02-01 07:09:49
故意的花瓣:回复张乐老师 好的,谢谢
2023-02-01 07:28:28
张乐老师:回复故意的花瓣不客气,满意请五星好评,谢谢!
2023-02-01 07:55:35
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ 可乐加番茄 发表的提问:
月底,进项税额大于销项税额,不进行账务处理,直接作为留抵税额 会计分录怎样做
不用另作会计分录,留在“应交税费——应交增值税(进项税额)”即可。
185楼
2023-02-01 06:10:28
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ pmq 发表的提问:
#提问#老师因管理不善造成的损失进项税转出不抵扣 然后缴税。 外购发给员工福利的进项税也是 要转出不抵扣然后自己缴税吗?
你好,是的,是这样的。
186楼
2023-02-01 06:32:01
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pmq:回复立红老师 谢谢老师
2023-02-01 07:02:18
立红老师:回复pmq不客气的,祝您学习愉快
2023-02-01 07:31:29
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 是茜茜吖 发表的提问:
题福利性质的专票不能抵扣进项税是吧?是不是本月抵扣了下月再做进项转出?还是本抵扣了本月就做进项转出
你好 是的 不可以抵扣进项税,本月认证后就做进项税转出
187楼
2023-02-01 06:59:59
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沐沐云曦
职称:CMA,中级会计师,初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
老师,能帮忙详细讲下留底进项税额怎么会计处理及做账分录,还有记到报表的哪个科目,谢谢
留抵的进项税额不用另外做账务处理,报表项目就是应交税费-应交增值税(进项税额)
188楼
2023-02-02 05:50:57
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微信用户:回复沐沐云曦 负数表示么
2023-02-02 06:12:39
沐沐云曦:回复微信用户就是你收到发票的时候做的分录,是借方余额,不是负数
2023-02-02 06:25:26
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 温暖诉说 发表的提问:
进项用于福利,进项税额转出的会计分录?认证-转出的会计分录都列示一下
你好!这个不需要认证。你如果认证过了的,借管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
189楼
2023-02-02 06:00:34
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温暖诉说:回复宋生老师 不走应付职工薪酬这个科目吗
2023-02-02 06:19:58
宋生老师:回复温暖诉说你好!你那是计提的时候用的。现在是做转出。
2023-02-02 06:45:54
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 汪莲 发表的提问:
福利费的专票,增值税勾选时是直接勾进项不抵扣,申报时是填在附表二作为集体福利进项转出吗?
不抵扣勾选,不需要申报。
190楼
2023-02-02 06:26:59
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汪莲:回复郭老师 那就是说福利费专票税额直接进费用,不用记进项是吗?
2023-02-02 06:44:02
郭老师:回复汪莲你好、是的。
2023-02-02 07:01:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 甜蜜的汽车 发表的提问:
进项大于销项要怎么做会计处理,
你好,进项大于销项,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
191楼
2023-02-02 06:43:19
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甜蜜的汽车:回复邹老师 不做会计处理可以吗?
2023-02-02 07:10:43
邹老师:回复甜蜜的汽车你好,进项大于销项,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 需要做这个处理的 
2023-02-02 07:29:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 於無聲處???? 发表的提问:
企业外购的商品用于职工福利,进项税额怎么处理?
你好,购进用于职工福利,进项是不可以抵扣的
192楼
2023-02-02 06:56:59
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於無聲處????:回复邹老师 做进项税额转出吗?
2023-02-02 07:20:51
邹老师:回复於無聲處????你好,是的,需要做进项税额转出处理的
2023-02-02 07:39:49
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 怕孤独的灯泡 发表的提问:
我想问一下,公司进项远大于销项如何进行会计处理
你好,结转销项税额、进项税额  结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 
193楼
2023-02-05 07:58:56
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 阿真 发表的提问:
进项大于销项月末如何会计处理
这个月末不用处理的,留抵下期处理即可的
194楼
2023-02-05 08:21:18
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 夏筱涵 发表的提问:
6月份应该抵扣的进项税额没有做待抵扣进项税,这个月收到进项税额发票之后怎么做会计处理?我6月份已经做账了,但是没有做进项税额转出我7月份收到发票了应该怎么办
直接收到进项税发票到税务验进项税发票,根据销项税额减进项税额进行缴纳增值税
195楼
2023-02-05 08:38:38
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